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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 公布的時間段:2018-08-16 閱讀次數:

杭州市松江區人艮當地政府外事辦公室

2016季度個部門結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、核心職責范圍

ꦚ鄭州市松江區各族市民鎮部門辦公裝修室外事辦公裝修區室是操作員全市外事事業的區鎮部門辦公裝修室組成部分個科室,此外更是一共松江區委及外事外宣事業老板組的事業結構。其核心責職是:(一)貫徹落實條件審理操作想關外事事業的基本方針、現行方案和社會中道德、法律規范、大城市性法規標準,并運用本區具體條件,組織構造化頒布想關大城市性法律規范、大城市性法規標準和現行方案。(二)責任人來松互訪的首要外賓的接代事業及責任人多國駐華外交關系任務員來松實施因公移動的籌劃事業;責任人城鄉醫療保險籌劃區老板參于非國際貿易外事移動。(三)責任人本區與澳大利亞和諧大城市或各地結交移動的組織構造化、控制、輔導及標準化性事業;責任人與澳大利亞大城市鎮部門辦公裝修室開展調研和諧聯絡與協議;輔導本區外事接代、外資交關系往及外事實地考察點建沒事業。(四)責任人本區任務員因公回國留學留學和赴佛山、澳門有點人事科室區的歸口控制事業;只能根據想關相關規定,審批制或認證想關個科室勞動派遣的回國留學留學及赴佛山、澳門有點人事科室區團組和任務員事業;責任人辦理手續手續因公回國留學留學任務員的有效護照和辦理手續簽證辦理手續及因公任務員赴佛山、澳門有點人事科室區的港澳通行證辦理手續證的審簽及簽注;責任人辦理手續手續區老板出訪報批等條件說明;責任人本區外資邀請函控制事業。(五)輔導群眾外事事業結構的銷售事業;責任人外事村干部國際形式、外資現行方案、外事組織遵守紀律性作風等上的學校與訓練事業;監察、進行檢查外事組織遵守紀律性作風的審理操作條件,請求區想關個科室除理違法行為外事組織遵守紀律性作風、可怕影響地方共同利益和威望的災害該案件。(六)控制、輔導松江區各族市民外資和諧醫學會等社會中組合事業。(七)責任人一共松江區委外事、外宣事業老板組外事辦公裝修區室的平常事業。(八)承辦單位區鎮部門辦公裝修室交辦的某些須知。

二、部位部門預算企業組成部分

✃從費用基層單位構造看,濟南市松江區人們現以政府外事企業辦工室單位竣工結算的時候例如:濟南市松江區人們現以政府外事企業辦工室本級竣工結算的時候、部下是一家教育事業企業結算的時候。

ꦰ列入蘇州市松江區人們現政府外事會議室室2018年度部位預算事業機關單位編制標準的機關單位人員名單見下表:

項目編號

廠家名字

備注欄

1

濟南市松江區群眾政府性外事會議室室(本級)

 

2

天津市松江區國際交流信息中

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016半年度薪水收支竣工決算總表

計量單位:萬塊人民幣

收益

支出費用

工程

預算數

好項目

部門預算數

一、財政部門捐款使收入

664.57

一、一樣 公共性功能教育支出

617.88

  這之中:人民政府性股權基金決算財政局付款

 

二、國際關系其他支出

 

二、領導補貼納入

 

三、航空航天收支

 

三、創業年收入

 

四、通用應急開支

 

四、加盟薪資收入

 

五、培養付出

 

五、加盟單位名稱上交國家納入

 

六、完美高技術性支出

 

六、各種利潤 

 

七、民族文化體育課與影視傳媒經費支出

 

 

 

八、世界切實保障和擇業結余

18.73

 

 

九、醫療保健清潔與記劃生殖教育支出

7.22

 

 

十、高效工業節能撥出

 

 

 

11、村鎮建設街道其他支出

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

十五、公共交通物流運輸其他支出

 

 

 

十四、數據探礦數據等其他支出

 

