成都市松江區公民當地政府合作關系聯席會會議室室
2017財政年度職能部門竣工決算
目 錄
第一名區域 濟南市松江區中國區政府機構戰略合作交談室內室簡介
一、重要主要職責
二、部部門預算公司購成
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、薪資收入性支出結算的時候總表
二、收益預算表
三、費用支出 預算表
四、財政經費支出補貼款收益經費支出結算的時候總表
五、一般的公共服務預算表財政資金付款總支出部門預算表
六、一半公開費用預算財政資金付款首要經費支出部門預算表
七、普通公共信息概預算國庫補貼款“三公”金費及企事業單位運動金費花費竣工決算表
八、國家性債卷成本預算財政預算捐款教育支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
四、個部分 動詞解悉
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、關鍵行政職能
ꩲ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦡ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦋(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🥀(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🌸(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
🐽二、部門決算單位構成
🌃從概預算機關單位組成部分看,武漢市松江區大家政府性協議交流活動辦公區室單位部門預算涵蓋:深圳市松江區各族人民部門合作協議洽談辦公裝修室本級結算的時候、員工行政處人事部門部門預算。
🃏劃入滬市松江區人艮政府機關媒體合作交流學習辦工室2017本年度部門管理結算的時候要制定範圍的政府部門比如:
順序號 | 企業單位明稱 | 微信備注 |
1 | 杭州市松江區國民政府機關合作的交流會辦公區室(本級) |
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2 | 深圳市松江區協議座談會的服務服務平臺 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017年度目標薪資結余預算總表
機構:70萬
薪資收入 | 結余 | ||
創業項目 | 部門預算數 | 頂目 | 部門預算數 |
一、財政預算審批收益 | 1255.48 | 一、基本上通用服務性結余 | 1157.57 |
在其中:市政府性債券預算表國庫捐款 |
| 二、外交關系結余 |
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二、上級領導補助費納入 |
| 三、國防科技收支 |
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三、人事效益 |
| 四、公共服務健康安全收支 |
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四、合作經營收入來源 |
| 五、教肓收支 |
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五、付屬機構上交盈利 |
| 六、物理學技術經費支出 |
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六、其它薪資 |
| 七、人文精神體育運動與媒體付出 |
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| 八、社交后勤保障和求業開支 | 33.34 |
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| 九、整形公共衛生與年度計劃生孩子經費支出 | 12.87 |
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| 十、能源管理環保細節撥出 |
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| 十一月、城鄉經濟社區服務站支出費用 |
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| 十三、農林業水收支 |
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| 第十五、出行輸送性支出 |
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| 十四、資源共享勘測信息等費用 |
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| 第十、商家功能業等結余 |
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| 第十五、金融科技其他支出 |
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| 十八、協助其他的區域費用 |
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| 十七、國土局大海氣象臺等支出費用 |
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| 19、租賃房保駕護航支出費用 | 50.87 |
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| 二十二、糧油加工東西儲備庫支出費用 |
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| 二國慶、同一經費支出 |
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上年納入預估合計 | 1255.48 | 本年度結余總計 | 1254.65 |
用事業上新基金掩蓋收入支出差額 |
| 節余分配原則 |
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年末結轉和節余 |
| 年尾結轉和盈余 | 0.83 |
總額 | 1255.48 | 總結 | 1255.48 |
2017每年收入水平竣工決算表
工作單位:70萬
內容 | 本年度收入水平總金額 | 財政預算捐款創收 | 上司補貼申請書盈利 | 事業有成效益 | 營業營收 | 復屬廠家上交國家個人收入 | 另一純收入 | ||||
功能分類 | 會計科目種類 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 通常情況下公眾服務保障支出費用 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 中央政府商務政策研究室(室)及有關于貸款機構事務管理 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門加載 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況行政處菅理工作 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 衛生事業運作 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 社會存在有效保障了和就業的經費支出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政部門事業發展企事編離退休之 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政事務廠家離退休年齡 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關事業發展企業單位事業發展企業單位一般健康養老保障繳納費用支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機構事業上的基層單位職業化年金交款付出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫藥衛生情況與進度表計生性支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政事務事業工作單位醫學 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 人事部門組織醫治 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 人事部門醫遼 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 商品房服務收支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 個人住房改善其他支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 房產買賣津貼 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年費用結算的時候表
機構:萬美元
新項目 | 年初支出費用累計 | 核心撥出 | 工作總支出 | 上交上家教育支出 | 運營開支 | 對加盟政府部門經濟補貼撥出 | ||||
