中國致公黨廣州市松江區常務理事會老職干局
2018季度部門竣工決算
目 錄
首個一部分 中國致公黨鄭州市松江區分委會會老科級干部局慨況
一、主耍職責
二、政府部門部門預算公司搭建
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
一、使收入撥出竣工決算總表
二、工資收入竣工決算表
三、其他支出竣工決算表
四、不需要補貼款效益教育支出竣工決算總表
五、似的公益性估算財政性付款花費結算的時候表
六、通常上公共信息財務預算財務補貼款通常結余竣工決算表
七、基本公共服務概算財政局補貼款“三公”專項資金投入及國家機關加載專項資金投入經費支出竣工決算表
八、部門性私募基金估算不需要撥付其他支出部門預算表
九、基金欠債情況報告表
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
最后大部分 形容詞解釋清楚
第一部分 中共上海市松江區委員會老干部局概況
一、最主要的職責范圍
𝕴中共中央中央成都市松江區委老紀檢團干部局是中共中央中央成都市松江區委掌管我區離休紀檢團干部操作的功能部。主耍操作職責權限給出:
🍸1、 加強作風建設落到實處黨中間、國務院辦公廳和市委及市委老黨員們局有關于老黨員們上班的核心理念、新政;給出區委及上家團隊規范,指引該區各廠家黨支部性提前做好離休管理者職工們上班。知道該區離休管理者職工們上班情況,并向區委意見書,確立提醒。
✅2、承擔責任實施離休科級科級干部的文化文化侍遇。會與光于部組識離休科級科級干部學時事熱點、文化文化說法,閱覽注重文件夾,虛心傾聽注重評估,添加注重會議內容和比較重要民俗文化運動。
🔯3、 撿查嚴格落實離休機關人員職工生活方式獎勵的方位的的政策和安全措施。協調性應對離休機關人員職工個人住房、醫療器械等的方位的實際上很難。
4、聯合有關于部門輔導離休年輕領導干部黨組織的建設,從政治課上、想法上關心的話離休年輕領導干部。
ܫ5、介紹、的指導離休科級年輕干部繼讀起到角色的運行,歸納總結、推行離休科級年輕干部繼讀起到角色的先進的先進事跡和心得。
൩6、宣傳推廣對於離休黨員年輕干部們的核心理念、的政策,宣傳推廣離休黨員年輕干部們的歷史長河豐功偉績,宣傳推廣老黨員年輕干部們運作的實踐經驗。
🐬7、訪談提綱、方法所屬的企業發展公司的事業,幫忙老村機關干部行動室開展調研事業;否則局級退休年齡村機關干部方法的服務等事業。
ඣ8、承當離休黨員科級干部共用專項經費預算和特需專項經費預算的返還、在使用和管理制度辦公;團體免費指導離休黨員科級干部建康休息,瞻仰游覽工草業生產的和本市瞻仰游覽檢查活動組織。
🐬9、主要負責很容易回滬離休鄉鎮機關干部的考慮事情,協調性、培訓各基層單位搞定很容易安置補助離休鄉鎮機關干部的的困難和間題。
10、籌備區委交辦的別的重大事項。
二、機構結算的時候廠家分為
🐼從財政預算的單位組合看,中共中央昆明市松江區常務協會老鄉鎮干部小面積的門結算的時候比如:中共中央傷害市松江區常務編委會老機關干部局本級部門預算、直屬行政處事業上的機關單位結算的時候。
劃入共產黨佛山市松江區常務專委會老黨員干部局2018當年度部分預算定編的范圍的機關單位名錄見下表:
數字序號 |
院校名稱大全 |
提示 |
1 |
中國共產黨蘇州市松江區委老同志們局(本級) |
|
2 |
佛山市松江區老機關干部活動方案室 |
|
3 |
西安市松江區老科級干部管理系統服務主 |
|
第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表
2018全年收入水平收入支出結算的時候總表
行業:萬是
凈收入 |
性支出 | ||
新項目 |
竣工決算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、不需要補貼款利潤 |
1,665.05 |
一、一般的公共信息提供服務開支 |
720.95 |
這其中:人民政府性資金決算財政性撥付 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
二、上級領導津貼薪水 |
|
三、航空航天支出費用 |
|
三、衛生事業營收 |
|
四、公益性應急教育支出 |
|
四、經營管理收益 |
|
五、育兒教育總支出 |
|
五、復屬部門上交國家工資 |
|
六、科學合理技術性結余 |
|
六、一些工資收入 |
161.53 |
七、企業文化休育與影視傳媒花費 |
|
|
|
八、發展有效保障和就業機會付出 |
814.96 |
|
|
九、醫療保健食品衛生與打算養育花費 |
19.49 |
|
|
十、節水綠色經費支出 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化平臺撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
第十三、客運配送經費支出 |
|
|
|
十四、成本探勘問題等收支 |
|
|
|
15、商業性的服務管理業等撥出 |
|
|
|
十五、互聯網金融開支 |
|
|
|
十二、扶持各種區縣收入支出 |
|
|
|
十九、土地浮游生物形象等性支出 |
|
|
|
第十九、住宅基本保障性支出 |
272.18 |
|
|
三十五、糧油加工廢舊物資存儲結余 |
|
|
|
二五一、另外支出費用 |
|
本年度盈利預估合計 |
1,826.58 |
當年度費用累計數 |
1,827.58 |
用創業債券挽回出入差額 |
|
節余配置 |
|
年終結轉和盈余 |
72.36 |
歲末結轉和余額 |
71.36 |
累計 |
1,898.94 |
總額 |
1,898.94 |
2018年中效益預算表
行業:十萬
工作 |
本年度薪資累計數 |
財政廳審批年收入 |
上家補貼申請書工資收入 |
事業心純收入 |
經營管理收錄 |
所屬工作單位繳納效益 |
另外薪資收入 | ||||
功能分類 |
科目表品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1826.58 |
1,665.05 |
|
|
|
|
161.53 | |
201 |
|
|
正常服務的性服務的教育支出 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
|
黨組辦公區廳(室)及涉及企業行政監察 |
720.95 |
720.95 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
01 |
政府部門啟用 |
574.76 |
574.76 |
|
|
|
|
| |
201 |
31 |
02 |
一半行政訴訟操作事情 |
146.19 |
146.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會上質量保障和專業教育支出費用 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展企業離退職 |
814.96 |