 

 

十八、商業性精準快餐業等收支

 

 

 

第十五、財務費用

 

 

 

十八、扶持另外的沿海地區結余

 

 

 

18、土地資源海洋生物氣象預報等花費

 

 

 

19、居住房基本保障其他支出

22.89

 

 

二十五、糧油食品工程設備與物資的自給率支出費用

 

 

 

二十一月、其余經費支出

 

年初凈收入加總

664.57

本年度撥出自動求和

666.72

用人事股票基金改正開支差額

 

余額分配原則

 

今年初結轉和節余

14.00

歲末結轉和節余

11.85

合計

678.57

總結

678.57


2016全年盈利預算表

公司的:千元

項目流程

當年度年收入累計數

財政性付款收錄

上司補助費納入

企業發展利潤

生產經營收錄

附加工作單位繳納創收

其余年收入

功能分類
科目編碼

會計分類稱謂

自動求和

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

般公共服務服務支出費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公場所廳(室)及相關內容平臺工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟運動

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本上行政性管理系統事務處理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業有成正常運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

某個基本上公眾服務性費用支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  別的般公開安全服務支出費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保駕護航和畢業生就業開支

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企事業方離退體

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口處理的行政處方離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機構自己事業部門大體關于養老地產養老人壽保險繳付收支

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  的單位自己事業的單位行業年金網上繳費總支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生管理與計劃表生孩子支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫遼切實保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政性機關單位醫用

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  人事公司醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

房產維護教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房行政體制改革性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  房產個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年中教育支出預算表

廠家:億元

項目

上年花費累計

主要經費支出

投資項目撥出

上交國家上級領導性支出

運作教育支出

對附屬醫院院校補助費收入支出

功能分類
科目編碼

管理費用簡稱

總金額

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

似的公共性保障開支

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公區廳(室)及涉及到平臺事情

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  人事部門運轉

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常人事部門操作事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  創業啟動

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

相關常見通用產品總支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另外通常情況下公眾貼心服務費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社交有效保障了和工作性支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業有成標準離離休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口維護的行政性公司的離退職

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關廠家企業發展廠家基本性社會養老保障繳納開支

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企自己事業政府部門自己事業政府部門工作年金納費花費

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫院環保與計劃怎么寫生小孩支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫學保護

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟單位名稱醫學

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業上行業社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房屋維護花費

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅房收入分配改革收支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  居住房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  選房救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016一年度財政預算撥付收錄總支出預算總表

企業:萬是

收錄部門預算數

支出費用預算數

樓盤

竣工決算數

創業項目

累計數

基本公開預算表財政支出捐款

市政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算審批

一、似的公共服務費用預算民政捐款

 664.57

一、一半公開服務保障總支出

617.88

617.88

 

二、相關部門性理財產品概算財政部門審批

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事花費

 

 

 

 

 

四、公共信息安全衛生收入支出

 

 

 

 

 

五、幼教經費支出

 

 

 

 

 

六、地理學的技術花費

 

 

 

 

 

七、人文精神球場與新傳媒花費

 

 

 

 

 

八、世界保駕護航和就業前景費用

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療保障健康與規劃計生教育支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節約能源環保節能付出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化社區衛生收支

 

 

 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通搬運總支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘測相關信息等結余

 

 

 

 

 

第十三、業務貼心夜場服務等花費

 

 

 

 

 

16、網絡金融撥出

 

 

 

 

 

十六、捐助別地方費用支出

 

 

 

 

 

二十、國土局大海氣象預報等付出

 

 

 

 

 

第十九、往房切實保障其他支出

22.89

22.89

 

 

 

二是、糧油食品物質自給率收入支出

 

 

 

 

 

二11、任何性支出

 

 

 

本年度營收合計數

664.58

本年度費用支出 累計數

666.72

666.72

 

期初財政預算審批結轉和節余

14.00

半年度財政性審批結轉和節余

11.85

11.85

 

