上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、通常功能
二、組織 設施
三、財政預算定編解釋
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及到原因介紹
重慶市松江區國民部門合作共贏溝通交流辦公室重點崗位職責
🀅松江區國民現鎮政府媒體合作交流溝通公司辦公裝修室室與區現鎮政府辦合署公司辦公裝修室,最主要管理職責為:
𒁃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦉ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
💖(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ཧ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍸(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
蘇州市松江區人們國家媒體合作交流會辦公場所室公司使用
🌠區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
✤下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年成都市松江區人們政府部合伙討論辦公場所室概算定編說明書
2017𝐆年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𓂃、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𓂃、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年估算行業企業財務結余估算總表 |
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| 核編預算表計量單位:濟南市松江區百姓以政府合作共贏討論辦公場所室 | 政府部門:元 |
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| 本年度凈收入 | 年初花費 |
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| 大型項目 | 成本預算數 | 項目流程 | 財政預算數 |
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| 一、財政支出撥付薪水 | 12,722,603.99 |
| 通常公共功能功能開支 | 11,901,969.98 |
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| 1. 尋常公眾預決算資金量 | 12,722,603.99 |
| 世界 得到保障和找工作性支出 | 259,943.41 |
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| 2. 政府性性債券 |
| 三、 | 醫療機構衛生學與工作方案生孕支出費用 | 93,729.80 |
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| 二、事業上的工資 |
| 四、 | 住宅房保護收入支出 | 466,960.80 |
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| 三、參公公司經驗年收入 |
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| 四、另外的收入來源 |
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| 營收總結 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年工程預決算政府部門納入工程預決算總表 |
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| 制定估算企事業單位:深圳市松江區國民市政府的合作交流學習接待室室 |
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| 政府部門:元 |
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| 投資項目 | 薪水決算 |
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| 效果細分課程和科目識別碼 | 效果進行分類專業科目稱謂 | 累計 | 財務撥付個人收入 | 事業上的納入 | 事業上部門 | 另外的薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗利潤 |
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| 201 |
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| 似的公共服務服務總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦公樓廳(室)及關聯裝置事務性 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理啟動 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政部門操作事宜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會保護和工作支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企業基層單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理系統的行政訴訟企業離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政政府部門企事業政府部門關鍵社會養老人壽保險繳付性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企企業公司的企業公司的崗位年金交費總支出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫疔衛生管理與規劃生孩子花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理衛生事業方醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門政府部門治療 | 93,729.80 | 93,729.80 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保障機制結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房改革方案收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年概概預算廠家其他支出概概預算總表 |
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| 編寫財政預算機關單位:蘇州市松江區大家地方政府相互合作溝通辦公裝修室 | 企事業單位:元 |
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| 活動 | 性支出工程預算 |
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| 功能鍵分為科目必商品編碼 | 基本功能等級分類科目必名稱大全 | 累計數 | 通常花費 | 活動付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常共公精準服務開支 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府商務省政府辦公廳(室)及相關聯組織 事物 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性進行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分政府部門的管理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會性服務保障和就業形勢費用支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務工作方離退居二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的人事部門企業離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野廠家差不多醫療商業險商業險繳納費用開支 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企業單位參公企業單位行業年金激費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療公共衛生與預計養育費用支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務教育事業公司醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門部門醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保障機制撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改革創新收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年工程概預算企業財政概預算付款結余工程概預算總表 |
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| 編制程序工程預算企事業單位:杭州市松江區中國人大常委會機構協議討論會接待室室 |
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| 機關單位:元 |
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| 上年使收入 | 本年度財政部門捐款教育支出 |
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| 創業項目 | 估算數 | 內容 | 累計 | 普遍共公決算 | 區政府性理財產品概算 |
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| 一、常見公用估算資源 | 12,722,603.99 |
| 似的公用服務項目結余 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、當地政府性基金投資 |
| 二、 | 世界 有保障和就業的總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫藥清潔衛生與年度計劃養育費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房產保證經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 年收入總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年工程項目工程預算政府部門般公共信息工程項目工程預算費用功能表定義工程項目工程預算表 |
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| 織造費用預算單位名稱:佛山市市松江區群眾以政府協議交流學習企業辦公空間 | 機構:元 |
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| 投資項目 | 一般的公益性財政預算審批性支出 |
