上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、核心主要職責
二、貸款機構如何設置
三、財政預算織造說
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相應的狀況表明
第十五、財政局付出工程考核階段目標上報表
武漢市松江區人民群眾相關部門合作項目交流信息商務公司大部分職能部門
松江區國民地方政府性合作項目聯席會企業工作場所與區地方政府性辦合署企業工作,通常崗位職責為:
🧜(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
♊(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ಞ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區國民政府單位合作共贏討論會接待室室單位設定
ไ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 的單位名稱 | 提示 |
1 | 西安市松江區群眾政府部門合作的聊天商務企業辦公室 |
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2 | 深圳市松江區進行合作討論提供服務核心 |
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代詞釋義
💞(一)幾乎收支項目項目預算表:是市里項目項目預算表經理相關部門及所屬工作的單位項目項目預算表工作的單位為得到保障其組織機構一般啟動、成功完成守則工作的工作項目而事業編的每年幾乎收支規劃,還包括相關人員預備費預算和共用預備費預算二個分。
ಞ(二)品牌結余工程預算表表:是市里工程預算表表主任監管部門及隸屬工程預算表表的單位為進行行政部門工作主線任務主線任務、企業快速壯大快速壯大指標或國家快速壯大戰略定位、當前指標,在大體結余模版預算編制的本年度結余記劃。
༺(三)“三公”勞務費:是與市里不需要有勞務費領撥問題的個部門簡答屬下成本決算廠家安全使用市里不需要付款布置的因公出國留學留學(境)費、因公小二租車購入及電腦正常運作費、因公接侍費。各舉:因公出國留學留學(境)費關鍵布置國家地區機關及屬下成本決算廠家人工的國.際戰略合作洽談信息、災害內容磋商、境外支付專科培訓班學習進修等的國.際旅費、國內外成市間流量費、留宿費、餐費費、專科培訓班費、公雜費等經費經費付出;因公接侍費關鍵布置國內性專科辦公會議、國家地區災害策略調查、專業全面檢查已經外事團組接侍洽談信息等施行因公或推進業務部門想要留宿費、流量費、餐費費等經費經費付出;因公小二租車購入及電腦正常運作費關鍵布置預算編制內因公行駛的損毀升級更新,已經應用在布置市內因公經常出差、因公壓縮文件互轉、日常化工作的推進等想要因公小二租車鍋爐燃料費、售后維修費用、人行道過橋米線費、穩妥費等經費經費付出。
🥃(四)企事業上基層部門行駛事業上費:指不需要基層部門和依據公務活動員法管理工作的事業上基層部門適用通常情況下共公設施概預算不需要捐款籌劃的關鍵費用中的日常性共公事業上費費用。
2018年成本預算在編證明
2018♔年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🦋、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♉、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:🍌遵守本辦運作工作職責、達到平時高速運行而開銷的對口招生對口支援川藏線、廣西區項目流程支助財政資金,公務接待客人接待客人費、投資招商引資項目事業費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機構財稅收入支出表工程預算總表 |
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| 事業編機構:廣州市松江區人們縣政府合作關系討論辦工室 | 公司的:元 |
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| 年初盈利 | 當年度撥出 |
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| 工作 | 預算表數 | 投資項目 | 費用預算數 |
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| 一、財政局審批薪資收入 | 15,863,625.78 |
| 應該公用設施服務保障其他支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 普遍通用工程預算專項資金 | 15,863,625.78 |
| 發展有效保障了和專業教育付出 | 361,567.88 |
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| 2. 以政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 醫遼健康與設計生二胎其他支出 | 124,133.18 |
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| 二、教育事業凈收入 |
| 四、 | 住宅房保險付出 | 496,401.84 |
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| 三、事業上的計量單位銷售利潤 |
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| 四、某些利潤 |
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| 收錄總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部門利潤預算表總表 |
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| 定編相關部門:廣州市松江區我們現政府聯合聯席會企業辦公環境 |
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| 的單位:元 |
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| 工程項目 | 營收費用預算 |
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| 職能分類別專業科目編寫代碼 | 功用分級幾個會計科目標題 | 合計數 | 國庫付款盈利 | 事業收入水平 | 工作方 | 一些創收 |
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| 類 | 款 | 項 | 加盟工資 |
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| 201 |
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| 基本上公共性安全服務收支 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府企業政策研究室(室)及重要性學校公共事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一半行政機關監管事情 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展保證和就業的結余 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業心工作單位離辭職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政部門企業單位離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企創業計量單位創業計量單位一般社會養老金服務納費費用 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業發展企業單位新職業年金交款收支 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院環衛與預計生殖費用支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政教育事業公司醫院 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟行業醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業機構診療 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 自建房保護費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產體制改革結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年科室結余費用總表 |
