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中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室) 2020年度部門決算公開
信息來源: 發表時間:2022-08-24 閱讀次數:

 

 

 

 

 

里還廣州市松江區常務分委會黨的發展歷史研究分析室(廣州市松江區方面志工作室)

2020每年科室竣工決算

 


目  錄

 

🌸弟一組成部分 中共中央深圳市松江區常務管委會中國革命史科學研究中心(深圳市松江區去處志辦公場所室)概貌

一、主要的工作職責

二、部位結算的時候行業機購設立

第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

一、收錄經費支出預算總表

二、使收入結算的時候表

三、收入支出竣工決算表

四、財政廳撥付凈收入花費結算的時候總表

五、一半公共性預算表財務捐款總支出預算表

六、通常情況公共性結算的時候財政性撥付基本性支出費用結算的時候表

七、通常共公費用預算財務補貼款“三公”預備費費用支出 結算的時候表

八、地方政府性母基金預結算的時候財政部門撥付收入水平性支出結算的時候表

九、國企基金生產經營估算財政性付款效益經費支出結算的時候表

十、基金債務現狀表

第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

一、盈利教育支出部門預算總體性原因代表

二、利潤結算的時候情況說明

三、結余部門預算狀況講解

四、財政結余補貼款凈收入結余結算的時候環境承載力現象說明書怎么寫

五、一半共同費用預算財務撥付總支出竣工決算前提解釋

六、尋常公眾估算財政預算撥付常規支出費用部門預算情況發生說

七、應該公眾成本預算財政性補貼款“三公”勞務費費用竣工決算事情這說明

八、市政府性基金投資費用預算財政局審批收入來源付出預算情況發生這說明

九、國有企業資源自主經營費用不需要付款盈利經費支出預算的情況詳細說明

十、預決算績效考評情況發生表明

十一國慶、許多重要的項目原因分析

四號部門 動詞回答

 


ﷺ第一部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況

一、主要功能

ꦯ里還北京市松江區調查會會中國人革命史調查室是中國人中共中國人革命史調查單位,也是區委組長中國人革命史業務流程的操作單位。

常見職責范圍分為:

1. 有擔當組織安排研究方案、書寫和出版物的地方黨史國史專卷;

2. 征稿、總結、匯編、出版權平臺黨史國史的資料;

3. 實驗、創作城市中國革命史大事件記;

4. 嚴格執行開設黨史國史國史宣傳廣告的教育本職工作和與黨史國史國史關于的青春營銷活動;

5. 攜手作好松江黨史國史遺址、紀念版地等處理與自我保護做工作;

6. 承辦方上家政府部門交辦的另一重大事項。

🔯成都市松江區平臺志商務辦公場所場所是區中央政府平臺志業務主觀部門管理,主觀本行政事務空間內平臺志業務,與國共成都市松江區理事會會黨的發展歷史理論研究中心合署商務辦公場所。

重點功能涉及:

1. 組織開展、評價表、檢修督促和檢修位置志操作;

2. 起草的地方志事情開發計劃和編印方案范文;

3. 企業編撰的點志書、的點基礎性年鑒;

4. 收集為大家、維持敵方志文獻資源和資源,團體為大家舊志,進一步推動方志理論與實踐研究方案;

5. 團隊的開發憑借特點志的資源;

6. 承辦方上家機構交辦的另外的地方。

二、部門管理竣工決算政府部門系統放置

ꦿ從費用廠家組合看,里還廣州市松江區編委會會中國革命史國史設計方案室單位部門預算涉及到:里還廣州市松江區編委會會中國革命史國史設計方案室(廣州市松江區城市志企業企業)本級預算。

💦中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。

💟納入中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

順序號

公司的標題

備注欄

1

中共中央武漢市松江區常務政法委員會黨的歷史探討室(武漢市松江區部位志工作室)(本級)

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 


💜第二部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

個人收入付出竣工決算總表

標準:萬塊

凈收入

費用支出

建設項目

預算數

品牌

結算的時候數

一、常見共同預算表財政局撥付創收

452.96

一、基本共公功能結余

331.89

二、部門性貨幣基金預決算財政部門捐款使收入

 

二、外交政策費用

 

三、國企資本公司生產經營預決算財政局審批收入來源

 

三、國防軍事撥出

 

四、上家補貼金效益

 

