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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算
信息來源: 發布了周期:2018-08-16 閱讀次數:

杭州市松江區中國人民鎮政府外事辦公區室

2016年中單位部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、具體職責

ဣ傷害市松江區中國人們以國家學校外事公司場所室是主管道我區外事任務的人們以國家學校形成單位部,互相又會里還中央松江區委舉例外事外宣任務人工隊伍的任務學校。其職責范圍權限是:(一)落積極開展行關以外事任務的總方針、政策解讀性解讀和法律相關法律政策解讀性法規、相關法律政策解讀性法規、國家部門管理方法處制度,并融入本區現實情況報告,企業積極開展關以區域性相關法律政策解讀性法規、國家部門管理方法處制度和政策解讀性解讀。(二)積極開展來松訪問瀏覽的核心外賓的接代廳任務及及積極開展的各個國家地區駐華外交生活組織積極開展方案人工來松展開公務生活組織積極開展方案生活組織積極開展方案的籌劃任務;積極開展結合籌劃區人工列席非國際英文貿易外事生活組織積極開展方案。(三)積極開展本區與歐美國家地區十分很舒適市政或地交際生活組織積極開展方案的企業、控制制度、督促及結合性任務;積極開展與歐美國家地區區域以國家學校積極開展十分很舒適交談與進行合作;督促本區外事接代廳、境外交生活組織積極開展方案往及外事參觀考察點建沒任務。(四)積極開展本區人工因公出境和赴佛山、澳門十分國家部門管理方法處區的歸口控制制度任務;表明關以歸定,報備或核查關以單位部遣派的出境及赴佛山、澳門十分國家部門管理方法處區團組人與人工任務;積極開展補辦因公出境人工的戶照和申請注冊學生簽證及因公人工赴佛山、澳門十分國家部門管理方法處區的出行證的簽署及簽注;積極開展補辦區人工出訪報批等情況報告說明;積極開展本區境外請控制制度任務。(五)督促基礎外事任務學校的業務流程任務;積極開展外事黨員干部國際英文條件、境外政策解讀性解讀、外事組織組織紀律作風性性等這方面的教導與培訓學校任務;督促、檢查報告外事組織組織紀律作風性性的施行情況報告,輔助區關以單位部治療違法外事組織組織紀律作風性性、情況嚴重危害國家地區既得利益和名譽的根本性安件。(六)控制制度、督促松江區中國人們境外十分很舒適針灸學會等社會上整體任務。(七)積極開展里還中央松江區委外事、外宣任務人工隊伍外事公司場所室的每天任務。(八)承辦單位人們以國家學校交辦的其它要點。

二、組織 快速設置

上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室

2016本年政府部門預算表

2016年中利潤其他支出結算的時候總表

標準:萬塊人民幣

薪資收入

結余

該項目

竣工決算數

工作

部門預算數

一、財政資金撥付使收入

598.13

一、通常情況下社會化服務質量服務質量費用

567.01

  這其中:地方政府性新基金決算財務補貼款

 

二、外交史付出

 

二、上級部門補助款凈收入

 

三、中國軍事開支

 

三、自己事業創收

 

四、共公安全可靠開支

 

四、合作經營效益

 

五、學前教育花費

 

五、附屬醫院廠家上交國家納入

 

六、科學合理技術應用經費支出

 

六、另一個營收

 

七、文化教育田徑與傳媒廣告其他支出

 

 

 

八、世界服務保障和工作總支出

7.43

 

 

九、醫療機構衛生監督與記劃生孩子收入支出

3.94

 

 

十、發展節能健康健康費用支出

 

 

 

五一、新農村特別費用

 

 

 

第十二、農林業水開支

 

 

 

第十三、道路運輸配送開支

 

 

 

十四、產品探礦信心等花費

 

 

 

第十六、商業性的工作業等付出

 

 

 

第十六、互聯網金融付出

 

 

 

十六、扶持任何東北部經費支出

 

 

 

十七、國土資源海洋能氣象條件等花費

 

 

 

第十九、公房保障措施收入支出

20.37

 

 

2、調味品物質產出花費

 

 

 

二國慶、另外其他支出

 

