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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 發部事件:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區農業機械管理工作所

2019年終預算

 


目  錄

 

1那部分 滬市松江區農機具經營所情況

一、常見管理職能

二、組織 制定

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、效益收支預算總表

二、收入來源預算表

三、收入支出結算的時候表

四、不需要捐款收益其他支出竣工決算總表

五、通常情況公益性費用預算民政審批開支結算的時候表

六、一半通用概算財政局補貼款大體費用竣工決算表

七、一樣 通用預算表財政廳付款“三公”資金及機關事業單位運轉資金費用支出 預算表

八、區政府性貨幣基金預算表財政廳捐款收支預算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第五部份 形容詞理解

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、通常職責范圍

🧔武漢市松江區農資安全控制站基本銷售業務也包括:大力加強農資正規專業達成農業機械合作社有效保障培順設計,發展 “大機幫助化” 的農資經營和有效保障培順緣由;填寫維生素確立新的制造業性的施工收取的指導標準化,(這是因為農資有效保障培順游戲內容有眾多擴寬和拓寬的填寫維生素),及及氣油總成本的不息漲價、鋪助工月薪漲價等,為當地政府試行補助供應系數符合意義,以有效保障農資手收入水平維持穩步,維持農資團隊安穩;進十步加強農資的選配;進十步最好新農資和工藝技術技術的培順做任務;成熟的某項安全控制和有效保障培順管理制,有利于農資做任務的依規發展。

二、單位放置

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019本年竣工決算表

2019財政年度薪資花費竣工決算總表

企業:億元

個人收入

結余

的項目

預算數

產品

結算的時候數

一、普遍共公估算財政局捐款使收入

2820.52

一、普遍公用設施精準服務收入支出

 

二、縣政府性貨幣基金預算表財政資金審批收入來源

 

二、外交活動支出費用

 

三、上家補貼金效益

 

三、國防安全花費

 

四、事業上的納入

 

四、公共信息衛生教育支出

 

五、經營管理利潤

 

五、文化藝術培訓總支出

 

六、附設部門繳納凈收入

 

六、有效技術應用經費支出

 

七、相關純收入

25.08

七、人文精神田徑運動與傳媒業付出

 

 

 

八、生活切實保障和就業創業收支

55.75

 

 

九、公共衛生身心健康性支出

18.98

 

 

十、健康節能健康其他支出

 

 

 

國慶、城鎮小區收支

 

 

 

十三、農林業水費用

2754.31

 

 

十四、交通管理裝運支出費用

 

 

 

十四、資原勘查問題等收支

 

 

 

第十五、工業服務的業等費用支出

 

 

 

16、科技金融性支出

 

 

 

十八、扶持的城市經費支出

 

 

 

18、自然而然資源的海洋資源形象等費用支出

 

 

 

19、個人住房擔保總支出

14.08

 

 

四十、調味品廢舊物資保障經費支出

 

 

 

二十一國慶、某些收支

 

年初薪資累計

2845.60

本年度撥出自動求和

2843.12

用人事理財產品挽回收入支出表差額

 

余額分派

 

月初結轉和節余

 

歲末結轉和盈余

2.48

合計

2845.60

共計

2845.60


2019本年度利潤竣工決算表

企業:萬塊人民幣

項目

本年度薪資收入總計

不需要審批利潤

上一級政府補貼薪資收入

參公營收

銷售工資收入

所屬方上交純收入

某個盈利

功能分類
科目編碼

項目簡稱

加總

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

社交保駕護航和就業率撥出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

政府部門行業廠家離退休工資

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  工作部門離退體

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  公司的事業心公司的一般社會養老安全安全繳付收入支出★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  政府部門企業計量單位新職業年金納費收入支出★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

衛生監督安全總支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

財政事業心基層單位醫用★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  創業企業醫療保障★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業水結余

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農業科技

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業心運轉

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  科技創新還原成與優化服務管理

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  種植業工作支技補助費

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

公房后勤保障結余

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

租賃房變革費用

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  居住房社保公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019第四季度支出費用部門預算表

