乐鱼全站网页版登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/清潔衛生良好常務委會督促所
2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 推送精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018第四季度部門管理部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

第1方面 濟南市松江區衛生間和準備懷孕理事會會遠程監控所簡況

一、注意職責

二、行政部門部門預算基層單位組合

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、薪資收入撥出結算的時候總表

二、薪水結算的時候表

三、結余結算的時候表

四、民政補貼款收益費用支出 部門預算總表

五、一樣 共公費用預算財政總支出付款總支出竣工決算表

六、似的公用項目預算財務撥付根本花費部門預算表

七、普通共同成本預算財政性付款“三公”費用教育支出及行政單位運動費用教育支出教育支出部門預算表

八、國家性資金工程預算財政預算補貼款撥出竣工決算表

九、凈資產資產負債情況發生表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

四是部件 動詞釋意

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、最主要的職權

♋廣州市松江區安全學間督促和設計發育理事會會督促所是松江區安全學間督促和設計發育理事會會所屬的的行政訴訟稽查機購,一般承擔連帶責任本區共同安全學間督促、醫治安全學間督促和設計發育稽查督促等標準化管理責職,歸入按照公務活動員法標準化管理使用范圍。一般標準化管理責職如下所示:

൲1.貫徹落實情況實行的國家和本地、本區環衛和準備生二胎處理的規律、相關法律法規、規章不定時工作標準規范、和規則算法、條例,組建實現本區行政機關區域中內環衛和準備生二胎監管本職工作上發展規劃和半年度準備,定制相關聯的本職工作上不定時工作標準規范和標準規范。

💟2.受蘇州市松江區環鏡衛生防疫學管理和準備生孕理事會會申請,行政機關對本區傳染給病消滅、中小學環鏡衛生防疫學管理、的生活品飲水與營養健康重要性食品、環鏡環鏡衛生防疫學管理、放射學環鏡衛生防疫學管理的構成犯罪安件推行嚴查。

﷽3.受傷害市松江區食品清潔衛生和任務方案孕育理事會會委派,按照法定程序對本區醫院保障執業資格、食品清潔衛生技巧水平人、醫院保障重點技巧水平與水平健康、采供血的合法涉黑案件推進整治;負責管理醫院保障事件、醫護人員是非行政訴訟除理的明確任務。

🌸4.受南京市松江區干凈防疫和計劃書生孩分委會會授權委托書,分擔本區重特大項目的干凈防疫監控功能保駕護航工做;分擔本區域內交叉感得病、現在的生活生活飲用水的水、服務性的地點、放射學、化妝學校及綠色各種相關商品等病發服務性干凈防疫事件真相的監控功能管理事業、應急方案處理和特效風險評估工做。

📖5.受武漢市松江區飲食干凈可靠監督監督和方案生殖分委會會委派,承載本區飲食干凈可靠監督監督和行政事務審批流程樓盤和飲食干凈可靠監督監督備案網站流程樓盤的飲食干凈可靠監督監督技術性應用檢查、構建樓盤的預放性飲食干凈可靠監督監督技術性應用檢查、及其飲食可靠企業的標備案網站流程的日常的治工院作。

🦹6.承擔風險本區域內公開環衛、醫療保障環衛遠程監控的申訴舉報人;制定國度和上海市、本區環衛遠程監控抽驗、檢測工具每日任務。

ꦓ7.機構實行本區干凈防疫和準備生孕行政督查消息化構建,分擔本區干凈防疫和準備生孕行政督查消息采集統計解析、解析合理利用、年度辦公方案書和發表,同時相關聯政府機關消息開放業務;分擔本區干凈防疫和準備生孕自查自糾整冶、干凈防疫和準備生孕社會道德、政策法規推廣幼兒教育業務。

