上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、具體行政職能
二、系統設為
三、預算表制定就說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、想關情況反映
十五、好項目績效評價條件表
鄭州市松江區群眾國家外事會議室室部門管理一般崗位職責
🌠西安市市松江區老百姓市單位維護外事辦公區室是經理主管全省外事運作的區市單位維護組成的單位維護,同一還是國共松江區委還有外事外宣運作管理者人人課題組的運作機購。其重要性責職是:(一)貫切連接關干外事運作的考核評價方針、稅收最新制度和法律規則、法律、規范性文件,并緊密聯系本區實計,構造深入開展關干區域性法律、規范性文件和稅收最新制度。(二)責任來松遠程訪問的重要性外賓的商務接代運作與責任亞洲各國駐華展覽關系人士來松采取公務接代生活的制定運作;責任時代統籌制定區管理者人人舉辦非境外經濟貿易外事生活。(三)責任本區與在美國很和睦城區或各地結交生活的構造、維護、考核評價及網絡綜合類運作;責任與在美國區域市單位維護深入開展很和睦交流電與聯合;考核評價本區外事商務接代、對展覽關系往及海外實地考察點制作運作。(四)責任本區人士因公出國留學留學工做上和赴紐約、澳門特備財政區的歸口維護運作;依據關干規定標準,報備或復審關機關干單位維護派往的出國留學留學工做上及赴紐約、澳門特備財政區團組貓和狗士運作;責任網上辦理流程因公出國留學留學工做上人士的護照學生簽證和申請注冊學生簽證及因公人士赴紐約、澳門特備財政區的行駛證的出具及簽注;責任網上辦理流程區管理者人人出訪報批等裝修細節;責任本區境外受邀維護運作。(五)考核評價群眾外事運作機購的業務領域運作;責任外事機關干部展覽嚴峻形勢、境外稅收最新制度、外事操作記律等等方面的學校與技能培訓運作;監管、檢修外事操作記律的連接癥狀,幫助到區關機關干單位維護加工處理違范外事操作記律、嚴重的有害發展中國家優勢和威望的非常大的刑事案件。(六)維護、考核評價松江區老百姓境外很和睦農學會等時代小組內運作。(七)責任國共松江區委外事、外宣運作管理者人人課題組外事辦公區室的平常運作。(八)主辦區市單位維護交辦的別的裝修細節。
重慶市松江區百姓區政府外事辦公裝修室系統設制
𒀰上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 基層單位稱呼 | 備注欄 |
1 | 傷害市松江區人們國家外事商務室內 |
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2 | 南京市松江區國際金學習交流重心 |
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動詞解釋一下
🌼(一)總體收入付出概費用:是市里概費用主要部門及所屬的概費用部門為有效保障其平臺通常在運轉、完全日常事業事業工作而建制的財政年度總體收入付出設計,主要包括技術人員金費和公供金費多部分。
꧒(二)該項目撥出費用費用表:是地市級費用費用表總監部門及所在費用費用表行業為來完成以政府部門事業性每日任務、事業性未來成長 關鍵或以政府未來成長 全球戰略、單一關鍵,在一般撥出之上在編的財政年度撥出策劃。
🀅(三)“三公”金費:是與省級財政資金預決算有金費領撥感情的政府部門試述成員企業預決算企業選擇省級財政資金預決算撥付規劃的因公回國辦公(境)費、祖國因公私家車采購及程序執行費、祖國因公接代費。這其中:因公回國辦公(境)費基本規劃行政機關及成員企業預決算企業考生的國際聯盟金進行合作溝通、比較重要活動項目洽談、海外培順研訓等的國際聯盟金旅費、其他祖國省會城市間公共租車費、宿舍費、食堂菜費、培順費、公雜費等經費結余;祖國因公接代費基本規劃全國性技術專業聯席會議、祖國比較重要最新政策考察調研、專項督查檢杳或者外事團組接代溝通等程序執行祖國因公或進行調研項目需用宿舍費、公共租車費、食堂菜費等經費結余;祖國因公私家車采購及程序執行費基本規劃織造內祖國因公小轎車的損毀最新,或者使用于規劃市中心因公遇上了出差、祖國因公文書互換、常規辦公進行調研等需用祖國因公私家車燃油費、維修培訓費、人行道過河費、人身險費等經費結余。
꧟(四)行業運營資金撥出:指行政機關行業和依據國家參公編法管控的參公行業食用似的服務性財政預算預算財政預算撥付確定的根本撥出中的日常工作公用設施資金撥出撥出。
2018年東莞市松江區百姓政府機構外事會議室室團隊工程預算編制管理解釋
2018ꦓ年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌄、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🅠公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3﷽、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4♕、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🌌、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9♊、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機構金融收支明細成本預算總表 |
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| 編寫團隊:東莞市松江區中國人民國家外事辦公樓室 | 公司:元 |
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| 上年營收 | 年初收入支出 |
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| 項目流程 | 估算數 | 創業項目 | 估算數 |
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| 一、財務補貼款收入水平 | 8,348,790.02 | 一、 | 一般來說公共精準服務精準服務總支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常公共服務估算成本 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會化有保障和求業收入支出 | 206,838.21 |
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| 2. 政府部性資金 |
| 三、 | 醫院衛生情況與規劃生孩花費 | 78,532.23 |
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| 二、事業上效益 |
| 四、 | 公寓房安全保障總支出 | 231,415.08 |
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| 三、事業發展行業銷售經營收入來源 |
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| 四、相關收錄 |
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| 營收累計 | 8,348,790.02 | 結余累計 | 8,348,790.02 |
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| 2018年行業薪資概算總表 |
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| 事業編制相關部門:武漢市松江區老百姓國家外事辦工室 |
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| 標準:元 |
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| 投資項目 | 利潤預算表 |