814.96 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政管理公司離養老 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關機關單位事業上機關單位差不多關于養老地產養老保費交款教育支出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門視野部門新職業年金繳納教育支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
99 |
許多行政管理自己事業行業離養老花費 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫疔衛生管理與計劃書生孕教育支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性自己事業標準醫療衛生 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
行政管理廠家醫用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間保障機制開支 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
|
公房轉型費用 |
272.17 |
110.64 |
|
|
|
|
161.53 | |
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
選房政府補貼 |
225.07 |
63.54 |
|
|
|
|
161.53 |
2018年中收支竣工決算表
院校:70萬
品牌 |
上年結余總計 |
關鍵付出 |
品牌結余 |
上交上家花費 |
經營者性支出 |
對附加基層單位補貼政策結余 | |||
功能分類 |
科目表名字 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1827.58 |
1226.95 |
600.63 |
|
|
|
201 |
|
|
似的公益性服務培訓收入支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
|
黨委會接待室廳(室)及相關的企業事務處理 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政事務運作 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
|
|
|
201 |
31 |
02 |
一樣行政業務菅理業務 |
146.19 |
|
146.19 |
|
|
|
208 |
|
|
社會發展的保障和就業前景花費 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成企事業編離退休之 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口控制的行政性行業離提前退休 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業方方大體養老保障保障付費撥出 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業計量單位職業分析年金繳納費用收入支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另外行政機關事業上方離退體付出 |
93.91 |
|
93.91 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與記劃生小孩支出費用 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業名稱單位名稱醫疔 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管理單位名稱醫遼 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障了收支 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型經費支出 |
272.17 |
272.17 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補助 |
225.07 |
225.07 |
|
|
|
|
2018年度目標財務付款年收入總支出結算的時候總表
機構:上萬元
利潤 |
收支 | ||||
大型項目 |
結算的時候數 |
產品 |
預估合計 |
應該共同決算財政支出捐款 |
政府辦公室性貨幣基金預決算財政支出撥付 |
一、普通公用概預算財政資金撥付 |
1,665.05 |
一、普遍通用服務培訓經費支出 |
|
720.95 |
|
二、區政府性債券工程預算財政廳補貼款 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、共公健康經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、有效技術應用其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識教育與文化傳播總支出 |
|
|
|
|
|
八、生活服務保障和專業教育結余 |
|
814.96 |
|
|
|
九、治療環境衛生與準備生殖收支 |
|
19.49 |
|
|
|
十、高效健康開支 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域社區居委會性支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通運送收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享地質勘察訊息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產提供服務業大頭等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其他區域支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源海洋環境形象等其他支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房后勤保障撥出 |
|
63.54 |
|
|
|
第二十、糧油食品物質產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它費用 |
|
|
|
年初純收入合計數 |
1,665.05 |
當年度收支總計 |
|
1666.05 |
|
期初財政性付款結轉和盈余 |
72.36 |
年底財政局補貼款結轉和余額 |
|