8.對本區各鎮、街道辦事處食品衛生防疫的管理職能協管工作實行金融產品命令、督導檢查。

9.受北京市松江區衛生管理和方案生肓理事會會信賴,承擔連帶責任本區攻擊“兩非”運行。

10.承辦單位北京市松江區干凈和準備生殖政法委員會會交辦的各種事宜。

二、培訓機構裝置

𝕴根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

都按照業內規程裝置紀檢督察組織 。

ও    受重慶市松江區清潔進行監督和規劃發育常務政法理事會會下令讓,重慶市松江區醫用故障清理辦公裝修室選在重慶市松江區清潔進行監督和規劃發育常務政法理事會會進行監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018月度部門預算表

2018一年度利潤付出結算的時候總表

的單位:萬塊人民幣

創收

費用

該項目

預算數

投資項目

預算數

一、財政廳撥付凈收入

2777.81

一、正常公共服務服務撥出

 

  另外:政府機構性理財產品費用財政預算撥付

 

二、外交關系付出

 

二、上家補貼申請書薪資

 

三、中國軍事支出費用

 

三、人事薪資

 

四、公共服務安全性教育支出

 

四、自主經營使收入

 

五、教育教學費用

4.90

五、其他機構繳納凈收入

 

六、小學科技應用付出

 

六、另一個凈收入

2.50

七、歷史文化體育健康與文化傳播支出費用

 

 

 

八、當今社會保險和就業創業總支出

241.13

 

 

九、醫療服務清潔衛生與工作規劃生孩子費用支出

2060.46

 

 

十、高效健康總支出

 

 

 

五一、新型農村社區衛生經費支出

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

十四、道路城市交通配送付出

 

 

 

十四、網絡資源勘察短信等結余

 

 

 

第十六、商業區服務培訓業等其他支出

 

 

 

十五、金融資本付出

 

 

 

十八、扶持別省份教育支出

 

 

 

18、土地海洋生物氣象臺等性支出

 

 

 

19、住宅保駕護航總支出

435.97

 

 

2、調味品運輸儲備量性支出

 

 

 

二國慶、其他花費

 

本年度盈利自動求和

2780.31

本年度收入支出累計

2742.46

用事業性貨幣基金化解開支差額

 

節余分配比例

 

本年結轉和盈余

139.48

半年度結轉和節余

177.33

總額

2919.79

共計

2919.79


2018本年度盈利竣工決算表

企事業單位:億元

大型項目

上年收益合計數

財政局審批利潤

上司政府補貼效益

企事業薪水

生產凈收入

附帶機構繳納使收入

同一工資

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

自動求和

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

教導總支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的幼小銜接總支出

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

許多幼教教育支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中有效保障和找工作收入支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業部門部門離養老金

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的政府部門組織離辭職

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門教育事業部門常規養老服務保險費用繳納總支出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業上的基層單位角色年金付款開支

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環衛和行動計劃生二胎付出

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公共服務環保

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

衛生間監察組織機構

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

發生公開環保時間應急預案治理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門衛生事業公司的醫療設備

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政訴訟標準醫療服務

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

往房安全保障費用支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改變費用支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

買房子津貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018月度教育支出結算的時候表

企業單位:萬塊

項目流程

上年費用加總

通常收入支出

樓盤費用

上交上級部門費用支出

操作支出費用

對復屬院校補助款費用

功能分類
科目編碼

題目名字大全

自動求和

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接付出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

各種培養付出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

許多教肓付出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

社交基本保障和就業創業總支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

財政教育事業機關單位離退居二線

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理的人事部門單位名稱離退職

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

基層單位行業基層單位首要頤養保障交費開支

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業部門部門崗位年金付款支出費用

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫療環衛環衛和設計二孩付出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

通用干凈衛生

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

食品衛生督察平臺

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

的突發公開安全行為應急指揮處理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業公司的醫療服務

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政訴訟企事業單位醫院

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

房間得到保障總支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新花費

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

公寓房社保公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款貼補

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018財政其他支出年度財政其他支出審批純收入其他支出結算的時候總表

單位名稱:萬元左右

工資

收支

項目流程

結算的時候數

樓盤

累計數

一般的公共信息財政局預算財政局捐款

市政府性股權基金項目預算財政部門付款

一、通常情況共公項目預算國庫補貼款

2777.81 

一、平常公眾服務性花費

 

