昆明市松江區
種植業能力推廣營銷學校
2019年中結算的時候
目 錄
首區域 深圳市松江區漁業新技術精準投放中心的簡介
一、注意職權
二、平臺設施
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、使收入費用部門預算總表
二、純收入預算表
三、撥出竣工決算表
四、民政補貼款薪資收入性支出部門預算總表
五、基本上通用財政資金預算財政資金付款支出費用竣工決算表
六、一半公共信息部門預算財政資金審批關鍵結余部門預算表
七、一樣公用設施成本預算財政預算捐款“三公”預備費費用及機關單位正常運作預備費費用費用預算表
八、政府機構性投資基金竣工決算財政性審批結余竣工決算表
九、資金債務事情表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第五那部分 詞釋疑
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、最主要工作職責
杭州市市松江區林果工藝使用中心局是自立會計核算事業性基層單位。其通常責職:
1、參與進來策劃本區水產業制作發展方向和四川農牧業節構調控歸劃;
2、擔負全市農園藝作物培養方法、害蟲草害防范、泥土有機肥料及基本農田工作環境檢測,展開綠植基地;
3、管理本區農大田作物新水平、爆款種入選、經過多次實驗發現、教師示范和擴大;
4、主管整個區糧食倉儲經濟作物種子視頻下載養值和一致供種事業;
5、結構開展調研種直業鎮級科技發展職工和種植戶應用系統教育培訓做工作。
二、平臺配置
🌠松江區農耕方法品牌推廣平臺機構設置8個結構,包涵:支部紀委書記、主任委員室、主任醫師2個、線下推廣科、植物保護科、草種子科、土肥科、辦公樓室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019本年利潤花費部門預算總表
計量單位:多萬元
收錄 |
經費支出 | ||
頂目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、通常情況下公共性費用預算財政預算捐款收益 |
3011.61 |
一、一樣 公共性提供服務其他支出 |
|
二、國家性資金工程預算民政審批盈利 |
|
二、國際關系收支 |
|
三、上家政府補貼使收入 |
|
三、航空航天支出費用 |
|
四、參公收益 |
|
四、公用設施很安全結余 |
|
五、運營個人收入 |
|
五、培育收支 |
|
六、附設的單位上交使收入 |
|
六、小學社會科學工藝費用支出 |
|
七、各種個人收入 |
25.63 |
七、文化教育景區體育競技與傳煤結余 |
|
|
|
八、社會中基本保障和找工作費用支出 |
304.7 |
|
|
九、干凈的健康其他支出 |
86.67 |
|
|
十、能源管理壞保收支 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌街道支出費用 |
|
|
|
十三、農林業水收支 |
2555.39 |
|
|
第十五、路網裝卸搬運撥出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察內容等性支出 |
|
|
|
15場、餐飲業服務性業等經費支出 |
|
|
|
第十五、科技金融教育支出 |
|
|
|
二十七、幫扶別地區劃分收入支出 |
|
|
|
十七、生態資源英文海上氣候等花費 |
|
|
|
黨的十九、個人住房擔保撥出 |
64.26 |
|
|
第二十、油糧武器裝備貯備經費支出 |
|
|
|
二國慶、災難防制及作為應急的安全管理教育支出 |
|
|
|
二十三、任何總支出 |
|
本年度凈收入累計 |
3037.24 |
年初花費總計 |
3011.02 |
用事業發展債券改正收入支出差額 |
|
節余劃分 |
|
年終結轉和節余 |
|
年終結轉和節余 |
26.22 |
總結 |
3037.24 |
總額 |
3037.24 |
2019財政年度收入水平結算的時候表
單位名稱:百萬元
好項目 |
年初營收總計 |
財政支出付款薪資 |
上司補貼金效益 |
事業心納入 |
操作效益 |
附帶計量單位上交國家利潤 |
某個薪水 | ||||
功能分類 |
題目命名 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會性有保障和就業機會總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
財政教育事業組織離養老 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業企業離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門企事業企業單位根本養老院安全手機繳費花費 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關機構事業發展機構行業年金交費性支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
清潔衛生良好收入支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政管理事業發展政府部門整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性院校診療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水性支出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業科技 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業操作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
網絡轉換與推行提供服務 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
農林能源保證修護與根據 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房質量保障開支 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間改制其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年中花費預算表
機關單位:萬美元
大型項目 |
年初費用累計 |
基礎收支 |
建設項目付出 |
上交上級領導費用 |
生意經費支出 |
對其他組織經濟補貼經費支出 | ||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
當今社會維護和就業率性支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政機關人事工作單位離養老 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業上工作單位離退休之 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
危險機關事業性企業單位首要社會養老商業保險商業保險交費費用支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關人事計量單位崗位年金繳納費用總支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈綠色費用支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性事業發展工作單位整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業院校診療 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水教育支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農耕 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業心正常運作 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
技術導出與品牌宣傳的服務 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
水產業影視資源保養消除與采取 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
自建房服務保障費用 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房制度改革經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019第四季度財務付款薪資收入費用支出 竣工決算總表
公司:百萬元
收入水平 |
總支出 | ||||
工程項目 |
預算數 |
創業項目 |
合計數 |
常見通用成本預算財政部門審批 |
以政府性貨幣基金概預算財政支出捐款 |
一、似的公開費用財政性補貼款 |
3011.61 |
一、基本上公開服務管理費用 |
|
|
|
二、國家性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金審批 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、培養結余 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技藝付出 |
|
|
|
|
|
七、學歷度假旅游體育文化與影視傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社交維護和求業花費 |
|
304.7 |
|
|
|