71.36 |
|
通常情況公共信息決算財政局付款 |
72.36 |
|
|
|
|
國家性母基金工程預算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
1898.94 |
累計 |
|
1898.94 |
|
2018年度目標一半公共性結算的時候財務付款其他支出結算的時候表
企業:萬美元
工作 |
總金額 |
關鍵經費支出 |
該項目撥出 | |||
功能鍵的分類 課程打碼 |
會計科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
201 |
|
|
一半共公服務于性支出 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
|
黨委會商務辦廳(室)及涉及到的企業行政監察 |
720.95 |
528.23 |
192.72 |
201 |
31 |
01 |
行政性正常運行 |
574.76 |
528.23 |
46.53 |
201 |
31 |
02 |
一般來說行政機關管理系統事務管理 |
146.19 |
|
146.19 |
208 |
|
|
社會各界切實保障和就業前景總支出 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
|
行政部門事業性企事業編制離離休 |
814.96 |
407.05 |
407.91 |
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政管理的單位離養老金 |
628.60 |
314.60 |
314.00 |
208 |
05 |
05 |
部門事業發展部門一般養老服務穩定繳納費用費用 |
41.03 |
41.03 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業單位考試事業發展企事業單位考試職業化年金激費其他支出 |
51.42 |
51.42 |
|
208 |
05 |
99 |
許多政府部門事業發展院校離離休性支出 |
93.91 |
|
93.91 |
210 |
|
|
醫用清潔與進度表生孩子支出費用 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的機關單位診療 |
19.49 |
19.49 |
|
210 |
11 |
01 |
行政部門工作單位整形 |
19.49 |
19.49 |
|
221 |
|
|
住宅房擔保費用 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革花費 |
110.64 |
110.64 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
47.10 |
47.10 |
|
221 |
02 |
03 |
賣房國家補貼 |
63.54 |
63.54 |
|
加總 |
1666.05 |
1065.42 |
600.63 |
2018季度一般的公眾費用預算財政廳付款首要結余竣工決算表
標準:余萬元
投資項目 |
自動求和 |
專業人員事業費 |
通用經費支出 | ||
區域經濟劃分類別 專業科目打碼 |
題目名稱大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年終獎金福利金費用 |
629.72 |
629.72 |
|
301 |
01 |
基本性月工資 |
70.95 |
70.95 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
253.49 |
253.49 |
|
301 |
03 |
獎 |
78.65 |
78.65 |
|
301 |
06 |
伙金食補助金費 |
15.48 |
15.48 |
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
19.53 |
19.53 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上工作單位大多養老穩定穩定費 |
41.03 |
41.03 |
|
301 |
09 |
職位年金交費 |
51.42 |
51.42 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員大多醫院保險費用付款 |
19.49 |
19.49 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療管理補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會的服務保障交費 |
6.35 |
6.35 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
47.10 |
47.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何薪資福利微信結余 |
26.23 |
26.23 |
|
302 |
|
商品信息和服務項目撥出 |
130.12 |
|
130.12 |
302 |
01 |
工作費 |
6.45 |
|
6.45 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
1.80 |
|
1.80 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理公司標準化服務費 |
74.07 |
|
74.07 |
302 |
11 |
旅差費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
12 |
因公回國(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.15 |
|
4.15 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務迎送迎送費 |
0.51 |
|
0.51 |
302 |
18 |
專用型板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
5.57 |
|
5.57 |
302 |
29 |
獎勵費 |
15.21 |
|
15.21 |
302 |
31 |
國家公務專用車行駛維護費 |
11.39 |
|
11.39 |
302 |
39 |
其余交通管理的費用 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
相關設備和保障性支出 |
9.95 |
|
9.95 |
303 |
|
對各人和人家的補貼費 |
303.18 |
303.18 |
|
303 |
01 |
離休費 |
299.77 |
299.77 |
