西安市松江區血站
2019當年度結算的時候
目 錄
第一個環節 昆明市松江區血站概述
一、注意職責權限
二、部門設立
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、收入水平性支出部門預算總表
二、收錄部門預算表
三、費用竣工決算表
四、財政資金捐款薪水付出結算的時候總表
五、一樣 公共性費用預算財政預算撥付結余結算的時候表
六、通常情況下公共服務項目預算國庫捐款最基本撥出預算表
七、一半公共性成本預算財政部門補貼款“三公”金費及機關單位運轉金費收支竣工決算表
八、政府部門性股權基金預預算財政局審批教育支出預算表
九、金融資產資產負債時候表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
第四個的部分 名稱詮釋
第一部分 上海市松江區血站概況
一、一般職責權限
🌠(一)假設按照南京市安會衛生建康理事會會的想要,在管區內開設有償轉讓捐血者的征召、血中的搜集與準備、醫學用血廠家直銷還有社區醫療用血的銷售業務指引等事業,保障措施醫學用血安會立刻、有用。
(二)負責供血區域劃分面積內血樣永久保存的質量有效控制。
(三)對之處市轄區內社區醫療構造的血庫對其進行產品品質操縱。
(四)履行區食品衛生身體理事會會交辦的任務卡。
(五)血站執業藥師,怎樣應遵照光于法律規則、財綜治委規、條例和枝術正確
二、單位設施
🌌依照上述所說職能,東莞市松江區血站設6個下設設備,包含:辦公場所室、體采科、供血科、總務科、公司財務科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019全年創收開支竣工決算總表
院校:萬
純收入 |
費用支出 |
||
該項目 |
預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、一半公用預算表不需要審批薪水 |
1797.55 |
一、通常情況公共產品產品經費支出 |
|
二、當地政府性債券預決算財政支出捐款收入水平 |
|
二、外交關系收支 |
|
三、領導補助費收錄 |
|
三、中國軍事收支 |
|
四、事業心盈利 |
|
四、公共信息健康安全性支出 |
|
五、操作創收 |
|
五、教育輔導經費支出 |
2.33 |
六、加盟公司上交個人收入 |
|
六、科學實驗水平性支出 |
|
七、某個工資收入 |
|
七、傳統藝術旅游行業體育教育與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
八、社會中得到保障和人才需求其他支出 |
159.30 |
|
|
九、環保營養健康支出費用 |
1570.05 |
|
|
十、節能技術環保性其他支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民社區服務站撥出 |
|
|
|
12、農業水費用支出 |
|
|
|
十四、交通銀行裝運收入支出 |
|
|
|
十四、的信息勘察的信息等撥出 |
|
|
|
15場、商務服務于業等開支 |
|
|
|
16、科技金融經費支出 |
|
|
|
十二、支助一些位置撥出 |
|
|
|
18、理所當然資源共享深海氣象局等結余 |
|
|
|
十八、自建房有效保障性支出 |
44.03 |
|
|
第二十、糧油加工防汛物資存儲經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、災難防范及作為應急的工作管理收支 |
|
|
|
二十三、一些開支 |
|
年初利潤合計數 |
1797.55 |
當年度支出費用合計數 |
1775.71 |
用人事貨幣基金補回結余差額 |
|
余額分配權 |
|
年終結轉和節余 |
74.16 |
年終結轉和盈余 |
96.00 |
總額 |
1871.71 |
共計 |
1871.71 |
2019一年度收錄結算的時候表
的單位:萬美元
項目流程 |
上年收入來源自動求和 |
財務審批薪資 |
領導津貼薪資 |
事業心薪資 |
營運使收入 |
附帶基層單位上交國家個人收入 |
其他的納入 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
學校總支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及技能培訓 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳收入支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場擔保和就業形勢收入支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關創業政府部門離辭職 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事企企業離退職 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展計量單位通常關于養老地產養老穩妥繳納經費支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上的單位名稱職業類型年金繳付花費 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色費用 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血基層單位整形 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟行業工作單位醫療服務 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業企事編醫療保障 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保護花費 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019年終收入支出預算表
院校:萬多
大型項目 |
年初總支出加總 |
基礎費用支出 |
內容支出費用 |
上交上級部門付出 |
合作經營收入支出 |
對所屬企業單位政府補貼費用 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培育花費 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修班及培訓教育 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程支出費用 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和自主創業付出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業廠家離退休之 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性部門離退休年齡 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機構事業性機構總體社會養老穩妥穩妥繳納收支 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業計量單位角色年金繳付收入支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛衛生撥出 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血公司 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業公司的診療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位治療 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障費用 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房收入分配改革性支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房個人住房公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019本年財政預算審批使收入付出結算的時候總表
政府部門:上萬元
收入水平 |
經費支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
產品 |
合計數 |
般公共性項目預算財政局捐款 |
當地政府性投資基金工程預算財政預算捐款 |
一、大部分服務性決算不需要撥付 |
1797.55 |
一、般服務管理性服務管理撥出 |
|
|
|
二、縣政府性私募基金工程預算財政預算付款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、通用平安教育支出 |
|
|
|
|
|
五、學校收入支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、實驗新技術收入支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神景區體育乒乓球與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上后勤保障和學生就業開支 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、清潔衛生身體健康支出費用 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、發展節能安全安全費用 |
|
|
|
|
|
11、新型農村社區服務中心支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、客運物流運輸經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查信息內容等收支 |
|
|
|
|
|
十六、金融業售后服務行業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業花費 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助其它省份收入支出 |
|
|
|
|
|
18、生態網絡資源海域氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
19、公寓房得到保障撥出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
二十二、調味品資源收儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難有機廢氣及應急工作工作支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、別的花費 |
|
|
|
上年收錄加總 |
1797.55 |
年初花費累計數 |
1775.71 |
1775.71 |
|
今年初財政資金付款結轉和余額 |
74.16 |
年初民政捐款結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、一般來說公用估算財政部門付款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、市政府性貨幣基金工程預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