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| 基本功能類型考試科目商品代碼 | 性能等級分類會計分類名字 | 總計 | 財政廳捐款使收入 | 事業發展利潤 | 事業發展公司的 | 任何納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗收益 |
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| 201 |
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| 基本上通用服務的教育支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府會議室室會議室廳(室)及一些貸款機構事務處理 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟開機運行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常財政工作管理工作 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業開機運行 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展有保障和學生就業支出費用 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門行業機構離退居二線 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的財政的單位離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關企業發展計量單位企業發展計量單位主要醫療保險服務保險服務繳付費用 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業上行業專業年金手機繳費花費 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保健食品衛生與工作計劃生孕教育支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理企業發展企企業醫疔 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務計量單位醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業工作單位醫療設備 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房有效保障性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房改革創新其他支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣津貼 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構費用支出 估算總表 |
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| 編制管理單位部門:傷害市松江區市民部門外事辦公場所室 | 的單位:元 |
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| 工程 | 其他支出工程預算 |
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| 的功能類型科目必編號規則 | 實用功能類型會計科目命名 | 加總 | 總體支出費用 | 工程費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 大部分公共信息服務保障其他支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 部門接待室廳(室)及相應裝置事務管理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門行駛 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政機關管理方法事情 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會保護和就業形勢教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業有成政府部門離辭職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政性基層單位離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關廠家創業廠家核心關于養老地產養老穩妥納費總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構人事機構職業分析年金交費費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用環境衛生與記劃生肓結余 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門事業發展計量單位醫療保健 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門組織醫藥 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業計量單位診療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房保險付出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房深化改革費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅個人住房公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子貼補 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年職能部門國庫付款收支明細預決算總表 |
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| 建制相關部門:武漢市市松江區我們政府性外事企業值班室 |
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| 行業:元 |
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| 財務審批營收 | 財政付出捐款付出 |
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| 工程項目 | 財政預算數 | 大型項目 | 合計數 | 一半公眾預算表 | 政府性性股票基金工程預算 |
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| 一、普遍公眾工程預算成本 | 1,662,411.03 | 一、 | 一般來說公眾貼心服務支出費用 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
|
| 二、市政府性母基金 |
| 二、 | 社會生活服務和就業創業開支 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 治療安全與籌劃計劃生育政策撥出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 租賃房服務花費 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 效益總結 | 1,662,411.03 | 經費支出總結 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年政府部門平常共公概財政預算花費功能表歸類概財政預算表 |