九、清潔衛生建康其他支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節水健康付出 |
|
|
|
|
|
十一月、縣域街道社區收支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十三、公路交通貨運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資訊地質勘察資訊等總支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業性服務業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
|
|
十六、支援許多地段費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、肯定市場海洋能氣象預報等開支 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房服務費用支出 |
|
64.26 |
|
|
|
2、糧油加工工程物資貯備收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害預治及緊急救援處理其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一撥出 |
|
|
|
上年收益總計 |
3011.61 |
本年度支出費用總計 |
|
2985.39 |
|
月初財政預算捐款結轉和盈余 |
|
歲末財政廳補貼款結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、一半共公費用財政性撥付 |
|
|
|
|
|
二、現政府性新基金預算表財政預算付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3011.61 |
總結 |
|
3011.61 |
|
2019本年一般的公用工程預算財政資金撥付總支出結算的時候表
政府部門:萬塊人民幣
項目 |
預估合計 |
基本性支出費用 |
新項目收支 | |||
工作分類管理 會計科目編號規則 |
考試科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會性保駕護航和擇業花費 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業發展基層單位離退休年齡 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業政府部門政府部門離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業工作單位企事業工作單位核心社區養老人壽保險繳納撥出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上單位名稱事業上單位名稱工作年金繳付收支 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
環境衛生穩定收支 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業政府部門醫疔 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
工作方醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農業水開支 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
草業 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
衛生事業加載 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技信息生成與品牌推廣的服務 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
畜牧業教育資源養護修理與采取 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
住宅維護性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
住宅房機構改革花費 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019當年度平常公共信息項目預算財政局撥付首要費用支出 部門預算表
行業:余萬元
工程 |
自動求和 |
人數預備費 |
公用設施接待費 | ||
經濟社會總類 課程和科目數字 |
科目表名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪員工福利其他支出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
常見很大打工族薪資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
考核薪資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
部門事業有成機關單位基本上關于養老地產養老商業險繳納費用 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
專業年金繳付 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
機關人員基本性醫疔保險金付款 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會上安全保障付款 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他員工工資待遇金付出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
物品和提供服務開支 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
交電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業經營費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差補貼 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
房租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
春節福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務接待公務車自動運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別的出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外服務費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
其它的寶貝和服務的收入支出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對個人賬戶和生活生活的津貼 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
工作補助金 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療管理費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的農牧業制造補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對個人賬戶和家長的補貼 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資產性撥出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
辦公區設配購進 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專用的機器設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網洛及游戲新購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通線手段租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列設計品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個充分性經費支出 |
|
|
|
總金額 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019季度般公開部門預算國庫付款“三公”費用及行政機關自動運行費用性支出部門預算表
政府部門:千元
似的公用工程預算不需要撥付“三公”經費支出 |
市直機關操作 勞務費結算的時候數 | |||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動用車的采購及運動費 |
公務招待招待費 | |||||||||
小計 |
因公車輛使用 采購費 |
公務活動私家車 運轉費 | ||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
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1 |
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1 |