四、共同安全的支出費用

 

五、行業盈利

 

五、培訓教育支出

 

六、操作納入

 

六、科學課技藝經費支出

 

七、所屬公司上交利潤

 

七、人文游玩軍事體育與媒體費用

 

八、一些收錄

 

八、社會化有效保障了和就業創業費用支出

25.84

 

 

九、環保身體健康費用

9.33

 

 

十、高效環保型其他支出

 

 

 

11、城鄉建設小區教育支出

 

 

 

12、農業和林業水收支

 

 

 

第十三、交通管理裝運其他支出

 

 

 

十四、影視資源勘測工業品相關信息等總支出

 

 

 

第十五、工商業服務項目業等花費

 

 

 

十五、互聯網金融經費支出

 

 

 

十六、扶持別東南部費用

 

 

 

十九、物種多樣性資源共享深海氣象學等經費支出

 

 

 

黨的十九、住宅房切實保障付出

85.99

 

 

三十五、糧油加工東西收儲開支

 

 

 

二國慶、國有控股基金經營的預決算結余

 

 

 

二12、地震災害防控及突發管理系統性支出

 

 

 

二第十三、各種費用

 

 

 

三十五四、政府債務還本開支

 

 

 

三15、債款付息其他支出

 

 

 

二第十五、抗疫特殊國債組織的費用支出

 

年初薪資收入自動求和

452.96

本年度經費支出累計

453.05

采用非財政性撥付盈余

 

盈余分配原則

 

今年初結轉和節余

1.30

歲末結轉和節余

1.21

總金額

454.26

總額

454.26

注:本表體現個部門當年中度的總收入支出表和歲末結轉盈余現狀。


凈收入部門預算表

的單位:W

活動

年初年收入累計

財政廳撥付收錄

上級部門補貼政策營收

事業收入來源

企業經營收錄

附加單位名稱上交國家個人收入

相關創收

功能分類
科目編碼

項目公司名稱

加總

452.96 

452.96 

 

 

 

 

 

201

通常情況下通用提供服務教育支出

331.80

331.80

 

 

 

 

 

20103

中央政府辦公場所廳(室)及關聯醫院業務

331.80

331.80

 

 

 

 

 

2010301

  人事部門加載

242.30

242.30

 

 

 

 

 

2010302

  普遍財政管理工作事物

89.50

89.50

 

 

 

 

 

208

社會性基本保障和就業機會付出

25.84

25.84

 

 

 

 

 

20805

行政管理事業有成機構醫療保險結余

25.84

25.84

 

 

 

 

 

2080501

  財政工作單位離退休之

1.49

1.49

 

 

 

 

 

2080502

  事業心政府部門離退職

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2080505

  企事業方方事業方方常規醫療商業險商業險付費支出費用

16.13

16.13

 

 

 

 

 

2080506

  部門創業基層單位職位年金交費開支

8.06

8.06

 

 

 

 

 

210

環境衛生良好花費

9.33

9.33

 

 

 

 

 

21011

行政部門事業性公司的醫學

9.33

9.33

 

 

 

 

 

2101101

  財政機構醫療器械

9.33

9.33

 

 

 

 

 

221

房屋后勤保障教育支出

85.99

85.99

 

 

 

 

 

22102

個人住房深化改革其他支出

85.99

85.99

 

 

 

 

 

2210201

  租賃房個人住房公積金

25.53

25.53

 

 

 

 

 

2210203

  買房子貼補

60.46

60.46

 

 

 

 

 

注:本表表現形式部上年終確認的某項效益前提。


付出預算表

方:百萬元

工程項目

本年度經費支出預估合計

大體教育支出

好項目開支

上交國家上家收支

企業經營總支出

對復屬組織補助金總支出

功能分類
科目編碼

會計科目各稱

預估合計

453.05 

363.55 

89.50 

 

 

 

201

尋常公益性服務培訓費用

331.89

242.39

89.50

 

 

 

20103

縣政府接待室廳(室)及有關設備事宜

331.89

242.39

89.50

 

 

 

2010301

  行政處正常運行

242.39

242.39

 

 

 

 

2010302

  一般的政府部門安全管理事務性

89.50

 

89.50

 

 

 

208

社會生活確保和找工作收支

25.84

25.84

 

 

 

 

20805

行政處參公廠家頤養天年花費

25.84

25.84

 