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| 編制程序單位:東莞市松江區中國人民市政府外事辦公室 | 企業單位:元 |
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| 建設項目 | 一半公用費用預算費用 |
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| 功效劃分考試科目編寫代碼 | 功能模塊劃分課目稱謂 | 總計 | 幾乎支出費用 | 項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 應該公用精準服務撥出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 |
| 現政府辦工廳(室)及涉及公司工作 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理運作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政訴訟管理制度業務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會上安全保障和大學生就業收入支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理衛生事業企業離養老 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政事務企業離退居二線 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關基層單位事業性基層單位大體頤養人壽保險納費開支 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關事業心工作單位事業心工作單位新職業年金繳付費用支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療保障環衛與計劃書生二胎花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企事業機關單位醫療設備 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政部門診療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展公司的醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房質量保障總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產行政體制改革費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年行業當地政府性母基金費用經費支出功能模塊分類別費用表 |
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| 規劃部門乃至每一位員工:成都市松江區市民縣政府外事會議室室 | 行業:元 |
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| 該項目 | 區政府性債券估算撥出 |
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| 功效細分題目商品編號 | 技能種類管理費用名字大全 | 總金額 | 基本上其他支出 | 好項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部分通常情況公共服務決算表審批差不多結余條件分類管理決算表表 |
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| 規劃當地政府部門:北京市松江區大家當地政府外事辦公樓室 | 工作單位:元 |
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| 業務 | 大部分公開預決算關鍵付出 |
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| 功能模塊細分專業科目標識號 | 職能類別會計科目標題 | 自動求和 | 的人員經費預算 | 共公經費支出 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪特權總支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 常見員工工資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補貼金補貼金 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效獎金 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 飯食補帖費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
|
| 301 | 07 | 效績月工資 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門自己事業院校大致健康社會養老保險公司納費 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業化年金交款 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 新職業主要醫院保費納費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別社會生活保障機制交款 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房產公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 的薪資褔利撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和服務付出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 出差補貼 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國工作(境)雜費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 維護保養(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務服務服務費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會專項資金 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 員工福利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 一些品牌和服務培訓撥出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對自己的和人家的經濟補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 榮譽金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其它對他人與家庭生活生活的津貼費用 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資源性性支出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工機械設備購入 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年部門“三公”接待費和單位自動運行接待費項目預算表 |
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| 建制科室:南京市松江區人艮鎮政府外事辦公樓室 |
