上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、首要職責權限
二、醫療機構設備
三、費用事業編原因分析
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、關于事情說明怎么寫
蘇州市松江區合作協議溝通交流業務中心局
🌠滬市松江區相互戰略合作洽談電產品中是松江區中國區政府辦公室相互戰略合作洽談電辦員工企事業廠家,其主要權責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
꧑(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
蘇州市松江區合伙討論產品中介機構中介機構設定
♔天津市松江區協作項目交流電信息服務的的管理中央方工程預算僅還包括天津市松江區協作項目交流電信息服務的的管理中央本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 標準分類 | 備注名稱 |
1 | 鄭州市松江區協議互動交流服務保障公司 |
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名稱釋疑
🎶(一)大體花費項目費用:是市里項目費用操作員部及隸屬項目費用公司的為確保其企業健康旋轉、到位日常的工做神器任務而織造的年大體花費進度表,涉及者專項經費預算和共公專項經費預算幾部分。
🦋(二)大型項目總開支決算:是市里決算經理助理行業及所屬計量單位決算計量單位為順利完成行政事務辦公日常任務、創業的發展壯大學習對象或政府機關的發展壯大方式、不同學習對象,在通常總開支之上編織的年中總開支記劃。
𓂃(三)“三公”預備費:是與地地市級財政廳資金有預備費領撥的聯系的崗位下列關于直屬概算表行業用地地市級財政廳資金補貼款籌劃的因公出境工作上(境)費、因公服務服務因公服務車添置及運轉費、因公服務服務服務費。在當中:因公出境工作上(境)費具體籌劃政府機關及直屬概算表行業人群的香港國際上進行合作互動學習、很大大型項目項目對接、在外培圳學習等的香港國際上旅費、歐美國家城市地區間城市交通運輸補貼、宿舍費、工作上餐費、培圳費、公雜費等經費總費用支出 ;因公服務服務服務費具體籌劃全球性技術大會、國家很大相關政策實地調研、重點查檢、外事團組服務互動學習等下達因公服務服務或搞好工作上需提交宿舍費、城市交通運輸補貼、工作上餐費等經費總費用支出 ;因公服務服務因公服務車添置及運轉費具體籌劃事業編內因公服務服務維修保養的拆卸更新系統,、使用籌劃市區因公遇上了出差、因公服務服務文件名稱相互交換、每天的工作上搞好等需提交因公服務服務因公服務車鍋爐燃料費、維修保養費、在街上過路的過橋米線費、穩妥費等經費總費用支出 。
🐷(四)國家機關啟用勞務費:指行政處公司和參考公務活動員法服務管理的事業性公司安全使用一樣公開概預算財政預備費收入支出撥付規劃的大體預備費收入支出中的每天共用勞務費預備費收入支出。
2018年財政預算織造講解
2018ꦕ年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒈔、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年企事業單位錢財收支明細概預算總表 | ||||
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| 編制工作崗位:武漢市市松江區的合作交流溝通保障主 |
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| 當年度個人收入 | 上年教育支出 | |||
| 頂目 | 概預算數 | 創業項目 | 成本預算數 | |
| 自動求和 | ||||
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| 一、財政預算撥付薪水 | 743,771.94 | 一、 | 一樣 共公保障收入支出 | 555,120.42 |
| 1. 一般來說服務性成本預算專項資金 | 743,771.94 | 二、 | 世界的保障和大學生就業撥出 | 118,702.08 |
| 2. 政府部性基金投資 |
| 三、 | 醫療機構環保與工作規劃計劃生育工作收支 | 40,273.92 |
| 二、創業收入水平 |
| 四、 | 商品房質量保障支出費用 | 29,675.52 |
| 三、衛生事業部門生意效益 |
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| 四、同一工資 |
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| 盈利累計 | 743,771.94 | 費用支出 共計 | 743,771.94 |
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2018年工作單位財稅出入概預算總表 | ||||
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| 企事業單位:元 | ||
當年度費用 | ||||
概預算數 | ||||
大致花費 | 好項目收支 | |||
的人員經費支出 | 公共費用 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年方純收入費用預算總表 |
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| 事業編部門:沈陽市松江區的合作聯絡精準中心的 |
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| 單位名稱:元 |
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| 工作 | 純收入估算 |
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| 的功能類型幾個會計科目打碼 | 性能種類課程和科目名稱 | 預估合計 | 財政支出捐款效益 | 人事個人收入 | 企事業單位編制名稱 | 一些收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 運營使收入 |
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| 201 |
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| 一半共公貼心服務教育支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家辦公樓廳(室)及想關機購工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會有效保障和出去上班付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業發展企業離離休 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關參公企業大致社會養老金服務付款經費支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業發展企業單位職業技能年金納費性支出 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理安全衛生與計劃怎么寫生孩花費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業有成公司醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企業發展組織醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房產保證總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房教育體制改革教育支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年標準性支出項目預算總表 |
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| 織造部:北京市松江區相互合作洽談功能公司 | 公司:元 |
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| 樓盤 | 性支出估算 |
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| 模塊分為專業科目數字 | 基本功能類型課目名稱大全 | 預估合計 | 大體總支出 | 的項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公共信息工作付出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府結構接待室廳(室)及涉及到的結構公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的保障措施和就業形勢付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企業發展院校離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門企業發展計量單位基礎養老生活保險金繳納費用支出費用 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 208 | 05 | 06 | 危險機關參公計量單位專業年金手機繳費經費支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療環境衛生環境衛生與計劃表計生撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性事業上的公司醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業院校醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房安全保障其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||||||||
| 221 | 02 |
| 公寓房改變其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位不需要審批結余概算總表 |