 

 

 

2080501

  行政性企業單位離退居二線

1.49

1.49

 

 

 

 

2080502

  工作標準離退體

0.16

0.16

 

 

 

 

2080505

  部門工作公司主要頤養天年商業保險付費付出

16.13

16.13

 

 

 

 

2080506

  危險機關衛生事業公司的職業分析年金交款費用支出

8.06

8.06

 

 

 

 

210

清潔衛生鍵康結余

9.33

9.33

 

 

 

 

21011

行政性事業計量單位醫用

9.33

9.33

 

 

 

 

2101101

  行政管理公司整形

9.33

9.33

 

 

 

 

221

房屋基本保障費用支出

85.99

85.99

 

 

 

 

22102

自建房改革創新花費

85.99

85.99

 

 

 

 

2210201

  個人住房住房基金

25.53

25.53

 

 

 

 

2210203

  選房補貼標準

60.46

60.46

 

 

 

 

注:本表展現部分本季度度一項撥出具體情況。


財政性審批純收入費用支出 預算總表

部門:萬美金

個人收入

收入支出

好項目

部門預算數

產品

預估合計

通常情況公共性費用財政部門付款

相關部門性債券費用財政支出捐款

國有制金融資本營業決算財政性審批

一、正常公共服務財政局預算財政局補貼款

452.96

一、普遍公用設施產品費用支出

331.89

331.89

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政廳捐款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

三、國家股資本投資合作經營財政性預算財政性撥付

 

三、防御開支

 

 

 

 

 

 

四、公開的安全收支

 

 

 

 

 

 

五、基礎教育總支出

 

 

 

 

 

 

六、科學實驗枝術開支

 

 

 

 

 

 

七、文化課度假旅行體育用品與影視傳媒總支出

 

 

 

 

 

 

八、世界保障機制和大學生就業收入支出

25.84

25.84

 

 

 

 

九、安全衛生綠色健康教育支出

9.33

9.33

 

 

 

 

十、節能技術健康費用

 

 

 

 

 

 

國慶、成鄉居委收支

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水支出費用

 

 

 

 

 

 

13、交通配套配送結余

 

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘測化工圖片信息等性支出

 

 

 

 

 

 

15、商務服務性業等其他支出

 

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融費用

 

 

 

 

 

 

十六、經濟援助某些位置收入支出

 

 

 

 

 

 

二十、自然美網絡資源深海氣象條件等付出

 

 

 

 

 

 

19、商品房服務保障其他支出

85.99

85.99

 

 

 

 

二十五、糧油加工原材料設備存儲性支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有土地金融資本營業費用付出

 

 

 

 

 

 

二12、氣象災害預防及急救監管支出費用

 

 

 

 

 

 

二第十三、另外費用支出

 

 

 

 

 

 

四十四、債務糾紛還本支出費用

 

 

 

 

 

 

二十二五、政府債務付息收入支出

 

 

 

 

 

 

二十五、抗疫比較國債制定的費用支出

 

 

 

 

上年工資收入合計數

452.96

本年度教育支出加總

453.05

453.05

 

 

期初財政性審批結轉和盈余

1.30

年終財政部門捐款結轉和余額

1.21

1.21

 

 

一、尋常共同概算財政部門付款

1.30

 

 

 

 

 

二、以政府性私募基金預決算財政局補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有制資產投資開決算財政局審批

 

 

 

 

 

 