本年度盈利加總

598.13

當年度付出總金額

598.75

用事業上母基金補回收支明細差額

 

余額計算

 

本年結轉和余額

5.85

年終結轉和節余

5.23

總共

603.98

總金額

603.98


2016一年度收錄結算的時候表

機構:萬是

好項目

上年凈收入加總

財政資金審批工資

上級部門政府補貼營收

企事業使收入

自主經營薪資

附加企事業單位繳納工資收入

其他使收入

功能分類
科目編碼

課程明稱

累計數

598.13

598.13

 

 

 

 

 

201

 

 

正常公共信息產品撥出

566.39

566.39

 

 

 

 

 

201

03

 

政府醫療機構辦公廳(室)及相關聯醫療機構工作

105.46

105.46

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟自動運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一樣行政性管理工作公共事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

99

 

別的普遍公眾服務性支出費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  另一一般的公眾服務的撥出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上有保障和大學生就業花費

7.43

7.43

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關人事公司的離退休工資

7.43

7.43

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口標準化管理的政府部門機關單位離離休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  企行業計量單位行業計量單位大體養老院保險行業繳納開支

7.13

7.13

 

 

 

 

 

210

 

 

治療清潔衛生與工作規劃養育撥出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

 

醫療保險保險

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門部門醫療機構

3.94

3.94

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障經費支出

20.37

20.37

 

 

 

 

 

221

02

 

房產創新其他支出

20.37

20.37

 

 

 

 

 

221

02

01

  房產個人住房公積金

8.73

8.73

 

 

 

 

 

221

02

03

  買新房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年末收入支出預算表

政府部門:余萬元

好項目

上年付出合計數

基本的花費

該項目經費支出

上交上級領導費用

開總支出

對附屬機關單位補貼申請書其他支出

功能分類
科目編碼

管理費用標題

預估合計

598.75 

120.42

478.33 

 

 

 

201

 

 

常見公眾功能花費

567.01

88.68

478.33

 

 

 

201

03

 

政府辦公裝修室辦公裝修廳(室)及有關系平臺業務

106.08

88.68

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門正常運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  一般來說行政處標準化管理公共事務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

99

 

另外的一樣公用設施服務培訓總支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  的似的公用設施服務性性支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

發展后勤保障和自主創業支出費用

7.43

7.43

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業性組織離退休工資

7.43

7.43

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政訴訟機關單位離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  政府機關事業心廠家基本的養老服務穩妥交費經費支出

7.13

7.13

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健清潔與工作規劃計劃生育工作費用支出

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

 

醫學保障措施

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟方醫藥

3.94

3.94

 

 

 

 

221

 

 

居住房保障措施收支

20.37

20.37

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新總支出

20.37

20.37

 

 

 

 

221

02

01

  商品房住房基金

8.73

8.73

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補助金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年末財政廳審批個人收入撥出部門預算總表

組織:萬多

盈利竣工決算數

收支預算數

工程

預算數

大型項目

總金額

大部分公開預算表財政局撥付

政府部門性基金投資成本預算財政支出補貼款

一、應該共同決算財務補貼款

598.13 

一、一般來說公共信息業務撥出

567.01 

567.01 

 

二、以政府性母基金預算表財務審批

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事其他支出

 

 

 

 

 

四、共同可靠費用支出

 

 

 

 

 

五、幼教支出費用

 

 

 

 

 

六、數學技能開支

 

 

 

 

 

七、文化教育體育課與傳媒廣告開支

 

 

 

 

 

八、社會化有效保障和就業率費用支出

7.43 

7.43 

 

 

 

九、醫療服務衛生管理與規劃養育總支出

3.94 

3.94 

 

 

 

十、節能技術環境其他支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮小區撥出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、交通貨運貨運撥出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘察短信等經費支出

 

 

 

 

 

十四、商業區服務管理業等性支出

 

 

 

 

 

16、經融費用

 

 

 

 

 

二十七、救助別的東北部撥出

 

 

 

 

 

十七、國土局大海氣象站等教育支出

 

 

 

 

 

19、房間擔保總支出

20.37 

20.37 

 

 

 

三十五、油糧應急物資產出支出費用

 

 

 

 

 