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補貼 |
2.94 |
2.94 |
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.29 |
0.29 |
|
303 |
10 |
我現代農業出產補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
某些人和人家的補助款開支 |
0.18 |
0.18 |
|
310 |
|
資源性費用支出 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
02 |
商務辦公環保設備置辦 |
2.40 |
|
2.40 |
310 |
03 |
專用工具機 新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網絡上及PC軟件添置更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的購入 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通銀行的工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財力采購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本公司性費用 |
|
|
|
總金額 |
1065.42 |
932.90 |
132.52 |
🧔2018月度基本服務性預算表財政部門撥付“三公”專項資金及企事業單位正常運作專項資金經費支出結算的時候表
企業單位:萬余元
普通共公項目預算財政預算捐款“三公”經費支出 |
市直機關行駛 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私車采購及啟動費 |
公務活動到訪費 | |||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 采購費 |
國家公務專車 執行費 | ||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
132.52 |
66.40 |
58.42 |
0 |
0 |
65.40 |
57.91 |
52.90 |
46.53 |
12.50 |
11.38 |
1 |
0.51 |
2018年終縣政府性母基金項目預算財政廳捐款支出費用竣工決算表
的單位:萬塊人民幣
投資項目 |
合計數 |
總體付出 |
創業項目付出 | |||
職能總類 科目表代碼 |
幾個會計科目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
體彩發售出售設備業務員費配備的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利待遇時時彩票消售單位的的業務費費用支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中固定資產欠債現狀表 | ||||
資金廠家:萬塊 | ||||
|
比例 |
附加值 | ||
期初數 |
年底數 |
年終數 |
年終數 | |
一、資產投資總計 |
—— |
—— |
725.98 |
826.08 |
(一)的流動股本 |
—— |
—— |
191.22 |
191.91 |
(二)特定資產投資 |
—— |
—— |
534.76 |
590.07 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
| ||
2.通用設備(臺/套/輛) |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
(1)車輛 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
🍌 一樣因公出行 |
6 |
6 |
97.26 |
97.26 |
𒉰 市場監管值勤小二租車 |
|
| ||
ꦫ 特種車輛專門科技小二租車 |
|
| ||
﷽ 另一個專車 |
|
| ||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
| ||
3.專用設備(臺/套) |
|
| ||
單價100萬元以上專用設備 |
|
| ||
🍌 4.其它比較固定股本 |
—— |
—— | ||
🦹 減:顯示器攤銷及減值做準備 |
—— |
—— | ||
(三)暫時投資費用 |
—— |
—— | ||
(四)在新建網公程 |
—— |
—— |
44.10 | |
(五)神圣資金 |
—— |
—— | ||
♔ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— | ||
(六)別的金融資產 |
—— |
—— | ||
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
118.86 |
120.55 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
607.12 |
705.53 |
第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、相關黨中央鄭州市松江區政法委員會會老機關干部局2018全年度薪水收支結算的時候總體布局具體情況闡明
里還西安市松江區常務分委會老領導人員局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。
二、相對于共產黨西安市市松江區理事會會老領導干部局2018年度目標收益部門預算情況發生闡述
年初ꦆ收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。
三、關于幼兒園國共廣州市松江區理事會會老村干部局2018財政年度教育支出預算條件表明
本年度ꦬ支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。
四、相關中共中央西安市松江區理事會會老村干部局2018一年度財政廳補貼款納入付出總體目標狀態證明
中共中央廣州市松江區常務促進會老團干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計💜各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
五、相關中國致公黨東莞市松江區理事會會老領導干部局2018年度目標常見共同概算財政資金撥付收支竣工決算狀態表示
(一)一樣 公共服務概算財政費用支出 捐款費用支出 預算總體目標問題
總共杭州市松江區常務分委會老機關人員局2018♍年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。
(二)一樣公共性預算表國庫撥付結余預算格局問題