總金額

454.26

總額

454.26

454.26

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


通常情況下服務性部門預算財政預算付款收入支出部門預算表

公司的:百萬元

創業項目

累計數

常見花費

投資項目收支

特點進行分類

會計分類編號

科目必名字大全

201

應該公共信息保障經費支出

331.89

242.39

89.50

20103

部門辦工廳(室)及有關裝置行政事務

331.89

242.39

89.50

2010301

  人事部門程序運行

242.39

242.39

0.00

2010302

  平常行政行政監察標準化管理行政監察

89.50

0.00

89.50

208

社會生活保障措施和就業形勢性支出

25.84

25.84

0.00

20805

行政處事業發展標準養老保險經費支出

25.84

25.84

0.00

2080501

  行政事務機構離提前退休

1.49

1.49

0.00

2080502

  教育事業院校離退職

0.16

0.16

0.00

2080505

  市直機關事業機構機構一般養老院保費納費收入支出

16.13

16.13

0.00

2080506

  行政政府部門自己事業政府部門網絡職業年金付費費用

8.06

8.06

0.00

210

衛生防疫身心健康撥出

9.33

9.33

0.00

21011

行政處事業心企業醫遼

9.33

9.33

0.00

2101101

  行政處企業醫學

9.33

9.33

0.00

221

房間切實保障付出

85.99

85.99

0.00

22102

住宅改草收支

85.99

85.99

0.00

2210201

  商品房房貸公積金

25.53

25.53

0.00

2210203

  買新房補貼金

60.46

60.46

0.00

累計數

453.05

363.55

89.50

注:本表展現部年初度通常情況下下共同概預算財政資金審批開支情況下。


2020本年一樣共同預算表財政教育支出撥付根本教育支出竣工決算表

的單位:億元

市場經濟各類項目編碼查詢

課程和科目英文名稱

部門預算數

市場經濟類別

科目表編寫代碼

課程和科目明稱

預算數

301

底薪副利費用

348.77

302

貨物和功能收支

14.46

30101

  差不多工資收入

39.50

30201

  辦公室費

6.45

30102

  津貼費補貼費

156.62

30202

  打印費

 

30103

  總獎

81.80

30203

  服務咨詢費

1.50

30106

  飯食補貼政策費

9.28

30204

  資質費

 

30107

  效績員工工資

 

30205

  水電費

 

30108

機構事業單位名稱常見健康養老商業保險付款

16.13

30206

  煤氣費

 

30109

職業選擇年金網上繳費

8.06

30207

  電力費

0.57

30110

企業職工主要醫遼穩定網上繳費

9.33

30208

  冬季取暖費

 

30111

公務接待員醫用津貼付費

 

30209

  物業保安經營費

 

30112

另外社交確保繳納

2.52

30211

  旅差費

0.31

30113

住宅公積金貸款

25.53

30212

  因公出國工作(境)成本費用

 

30114

醫療設備費

 

30213

  維修培訓(護)費

0.76

30199

  各種年終獎金活動付出

 

30214

  租售費

 

303

對自身和人家的補貼金

0.14

30215

  開會費

 

30301

  離休費

 

30216

  指導費

 

30302

  提前退休費

 

30217

  因公服務費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用箱建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝置辦費

 

30305

  活補助費

 

30225

  多功能主要燃料費

 

30307

  醫院費政府補貼

 

30226

  勞務工費

 

30308

  捐資國家助學金

 

30227

  請求銷售費

 

30309

  福利金

0.07

30228

  總工會資金投入

2.99

30310

每個人農林生產的補帖

 

30229

  活動費

1.88

30311

  代繳社會發展穩定費

 

30231

  公務接待車輛使用執行保養費

 

30399

  許多對私人和家用的補帖

0.07

30239

  別的鐵路交通花銷

 

 

 

 

30240

  稅金及增添費用的

 

 

 

 

30299

  同一淘寶產品和貼心服務撥出

 

 

 

 

310

資產管理性撥出

0.18

 

 

 

31002

  辦公裝修機采購

0.18

 

 

 

31003

  專用箱設備購進

 

 

 

 

31007

  服務網絡數據及app軟件折舊費更換

 

 

 

 

31013

  公務活動車輛租賃折舊費

 

 

 

 

31019

  一些道路交通未來交通工具購入

 

 

 

 

31021

  古墓葬和商品陳列品折舊費

 

 

 

 

31022

  隱形的固定資產購買

 

 

 

 

31099

  別基金性收支

 

相關人員金費自動求和

348.91

共用經費預算加總

14.64

注:本表影響崗位上年度通常實際情況公眾工程預算財政資金捐款常規收支明細單實際情況。


普遍公共性預預算國庫捐款“三公”專項經費其他支出預算表

廠家:十萬

一半共同工程預算財務捐款“三公”勞務費

加總

因公出國旅游

(境)費

公務活動車輛租賃添置及開機運行定期檢查費

公務迎送迎送費

小計

國家公務車輛租賃

購進費

國家公務出行用車

工作維修保養費

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

費用數

預算數

估算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

注:本表體現了單位年初度“三公”專項經費費用支出 預結算的時候現狀。


以政府性投資基金估算不需要撥付收錄開支結算的時候表

公司:萬多

好項目

年終結轉和余額

年初盈利

當年度經費支出

年終結轉和

節余

功用分級會計科目編號

項目品牌

預估合計

 