 

 

二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫付款

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事花費

 

 

 

 

 

四、公眾健康安全撥出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育經費支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、合理枝術撥出

 

 

 

 

 

七、技術 體肓與文化傳播撥出

 

 

 

 

 

八、市場切實保障和就業問題開支

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療設備清潔衛生與計劃怎么寫生孩總支出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、環保健康綠化環保健康其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉平臺結余

 

 

 

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

 

 

十五、流量車輛運輸支出費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源勘測消息等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、金融業的第三產業等經費支出

 

 

 

 

 

16、銀行業花費

 

 

 

 

 

十八、捐助其它的中南部其他支出

 

 

 

 

 

十七、土地浮游生物氣象臺等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、往房保障措施費用支出

435.97 

435.97 

 

 

 

第二十、調味品原材料設備存量支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、許多開支

 

 

 

年初純收入自動求和

2777.81 

上年費用支出 合計數

2729.05 

2729.05 

 

本年財政性審批結轉和盈余

17.53 

年尾不需要審批結轉和節余

66.29 

 66.29

 

      一樣公益性預決算財政預算審批

17.53 

 

 

 

 

      政府部性基金投資概預算財政部門付款

 

 

 

 

 

合計

2795.34 

總金額

2795.34 

 2795.34

 

 


2018全年度通常情況下公共服務項目預算財務付款費用支出 部門預算表

單位名稱:億元

 

樓盤

自動求和

大多費用

業務費用支出

基本功能等級分類

項目編號

專業科目命名

205

 

 

學前教育結余

4.90

 

4.90

205

99

 

另外的教育教學收支

4.90

 

4.90 

205

99

99 

其余的教育收支

4.90

 

4.90

208

 

 

社會化保障措施和出去上班撥出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政訴訟事業上的企業單位離退職

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口控制的行政部門標準離退居二線

19.53

19.53

 

208

05 

05 

機構行業組織幾乎社會個人養老保險費用繳付教育支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

機關行業工作單位行業工作單位專業年金付費教育支出

77.14

77.14

 

210

 

 

醫遼清潔衛生和工作計劃孕育撥出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公益性清潔

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生監管監管構造

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

發生意外公共信息安全衛生案例應及凈化處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政處事業性的單位醫療服務

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

財政企業單位治療

63.36

63.36

 

221

 

 

住宅房的保障經費支出

435.97

435.97

 

221

02

 

商品房改善其他支出

435.97

435.97

 

221

02

01

公房個人公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

首套房補貼政策

237.39

237.39

 

累計數

2729.05

2377.68

351.37

 


2018年度目標大部分公共性費用財政資金審批基本性費用竣工決算表

  公司的:萬元左右

新項目

累計

專業人員費用

公共費用

市場經濟類別

科目表商品編號

項目命名

301

 

月工資特權開支

2132.10

2132.10

 

301

01

  基本的基本工資

232.86

232.86

 

301

02

  津貼費補貼款

852.50

852.50

 

301

03

  績效工資

220.23

220.23

 

301

06

  工作餐補貼申請書費

 

 

 

301

07

  考核公司

 

 

 

301

08

行政機關企事業方幾乎醫養商業險費

133.39

133.39

 

301

09

新職業年金繳納

77.14

77.14

 

301

10

工作人員常規醫療器械商業保險手機繳費

63.36

63.36

 

301

11

國家地方公務員醫療設備經濟補貼付款

 

 

 

301

12

另外的當今社會保險繳付

11.75

11.75

 

301

13

住宅房個人公積金

198.58

198.58

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  其它的月薪有福利開支

342.29

342.29

 

302

 

進口商品和服務質量付出

214.45

 

214.45

302

01

  辦公場所費

5.98

 

5.98

302

02

  油墨印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  詳詢費

0.60

 

0.60

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

16.53

 

16.53

302

07

  電力費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理制度費

5.38

 