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| 事業單位編制職能部門:沈陽市松江區群眾市人民政府合伙交流會辦工室 | 機關單位:元 |
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| 好項目 | 其他支出決算 |
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| 系統分類管理課程打碼 | 實用功能總類幾個會計科目名稱大全 | 預估合計 | 差不多教育支出 | 建設項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分共公功能性支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公室廳(室)及有關學校行政監察 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政性維護事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社交服務和就業形勢付出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政視野企企業離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政機關方離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門創業企業單位常見醫療商業險商業險付費花費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政企事業單位考試創業企事業單位考試職業選擇年金付款費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫院干凈與計劃怎么寫生殖經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門自己事業計量單位醫療管理 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門計量單位醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 視野機構醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保證收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改革方案性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼政策 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年個部門財務審批收入支出表估算總表 |
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| 定編監管部門:昆明市松江區人們縣政府配合交流電辦公場所室 |
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| 的單位:元 |
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| 財政廳捐款收益 | 財政部門補貼款支出費用 |
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| 工程 | 工程預算數 | 業務 | 總計 | 一般來說公益性財政預算 | 中央政府性母基金概算 |
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| 一、應該公用設施工程預算金額 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常情況公用服務費用支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、相關部門性投資基金 |
| 二、 | 社會上有效保障和就業的開支 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療保健干凈衛生與籌劃生二胎其他支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產安全保障經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 盈利總共 |
15,863,625.78 | 教育支出總共 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年單位常見共公費用成本預算教育支出效果分類整理費用成本預算表 |
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| 編制數崗位:武漢市松江區老百姓地方政府合伙交流活動辦公樓室 | 部門:元 |
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| 項目流程 | 應該公益性成本預算其他支出 |
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| 基本功能分類別專業科目打碼 | 性能的分類課程和科目稱謂 | 合計數 | 主要總支出 | 工程項目總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常工作性工作撥出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府接待室廳(室)及一些結構事務處理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半行政處工作事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業運營 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會性保障機制和工作花費 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處參公工作單位離養老金 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政管理計量單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關事業發展計量單位事業發展計量單位核心社區養老穩定交款經費支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記教育事業組織新職業年金付費其他支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 社區醫療干凈與計劃書生孩子結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業政府部門醫用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門組織醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 工作部門社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房擔保收入支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房改革的實質支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