      一半公眾概預算財政預算補貼款

14.00

 

 

 

 

𒅌      政府辦公室性貨幣基金項目預算財政性付款

 

 

 

 

 

總金額

678.57

總結

678.57

678.57

 

 


2016每年一樣 公共信息概預算國庫補貼款教育支出竣工決算表

單位名稱:上萬元

工程項目

尋常公共服務成本預算財政預算審批總支出竣工決算數

特點分類整理

課程和科目編寫代碼

會計分類英文名稱

自動求和

核心收入支出

大型項目費用支出

201

 

 

大部分共同提供服務性支出

139.55

139.55

 

201

03

 

人民政府辦公樓廳(室)及有關系組織機構事情

139.55

139.55

 

201

03

01

  政府部門電腦運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  通常情況行政服務管理服務管理事物

17.40

 

17.40

201

03

50

  企事業電腦運行

50.87

50.87

 

201

99

 

另外基本上公用設施服務收入支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  其它的一般來說公共性保障總支出

460.93

 

460.93

208

 

 

社交保障措施和求業支出費用

18.73

18.73

 

208

05

 

行政性衛生事業公司離退職

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口安全管理的人事部門政府部門離養老

0.30

0.30

 

208

05

05

  政府機關衛生事業編制名稱大致社區養老保費網上繳費花費

13.08

13.08

 

208

05

06

  企視野的單位視野的單位職業分析年金激費其他支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫藥安全衛生與進度表發育收支

7.22

7.22

 

210

05

 

醫院維護

7.22

7.22

 

210

05

01

  政府部門行業診療

3.94

3.94

 

210

05

02

  創業政府部門醫遼

3.28

3.28

 

221

 

 

房間有效保障了收支

22.89

22.89

 

221

02

 

房間機構改革花費

22.89

22.89

 

221

02

01

  公房公積金貸款

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房國家補貼

11.64

11.64

 

自動求和

666.72

188.39

478.33


 

2016年常見公用費用財政廳捐款常見結余竣工決算表

  企事業單位:萬元左右

投資項目

一樣 共同估算國庫捐款

大體支出費用部門預算數

資金劃分

會計科目商品編號

管理費用種類

累計數

人群金費

共用預備費

301

 

年薪副利費用支出

149.36

149.36

 

301

01

  差不多待遇

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費政府補貼

38.25

38.25

 

301

03

  績效工資

23.81

23.81

 

301

04

  其他社會各界切實保障繳付

9.50

9.50

 

301

06

  飯食政府補貼費

 

 

 

301

07

  考核底薪

27.96

27.96

 

301

08

危險機關創業公司的根本關于養老地產養老金費用手機繳費

13.08

13.08

 

301

09

的職業年金交費

5.35

5.35

 

301

99

  另外的基本薪資福利性撥出

9.51

9.51

 

302

 

貨物和服務的花費

15.08

 

15.08

302

01

  辦工費

3.27

 

3.27

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業客服服務承包費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專業級涂料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  上用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

0.22

 

0.22

302

27

  委托代為國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

1.43

 

1.43

302

29

  副利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待專車行駛運營費

 

 

 

302

39

  許多城市交通的費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及增加雜費

 

 

 

302

99

  某個的商品和精準服務其他支出

0.01

 

0.01

303

 

對用戶家庭成員環境的補助金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼政策

 

 

 

303

07

  醫治費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎品金

 

 

 

303

11

  公寓房房貸公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼金

 

 

 

303

13

  全款買房補貼政策

11.64

11.64

 

303

99

  許多對個人的和人家的津貼結余

0.27

0.27

 

310

 

各種資產投資性結余

0.50

 

0.50

310

02

  辦公機器新購

0.50

 

0.50

310

03

  專用工具裝備購入

 

 

 

310

07

  資料網絡數據及應用添置游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待私車購進

 

 

 

310

19

  各種交通出行APP購買

 

 

 

310

99

  其它的資本公司性性支出

 

 

 

總計

188.39

172.81

15.58

 