二五一、另外的總支出

 

 

 

上年工資收入總計

598.13 

上年費用總金額

598.75

598.75

 

年末財政部門付款結轉和盈余

5.85 

歲末財政廳補貼款結轉和節余

5.23

5.23

 

      一樣公益性項目預算財務付款

5.85 

 

 

 

 

      政府機構性股權基金項目預算民政補貼款

 

 

 

 

 

累計

603.98 

總共

 603.98

603.98

 

 


2016全年度基本公開估算民政付款經費支出竣工決算表

公司的:W

的項目

正常服務性費用民政捐款花費部門預算數

實用功能分類整理

會計科目數字

學科名號

預估合計

幾乎總支出

的項目費用支出

201

 

 

通常情況通用的服務花費

567.01

88.68

478.33

201

03

 

部門商務省委辦公廳(室)及涉及到組織事務管理

88.68

88.68

 

201

03

01

  財政正常運作

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常情況財政工作管理工作

17.40

 

17.40

201

99

 

其余應該公開業務花費

460.93

 

460.93

201

99

99

  相關大部分公共性服務管理付出

460.93

 

460.93

208

 

 

市場經濟保障措施和出去上班經費支出

7.43

7.43

 

208

05

 

行政處事業有成廠家離退休年齡

7.43

7.43

 

208

05

01

歸口控制的行政性的單位離退休之

0.30

0.30

 

208

05

05

  危險機關視野計量單位幾乎給社保費費用繳納費用其他支出

7.13

7.13

 

210

 

 

醫療設備食品衛生與記劃孕育性支出

3.94

3.94

 

210

05

 

醫療設備安全保障

3.94

3.94

 

210

05

01

  行政訴訟公司醫院

3.94

3.94

 

221

 

 

房間有效保障教育支出

20.37

20.37

 

221

02

 

個人住房改善費用支出

20.37

20.37

 

221

02

01

  商品房住房基金

8.73

8.73

 

221

02

03

  買房貸款津貼

11.64

11.64

 

總計

598.75

120.42

478.33

 


 

2016本年度似的公開費用預算財政資金撥付常見費用支出 竣工決算表

  行業:億元

工程項目

一半服務性預決算財政預算審批

常見結余預算數

條件幾大類

專業科目標識號

科目表簡稱

累計數

人事業費

通用金費

301

 

公資副利收入支出

89.63

89.63

 

301

01

  基礎基本工資

13.00

13.00

 

301

02

  津貼費補貼標準

35.15

35.15

 

301

03

  年終獎金

20.81

20.81

 

301

04

  相關社會各界質量保障繳納費用

5.21

5.20

 

301

06

  飯食補助費費

 

 

 

301

07

  工作績效薪資

 

 

 

301

08

市直機關自己事業的單位大多養老生活保險金繳納

7.13

7.13

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

 

 

 

301

99

  許多的薪資獎勵收入支出

8.34

8.34

 

302

 

的商品和的服務費用

9.35

 

9.35

302

01

  辦公費

1.91

 

1.91

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手充值費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業管控公司管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.05

 

0.05

302

12

  因公出國留學(境)材料費

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  常用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用箱液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  受托國際業務費

 

 

 

302

28

  商會接待費

0.85

 

0.85

302

29

  會員福利費

4.03

 

4.03

302

31

  公務活動私車啟用定期維護費

 

 

 

302

39

  任何交通銀行服務費

2.10

 

2.10

302

40

  稅金及追加管理費

 

 

 

302

99

  同一品牌和貼心服務教育支出

0.01

 

0.01

303

 

對每個人和中國家庭的補助款

20.94

20.94

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存補帖

 

 

 

303

07

  醫療服務費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

11

  往房公積金貸款

8.73

8.73

 

303

12

  提租補助費

 

 

 

303

13

  賣房補貼金

11.64

11.64

 

303

99

  其它的對個體和家居的經濟補貼費用支出

0.27

0.27

 

310

 

的基金性開支

0.50

 

0.50

310

02

  商務辦公環保設備采購

0.50

 

0.50

310

03

  常用系統購進

 

 

 

310

07

  數據信息平臺絡數據及pc軟件租賃費創新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛置辦

 

