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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 推出準確時間:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、最主要的管理職能

二、機購放置

三、概預算編制管理解釋

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

十三、重要性癥狀就說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武漢市松江區百姓以政府戰略合作交流學習辦工室科室首要權責

 

💯松江區群眾政府部門商務室內合作的交換商務室內與人民政府部門商務室內辦合署商務辦公裝修,常見管理職責為:

൩(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🔯(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🍰(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦺ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

ꦫ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

武漢市松江區市民市人民政府戰略合作溝通辦公場所室學校安裝

🐷南京市松江區老百姓部門乃至每一位員工聯合座談會辦公樓場所室部門乃至每一位員工預算表是例如松江區老百姓部門乃至每一位員工聯合座談會辦公樓場所室本部及及下成員1家行政部門事業上政府部門的綜和收入支出籌劃。

本職能部門中:人事部門院校1家,事業上的計量單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

序列號

公司名稱

微信備注名

1

東莞市松江區人艮政府部門合伙交流溝通辦公室

 

2

濟南市松江區加盟溝通售后服務基地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年鄭州市松江區百姓區政府的合作洽談辦公樓室團隊費用規劃就說明

2017🌟年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1👍、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2💞、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🦂、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🃏、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6🍒、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9𒆙、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位財務會計收入支出財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制當地政府部門:佛山市松江區老百姓當地政府相互合作交換辦公裝修室

行業:元

 

 

本年度盈利

上年經費支出

 

 

工作

項目預算數

樓盤

項目預算數

 

 

一、國庫付款個人收入

13,558,799.61

 

普遍共公服務性付出

12,527,662.80

 

 

1. 普遍公眾概預算流動資金

13,558,799.61

 

社會生活的保障和就業形勢經費支出

390,922.93

 

 

2. 當地政府性私募基金

 

三、

醫療服務公共衛生與設計懷孕結余

140,508.20

 

 

二、事業性創收

 

四、

商品房保駕護航結余

499,705.68

 

 

三、事業性方開盈利

 

 

 

 

 

 

四、某些納入

 

 

 

 

 

 

盈利總金額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年監管部門薪資收入財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編機構:天津市松江區人民群眾政府部門進行合作討論接待室室

 

 

的單位:元

 

 

品牌

收入水平工程預算

 

 

功能表幾大類課程和科目商品編號

功能性總類會計分類種類

自動求和

財政性補貼款納入

事業單位效益

人事工作單位

另一個收入水平

 

 

生產經營薪資

 

 

201

 

 

應該公益性服務質量撥出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

當地政府企業政策研究室(室)及有關于單位行政監察

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政事務程序運行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

基本政府部門監管事情

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業上啟動

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟有保障和就業創業支出費用

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

財政事業心基層單位離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的行政處政府部門離離休

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

行政計量單位教育事業計量單位常規頤養保障激費費用

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

機關事業機關單位機關單位事業機關單位機關單位職業的年金繳納費用性支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫治食品衛生與預計生孩子教育支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政管理行業行業醫療保障

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政機關機關單位醫療保健

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業計量單位計量單位醫疔

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

自建房基本保障總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

住宅收入分配改革撥出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

選房補肋

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門付出財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制部位:沈陽市松江區中國人大常委會部門進行合作交流活動會議室室

廠家:元

 

 

業務

經費支出費用

 

 

職能幾大類科目必編號規則

功效細分課程公司名稱

合計數

常見性支出

工程教育支出

 

 

 

 

201

 

 

應該通用工作教育支出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

縣政府辦工廳(室)及相應的機購公共事務

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

人事部門自動運行

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一半行政事務處理服務管理事務處理

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

視野進行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場得到保障和就業形勢支出費用

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政處事業上的政府部門離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口工作管理的人事部門公司的離養老金

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

市直機關企事業機構根本健康社保養老金納費經費支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

市直機關人事企企業事業年金手機繳費其他支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫用衛生間與工作方案生孩子教育支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政管理事業方方醫遼

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政管理企事業單位醫治

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業心部門醫療管理

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

居住房基本保障費用支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅改革創新花費

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

個人住房房貸公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全民購房貼補

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部財政局審批收支明細費用總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編職能部門:沈陽市松江區百姓政府部協議互動交流接待室室

 

 

計量單位:元

 

 

當年度收錄

年初財政廳審批性支出

 

 

品牌

工程預算數

的項目

預估合計

一般來說公共服務費用預算

當地政府性貨幣基金決算

 

 

一、一般的服務性財政預算經濟

13,558,799.61

 

普通社會服務培訓服務培訓經費支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、縣政府性新基金

 

二、

中國社會安全保障和學生就業其他支出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療干凈衛生干凈衛生與行動計劃懷孕開支

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

住宅房質量保障結余

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

純收入共計

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門一樣服務性預決算經費支出用途分級預決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造部門管理:北京市松江區民眾國家的合作溝通交流商務企業

方:元

 

 

好項目

普遍公用預算表撥付教育支出

 

 

功效幾大類課目商品編碼

效果的分類課程和科目種類

總金額

常規費用

活動撥出

 

 

 

 

201

 

 

常見公眾提供服務支出費用

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

現政府辦公樓廳(室)及有關醫院工作

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政機關運轉

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

基本上行政訴訟服務管理事情

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

視野運轉

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

市場經濟保險和工作撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

行政部門衛生事業組織離退休工資

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口控制的行政管理企業離養老

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

行政機關事業心機構基礎醫療人身險人身險交款收入支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

計量單位事業發展計量單位就業年金繳納性支出

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫遼衛生管理與籌劃發育結余

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

行政部門事業有成機關單位醫疔

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

行政機關基層單位社區醫療

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

事業心單位名稱醫用

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

商品房保險開支

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

租賃房轉型收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣補貼金

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門管理以政府性債卷估算其他支出職能種類估算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編寫監管部門:昆明市松江區人民群眾政府性公司合作溝通交流辦公場所室