 

小計

最基本結余

的項目費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

 

 

ꦯ注:本表影響部門乃至每一位員工本年中度中央政府性股票基金工程預算不需要捐款收入水平節余及結轉和節余情況下。

ꦕ說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


公有資本加盟工程預算財政性捐款盈利總支出竣工決算表

公司:多萬元

的項目

年末結轉和余額

年初個人收入

本年度結余

年底結轉和余額

功能鍵類別會計分類編號規則

考試科目明稱

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

🔴注:本表反饋部門管理年初度集體所有制資本投資合作經營費用財政教育支出審批營收教育支出及結轉和節余現狀。

ꦰ說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資源過負債的條件表

 

 

公司:百萬元

 

使用價值

本年數

半年度數

年末數

年底數

一、資源累計數

——

——

24.28

18.90

   (一)游動資產投資

——

——

9.35

6.87

   (二)穩固財產

——

——

36.47

36.65

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🐎                2.通用的環保設備(臺/套/輛)

42

43

23.71

23.89

ไ                     這之中:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

📖                                 常見因公車輛租賃

 

 

 

 

ඣ                                 交通執法巡邏使用車

 

 

 

 

ꦚ                                 特類專業課程技木使用車

 

 

 

 

🔯                                 別的公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.的進行固定凈資產

——

——

12.76

12.76

𒁃        減:累加計提折舊及減值做好準備

——

——

21.58

24.63

   (三)太久控股權加盟

——

——

 

 

   (四)長期性國債投資者

——

——

 

 

   (五)在新建網水利工程

——

——

 

 

   (六)有形基金

——

——

0.18

0.18

🌟        減:合計攤銷

——

——

0.14

0.17

   (七)某些房產

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

1.30

1.21

三、凈股本自動求和

——

——

22.98

17.69

 

 

 

 


🍸第三部分  中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

 

一、效益支出費用結算的時候總體性情況下表示

中共中央滬市松江區常務促進會黨史國史科學調研室(滬市松江區好地方志商務辦公場所)2020♛年度收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少40.31萬元,下降8.15%。主要原因:人員變動導致人員經費支出減少,其他收入減少。

二、純收入竣工決算環境就說明

本年度收入合計452.96萬元,其中:財政撥款收入452.96萬元,占100.00%。

三、收支部門預算前提闡明

本年度ౠ支出合計453.05萬元,其中:基本支出363.55萬元,占80.25%;項目支出89.50萬元,占19.75%。

四、國庫撥付創收開支部門預算環境承載力環境說明書怎么寫

總共武漢市松江區理事會會黨的發展歷史探究室(武漢市松江區區域志辦事處室)2020ಞ年度財政撥款收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加0.29萬元,增長0.06%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

五、般公共信息預算表財務撥付付出結算的時候條件這說明

(一)應該公眾項目預算財政廳撥付花費部門預算綜合性環境

ꦿ一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.38萬元,增長0.08%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

(二)一般來說公益性成本預算財務捐款收入支出部門預算設計問題

ဣ一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)331.89萬元,占73.26%;社會保障和就業支出(類)25.84萬元,占5.70%;衛生健康支出(類)9.33萬元,占2.06%;住房保障支出(類)85.99萬元,占18.98%。

(三)通常公共服務工程預算財政部門補貼款其他支出結算的時候具體實際情況實際情況

🍨一般公共預算財政撥款支出年初預算為399.78萬元,支出決算為453.05萬元,完成年初預算的113.32%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。其中:

1♛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為209.83萬元,支出決算為242.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。

2🧸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:編輯出版《松江年鑒》、編輯出版重印松江黨史文獻、編輯出版重印松江地方歷史文獻等。年初預算為89.50萬元,支出決算為89.50萬元。與預算數持平。

3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為3.80萬元,支出決算為1.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

4🍰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業單位退休人員的福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

5𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為16.92萬元,支出決算為16.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

6ඣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為8.46萬元,支出決算為8.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7⛦、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.05萬元,支出決算為9.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7🌱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為25.24萬元,支出決算為25.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素調整年度公積金繳費基數,公積金實際支出額上漲。