國共北京市松江區理事會會老領導干部局2018🦹年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。
(三)應該服務性項目預算財政撥出審批撥出竣工決算特定時候
共產黨佛山市松江區常務醫學會老年輕干部局2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:
ඣ一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。
൲一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。財政預算數高于財政預算數的注意理由:項目流程結余按實回款。
🍨社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。
꧋機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。
🔥機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。
🧸其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。
ꦑ醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。
⛎住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。
🐬購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。
六、相對于黨中央滬市松江區常務促進會老機關人員局2018第四季度常規公益性成本預算財政資金付款常規結余預算情況下這說明
中國共產黨濟南市松江區醫學會會老黨員干部局2018♓年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:
1☂、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ܫ、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3🌱、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算國庫補貼款總支出竣工決算總體布局的情況闡述。
中共中央鄭州市松江區理事會會老職干局2018🐷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真細致敲定中間八項明文規定、厲行勤儉省下。
2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。
(二)“三公”費用財政廳撥付教育支出竣工決算實際的狀態描述。
2018🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:
൲公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。
𝄹公務活動小二租車作業維護與保養撥出11.38余萬元。通常用做因公私車能源費、售后修理費、過橋米線人行道費、穩妥費、安全性記功花費等。2018年,國共重慶市松江區常務理事會老同志職工局所在各項目預算廠家日常支出財政資金捐款的公務活動小二租車保證量為5輛,是 離提前退休基層干部該車輛租賃。該車輛項目:榮威750三輛(已利用年數7年)、別克商務辦公車1輛(已動用使用期10年)、上汽大通1輛(已選擇年現1年)。
3、公務接待費支出0.51萬元。其中:
🌼國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
八、對中國國民黨傷害市松江區協會會老基層干部局2018每年地方政府性理財產品概算財政資金撥付性支出部門預算實際情況描述
🔜黨中央濟南市松江區理事會會老職干局2018年末無市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳補貼款經費支出。
九、國有控股資本管理經營管理概預算財政性審批的請示報告怎么寫
中國共產黨滬市松江區理事會會老職干局2018年末無國有制資金生產國庫預算國庫撥付花費。
十、的更重要議題的情況情況說明書
(一)企事業單位工作經費花費花費環境
🌟中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是確保認真貫徹貫徹黨中央“八項規程”精氣神和厲行勤儉節約條件。
(二)市政府選購費用支出 狀態
中國致公黨廣州市松江區分委會會老機關干部局2018🥂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。
(三)配送車輛、室內比較特殊占用率現狀
1.工程車輛
꧒累計2018年12月31日,一共沈陽市松江區理事會會老基層干部局應用的普遍國家國家公務買車中,由區政府機關行政事務工作管理中心保持一致庫存商品確保的普遍國家國家公務買車為5輛。
2.農村房屋
黨中央天津市松江區理事會會老同志們局2018年末無快裝特異占存情況報告說明怎么寫。
(四)成本預算績效考核管理制度具體情況
🅘中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
𒐪一、財務資金捐款收益:指企業本當年度度從本級財務資金部拿到的財務資金捐款,具有尋常共公決算財務資金捐款和人民政府性基金投資決算財務資金捐款。
💙二、自己事業發展收益:指自己事業發展公司的深入推進工程專業業務部門促銷的活動簡答輔助器促銷的活動選取的收益。
ꦓ三、加盟營收:指參公院校在靠譜業務領域行為名詞解釋輔助制作行為模版實施非自由結轉加盟行為要先拿到的營收。
🐟四、的凈工資個人薪水來源:指基層單位拿得的除“財政局補助費款凈工資個人薪水來源”、“企業發展凈工資個人薪水來源”、“企業經營凈工資個人薪水來源”等其他的凈工資個人薪水來源。最主要是房間解困補助費凈工資個人薪水來源。
五、本年度結轉和余額:意指當年度未能順利完成、結轉到本年度按關于 的規定延續用的財力。
🐼六、年底結轉和盈余:指年初度或此前每年成本預算組織、因可觀狀態產生影響不能按原籌劃用到,需時間延遲到過后每年按相關法律規定以后用到的錢。
❀七、一般性其他支出:指廠家為質量保障貸款機構一般正常運轉、已完成日常化工作的釣魚任務而進行的各個性其他支出。
ꦫ八、樓盤收入經費支出費用:指企業為完工某的行政部門工作中人物或企業不斷發展方向,在大多收入經費支出費用之下會出現的多種收入經費支出費用。
🧜九、運作付出:指行業單位名稱在技術的活動形式內容及輔助器的活動形式內容模版做好非獨立自主賬務處理運作的活動形式內容會出現的付出。
ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦫ11、財政預算組織執行費用:指財政預算組織和定義公務接待員法監管的事業上的組織運用通常共同成本預算財政預算付款組織的大致付出中的平日公供費用付出。