|
|
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|
| 2018年部們政府性性新基金費用概預算結余實用功能分為費用概預算表 |
| ||||||
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| 編制數職能部門:重慶市松江區中國人民區政府協議交換辦工室 | 行業:元 |
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| 項目流程 | 當地政府性理財產品概算費用支出 |
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| 用途劃分科目必數字 | 特點種類專業科目命名 | 累計數 | 常規撥出 | 活動撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年崗位通常服務性項目估算付款首要付出劃算進行分類項目估算表 |
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| 定編相關部門:南京市市松江區人艮縣政府聯合交流學習工作室 | 工作單位:元 |
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| 產品 | 般公共服務預決算大多收入支出 |
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| 技能分為題目編號規則 | 作用分類整理學科各稱 | 總金額 | 人費用 | 公共接待費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 員工福利待遇金花費 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 根本公司 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費救濟款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 食堂菜補助金費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績公司 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府機關事業企事業編制通常養老院保險金網上繳費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 行業年金激費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業類型主要醫藥商業險納費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其它社會生活保駕護航手機繳費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 公寓房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其它的底薪好處教育支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和服務質量其他支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 技能培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務歡迎歡迎費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會經費支出 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 另一商品信息和提供服務費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對每個人和家居的補助費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 贈送金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 一些對個體和家族的補貼總支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產投資性經費支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 商務辦公生產設備購進 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部們“三公”資金和機關單位啟動資金費用預算表 |
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| 事業單位編制部門:深圳市松江區民眾中央政府戰略合作座談會辦公場所室 |
| 公司的:萬元左右 |
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| 2018年“三公”勞務費項目預算數 | 2018年市直機關操作費用財政預算數 |
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| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 因公接持費 | 國家公務公務車折舊費及運動費 |
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| 小計 | 租賃費費 | 電腦運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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有關情況下證明
一、“三公”經費支出估算
📖上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬,注意是這是本辦嚴格的強制執行黨中央八項規定標準單位意志,管控接待客人標準單位。
🧸(一)因廣州市松江區民眾政府部的合作交談辦公裝修室因公出國旅游(境)資金由區外辦、區臺辦否則事業單位編制,并相同開放,本個部門不會另外連續開放。
ܫ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要的是因此本辦從嚴繼續執行中央軍事八項法規信念,管控接待客人規格。
ಞ主要的確定:于上家干部來松調研,各縣區市黨政代表著團及各團結地區劃分、兄弟們縣市來松調研或因公促銷活動的接侍手續費及于因公接侍租車網手續費等。
二、行政單位進行事業費項目預算
♔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、以政府的采購問題
2018🐭年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018全年本單位部門
面向基層普通小品牌留出中央政府回收投資項目成本預算總額0萬塊,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、決算績效評價的情況
2018🍎年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金開支好項目業績考核階段目標認定表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程各稱: | 援藏援滇黨員干部崗位資金投入 | 創業項目類目: | 老是性新項目 | ||||
開始了期限: | 2019-01-01 | 終止年月日: | 2019-12-30 | ||||
取得聯系電銷: | 37735595 | 項目流程年少財政預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
雙姓投資項目去年同期概預算額(元) | 1,850,000.00 | 同名同姓工作去年同期財政預算進行數(元) | 2,270,000.00 | ||||