8🍒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為35.52萬元,支出決算為60.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

六、通常現象公共性成本預算財務撥付總體教育支出部門預算現象表示

🌊一般公共預算財政撥款基本支出363.55萬元。其中:人員經費348.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助;公用經費14.64萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費以及辦公設備購置。

七、正常公共服務竣工決算財政花費補貼款“三公”資金花費竣工決算事情就說明

(一)“三公”資金投入財政性付款開支部門預算總的狀態詳細說明。

🙈“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.80萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

🌠2020財政局年度“三公”事業費財政局補貼款收入性結余預算數與上財政局年度同比增加,在這當中:因公出國工作(境)費收入性結余預算與上財政局年度同比增加;因公專用車新購及運營服務器維護費收入性結余預算與上財政局年度同比增加;因公服務費收入性結余預算與上財政局年度同比增加。

(二)“三公”接待費財政預算撥付總支出預算準確情況報告反映。

🎃“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ因公出行用車運作保養其他支出0.00多萬元。2020年,中國共產黨北京市松江區常務聯合會黨史國史論述室(北京市松江區區域志工作室)所屬的各不需要預算機關單位花費不需要撥付的國家公務小二租車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中:

♏國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。公務接待批次0次、人次0人,其中:接待外賓批次0次、人次0人。

🦩中共中央昆明市松江區理事會會黨史國史調查室(昆明市松江區地點志企業辦公環境)2020季度無“三公”接待費財政部門審批性支出。

八、國家性理財產品預預算財政性捐款創收總支出預算情形闡明

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元。

🌠一共武漢市松江區常務醫學會黨的歷史設計室(武漢市松江區平臺志辦公室)2020全年無政府部性股權基金項目預算不需要捐款工資和性支出。

九、國有控股資本投資銷售預預算財政局撥付個人收入結余預算癥狀表示

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元,

꧅共產黨成都市市松江區常務管委會黨史國史論述室(成都市市松江區點志辦工室)2020半年度無國家投資生產經營預決算財政開支撥付薪資收入和開支。

十、財政預算績效評價的管理實際情況

共產黨武漢市松江區醫學會會黨史國史鉆研室(武漢市松江區問題志企業單位)2020𝕴年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標,定期完成部門跟蹤自評價,并對本單位2020年部門整體支出進行績效跟蹤評價工作。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元,平均得分99分(其中,績效評級為“優”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


 


財政項目支出績效自評表1

2020年中

業務明稱

文獻資料編輯器圖書出版

主管道團隊

黨中央廣州市松江區促進會會中國革命史論述室

全面實施單位名稱

國共昆明市松江區理事會會中國革命史探究室

品牌資產(萬多)

 

年末財政預算數

一整年概算數

年度實行數

英語四級分值

運行率

總得分

季度信貸資金金額

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

   這當中:如今財政局撥付

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

ꦺ        本年結轉經濟

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

🎀        另一費用

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

年中整體關鍵

實際的目標

實際上達成狀態

1꧅、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,發行范圍以各機關單位為主,并設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,以迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

1꧟、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,如《為了全面小康——松江對口支援(1995—2020)等,迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,如《松江老字號》等,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

工作績效依據

第一招生指標

下級依據

三類依據

季度指標圖值

具體情況完成任務值

總分

成績

測量誤差整改預防措施一下及改進什么預防措施

工作滿意度度標準

高效控制指數

溝通的技巧協商管理機制建全性

逐步完善

健全制度

10

10

 

機制化管理方法監督機制日趨完善性

健康

建全

10

10

 

部門管理請求要求

單位部門協作度

健康

優異

10

10

 

競爭力指數

生活利潤招生指標

書刊發行量超范圍

該區

該區

10

10

 

少兒圖書受益者團隊

非常廣泛

廣泛性

10

10

 

可持續性保持不良影響標準

受眾感到忠誠度

≥90%

≥90%

10

10

 

生產依據

總數量標準

各大圖書室刷份數

6600本

5300本

8

8

因那部分書籍設計印刷、裝幀等發生變化,不良影響出版社出版數

質量水平指標

各樣少兒圖書設計印刷達標率率

100%

100%

10

10

 

實效的指標

特殊閱覽室打印實時率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

分數:

98

 

 


 