| 公司:萬余元 |
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| 2018年“三公”經費費用預算費用預算數 | 2018年行政機關使用經費費用預算費用預算數 |
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| 總金額 | 因公出國工作(境)費 | 因公招待費 | 因公買車添置及運動費 |
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| 小計 | 置辦費 | 啟用費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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涉及到現象解釋
一、“三公”經費支出估算
൲上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區師因公出境和赴佛山、澳門尤其是財政區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(ꦉ三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🌼最主要的分配:(一)接待處廳老外表示團來松讀書調研。應用在接待處廳其他發展中國家來松調研所引發的餐費費、酒店住宿費用、路網費等其他支出。
🧸(二)承包工程外標準學習了解考慮學習。主要用于招待外省區市、兄第縣份來松考慮學習所再次發生的食堂菜費、居住費、交通運輸費、場租費等其他支出。
♑(三)籌辦業務范圍領域觸摸會議、為實施國家公務或做好業務范圍領域活動所要日常總支出的場所租售費、酒店房費、餐費等總支出。
二、單位開機運行費用成本預算
ꦿ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、鎮招標采購員情況報告
2018🐻年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
✃2018季度本部門管理看向規模性企業的需留中央政府購買大型項目項目資金數額1.6萬塊,朝向小微商家預先存留政府部采購計劃的預算表數額0.9十萬。
財政預算績效考核問題
2018෴年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 國庫支出費用項目考核指標填報表 | |||||||
| 工程二維碼:180070070001 | 2018 |
| 審核進度:行財科:成本預算職能部門審查(二上) | ||||
| 機構:007007杭州市松江區百姓相關部門外事會議室室 | |||||||
| 工程項目分類: | 出國工作(境)專項資金 | 大型項目品目: | 往往性的項目 | ||||
| 已經日期英文: | 2019-01-01 | 結速時間: | 2019-12-31 | ||||
| 鏈接通電話: | 37735272 | 樓盤曾今工程預算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同名的內容去年同期概預算額(元) | 6,000,000.00 | 同宗投資項目去年項目預算執行工作數(元) | 5060126.04 | ||||
| 好項目簡介: | ꦛ為上升松江區的外商宣傳單和聊天,協調一致松江區區域社會經濟趨勢,公司設立因此目。品牌精準服務比率為松江區各處委辦局。 | ||||||
| 項目立項數據: | ꧃中辦發(2013)16號文,《國共軍委辦公場所廳 財政部辦公室廳微信轉發〈國際關系部 黨中央外辦 中共中央團隊部 財政預算部就進那步規定省部級這祖國運作人群因公按規定出境的征求意見〉的通告》;財行(2013)516號文,《財政性部 外交活動部有關于發文〈飛行出境資金投入管控最好的辦法〉的知會》 | ||||||
| 品牌注冊的必要的性: | 履行合同外事辦職責權限,為我區上傳的因公出國旅游團組或參團員做區級預審制和市里預審制。 | ||||||
| 切實保障建設項目制定一個的監督制度、機制: | 𒉰《黨中央松江區委會議室室 松江區老百姓中央政府工作上室群發區外事辦〈松江區光于進一步加強因公回國(境)管理系統工作上的一些意見建議〉的告知》;《里還松江區委工作上室 松江區百姓區政府外事辦公場所室推送區外事辦〈松江區就進幾步強化因公回國(境)管理制度上班的意見和建議〉的告知》 | ||||||
| 活動落實設計: | 🔥2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批利用的團組,但于2019年出訪,金費仍從2018年費用中結余。 | ||||||
| 項目流程總計劃: | 致使松江區因公出國旅游境運作要求化 | ||||||
| 本年效績指標: | 堅持原則審查因公出訪團組,出訪目地,出訪作品 | ||||||
| 需要說的相關事情: | 無 | ||||||
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| 統計指標值 | |||||||
| 借款用途種類: | 因公出國留學(境)專項經費 | 信貸資金來源于定義: | 區財政性 | ||||
| 工業制硝酸指標 | 指數信息 | 的指標目標值值 | 了解數據 | ||||
| 開始和安全管理夢想 | 財務出納監督制度操作建立和完善性 | 逐步完善 | 不斷完善 | ||||
| 財務會計規章制度審理管用性 | 很好的 | 更好 | |||||
| 新項目工作管理辦法不斷完善性 | 建立健全 | 日益完善 | |||||
| 創業項目管理方法獎懲制度施行管用性 | 更好 | 行之有效 | |||||
| 費用繼續執行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專業級率 | 100% | 100% | |||||
| 資金量佳隨時率 | 要及時 | 盡早 | |||||
| 生產率制定目標 | 出國留學日均保險費用掌控率 | 100% | 100% | ||||
| 出國工作人群控制率 | 100% | 100% | |||||
| 計劃表實現率 | 100% | 100% | |||||
| 療效要求 | 出訪申請書展示出 | 完整 | 達成 | ||||
| 團組工作達到率 | 來完成 | 實現 | |||||
| 外事組織紀律還有承諾書書 | 簽訂 | 簽訂 | |||||
| 決定力計劃 | 高效問責制度工作管理日趨完善性 | 健全制度 | 健全完善 | ||||
| 項目申報根據全面性 | 更加充分 | 徹底 | |||||
| 政策措施了解度 | 100% | 100% | |||||
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| 審查關鍵 | |||||||
| 完美性 | 可實施性 | 績效考評對方 | 效績指標體系 | ||||
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| 整體審批征求意見 | 🐷"1、網上申報短信各方面:工程慨況面未介紹工程內部和組織安排架構模式;工程公司設立的有需要性還需進兩步補充維生素;工程施行規劃表短缺公司財務監管工做中規劃表,且工做中規劃表未涵蓋特定的工做中內部、精力進展、總量耍求、服務質量耍求;切實安全保障制定目標施行的特定控制監督獎懲制度不多方位,未列明公司財務監管控制監督獎懲制度;缺泛切實安全保障方法2、考核工作任務個人關鍵工作任務方面:工程總工作任務個人關鍵情況很簡單,工作任務個人關鍵未堤現工程的比率、客體、產出率、實際效果;每年考核工作任務個人關鍵未利用每年工作任務必須設為工程每年考核工作任務個人關鍵。3、績效評價的指標方便:付出管理系統指標不可以設置“現金足實時率”;輸出公式中不存在產品公式、費用公式、時效性公式;實際效果公式還需及時補充;決定力不存在個人檔案維護、短信化持續推進、優質工作成果共享軟件、短信開放領域的公式;項目確立合理性充分地性為注入公式;測量合理性填表不好確。" | ||||||
| 初審報告 | B | 申核人 | 沈錫宇 |