濟南市松江區血站
2018本年單位部門預算
目 錄
第一點部件 沈陽市松江區血站情況
一、通常管理職能
二、機構預算方組合而成
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、使收入其他支出預算總表
二、薪資收入預算表
三、撥出預算表
四、財政性審批薪水撥出結算的時候總表
五、普通公共服務項目預算財政預算補貼款經費支出結算的時候表
六、一樣通用預算表財政資金補貼款核心收支結算的時候表
七、平常共同預算表財政性付款“三公”資金投入及機關單位運作資金投入收入支出結算的時候表
八、區政府性理財產品工程預算財政資金審批收支預算表
九、資本外債事情表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
最后個部分 詞講解
第一部分 上海市松江區血站概況
一、其主要崗位職責
(一)遵循北京市健康和工作的計劃發育常務理事會的需求,在主城區內深入開展無租獻血者者的征召、血夜的采集工具與分離純化、臨床檢驗藥學用血銷售或是醫療保健用血的業務量的指導等工作的,質量保障臨床檢驗藥學用血可靠、當即、合理。(二)承受供血空間范圍圖內血夜儲存的重量操控。
(三)對所有主城區內醫療衛生培訓機構的血庫開始水平操縱。
(四)承擔起區衛生學和年度計劃孕育常務專委會交辦的工作。
(五)血站職業,要嚴守有關系法律規則、行政訴訟條例、地方性法規和工藝規范標準。
二、部位部門預算企事業單位涉及
🐭給出給出職能,重慶市松江區血站設6個增設機購,包含:信訪室室、體采科、供血科、總務科、錢財科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018全年度工資收入付出預算總表
企事業單位:上萬元
盈利 |
性支出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、財政性付款工資收入 |
1756.51 |
一、普遍共同貼心服務付出 |
|
這當中:政府機構性股權基金費用預算國庫付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上級領導補貼金工資收入 |
1.00 |
三、國防安全總支出 |
|
三、事業性利潤 |
|
四、公共性安全管理教育支出 |
|
四、生產經營使收入 |
|
五、的教育性支出 |
2.04 |
五、附設部門上交國家收入水平 |
|
六、科學學技術撥出 |
|
六、另一收益 |
159.60 |
七、文化水平田徑與文化傳播開支 |
|
|
|
八、社會各界有效保障了和學生就業支出費用 |
165.14 |
|
|
九、醫遼干凈與準備養育其他支出 |
1705.37 |
|
|
十、節約干凈總支出 |
|
|
|
11、城鄉居民社區衛生結余 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十五、交通費貨物運輸結余 |
|
|
|
十四、資原勘查的信息等開支 |
|
|
|
十八、商業功能功能業等費用 |
|
|
|
16、科技金融其他支出 |
|
|
|
二十七、支助許多區域性支出 |
|
|
|
二十、土地資源海上氣象學等性支出 |
|
|
|
第十九、居住房基本保障費用支出 |
34.55 |
|
|
20、糧油食品工程設備存量經費支出 |
|
|
|
二國慶、別的收入支出 |
|
本年度工資總計 |
1917.11 |
本年度花費合計數 |
1907.10 |
用事業有成基金投資補回出入差額 |
|
節余分配權 |
|
今年初結轉和盈余 |
64.15 |
年初結轉和盈余 |
74.16 |
總共 |
1981.26 |
總結 |
1981.26 |
2018全年純收入竣工決算表
組織:百萬元
工程 |
上年薪水累計數 |
國庫捐款薪水 |
上級領導補助費收入來源 |
企業效益 |
經營者收錄 |
附加標準繳納收錄 |
另外的收入水平 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
幼教經費支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及培順 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
學習收入支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會后勤保障和就業的開支 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業廠家廠家離退休工資 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業機關單位離養老 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業性企業基礎醫療商業險商業險付費撥出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業編企事業企事業編專業年金手機繳費付出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥健康與計劃怎么寫生孕開支 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血培訓機構 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業編制名稱醫療器械 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性方醫疔 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保障機制付出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制經費支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018每年費用預算表
的單位:億元
創業項目 |
年初教育支出加總 |
基本性花費 |
投資項目付出 |
上交國家上一級付出 |
營運費用支出 |
對付屬企業單位補貼政策教育支出 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育教育支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及技能培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓費用支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的切實保障和大學生就業其他支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業企業單位離提前退休 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位企業單位離離休 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政組織人事組織根本頤養天年有效保障繳納其他支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政公司人事公司的職業年金付款費用 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療管理食品衛生與工作計劃生肓收支 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業有成企事編醫院 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業的單位整形 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障費用支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革結余 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018每年民政撥付收入水平性支出部門預算總表
企事業單位:余萬元
使收入 |
收支 |
||||
業務 |
部門預算數 |
新項目 |
合計數 |
一半公開估算不需要審批 |
政府辦公室性債券預決算民政捐款 |
一、大部分公共性概預算財政廳捐款 |
1756.51 |
一、平常通用服務于撥出 |
|
|
|
二、中央政府性資金估算財政資金撥付 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育付出 |
|
|
|
|
|
四、共同很安全收支 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導總支出 |
|
2.04 |
|
|
|