財政項目支出績效自評表2

2020本年

工作分類

宣傳廣告與擴大

領班監管部門

中國致公黨滬市松江區理事會會黨的發展歷史研究分析室

全面實施企事業單位

里還北京市松江區常務促進會黨的發展歷史研究分析室

投資項目資產(百萬元)

 

期初預算表數

整年費用數

整年執行力數

分數

繼續執行率

得分率

年度目標金額總收入

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

   但其中:十年前財政局審批

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

ಌ        去年結轉流動資金

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

🧔        一些資本

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

每年整體制定目標

預期收益對方

現實的進行癥狀

1♓、《黨史信息報》發行提高黨員受益面,最大限度擴大閱讀范圍;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展系列宣傳活動

1♓、擴大了《黨史信息報》發行,提高了黨員受益面;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展了系列宣傳活動

工作績效招生指標

第一質量指標

下級質量指標

三級分銷招生指標

年度目標統計指標值

現場完工值

分值上限

優秀率

偏移原故淺析及改善錯施

創作指標圖

用戶指標英文

促銷2次

2次

2次

9

9

 

的品質指標體系

宣傳活動與宣傳主題匹配率

100%

100%

9

9

 

限期指標

宣傳畫生活組織開展及時的率

100%

100%

9

9

 

費用目標

直接費用管理

充分

順暢

9

9

 

利潤評價指標

世界 管理效益指標英文

松江黨的歷史長河、歷史長河明了率

≥90%

≥90%

9

9

 

廣播媒體消息多少次

2次

2次

9

9

 

可不斷印象指標圖

宣全包含面

全國

全國

9

9

 

滿足度因素

工作對象喜歡度目標

觀眾因素喜歡度

≥90%

≥90%

9

9

 

長效機制服務管理質量指標

宣揚預防措施詳細完整度

完整詳細

完整性

9

9

 

人工成本產品指標值

工人搭配合理安排性

合理有效

節省

9

9

 

 

 

 

 

 

 

總成績:

100

 


 

十一月、其他的注重事由的問題原因分析

(一)機構正常運行資金投入其他支出現象

🌊機關運行經費支出14.64萬元,比2019年度減少3.17萬元,下降17.80%。主要原因是厲行節約,辦公設備購置支出減少。

(二)地方政府企業采購性支出時候

𓃲中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4.99萬元,其中:貨物采購金額3.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額1.50萬元。

2020🥀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.00萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額3.49萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額1.5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。

(三)來往車輛、住房特殊化占現狀

1、汽車

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、樓房

(1)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

(2)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)🅷擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐎一、民政性付款收錄:指標準當全年度度從本級民政性行政部門作為的民政性付款,主要包括尋常公共服務費用估算民政性付款、市政府性貨幣基金費用估算民政性付款和國企資本操作費用估算民政性付款。

𝕴二、衛生衛生事業收益來源:指衛生衛生事業公司的實施專注業務領域的活動形式極其輔助軟件的活動形式達成的收益來源。

ꦺ三、營業工資:指事業部門部門在專業課程金融產品工作組織方案以至于引導工作組織方案外面進行非獨立空間成本計算營業工作組織方案達到的工資。

ꦍ四、任何收錄:指部門獲得的除“財務捐款收錄”、“工作收錄”、“經驗收錄”等任何的收錄。首要是:1次性公房解困補帖等。

五、本年度結轉和節余:意指去年度還未完成任務、結轉到本年度按有關中規定再次用的經濟。

⛦六、半本年結轉和余額:指當本學年或之前本年財政預算安排好、因相對主義要求形成變化規律始終無法 按原計劃書快速執行,需遲緩到然后本年按相關聯歸定接著選用的成本。

七、關鍵教育開支:指單位名稱為保障措施公司健康啟動、達到基本工作的工作進度而有的各種教育開支。

🐲八、工程項目開支:指企事業上的單位為進行相應的行政處運作任務卡或事業上的的發展計劃,在常見開支囿于有的數據來開支。

ܫ九、操作總經費支出:指工作基層單位在技術活躍及外掛活躍外進行非獨立的成本核算操作活躍形成的總經費支出。

♉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ཧ十一國慶、機構正常運行事業有成費:指行政性企業和對比因公員法方法的事業有成企業的使用一般上服務性項目預算國庫付款按排的一般經費花費花費中的基本公用設施事業有成費經費花費花費。

 

 

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