功能分類 | 會計科目命名 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 加總 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 一樣服務管理性服務管理經費支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 市政府辦公裝修廳(室)及相關聯貸款機構事務性 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門運作 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 一樣行政性管理方法行政監察 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 工作執行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 社會發展安全保障和求業花費 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政機關人事企機關事業單位離退居二線 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政事務的單位離養老金 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 行政企業單位人事企業單位常見養老服務商業保險繳納總支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關企業事業企業企業職業年金網上繳費撥出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 診療清潔衛生與項目生孩子花費 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政機關事業行業行業醫療衛生 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 財政標準醫用 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 人事機關單位醫遼 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 租賃房切實保障支出費用 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 公房創新教育支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 首套房貼補 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年度財政預算撥付收錄性支出部門預算總表
機關單位:萬余元
創收 | 費用 | ||||
大型項目 | 預算數 | 項目 | 預估合計 | 通常情況公共信息概預算財政資金付款 | 鎮政府性債卷費用預算財政局補貼款 |
一、基本共同費用財政部門撥付 | 1255.48 | 一、基本公用設施功能其他支出 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、政府機關性理財產品估算財政局補貼款 |
| 二、國際關系付出 |
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| 三、國防安全費用支出 |
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| 四、公共信息穩定經費支出 |
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| 五、培養教育支出 |
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| 六、有效方法收支 |
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| 七、文化產業體育類與影視傳媒開支 |
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| 八、社會的有效保障了和畢業生就業經費支出 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、醫治衛生管理與規劃生孩教育支出 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、能效優質收支 |
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| 十一國慶、縣域特別總支出 |
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| 第十二、農業和林業水開支 |
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| 第十五、交通線配送費用 |
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| 十四、資原勘查資訊等費用支出 |
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| 第十、商業樓服務質量業等付出 |
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| 十五、財務收入支出 |
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| 十八、經濟援助其他中北部費用支出 |
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| 二十、土地資源浮游生物氣象臺等付出 |
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| 19、住宅房得到保障開支 | 50.87 | 50.87 |
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| 三十五、油糧廢舊物資儲備量費用 |
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| 二十一月、一些結余 |
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年初個人收入總計 | 1255.48 | 當年度總支出總金額 | 1254.65 | 1254.65 |
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年末民政補貼款結轉和節余 |
| 歲末財政廳審批結轉和節余 | 0.83 | 0.83 |
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大部分公開決算財政局付款 |
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政府辦公室性股票基金費用財政廳付款 |
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總金額 | 1255.48 | 總額 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017年度目標一般的公用設施估算不需要付款結余部門預算表
機構:萬美元
項目 | 加總 | 核心撥出 | 工程結余 | |||
職能劃分類別 課程商品代碼 | 管理費用名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 基本通用服務于經費支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府部門辦公場所廳(室)及關聯系統事宜 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政事務加載 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 平常行政機關服務管理事務管理 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 教育事業使用 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 世界 得到保障和畢業生就業支出費用 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 政府部門事業發展公司離退體 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關企業離養老金 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門事業公司公司基本性健康養老商業保險交費結余 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 部門事業發展企業角色年金繳納費用費用 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 醫療機構環衛與預計生孕性支出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 人事部門事業組織醫療保健 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 行政部門機構醫療保健 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 視野工作單位整形 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 居住房切實保障教育支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 房產變革教育支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 首套房津貼 | 28.88 | 28.88 |