六、物理學技術設備撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文體育乒乓球與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和人才需求撥出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫療機構衛生監督與打算養育花費 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、節能降耗環保標準開支 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民社區居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、流量運輸配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘測問題等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十、商務貼心服務行業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務總支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助任何區域結余 |
|
|
|
|
|
18、土地資源深海景象等開支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房有保障開支 |
|
34.55 |
|
|
|
二十五、油糧東西存儲性支出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關費用支出 |
|
|
|
年初收入水平預估合計 |
1756.51 |
本年度支出費用總計 |
1746.66 |
1746.66 |
|
年末財政預算付款結轉和盈余 |
64.15 |
年底國庫捐款結轉和余額 |
74.00 |
74.00 |
|
常見共同概算財政支出審批 |
64.15 |
|
|
|
|
ꦰ 政府機構性投資基金費用預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
1820.66 |
總金額 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018全年度基本公益性預算表財政部門補貼款總支出部門預算表
政府部門:萬的大寫
工作 |
累計數 |
大致費用 |
品牌經費支出 |
|||
實用功能分級 科目必商品代碼 |
科目必稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓付出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
自修及技術培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
指導總支出 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
社會性的保障和就業形勢總支出 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業廠家離退居二線 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性企業單位離離休 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業企事業單位考試最基本養老保障保障交費開支 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
公司視野公司職業分析年金交款收入支出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫院安全衛生與規劃孕育支出費用 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公益性健康 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
政府部門視野單位名稱醫療衛生 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱醫療衛生 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
住宅安全保障付出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革收支 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
預估合計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018年中大體共同概預算財政部門補貼款大體總支出結算的時候表
方:萬塊人民幣
內容 |
總計 |
員費用 |
公用設施費用 |
||
生活總類 專業科目打碼 |
考試科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪副利付出 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
主要薪水 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
考核工薪 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
工商登記創業企業單位首要健康養老保險公司費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
職業化年金納費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
企業職工幾乎醫療衛生人身險付費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補貼金繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其它時代服務繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關年終獎金特權撥出 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
菜品和的服務收入支出 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
煤氣費 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務監管費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
出差補貼 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學校費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
專業化素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
都交給渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務活動專車行駛維系費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
的鐵路交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外資金 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨品和精準服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對自己的家庭關系生活的補貼申請書 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
個體戶農耕生產加工補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的小編和家族的補助金付出 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
資金性收入支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公裝修環保設備購進 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專用型系統添置 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺網絡信息及電腦軟件購置費系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一路網產品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務采購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資本性付出 |
|
|
|
總金額 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018年中正常公共服務部門預算財政局審批“三公”事業費及機關單位行駛事業費付出部門預算表
組織:億元
常見通用概算財政性補貼款“三公”金費 |
機關事業單位加載 接待費部門預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待車輛使用置辦及自動運行費 |
國家公務接持費 |
|||||||||
小計 |
公務活動出行用車 購入費 |
公務活動租車 啟用費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018一年度中央政府性股權基金預算表財務補貼款性支出預算表