業務簡況: | ℱ展開產品部脫貧攻堅幫困協同合作和對接開赴運作,是全面落實黨全黨“兩只服務大局”思路、加快區協調機制進展的重要企業戰略舉動,是黨黨全黨、浙江省人民鎮政府、成都市委、公路工程府給予松江的輝煌的工作,也是松江義絕不能辭的擔責。援派紀檢干部SEO的優秀的人才是持續推進產品部脫貧攻堅幫困協同合作和對接開赴運作堅強有力的團體和SEO的優秀的人才維持。 | ||||||
項目立項法律依據: | 🎉依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
的項目注冊的必不可少性: | 𓂃適用援派年輕基層干部扎實促進、效果地促進小物質部貧困戶協同作戰和對接開赴各個業務,完美結束援派期間內松江與對接沿海城市勾通與相互配合。區黨政代表人團、區問慰團赴小物質部貧困戶協同作戰和對接沿海城市問慰援派年輕基層干部。 | ||||||
保證質量投資項目實行的制度管理、保障措施: | 《光于松江區援外(駐外)村干部崗位專項資金及赴是否對口沿海地區抓好相關內容崗位實現流程》。 | ||||||
品牌進行打算: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
產品總目標值: | ཧ保障機制援派鄉鎮職干援派期間事情所要資金、區黨政代表會團和慰問品品團赴學區區縣慰問品品援派鄉鎮職干資金。 | ||||||
每年效績任務: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
應該表示的相關一些問題: | 🌞本活動的財政預算額度、現實前提來執行前提和這部分指數提交前提很有可能受曾今專業對接幫扶運行運作內容追求及專業對接區域運行現實前提標準等不能夠預期結果原則關系。為此決定性結算單保證各子活動現實前提遭受額是以,工作績效考核將選擇調控后活動信貸資金實行。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 掛職津貼 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
分解掉工作目標 | 指標相關內容 | 指數目的值 | 測量原則 | ||||
付出和安全管理的目標 | 財務出納監督機制健全制度性 | 建立完善 | 加固規格 | ||||
財務出納制度管理下達有效地性 | 有用 | 緊固標準的 | |||||
費用執行命令率 | 100% | 比較固定規范標準 | |||||
專款專業級率 | 100% | 固定不變規則 | |||||
錢財及時率 | 100% | 比較固定規定 | |||||
轉化率任務 | 區支助建設項目達成率 | 100% | 工作計劃條件 | ||||
市經濟援助樓盤達到率 | 100% | 行動計劃細則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 設計標準規范 | |||||
幫扶該項目完整盡快率 | 100% | 設計規范 | |||||
鎮鄉結對支援工程項目順利完成率 | 100% | 工作規劃要求 | |||||
療效目標值 | 援派年輕干部掛職企業群眾滿意率 | 80 | 計劃表標 | ||||
援派黨員干部感到忠誠度 | 80 | 計劃方案準則 | |||||
援派年輕干部派遣院校滿意率度 | 80 | 年度計劃規則 | |||||
引響力方向 | 維持市、區、鎮三類支援業務的實現 | 積極主動 | 進行固定規定 | ||||
可以有效挺高援派科級干部積極態度性 | 徹底 | 固定住標準的 | |||||
有效性扎實推進援派基層干部辦公 | 寬裕 | 固定位置標淮 | |||||
開展援派村干部的后勤保護保護 | 加以 | 穩定標準規范 | |||||
核審重點難點 | |||||||
詳細性 | 現實效益分析 | 績效評價總體目標 | 績效考評指標 | ||||
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總體審查意見建議 | "1♕、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核后果 | B | 核驗人 | 沈錫宇 |
財政預算撥出頂目績效考核夢想申請表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程名稱大全: | 援藏、援滇區投資項目支助錢 | 產品專業類別: | 總是性工作 | ||||
慢慢起止日期: | 2019-01-01 | 完結年份: | 2019-12-30 | ||||
溝通的電話: | 37735595 | 頂目當時成本預算(元) | 7,050,000.00 | ||||
重名品牌上一年工程預算額(元) | 6,300,000.00 | 重名投資項目本年財政預算制定數(元) | 5,530,312.00 | ||||
業務簡況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項原則: | ꦇ《佛山市對接招生開赴與合伙交流活動活動“十五五”規化》、《松江區對接招生開赴與合伙交流活動活動“十五五”規化》、《關于幼兒園寫好新一場對接招生開赴崗位的開展意見書》 | ||||||
大型項目舉辦的一定性: | 𝐆對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
能保證工程項目開展的規章制度、保護: | 🌌《蘇州市對接支持廣西省項目服務管理暫行無法推行管理辦法》、《關干進行新輪對接支持任務的推行意見與建議》 | ||||||
工程項目施實年度計劃: | 🤪由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總指標: | ♚實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年中績效考評對方: | 🌼憑借救助頂目,效果優化專業是否對口東南部受援縣區及市民核心工作因素,效果優化專業是否對口東南部核心醫療服務幼教因素。 | ||||||
可以這說明的各種問題: | 🦂本的品牌流程的的品牌預算收入額、逾期強制執行現狀和局部指標值來完成現狀很有可能受上司對當時 對接幫扶運行神器任務規范要求及對接地段運行合理需求等切勿逾期環境因素危害。往往以后回款按照各子的品牌流程逾期時有發生額為基準,效績評說將主要包括更改后的品牌流程的資金對其進行。 | ||||||
的指標值 | |||||||
用途分類: | 專頂服務類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
葡萄糖氧化最終目標 | 技術指標文章 | 標準階段目標值 | 計算數據 | ||||
投資回報和治理最終目標 | 財富問責制度加強制度建設性 | 建全 | 穩定規格 | ||||
企業財務系統執行工作有用性 | 可行 | 固定不變標準的 | |||||
建設項目監管監督機制日益完善性 | 健康 | 穩固準則 | |||||
新項目管控公司管理制度下達有效性 | 效果 | 調整標準 | |||||
估算來執行率 | 100% | 固定不動要求 | |||||
專款上用率 | 100% | 放置條件 | |||||
現金足率 | 100% | 固定住標準單位 | |||||
創作階段目標 | 進行實施意見中國民生創業工程,創業工程完工率 | 100% | 策劃細則 | ||||
施行雙百額外的獎勵,額外的獎勵人流量 | 300人 | 預計標準 | |||||
落實雙百學習培訓,返崗總人數 | 200人 | 打算規格 | |||||
施行雙十支持,對口招生睦鄰友好結對的單位數 | 10個 | 計劃方案標準化 | |||||
作用個人目標 | 受援市民完美度 | 80 | 打算規格 | ||||
受援的地方十分忠誠度 | 80 | 籌劃細則 | |||||
援外年輕干部認同度 | 80 | 方案細則 | |||||
導致力目標值 | 推動兩個地方同樣發展壯大 | 有效充分的 | 進行固定規格 | ||||
持續改善當地的生產加工性生活情況 | 多方面 | 穩固基準 | |||||
升高當地城市治療培養企業成長 | 充沛 | 統一標準單位 | |||||
高效升高本縣SEO的優秀人才紀檢干部隊組施工 | 徹底 | 固定的細則 | |||||
資格審查基本知識 | |||||||
全部性 | 有用性 | 工作績效關鍵 | 績效考核質量指標 | ||||
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融合核實指導意見 | "1ꦡ、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審畢竟 | B | 核審人 | 沈錫宇 |