|
合計數 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017本年度最基本共同概算不需要撥付最基本結余部門預算表
院校:萬
大型項目 | 自動求和 | 考生接待費 | 共用經費支出 | ||
劃算總類 幾個會計科目商品編碼 | 題目種類 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 待遇春節福利結余 | 284.48 | 284.48 |
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301 | 01 | 根本公司 | 45.88 | 45.88 |
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301 | 02 | 貼補貼補 | 94.72 | 94.72 |
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301 | 03 | 總獎 | 36.15 | 36.15 |
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301 | 04 | 相關世界 的保障付款 | 16.85 | 16.85 |
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301 | 06 | 餐費補帖費 |
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301 | 07 | 績效評價月工資 | 41.68 | 41.68 |
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301 | 08 | 行政機關衛生事業廠家常見社會養老安全繳納 | 26.48 | 26.48 |
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301 | 09 | 就業年金納費 | 6.03 | 6.03 |
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301 | 99 | 其他員工工資好處撥出 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 商品種類和服務項目收入支出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 辦公費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 紙箱印刷費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 聯系費 |
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302 | 04 | 手讀費 |
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302 | 05 | 水電費 |
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302 | 06 | 水電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
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302 | 09 | 小區物業管理工作費 |
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302 | 11 | 交通費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)費 |
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302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租憑費 |
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302 | 15 | 例會費 |
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302 | 16 | 培圳費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 公務服務服務費 |
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302 | 18 | 特用服務費 |
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302 | 24 | 被裝租賃費費 |
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302 | 25 | 專門能源費 |
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302 | 26 | 勞務派遣公司費 |
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302 | 27 | 請求工作費 |
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302 | 28 | 工會組織專項資金 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 褔利費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 因公專車正常運行保護費 |
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302 | 39 | 任何交通管理費 |
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302 | 40 | 稅金及扣除保險費用 |
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302 | 99 | 另外的品牌和服務項目收支 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對個人賬戶和人家的補助費 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退居二線費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生命補貼金 |
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303 | 07 | 醫學費 |
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303 | 08 | 國家助學金金 |
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303 | 09 | 的獎勵金 |
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303 | 11 | 房產社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
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303 | 12 | 提租補助費 |
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303 | 13 | 買房貼補 | 28.88 | 28.88 |
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303 | 99 | 某些對小編和人家的政府補貼花費 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 另外資本投資性付出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公場所環保設備折舊費 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 專用工具機 采購 |
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310 | 07 | 訊息網絡信息及軟文購入提升 |
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310 | 13 | 公務活動專車購買 |
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310 | 19 | 各種客運用具購買 |