組織:元

 

 

建設項目

中央政府性債卷財政預算審批花費

 

 

效果細分學科標識號

性能類型課程明稱

總金額

常規結余

頂目收支

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門一樣 公眾項目概算撥付根本結余成本類別項目概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制團隊:南京市松江區人艮現政府企業合作交流學習辦公樓室

企業:元

 

 

該項目

基本上上共公項目預算審批基本上花費

 

 

模塊類型考試科目商品編號

性能的分類會計分類分類

預估合計

人群專項經費

公共專項資金

 

 

 

 

301

 

月福利待遇性支出費用

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

常規公資

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼救濟款救濟款

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

年獎

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

另一個社會各界有效保障了繳納

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

考核工薪

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

行政機關事業部門部門幾乎醫養保險行業付費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

行業年金手機繳費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

其它的員工工資待遇金收支

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

淘寶商品和貼心服務其他支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

差旅費報銷

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

年會費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓課程費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公接待室費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

商會費用

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

有福利費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

相關物品和服務費用支出

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對每個人和人家的補貼申請書

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

退體費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

居住房基金貸款

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

買新房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

另外對一個人和婚姻的經濟補貼開支

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

基礎建沒支出費用

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

辦工設配新購

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位部門三公資金和行政單位運動資金決算環境表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃部門:

 

的單位:70萬

 

 

“三公”費用項目預算數

機關事業單位加載接待費預決算數

 

 

合計數

因公出境(境)費

公務到訪到訪費

公務活動小二租車折舊費及開機運行費

 

 

小計

購入費

進行費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有關于狀況表示

一、“三公”金費成本預算

🌜上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

ℱ(一)、因成都市松江區人民群眾政府辦公場所室聯合互動辦公場所室因公出國工作(境)金費由區外辦、區臺辦全權負責編制工作,并規范公開化化,本部門管理已不再的另外多次公開化化。

🌟(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

𓃲通常安排好:用來上一級領導干部來松檢查,每市縣黨政代表英文團及各和睦東南部、親兄弟地級市來松了解或因公活動活動的歡迎材料費及用來因公活動歡迎自駕租車材料費、歡迎裝備添置、uv打印機彩印品建設等。

二、危險機關程序運行勞務費預決算

🎐機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、區政府招標管理原因

2017ಌ年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017⛄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、估算效績前提

2017🐽年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

財政資金結余大型項目業績考核受眾認定表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分管領導處室:行財科

好項目名字:

援藏、援滇區品牌幫扶

投資項目類屬:

1

資金量適用范圍:

事業性專業性類

的資金來源于:

區財政資金

現在開始日期時間:

2018-02-01

收場時間日期:

2018-11-30

保持聯系方式號:

37735599

項目之前預決算(元)

6,300,000.00

雙姓工程本年預決算額(元)

6,500,000.00

同宗項目上一年工程預算制定數(元)

6,419,975.00

投資項目情況:

1994🐻年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請按照:

🦩《杭州市學區協防與聯合討論會會“13五”整體開發計劃》、《松江區學區協防與聯合討論會會“13五”整體開發計劃》、《并于辦好新二輪學區協防運作的實行意見書》

新項目建立的相應性:

𓂃對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

切實保障好項目頒布的工作制度、預防措施:

꧒《北京市是否劃片協助廣東省省的工作治理暫行無法快速執行流程》、《有關于最好新第一輪是否劃片協助的工作的快速執行意見和建議》

的項目頒布籌劃:

🐻由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

品牌總目標值:

💖實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

本年度工作績效工作目標:

⛎實現捐助內容,更有效的持續可以改善專業劃片省市受援縣鎮及百姓人生幾乎人生情況,更有效的持續可以改善專業劃片省市幾乎社區醫療培養情況。

要求解釋的另一情況:

ꦕ本頂目的估算費用、事實實施情形和方面目標完整情形也許受領導對那時候是否對接幫扶辦公中任務卡規范要求及是否對接地區劃分辦公中供需等不預期想象反應反應。往往最終能夠對賬意義各子頂目事實發現額起算,績效評議評議將通過修正后頂目財力實施。

 

指標體系值

用途分類:

事業專科類

資金來源分類:

區財政部門

分析最終目標

指標圖信息內容

指數公式對象值

估算通過

投資回報和經營受眾

財務出納管理辦法逐步完善性

健全完善

完善

賬務體系實施管用性

有效果

有效性

業務處理方式日趨完善性

健康

逐步完善

工作的管理會議制度來執行能夠性

更好

效果

預算表施行率

100%

1

專款上用率

100%

1

財政資金完美率

100%

1

產出率夢想

使用民生問題工作,工作進行率

100%

=100%

開展雙百獲獎額度獲獎額度人口數

300

≥300人

制定雙百技能培訓參培人員

200

≥200人

實現雙十稅收優惠政策的單位數

10

≥10人

效用對象

受援東南部民眾十分服務滿意

80

≥80

受援地方中意度

80

≥80

援外領導干部比較忠誠度

80

≥80

會的影響力關鍵

利于異地互動交流見面

結束

做好

改進本地人產生人生必要條件

提交

來完成

不斷提高當醫治基礎教育創業經濟發展

成功

順利完成

有效地升高內地金融人才村干部隊伍建造建造

成功

完整

 

 

 

 

 

 

 

 

質量核審成績及征求意見

系統性

有效性

考核對象

工作績效指標圖

質量核審總良好率

90

終合審批想法

1൩、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

審計畢竟

A

審核中人

徐夢薇

審批時刻

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


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