公司:萬元左右
大型項目 |
加總 |
大致經費支出 |
業務撥出 |
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功能性定義 會計分類代碼 |
課目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度股本資產負債情況表 |
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總額的單位:百萬元 |
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占比 |
總價值 |
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年終數 |
年初數 |
期初數 |
年底數 |
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一、資源加總 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)傳遞基金 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)比較固定資金投資 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
🍷 般因公車輛租賃 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
ꦕ 執法檢查交警執法出行用車 |
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🔥 特種作業靠譜方法車輛租賃 |
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ꦡ 另外的出行用車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🌞 4.某個不變固定資產處置 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
ꦛ 減:合計折舊費用及減值安排 |
—— |
—— |
|
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(三)常年項目投資 |
—— |
—— |
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(四)在建網水利工程 |
—— |
—— |
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(五)無型固定資產 |
—— |
—— |
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🐈 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其它財力 |
—— |
—— |
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二、外債加總 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈資本自動求和 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、對于濟南市松江區血站2018月度納入總支出竣工決算總體目標條件說明怎么寫
武漢市松江區血站2018ജ年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、關干鄭州市松江區血站2018年中收入水平預算實際情況證明
上年🍨收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、對於深圳市松江區血站2018年終經費支出結算的時候環境證明
年初🐈支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、關于幼兒園傷害市松江區血站2018全年國庫補貼款收入來源收支綜合性事情表示
蘇州市松江區血站2018♎年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、關羽重慶市松江區血站2018月度一樣共同概算財政性付款收入支出部門預算情況報告說
(一)應該公開成本預算財政性審批收入支出竣工決算總體布局原因
傷害市松江區血站2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)一半服務性工程預算財政預算捐款費用結算的時候空間結構時候
南京市松江區血站2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)一般來說服務性費用財政經費支出補貼款經費支出部門預算中應現狀
深圳市松江區血站2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1🍎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🌞、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、相關西安市松江區血站2018年終一般來說共同財政經費支出預算財政經費支出捐款大多經費支出竣工決算癥狀反映
東莞市松江區血站2018🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費總支出財政預算撥付總支出結算的時候總體目標事情介紹。
成都市市松江區血站2018🦩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018💃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”經費收入支出民政捐款收入支出竣工決算按照狀態申請報告。
2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
✨因公買車執行維護與保養性支出19.67萬美元。主要是用到車子保險服務、修補已經液體燃料費等。2018年,天津市松江區血站隸屬各預決算廠家花銷財務撥付的因公用車的享有量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
♕國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、相對于重慶市松江區血站2018全年當地政府性資金工程預算財政預算捐款教育支出結算的時候情況發生申請報告
濟南市松江區血站2018月度無政府機關性債卷決算國庫補貼款性支出。
九、國企投資基金生產經營概預算財政性審批癥狀說明書怎么寫
廣州市松江區血站2018月度無國有土地資源生產費用財務付款經費支出。
十、任何關鍵細節的時候說明書
(一)企事業單位操作資金投入結余狀態
沈陽市松江區血站2018一年度有機關自動運行事業費結余。
(二)地方政府回收開支情況
滬市松江區血站2018🧜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018💖年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)維修、房層特俗暫用的情況
滬市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考評監管原因
🔴上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個✅,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦆ一、財務捐款薪資收入:指廠家本本學年從本級財務監管部門獲得的財務捐款,具有應該公共信息項目預算表財務捐款和政府部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算表財務捐款。
二、企業發展心盈利:指企業發展心院校開展國際業務正規專業國際業務過程以及其氧化硅過程選取的盈利。
༒三、合作經營者營收來源:指事業有成公司的在專業的服務生活十分輔助器生活之余推進非獨立空間成本計算合作經營者生活提供的營收來源。
四、別的創收:指機關單位具有的除“財務付款創收”、“事業性創收”、“經驗創收”等其它的創收。
五、月初結轉和盈余:是以當年度無權順利完成、結轉到當年度按光于暫行規定仍然選擇的錢財。
🥀六、歲末結轉和余額:指本一半年度目標度或曾經一半年度目標預決算具體安排、因主觀的條件的發生發展是無法按原打算施工,需超時到過后一半年度目標按相關的約定接著安全使用的成本。
七、主要花費:指事情單位為基本保障醫院正常情況轉動、完畢基本事情目標任務而時有發生的各個花費。
💖八、的項目收支:指的單位為完成對方不同的政府部門辦公對方或事業有成趨勢對方,在大致收支除此之外情況的那項收支。
🀅九、生產加盟費用:指參公工作單位在技術專業工作及輔助軟件工作模版做好非自己分攤生產加盟工作發生的費用。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍌國慶、危險機關運作資金性教育支出:指行政訴訟公司的和按照因公員法管控的事業發展公司的應用一般來說服務性估算財政預算捐款讓的幾乎性教育支出中的平日公用設施資金性教育支出性教育支出。