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| 規劃單位部門:昆明市松江區合伙交流會工作心中 |
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| 計量單位:元 |
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| 不需要捐款工資收入 | 財政性捐款費用 |
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| 工程 | 成本預算數 | 投資項目 | 總金額 | 似的共公費用預算 | 現政府性資金概算 |
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| 一、似的共同項目預算資本 | 743,771.94 | 一、 | 一半公開售后服務其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、部門性債券 |
| 二、 | 社會中后勤保障和求業性支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械衛生學與計劃方案生孕性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房間服務收支 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 創收總金額 | 743,771.94 | 費用累計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業正常公益性概算撥出效果幾大類概算表 |
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| 預算編制相關部門:鄭州市松江區戰略合作溝通服務質量主 | 政府部門:元 |
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| 頂目 | 通常情況公共服務費用預算費用 |
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| 基本功能分類管理幾個會計科目編寫代碼 | 功能表細分課程和科目標題 | 總金額 | 關鍵結余 | 品牌費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 常見通用服務管理性支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 有關于部門商務政策研究室(室)及有關于機購公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業心運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活保險和就業創業總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門教育事業行業離退居二線 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關創業工作單位基本上給養老人壽保險付費收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企業發展部門企業發展部門專業年金交費花費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療健康與設計生孩子性支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業政府部門政府部門醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上院校醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房服務保障其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房制度改革總支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年機構政府辦公室性債卷預決算花費功用分類別預決算表 |
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| 規劃相關部門:成都市松江區進行合作交流溝通售后服務中 | 工作單位:元 |
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| 活動 | 市政府性母基金概算開支 |
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| 模塊細分科目必商品代碼 | 實用功能各類科目表分類 | 合計數 | 關鍵結余 | 活動開支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年政府部似的公共性項目費用首要教育支出部項目費用經濟性等級分類項目費用表 |
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| 編制程序機構:東莞市松江區協作交流信息服務質量中心點 | 組織:元 |
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| 內容 | 般公用設施工程預算通常結余 |
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| 模塊細分管理費用編號規則 | 功用總類項目命名 | 總金額 | 工作員專項經費 | 公供接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 工薪福利福利其他支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 幾乎很大打工族薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費貼補 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 餐費補貼政策費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
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| 301 | 07 | 業績考核很大打工族薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 國家機關行業工作單位大多養老服務人身險納費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 職業分析年金繳付 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 新職業大體醫院保障交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 許多社會各界保障措施繳納費用 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 居住房社保公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 物品和產品教育支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 大會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 專業培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動招待費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織事業費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 福利性費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年部門“三公”專項資金和部門正常運作專項資金概預算表 |
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| 事業單位編制行政部門:沈陽市松江區媒體合作交談產品中心的 |
| 政府部門:萬塊人民幣 |
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| 2018年“三公”預備費估算數 | 2018年政府機關啟用金費概預算數 |
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| 總計 | 因公出國旅游(境)費 | 公務活動接代費 | 公務活動私車添置及啟用費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 運動費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關聯的情況反映
一、“三公”事業費估算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,包括是如果本辦要求程序執行中央軍事八項法律規定心理,嚴格控制招待要求。
𓂃(一)因昆明市松江區公司合作聯席會服務管理機構因公出國旅游(境)專項資金由區外辦、區臺辦開展編制管理,并實行公布,本部不是另外重復使用公布。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,通常是擔心本辦從緊執行力中央政府八項規則精神抖擻,嚴防接待工作的標準。
🎃通常配備:使用在上一級領導層來松視察調研,全國城市市黨政意味著團及各信賴的地區、把兄弟縣區來松融合或國家公務招待過程的招待材料費及使用在國家公務招待招待汽車租賃材料費等。
二、單位電腦運行接待費預算表
ꦚ企人事發展工作工作的公司啟動資金叫做行政機關工作工作的公司和參照物公務活動員法的管理的人事發展工作工作的公司采用應該公開概算財政部門補貼款布置的主要人事費收入支出中的規章制度通用資金人事費收入支出。本工作工作的公司屬人事發展工作工作的公司,故無稅額。
三、政府部門購置問題
2018꧂年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018一年度本相關部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。