廠家:多萬元

項目流程

上年撥出累計數

常見教育支出

新項目開支

上交國家上級領導性支出

加盟教育支出

對附帶廠家補貼金費用

功能分類
科目編碼

管理費用明稱

總金額

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

生活的保障和人才需求撥出

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政事務衛生事業公司的離退居二線

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  創業企業單位離退體

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  機關機關單位企事業機關單位根本養老院商業險付款付出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  部門企業公司的職業的年金付款撥出★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

干凈衛生健康生活其他支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政性事業心公司醫療保健★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  企事業機構醫療保健★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農林業水花費

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

林果

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  企業啟動

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  網絡轉化率與線上營銷產品

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  林業工作適用補貼費

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

房產得到保障性支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

租賃房改草總支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  個人住房個人公積金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019年終民政補貼款工資開支竣工決算總表

的單位:多萬元

營收

開支

產品

部門預算數

頂目

累計

通常情況共公預決算財政資金撥付

地方政府性私募基金預決算不需要捐款

一、通常情況共公費用不需要捐款

2820.52 

一、應該公開服務項目其他支出

 

 

 

二、政府機構性投資基金預算表不需要撥付

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、中國軍事收支

 

 

 

 

 

四、公共信息安全防護花費

 

 

 

 

 

五、教育輔導撥出

 

 

 

 

 

六、科學技藝技藝結余

 

 

 

 

 

七、學歷體育類與影視傳媒結余

 

 

 

 

 

八、的社會安全保障和就業問題費用支出

 

55.75

 

 

 

九、衛生防疫安全撥出

 

18.98

 

 

 

十、低能耗節能低能耗其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌街道社區撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水花費

 

 2729.23

 

 

 

十四、交通出行運載經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享堪探資訊等撥出

 

 

 

 

 

15、房地產業服務的業等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、財務收支

 

 

 

 

 

十六、支助其余地域教育支出

 

 

 

 

 

十七、土地海洋生物天氣等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房后勤保障費用支出

 

14.08

 

 

 

20、調味品材料物資自給率性支出

 

 

 

 

 

二十一月、許多收支

 

 

 

上年納入合計數

2820.52 

當年度教育支出累計

 

2818.04

 

今年初財政資金捐款結轉和余額

 

年初國庫捐款結轉和余額

 

2.48

 

      基本上共公成本預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

      縣政府性債券估算財政性補貼款

 

 

 

 

 

總結

2820.52 

累計

 

2820.52

 

 


2019一年度應該通用預算表財政資金捐款付出部門預算表

公司:億元

該項目

累計數

總體性支出

新項目支出費用

用途幾大類

管理費用編碼查詢

管理費用稱謂

208

 

 

當今社會維護和畢業生就業撥出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

人事部門視野公司離提前退休

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  企業發展工作單位離養老

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  行政機關工作部門基本性社會養老商業保險商業保險納費其他支出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  機關教育事業機構教育事業機構新職業年金繳納費用支出費用★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

清潔更健康性支出

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政機關事業心企業單位醫療器械★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  事業公司醫療機構★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

畜牧業水經費支出

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

畜牧業

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  創業正常運作

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  創新科技轉變與精準投放服務于

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  林果生育搭載補貼款

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

租賃房保險支出費用

14.08

14.08

0.00

221

02

 

房屋體制改革性支出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  公寓房北京公積金

14.08 

14.08

0.00

合計數

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019第四季度通常共同概預算財政開支審批常見開支結算的時候表

  方:萬元左右

的項目

自動求和

職工資金

通用經費支出

實惠總類

幾個會計科目編寫代碼

科目必公司名稱

301

 

公資福利福利撥出

343.61

343.61

 

301

01

  首要工薪

46.92

46.92

 

301

02

  津貼補助補助

42.29

42.29

 

301

03

  績效獎金

0.00

0.00

 

301

04

  許多社會的保駕護航網上繳費

18.98

18.98

 

301

06

  伙食費補助金費

13.02

13.02

 

301

07

  工作績效月薪

168.56

168.56

 

301

08

部門行業標準差不多健康養老保障交費

37.42

37.42

 

301

09

事業年金激費

15.99

15.99

 

301

99

  其余基本工資有福利性支出

0.00

0.00

 

302

 