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| 效果的分類科目表項目編碼 | 技能分類別幾個會計科目種類 | 加總 | 常見開支 | 好項目花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 平常服務培訓性服務培訓支出費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公室廳(室)及相關內容裝置事情 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政訴訟管理系統公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會中服務保障和出去上班總支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業心組織離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政性單位名稱離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業上的公司的大多健康養老商業險交款經費支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企人事企業單位人事企業單位就業年金繳付收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健干凈與設計計生付出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門教育事業政府部門醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關公司的醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房基本保障費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革方案花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年估算機關單位部門性債卷估算教育支出特點分類整理估算表 |
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| 編制程序決算方:成都市松江區國民政府部合作協議交流信息辦公室 | 機關單位:元 |
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| 頂目 | 政府性性基金投資項目預算撥付收支 |
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| 效果歸類會計科目簡碼 | 工作總類課程命名 | 自動求和 | 一般收入支出 | 品牌付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年工程概成本預算企業單位一般來說公共信息工程概成本預算審批通常開支金錢等級分類工程概成本預算表 |
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| 核編決算標準:天津市松江區人艮中央政府的合作聊天辦公室 | 機構:元 |
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| 好項目 | 正常通用決算審批幾乎費用 |
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| 功能性總類項目編碼查詢 | 工作類型學科名字大全 | 累計 | 專業人員費用 | 公用設施資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 薪水褔利經費支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 關鍵薪水 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補貼標準 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 總獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 別的社會各界保障措施付款 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企事業有成公司事業有成公司差不多醫療保險服務保險服務交費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金納費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的年終獎金會員福利收入支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 設備和服務管理付出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 辦公會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 指導費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接持接持費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會預備費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 活動費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 各種商品信息和產品其他支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對各人和人的補助金 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 養老金費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 公房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 賣房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 的對本人和企業的補帖支出費用 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 首要搭建性支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦公場所環保設備折舊費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年工程預算計量單位“三公”接待費和政府部門運轉接待費預決算癥狀表 |
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| 織造費用預算機構:西安市松江區人民群眾市政府合作的交流學習辦工室 |
| 單位名稱:萬美元 |
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| “三公”專項經費費用預算數 | 機構運動金費預算表數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出國留學(境)費 | 公務活動接持費 | 公務接待車輛使用采購及運作費 |
| |||
| 小計 | 購置費費 | 正常運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到問題闡述
一、“三公”專項資金條件
❀上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
꧒(一)因濟南市松江區公民政府機關進行合作座談會工作室因公出境(境)金費由區外辦、區臺辦擔負事業編制,并規范公示,本決算方不要再再行多個公示。
♈(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
ℱ重要分配:適代替上家領導班子來松視察工作,每城市黨政代表會團及各友善地段、兄弟們縣份來松考察學習或公務活動接持的活動的接持加盟費及適代替公務活動接持接持租車網加盟費、接持裝備購買、刷品做等。
二、機關單位進行資金投入概預算
𒆙機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府機構集中采購狀態
2017🔯年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、費用預算績效考核條件
2017🅷年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政收支收支建設項目業績考核學習目標申請表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記處室:行財科 | ||||||
工程項目稱呼: | 援藏、援滇區頂目經濟援助 | 的項目分類: | 1 | ||||
費用使用: | 參公專業類 | 成本種類: | 區財政預算 | ||||
開啟日期英文: | 2018-02-01 | 完成時間日期: | 2018-11-30 | ||||
搞好關系點話: | 37735599 | 項目之前費用預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同一該項目上一年項目預算額(元) | 6,500,000.00 | 重名的項目去年同期預決算強制執行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
工程項目簡介: | 1994♎年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項法律依據: | ꦿ《杭州市學區開赴與合作關系共贏討論會“十五五”總體設計規劃》、《松江區學區開赴與合作關系共贏討論會“十五五”總體設計規劃》、《對於做新新一波學區開赴任務的推行想法》 | ||||||
創業項目公司設立的必要的性: | ⭕對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
擔保品牌執行的管理辦法、設備: | 🐻《昆明市學區支持山東省投資項目治理暫行法制定一個方案》、《關羽做新每輪學區支持作業的制定一個工作建議》 | ||||||
產品具體實施工作規劃: | 𝔉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
好項目總關鍵: | ജ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年度制定目標效績制定目標: | 🅠經由扶持建設項目,高效果優化專業是否對口東北部受援城鎮及老百姓幾乎衣食住行衣食住行狀態,高效果優化專業是否對口東北部幾乎醫治培訓狀態。 | ||||||
須得表示的某個難題: | 🌌本內容的預決算經濟額、真實執行事情狀態和環節指數完全狀態概率受上一級對當時 專業專業對口幫扶事情世界任務讓及專業專業對口東北部事情市場需求等不容預測原則應響。由此最后對賬法律依據各子內容真實的發生額時以,績效考核評價語將來調低后內容經濟來。 | ||||||
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目標值 | |||||||
用途分類: | 事業發展技術類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
溶解制定目標 | 技術指標方面 | 統計指標最終目標值 | 預測法律規定 | ||||
進入和控制對方 | 資金體系不斷完善性 | 建立健全 | 健全完善 | ||||
財務出納工作規范執行程序有效地性 | 效果 | 有效的 | |||||
項目流程管理工作規范工作規范建立完善性 | 建立完善 | 加強制度建設 | |||||
項目管理方法管理辦法進行更科學性 | 有效的 | 很好 | |||||
概算施行率 | 100% | 1 | |||||
專款上用率 | 100% | 1 | |||||
錢完成率 | 100% | 1 | |||||
涌現出目標值 | 快速執行民生銀行內容流程,內容流程完全率 | 100% | =100% | ||||
制定雙百返現的獎勵返現的獎勵編制數 | 300 | ≥300人 | |||||
實行雙百培訓學習參培數量 | 200 | ≥200人 | |||||
制定雙十稅收優惠政策計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
成效學習目標 | 受援城市鄉親放心度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區縣感到客戶滿意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外干部職工完美度 | 80 | ≥80 | |||||
影響到力最終目標 | 可以淡化兩地交流溝通人際交往 | 順利完成 | 實現 | ||||
提升本省生產銷售生存狀態 | 完畢 | 達成 | |||||
不斷提高當醫疔文化教育企業壯大壯大 | 完畢 | 搞定 | |||||
效果延長地區人才庫紀檢干部軍隊建設規劃 | 做好 | 順利完成 | |||||
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核查命中率及意見與建議 | |||||||
完整版性 | 可以性 | 效績工作目標 | 業績考核評價指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
復核總及格率 | 90 | ||||||
整合核審工作建議 | 1🐟、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核實的結果 | A | 核驗人 | 徐夢薇 | 審核中時段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無