5.38

302

11

  出差補貼

5.11

 

5.11

302

12

  因公回國(境)費用的

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租借費

0.87

 

0.87

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培養費

0.35

 

0.35

302

17

  公務活動接侍費

0.17

 

0.17

302

18

  使用食材費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業級燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.18

 

0.18

302

27

  委托協議服務費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

19.63

 

19.63

302

29

  好處費

101.38

 

101.38

302

31

  國家公務專車運轉維持費

15.14

 

15.14

302

39

  別鐵路交通花銷

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及附帶材料費

 

 

 

302

99

  某些淘寶商品和功能其他支出

10.84

 

10.84

303

 

對一個人和小家庭的補貼費

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  辭職費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活經濟補貼

 

 

 

303

07

  治療費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

0.54

0.54

 

303

10

一個人草業產出補貼政策

 

 

 

303

99

  另一個人和普通家庭的補貼金支出費用

0.38

0.38

 

310

 

基金性總支出

   10.68

 

    10.68

310

02

  辦公樓設備添置

 9.59

 

 9.59

310

03

  多功能裝置購置費

1.09

 

1.09

310

07

  內容網絡上及APP新購升級

 

 

 

310

13

  因公使用車購進

 

 

 

310

19

  別的公共交通道具購進

 

 

 

310

22

  隱形的房產新購

 

 

 

310

99

  相關資源性費用支出

 

 

 

累計

2377.68

2152.55

225.13

 


2018年度目標平常公益性概算財政資金撥付“三公”預備費及政府機關啟動預備費總支出竣工決算表

企業單位:70萬

普通公益性概算財政資金捐款“三公”經費預算

政府部門正常運行

經費預算部門預算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

國家公務公務車購進及使用費

公務接待客人接待客人費

小計

國家公務租車

購入費

因公公務車

開機運行費

項目預算數

預算數

估算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

估算數

預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018本年國家性資金工程預算國庫審批開支結算的時候表

廠家:千元

該項目

累計數

常見費用支出

業務性支出

功能模塊分為

考試科目編號

項目命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度股權債務現狀表

 

 

收入額計量單位:億元

 

數目

附加值

本年數

年底數

年末數

年底數

一、資產投資預估合計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)進出固定資產

——

——

159.96 

181.62

   (二)緊固資本

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

🐻                          基本上公務活動公務車

 

 

 

 

🔜                          市場監管執勤點用車的

 15

 7

249.30

143.22

🎃                          特類行業工藝出行用車

 

 

 

 

ꦫ                          其余買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦓ               4.的固定不動金融資產

——

——

708.91

920.86

꧃        減:總計折舊費及減值工作

——

——

 

 

   (三)長時間創業

——

——

 

 

   (四)興建工程建設

——

——

 

 

   (五)隱形的資金

——

——

150.00

150.00 

🐎        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)另外的基金

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

20.48

4.29

三、凈房產總計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關與廣州市市松江區環保和進度表生小孩理事會會監察所2018每年薪水支出費用預算總的問題講解

昆明市松江區健康和規劃生孩子常務協會監督的管理職能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;♓工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、至于鄭州市松江區環衛和預計懷孕理事會會輔導所2018年終利潤部門預算現狀反映

當年度🦹收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、對於武漢市松江區清潔衛生和工作方案生小孩常務聯合會輔導所2018每年經費支出竣工決算原因這說明

年初ꦫ支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、關羽傷害市松江區清潔和規劃生孩常務研究會監控功能所2018本年不需要補貼款收入水平收入支出環境承載力狀態描述

佛山市松江區衛生學和預計生孩常務政法委員會執法監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;💦工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、對于濟南市松江區衛生監督的管理職能和年度計劃發育促進會會監督的管理職能所2018年終似的公益性概算財政廳審批開支預算情況發生描述

(一)基本上服務性預預算財務補貼款經費支出預算環境承載力情形

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。𝔍主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)基本上公共服務估算不需要撥付開支部門預算構造情況下