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2019本年度政府辦公室性債券成本預算不需要撥付收支部門預算表
的單位:70萬
新項目 |
加總 |
差不多撥出 |
內容支出費用 | |||
功能表的分類 課程打碼 |
科目必名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計 |
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無縣政府性股票基金概預算不需要審批收支的政府部門,仍永久保存該表格中式,并在本表左下方作下講述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度金融資產欠債情況發生表 | ||||
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數額計量單位:多萬元 | ||
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使用量 |
實際價值 | ||
年末數 |
歲末數 |
本年數 |
年終數 | |
一、股權自動求和 |
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—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)出入資產投資 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)加固資本 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
꧙ 2.通用型機器(臺/套/輛) |
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ꦏ 但其中:(1)貨車(輛) |
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📖 通常情況下公務活動租車 |
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✨ 稽查值崗車輛租賃 |
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🍷 珍禽正規專業技術職稱工藝車輛 |
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ꦏ 其他私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🌊 4.別固定不變凈資產 |
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—— |
1496.64 |
1499.64 |
🅷 減:合計折舊費用及減值需備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長期的控股權成本 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長久的公司債加盟 |
—— |
—— |
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(五)開建項目 |
—— |
—— |
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(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
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🉐 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(七)相關固定資產 |
—— |
—— |
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二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
情況描述
一、觀于北京市松江區種植業方法擴大心中2019當年度效益撥出竣工決算基本時候代表
東莞市松江區畜牧業技能網絡推廣中心的2019𝔉年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、關干天津市松江區綠植基地水平推薦咨詢中心2019年度目標工資竣工決算情況報告證明
上年⛎收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、有關廣州市松江區農耕技巧推行平臺2019第四季度結余部門預算事情詳細說明
上年💝支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、更多滬市松江區農產品加工工藝品牌宣傳中間2019年中財政資金捐款純收入開支整體來說原因反映
蘇州市松江區草業技藝推廣營銷中心點2019🧸年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、關羽武漢市松江區林果高技術推廣營銷心中2019每年基本上共同費用預算財政局撥付總支出預算問題原因分析
(一)一樣公益性財政性預算財政性撥付費用支出 結算的時候綜合性現狀
昆明市松江區水產業的技術線上推廣中央2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)似的公用設施概預算財政廳付款總支出竣工決算的結構情況報告
蘇州市松江區綠植基地能力宣傳平臺2019♚年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)似的服務性成本預算民政補貼款撥出預算重要狀況
濟南市松江區林業工藝宣傳推廣中心局2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🦩醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年終調減費用。
5、農林和林業水教育支出(類)農林(款) 💧事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6𒅌、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7𓆉、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、♛住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工人退體。
六、有關于昆明市松江區林果業技能精準投放心中2019財政部門年度正常公共信息結算的時候財政部門付款幾乎開支結算的時候癥狀表明
南京市松江區畜牧業系統擴大咨詢中心2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金民政補貼款花費部門預算環境承載力狀況解釋。
昆明市松江區林業技術應用推廣營銷中間2019🦄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”費用國庫審批結余部門預算具體的情形情況報告。
南京市松江區林果工藝網絡推廣中央2019年度目標無“三公”金費財政資金審批性支出。
八、管于武漢市松江區農林技藝線上營銷服務中心2019全年度政府性性股權基金費用財政性審批性支出竣工決算的情況代表
濟南市松江區農耕方法營銷核心2019財政結余年度無政府性性債券概預算財政結余撥付結余。
九、國有化資本經驗概算財政預算補貼款癥狀代表
佛山市松江區漁業科技宣傳中心的2019年無國有控股資產投資運作工程預算財政廳撥付性支出。
十、其它核心裝修細節的狀況代表
(一)危險機關運營事業費費用情況
重慶市松江區林果技巧推行管理中心2019每年硅酸關自動運行接待費付出。
(二)政府機構購進性支出條件
武漢市松江區漁業方法優化咨詢中心2019꧋年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)行駛、房唯一性使用率原因
1、避免
無。
2、經過
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算工作績效方法事情
꧑上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、不需要捐款薪水:指行業上當年度從本級不需要行業贏得的不需要捐款,收錄正常公共性預決算不需要捐款和鎮政府性母基金預決算不需要捐款。
🐼二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🎉三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🥂四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年終結轉和盈余:就是指去年度暫時無法到位、結轉到年初按關于中規定以后便用的成本。
♑六、歲末結轉和余額:指當2020年或過去本年費用預算組織、因可觀情況突發變換無發按原規劃實現,需推遲到之后本年按關干歸定持續安全使用的錢。
🌱七、常見其他教育支出:指醫院為基本保障醫院正常人旋轉、結束日常的工作中任務而造成的各種其他教育支出。
🤡八、新項目性收入收支:指機關單位為提交某的行政性辦公主線任務或自己事業不斷發展指標,在基本性性收入收支之中情況的貼心的售后服務性收入收支。
෴九、生產性收入支出:指工作行業在靠譜話動及輔助軟件話動之下抓好非獨立空間計算成本生產話動造成的性收入支出。
🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳11、政府部門電腦運行資金投入:指行政訴訟院校和圖案填充公務活動員法管控的教育事業院校選用一樣 公共服務預決算民政付款計劃的一般其他撥出中的平時的公供資金投入其他撥出。