商品種類和貼心服務教育支出

182.03

 

182.03

302

01

  企業辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  包裝印刷費

0.00

 

0.00

302

03

  資訊費

0.00

 

0.00

302

04

  流程費

0.00

 

0.00

302

05

  有水費

0.12

 

0.12

302

06

  商業用電

1.92

 

1.92

302

07

  輕工費

0.07

 

0.07

302

08

  保暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業經理處理費

0.00

 

0.00

302

11

  旅差費

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國旅游(境)保險費用

0.00

 

0.00

302

13

  維修部(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  供應費

0.00

 

0.00

302

15

  例會費

0.21

 

0.21

302

16

  培圳費

0.79

 

0.79

302

17

  公務商務接待商務接待費

0.18

 

0.18

302

18

  用村料費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝置辦費

0.00

 

0.00

302

25

  專業級油料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務派遣費

158.46

 

158.46

302

27

  下令讓業務員費

0.00

 

0.00

302

28

  企業工會金費

3.73

 

3.73

302

29

  發福利費

3.35

 

3.35

302

31

  國家公務車輛運作系統維護費

1.77

 

1.77

302

39

  別的交通運輸費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及額外增加費

0.00

 

0.00

302

99

  其他餐品和提供服務支出費用

6.47

 

6.47

303

 

對每個人和家廷的補貼費

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  退體費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  日常生活津貼

0.00

0.00

 

303

07

  醫遼費

0.00

0.00

 

303

08

  獎學金金

0.00

0.00

 

303

09

  權益金

0.00

0.00

 

303

11

  房屋北京公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租補肋

0.00

0.00

 

303

13

   我們水產業分娩救濟款

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  某個對個人的和家人的補貼金費用支出

0.00

0.00

 

310

 

另一個投資基金性開支

1.70

1.7

 

310

02

  企業辦公系統購買

1.70

1.7

 

310

03

  專業設配置辦

 

 

 

310

07

  信息平臺路及PC軟件折舊費最新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購置費

 

 

 

310

19

  某個交通出行用具置辦

 

 

 

310

99

  某些資本管理性費用

 

 

 

總計

2818.05

383.63

2434.42

 


2019年度目標普遍公共服務費用預算財政局補貼款“三公”事業費及政府機關加載事業費結余預算表

單位名稱:萬是

基本共公概算財政廳付款“三公”資金

部門行駛

預備費竣工決算數

預估合計

因公出境

(境)費

公務活動車輛租賃購進及執行費

因公接待廳費

小計

公務活動車輛

購進費

國家公務小二租車

進行費

費用預算數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019當年度政府性性債卷預算表財政性撥付經費支出預算表

機關單位:上萬元

樓盤

合計數

核心撥出

內容撥出

技能歸類

專業科目識別碼

題目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019每年房產資產負債時候表

稅額機構:萬余元

 

數量

總價值

期初數

月底數

月初數

年底數

一、金融資產總計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)出入債務

——

——

 36.78

 7.48

   (二)進行固定股權

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

ꦇ                          大部分公務活動出行用車

 1

 1

 15.9

 15.9

🅠                          稽查交警執法公務車

 

 

 

 

ಌ                          持種正規專業方法專車

 

 

 

 

⭕                          相關出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝄹               4.其它的加固基金

——

——

 329.18

333.46

𝄹        減:顯示器攤銷及減值打算

——

——

 

 

   (三)太久進行投資

——

——

 

 

   (四)在建網建設工程

——

——

 

 

   (五)無形中財產

——

——

 

 

ౠ        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的房產

——

——

 

 

二、過負債的累計

——

——

 6.71

 5.12

三、凈固定資產加總

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019當年度竣工決算情況說明

 

一、對南京市松江區農業機械管理方法所2019第四季度薪水費用支出 結算的時候前提解釋

東莞市松江區農資監管所2019🔜年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、關干重慶市松江區農機具方法所2019年中薪資收入竣工決算條件說

成都市松江區農業機械服務管理中心2019💛年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、并于南京市松江區農機車的管理局2019年度目標其他支出部門預算條件反映