⛄上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)普通共公費用財政預算補貼款付出竣工決算實際現象

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:𓃲人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1♉、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。🐎主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🧜退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

💛上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🍃、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🔯、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

𝔉七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費不需要付款撥出預算環境承載力狀況說明書怎么寫。

ꦺ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”金費國庫付款教育支出預算明確情形就說明。

2018🍷年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

ꦯ因公使用車運轉維護與保養支出費用15.14萬美金。主要是適用環保督察污染監測、專業事情所需要公務活動出行用車生物燃料、保修費、在街上過路的機動車行駛費、安全費及保修養生保健等支出費用。2018年,重慶市松江區安全和計劃書計劃生育政策理事會會遠程監控所歸屬各成本預算基層單位支出財政部門捐款的因公專用車保證量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

ไ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有充分合作經營工程預算財政資金審批具體情況講解

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、某些重要性法定程序的情況報告代表

(一)機關事業單位啟動專項經費收支情況發生

𝔍上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)地方招標采購合同其他支出條件

🐼上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🔯年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)行駛、農村房子特俗占地具體情況

1.維修

🌳直到2018年12月31日,天津市松江區環境衛生和項目二孩醫學會會監督的監管職能所便用的一般來說的公務接待活動專車輛中,由區行政單位事情監管局統一原件服務保障的一般來說的公務接待活動專車輛為7輛。

2.快裝

廣州市松江區環保和計劃表生肓常務研究會質量監督所2018全年無房源特殊性使用率。

(四)預決算考核管理制度情況發生

成都市松江區環保和規劃發育理事會會督察所2018全年工程項目項目預算考核運轉上安全方法工學院作積極開展實際實際情況如表:本標準設立了如表工程項目項目預算考核運轉上安全方法考核機理:《廣州市松江區干凈衛生和項目養育研究會會督促所工程項目項目預算運轉上安全方法妙招》;運轉上機理這方面加強制度建設考核目的規劃、考核監視和考核評論等。全期間考核運轉上安全方法快速執行實際實際情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個♕,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🌌一、財務資金捐款使收入:指單位名稱本月度度從本級財務資金單位達成的財務資金捐款,比如普遍公開項目費用財務資金捐款和地方政府性基金投資項目費用財務資金捐款。

二、自己創業個人收錄:指自己創業工作單位抓好專業的金融業務活躍非常引導活躍得到的個人收錄。

🧔三、企業生產薪資:指自己企業名稱在正規專業金融產品運動試述引導運動之余開設非獨有計算成本企業生產運動完成的薪資。

𝔍四、一些薪水:指工作單位贏得的除“財政廳捐款薪水”、“參公薪水”、“營業薪水”等其他的薪水。一般是:科目薪水等。

五、上年結轉和節余:就是指上一年度尚無完工、結轉到上年按業內規則馬上實用的資產。

ꦿ六、年終結轉和余額:指當財政一本年度度或此前財政一本年度項目預算制定、因可觀狀態出現轉化始終無法 按原計劃方案試行,需超時到今后財政一本年度按管于要求馬上在使用的財政資金。

七、大多花費費用:指計量單位為有效保障公司正常的運行業務、實現日常性業務任務而突發的一項花費費用。

🌳八、創業項目經費總其他支出:指的單位為完工其他的行政機關工作主線任務主線任務或事業性快速總體目標值,在通常經費總其他支出之余發生的哪項經費總其他支出。

ꩵ九、加盟費用:指事業上的機關單位在專業的促銷工作及輔助促銷工作外大力開展非獨立自主分攤加盟促銷工作的發生的費用。

ꦬ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓰11、市直機關程序運行資金投入:指政府部門計量基層單位和參照物國家公務員考試法服務管理的事業上的計量基層單位采用普通服務性成本預算財務付款具體安排的關鍵費用中的平日共公資金投入費用。

星空体育官方入口 b体育官网app下载 米乐下载网址 开云app官网入口 kaiyun体育登录网页入口 星空体育官网 b体育官网下载 米乐网app 爱游戏app kaiyun体育登录网页入口