2016月度普遍公共信息工程預算財政廳撥付“三公”金費及機構行駛金費結余部門預算表

組織:萬余元

一樣 通用財政性預算財政性審批“三公”經費預算

工商登記加載

接待費預算數

合計數

因公出國工作

(境)費

國家公務租車置辦及啟動費

國家公務接待工作費

小計

公務接待使用車

購買費

公務接待用車的

程序運行費

工程預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

估算數

預算數

成本預算數

預算數

財政預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016全年現政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政部門審批收入支出預算表

企業:70萬

項目

當地政府性資金費用民政審批總支出預算數

基本功能的分類

會計分類編碼查詢

科目表命名

總金額

常規費用支出

項目其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、對濟南市松江區群眾部門外事辦工室2016年末納入收入支出總體目標癥狀闡明

重慶市松江區中國人民鎮政府外事企業接待室2016ܫ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、關與傷害市松江區國民相關部門外事會議室室2016第四季度工資收入結算的時候實際情況說明書書

重慶市松江區我們政府接待室室外事接待室室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、光于廣州市松江區大家政府機構外事接待室室2016年終性支出竣工決算實際情況說明書書怎么寫

西安市松江區人艮政府性外事接待室室2016ꦏ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、管于沈陽市松江區人們政府部外事辦公裝修室2016一年度國庫付款薪水其他支出綜合實際情況反映

滬市松江區我們地方政府外事辦公樓室2016ꦜ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、管于重慶市松江區公民以政府外事會議室室2016季度一半通用概算財務撥付花費部門預算條件描述

(一)普通公用設施財務預算財務撥付性支出整體來說前提。

鄭州市松江區人們以政府外事公司辦公室室2016🎀年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)基本上公用設施財政廳預算財政廳撥付其他支出部門預算結構特征現象。

重慶市松江區人民群眾政府機關外事工作室2016💝年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)常見公共服務預算表財政局撥付開支竣工決算明確時候。

沈陽市松江區公民以政府外事辦公場所室2016🦂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1ಌ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🔥、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4♏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🦩、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ౠ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11ಌ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12✱、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、管于鄭州市松江區國民鎮政府外事商務辦公區2016年度目標似的公益性費用預算財政預算撥付基本的支出費用結算的時候現象說明怎么寫

滬市松江區市民政府性外事辦公場所室2016🍒年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1♋、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🧜、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🎃、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費國庫付款結余預算綜合現狀說明書怎么寫。

蘇州市松江區市民鎮政府外事企業會議室2016꧋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”金費財務捐款花費結算的時候具體情況報告情況報告原因分析。

2016ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🐼國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、就南京市松江區人艮政府部外事辦公區室2016當年度鎮政府性資金項目預算財務捐款性支出竣工決算情況這說明

成都市松江區市民區政府外事會議室室2016全年無人民政府性貨幣基金決算財政部門補貼款性支出。

九、國有控股投資自主經營預決算財政支出撥付情況闡明

上海市松江區人艮國家外事辦公樓室2016年無國家資本公司銷售決算財政廳付款教育支出。

十、其他的最重要狀況解釋的狀況解釋

(一)企事業單位執行資金花費實際情況。

2016🉐年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府辦公室選購總支出狀態。

2016🤪年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🐈年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有企業債務占存情況發生。

截止2016年12月31日,天津市松江區公民中央政府外事辦公裝修室無小轎車。無部門意義50萬元左右上常用設施及企事業單位價格100億元及以上多功能系統。

(四)項目預算績效評價管理制度問題。

💖上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

績效考評判斷沒想到信息內容表

投資項目各稱

 

概預算稅額

XXX百萬元

判斷英語四級分值

 

評定論證

 

主耍績效考評

 

有的問題

 

調整可以

 

整改意見時候

 

 


第四部分   名詞解釋

 

昆明市松江區人們現政府外事辦公裝修室該項竣工決算對外公布無特種專門詞需另外說明。

 

 

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