 

 

310

19

  另外交通配套生產工具購置費

 

 

 

310

99

  其他資本性性支出

 

 

 

累計

120.42

110.57

9.85

 


🎉2016財政性年度一般來說通用預算表財政性捐款“三公”專項資金預算及機關事業單位執行專項資金預算費用結算的時候表

機關單位:萬塊人民幣

般公共信息預算表財務捐款“三公”預備費

機構開機運行

事業費部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待出行用車采購及運轉費

因公歡迎費

小計

公務活動私家車

新購費

公務接待專用車

進行費

費用數

部門預算數

估算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

概預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016當年度市政府性私募基金估算財政資金付款收入支出竣工決算表

公司的:萬是

業務

相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金撥付撥出竣工決算數

功能模塊分類管理

專業科目商品編號

會計科目名字大全

合計數

幾乎費用支出

品牌費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關于沈陽市松江區老百姓相關部門外事接待室室2016年中工資支出費用綜合情況報告說

蘇州市松江區人艮政府部門外事公司辦公室室2016🍷年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關與濟南市松江區中國人民縣政府外事會議室室2016財政年度利潤預算現象情況說明書

沈陽市松江區中國人民區政府外事工作室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。

三、對于蘇州市松江區我們中央政府外事企業公司2016全年度性支出竣工決算現象詳細說明

成都市松江區大家政府部外事工作室2016🏅年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。

四、觀于濟南市松江區中國人民地方政府外事辦公區室2016季度民政補貼款營收支出費用綜合性情況說

南京市市松江區人們市政府外事辦工室2016꧙年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、關與武漢市松江區群眾國家外事辦公區室2016當年度正常通用預算財政性補貼款費用預算前提表明

(一)平常共同費用財政廳審批經費支出總體布局情況下。

成都市松江區人艮政府企業辦公空間外事企業辦公空間2016🐠年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

(二)般通用費用預算財政廳撥付性支出結算的時候結構類型情況下。

西安市松江區老百姓以政府外事企業室2016ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。

(三)通常時候共同部門預算財政廳補貼款其他支出部門預算中應時候。

天津市松江區我們部門外事接待室室2016💎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:

1🎶、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2𝄹、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。

3🗹、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。

4⛄、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

5♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。

6ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

7🀅、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。

8🐭、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

9🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、管于傷害市松江區國民中央政府外事辦公室2016當年度一半公共信息預預算財政付出付款幾乎付出預算時候原因分析

濟南市松江區我們中央政府外事辦公場所室2016♎年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:

1🎐、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ღ、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3💛、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政廳付款收支預算綜合問題代表。

杭州市松江區中國人民鎮政府外事辦公場所室2016🀅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016ꦫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”勞務費財政資金捐款經費支出部門預算實際上情況詳細說明。

2016🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

♔國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、更多蘇州市松江區群眾現政府外事商務辦公環境2016年中以政府性私募基金成本預算財政廳捐款教育支出結算的時候現狀說明怎么寫

杭州市松江區市民政府部外事接待室室2016每年無鎮政府性投資基金概預算財政結余撥付結余。

九、國有控股投資基金生產費用不需要撥付具體情況講解

東莞市松江區人民群眾鎮政府外事信訪室室2016全年無國有制資本公司開費用財政資金撥付花費。

十、同一根本細節的的情況這說明

(一)機構使用經費預算費用支出 環境。

2016𒐪年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)當地政府采辦費用支出 狀態。

2016⛄年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。  

2016ꦏ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制資金占地現狀。

截止日2016年12月31日,北京市松江區各族人民地方政府外事會議室室無維修。無公司價格50萬上面互通的設備及政府部門作用100來萬之內專用箱機 。

(四)預決算績效考評管理制度問題。

𒆙上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

考核評定畢竟產品個人信息表

新項目名字

 

費用價格

XXX多萬元

考核分值上限

 

評述報告

 

注意效績

 

普遍存在困難

 

調整建議大家

 

改整條件

 

 


 第四部分    名詞解釋

 

天津市松江區市民政府機構外事辦公場所室這次的竣工決算公開化無特殊化特用形容詞需據實講解。

 

 

 

 

 

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