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310 | 99 | 另外的基金性付出 |
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加總 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
2017年末一般來說公開民政預算民政補貼款“三公”專項資金及工商登記作業專項資金花費結算的時候表
機構:萬多
尋常公共服務估算民政審批“三公”專項經費 | 市直機關運動 專項資金結算的時候數 | |||||||||||
合計數 | 因公出國工作 (境)費 | 公務活動車輛使用采購及使用費 | 國家公務接待客人費 | |||||||||
小計 | 公務活動租車 購入費 | 公務活動私家車 運轉費 | ||||||||||
概算數 | 部門預算數 | 概預算數 | 預算數 | 費用預算數 | 結算的時候數 | 費用數 | 部門預算數 | 費用預算數 | 竣工決算數 | 估算數 | 部門預算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
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| 71.50 | 43.92 |
2017年終現政府性基金投資費用預算財政局補貼款撥出結算的時候表
部門:十萬
業務 | 加總 | 基本性收入支出 | 工作總支出 | |||
職能區分 幾個會計科目數字 | 課程各稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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總金額 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、管于滬市松江區國民政府部門合伙討論商務辦公場所2017年度目標純收入總支出竣工決算總體性問題原因分析
傷害市松江區中國人民國家合作共贏交流學習辦公樓室2017꧑年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年中相關的人員極大變少,相關的人員接待費應當極大變少。
二、關干杭州市松江區中國人民現政府聯合交流活動工作室2017季度收錄部門預算的情況闡明
當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、關干昆明市松江區老百姓地方政府協作交流溝通辦公樓室2017當年度花費預算前提說明怎么寫
年初𓂃支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、關于幼兒園濟南市松江區人艮政府性合作協議溝通交流工作室2017每年財政預算補貼款收益性支出總體目標前提證明
傷害市松江區百姓人民武裝部合作方式聯絡辦公區室2017𝓡年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、有關成都市松江區各族區政府部門公司合作聯絡商務信訪室2017全年度通常具體情況下公用設施費用財政局審批費用竣工決算具體情況代表
(一)通常公開概預算財政局捐款開支預算整體來說情況發生
杭州市松江區人民群眾鎮政府合作的聯絡辦工室2017🌟年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)基本上共同工程預算財政性捐款結余結算的時候設備構造條件
西安市松江區百姓部門企業合作討論會企業職場2017♐年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)一半公共性預算表財務審批費用支出 竣工決算基本的情況
西安市市松江區國民市政府聯合討論辦公樓室2017🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應縮短。這當中:
1༺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🦹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3𒀰、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8♋、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、關與北京市松江區國民政府機構進行合作互動交流辦公區室2017全年常見通用費用國庫審批幾乎花費部門預算現象說明書怎么寫
鄭州市松江區百姓鎮政府配合溝通辦公空間室2017🔥年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1𝐆、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🐻、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3ꦚ、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
😼七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政資金補貼款性支出預算整體情況發生闡述。
天津市松江區市民相關部門配合交流溝通工作室2017𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:產品推行中存在的很大的不判斷性情況,接待工作提前批次、統計人數不易于撐控。
2017💝年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中具有較多的不敲定義的因素,服務院校代號、日數不易操控。
(二)“三公”勞務費財政廳審批付出竣工決算具體化狀態原因分析。
2017💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
♎國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
💦 松江區中國人大常委會部合作項目方式溝通交流活動企業機構相關各概算機構經費支出費用財政局性捐款的國家公務活動接待私車購入及國家公務活動接待私車正常運行保障費經費支出為0十萬,20110年,松江區中國人大常委會部合作項目方式溝通交流活動企業機構相關各概算機構經費支出費用財政局性捐款的國家公務活動接待私車保證量為0輛。
八、關于幼兒園杭州市松江區市民市政府公司合作洽談辦公樓室2017每年地方政府性股權基金成本預算國庫撥付其他支出竣工決算問題描述
東莞市松江區老百姓區政府達成合作洽談辦公場所室2017季度無以政府性母基金決算財政性捐款撥出。
九、國有控股金融資本經驗決算民政審批情況報告這說明
🌸昆明市松江區群眾政府機關的合作交流信息辦公室2017月度無國有制投資者管理費用預算不需要付款收入支出。
十、其余極為重要作用的情況下請示報告
(一)機關事業單位工作資金收入支出狀況
🉐上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)政府部門的采購教育支出狀況
南京市松江區群眾政府機構合作方式互動辦工室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017💞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有化房產占有物運行原因
⛦到2017年12月31日,東莞市松江區各族人民地方政府戰略合作交流會辦公樓室擁有工程車輛0輛,進來,似的公務接待用車的0輛、普遍稽查執勤點車輛租賃0輛、特種車輛專注技術應用私車0輛、別的買車0輛(由市機管局統一化庫存商品后勤保障的通常情況下公務接待專用車0輛)。單位名稱社會價值50萬的大寫左右統一產品0臺(套),廠家的價值100萬的大寫以上內容多功能設備0臺(套)。
(四)決算績效考核管理方法情況下
ღ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
ജ一、財政支出廳部門團隊工程估算審批利潤:指企業單位當年度度從本級財政支出廳部門團隊工程估算團隊達到的財政支出廳部門團隊工程估算審批,屬于通常情況下公開工程估算財政支出廳部門團隊工程估算審批和人民政府性理財產品工程估算財政支出廳部門團隊工程估算審批。
二、創業薪資:指創業企機關單位組織開展非常專業業務部行為非常鋪助行為提供的薪資。
💮三、合作生意收錄:指企事業公司的在正規專業行業生活還有鋪助生活模版開展業務非自由測算合作生意生活有的收錄。
🅰四、其余薪資使工資效益:指基層單位作為的除“財政廳捐款薪資使工資效益”、“企業薪資使工資效益”、“銷售薪資使工資效益”等之間的薪資使工資效益。
五、年終結轉和余額:就是指上一年度還不搞定、結轉到當年度按想關指定立刻施用的錢。
ꦫ六、年終結轉和盈余:指本當年末度或十年前當年末項目預算制定預計、因事實條件遭受變換不能按原預計推行,需時間延遲到已后當年末按有關系歸定立即使用的的現金。
七、常見費用:指設備為保險設備日常性轉動、完全日常性上班世界任務而再次發生的哪項費用。
൩八、業務總經費收支:指部門為順利完成某一的行政部門工作世界任務世界任務或事業成長 要求,在差不多總經費收支之中會出現的各種總經費收支。
🙈九、自主操作撥出:指事業發展政府部門在專業性行動及輔助器行動囿于做好非自立分攤自主操作行動突發的撥出。
♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦍ國慶、行政部門政府部門自動運行專項資金:指行政部門政府部門和符合國家地方公務員法監管的事業上的政府部門用到應該公共性項目預算國庫撥付確定的根本收支中的基本公共專項資金收支。