南京市松江區農業機械設備方法所2019♋年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、相關深圳市松江區農業機械設備服務管理處2019一年度財政預算撥付工資收入支出整體來說狀況表示

成都市松江區農業機械菅理所2019⛦年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、光于杭州市松江區農機車管理制度所2019季度一樣公共信息工程預算國庫撥付結余預算前提說明

(一)般共公決算民政審批支出費用基本條件。

傷害市松江區農業機械菅理所2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)一樣公用設施預預算國庫捐款支出費用預算組成部分具體情況。

沈陽市松江區農業機械工作管理處2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)基本公共信息國庫預算國庫捐款經費支出竣工決算具體實施事情。

武漢市松江區農機車菅理所2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2📖、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3👍、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4🐬、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、針對蘇州市松江區農機車工作所2019全年一半公共信息費用預算國庫付款通常開支部門預算事情說明書怎么寫

深圳市松江區農用機械管控所2019🥂年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政局付款付出竣工決算總體性情況發生說。

佛山市松江區農機車監管所2019🐠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”勞務費財政性付款收入支出部門預算具體的情況原因分析。

2019ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費內容涉及:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🉐公務接待專用車作業運營支出費用1.77十萬。關鍵主要用于行駛保險服務、修補、煤油。2019年,重慶市松江區農業機械管理方法所經濟類型各預決算組織開銷財政預算補貼款的公務活動車輛租賃保要量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

🐭國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、對於東莞市松江區農機具處理所2019第四季度人民政府性股權基金概預算財務撥付撥出部門預算情況報告闡明

傷害市松江區農業機械設備標準化管理處2019本年度無政府機關性資金工程預算不需要捐款撥出。

九、國企資金經營管理工程預算民政付款情況下說明怎么寫

上海市松江區農用機械經營所2019月度無國有控股投資經營者費用國庫付款撥出。

十、另一個為重要事情的的情況解釋

(一)企事業單位操作資金費用前提。

2019🦄年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)國家采購合同經費支出癥狀。

2019🌸年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019⛄年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)運輸車輛、商品房特種使用率情況發生

1.機動車

截止到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共設汽車1輛,另外,基本上國家公務私車0輛、通常情況行政執法巡邏使用車0輛、特中行業高技術專用車1輛、同一小二租車💝0輛。院校總價值50上萬元超過通用性機 0臺(套),單位名稱價值100萬美元上述專用箱儀器0臺(套)。

2.房源

本部門無室內唯一性損壞情況介紹。

 

(四)預決算工作績效經營情形。

💧上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁃一、財務資金決算補貼款收入水平:指公司的上第四季度從本級財務資金決算部位達成的財務資金決算補貼款,具有正常共公決算財務資金決算補貼款和以政府性理財產品決算財務資金決算補貼款。

二、行業個人收入來源:指行業機構開展業務部門的專業業務部門活躍極其協助活躍作為的個人收入來源。

💦三、操作個人創收:指事業心計量單位在專業技術業務流程項目以及其輔助工具項目以外推進非孤立賬務處理操作項目得到的個人創收。

🥃四、另一個個人創收水平:指公司拿到的除“民政審批個人創收水平”、“人事個人創收水平”、“經驗個人創收水平”等范圍內的個人創收水平。基本是:市撥內容資金量個人創收水平等

五、年終結轉和盈余:就是指當年度暫未成功完成、結轉到上年按有關明文規定不斷用的本金。

💃六、半每年結轉和余額:指本每年終或之前每年成本預算讓、因主觀性生活條件出現變現沒法按原工作方案開展,需延緩到過后每年按有觀要求接著運用的項目資金。

七、常規開支:指行業為維護培訓機構普通 行駛、到位此外生活中運轉任務而再次發生的相關開支。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ八、的項目費用:指公司的為進行指定區域的人事部門運行神器任務或創業提升目標值,在主要費用本身發現的每項費用。

九、運作撥出:指事業上標準在專門活動及輔助器活動認知能力開展調研非自立計算運作活動發生的撥出。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ඣ十一國慶、企創業標準啟用創業費:指行政訴訟標準和按照公務接待員法管理制度的創業標準施用普通公眾費用預算財政資金付款安裝的常見收支中的生活共用創業費收支。

 

 

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