1871.71 |
總金額 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019本年平常公共性民政預算民政捐款其他支出預算表
方:余萬元
工程項目 |
總金額 |
基本上費用 |
工程項目收支 |
|||
的功能總類 管理費用數字 |
幾個會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校其他支出 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
進修學校及陪訓 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
培訓課花費 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
中國社會服務保障和大學生就業付出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟視野單位名稱離養老 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
視野組織離離休 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
企視野部門視野部門大致醫療人身險人身險納費收支 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
行政標準工作標準職業技能年金納費其他支出 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
衛生學鍵康費用支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血學校 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
人事部門事業心公司社區醫療 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位醫療管理 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
往房確保開支 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
自建房轉型開支 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
預估合計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019第四季度大部分服務性費用預算不需要撥付通常收入支出結算的時候表
院校:萬
業務 |
自動求和 |
師資金 |
共用事業費 |
||
經濟條件分類整理 課程編號規則 |
會計科目種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利福利花費 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
一般年終獎金 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
|
|
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助金費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
機構事業發展部門總體給養老人身險網上繳費 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
職業的年金激費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
干部職工幾乎醫療衛生保費激費 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼政策繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的的社會質量保障網上繳費 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些月薪春節福利性支出 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
品牌和產品經費支出 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
辦公區費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
用電 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
電力費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
交通費 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出境(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
特權費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
因公出行用車運營服務器維護費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
相關流量手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加收費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
某個商品信息和精準服務費用 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對我們和家長的政府補貼 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體綠植基地制作補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
的對自身和家里環境的補貼 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
股權投資性結余 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
會議室機械采購 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專用的設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網及圖片軟件購入刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別交通出行工貝置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和成列品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產管理性經費支出 |
|
|
|
總金額 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019財務年度尋常通用概算財務補貼款“三公”金費及政府機關進行金費開支結算的時候表
企業單位:來萬
尋常公用設施概算財政支出審批“三公”事業費 |
單位作業 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
因公租車購入及正常運行費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公私家車 購買費 |
公務活動私家車 操作費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019年市政府性債券工程預算財政局捐款經費支出預算表
標準:萬美金
建設項目 |
自動求和 |
幾乎開支 |
活動花費 |
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的功能分為 考試科目簡碼 |
會計科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年金融資產流動負債問題表 |
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資金行業:萬 |
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次數 |
社會價值 |
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今年初數 |
歲末數 |
年終數 |
年初數 |
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一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)的流動固定資產 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)固定的金融資產 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
𝔉 2.公用的設備(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
♎ 在當中:(1)該車輛(輛) |
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༺ 一般的因公出行 |
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♌ 聯合執法巡邏車輛 |
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🎉 特殊工種行業高技術車輛租賃 |
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🎶 各種出行用車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🍨 4.各種比較固定債務 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
💛 減:累積折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)長久的股份項目投資 |
—— |
—— |
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(四)繼續國債投資費用 |
—— |
—— |
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(五)搭建網過程中 |
—— |
—— |
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(六)神圣資金 |
—— |
—— |
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💞 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(七)任何資金 |
—— |
—— |
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二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、有關于天津市市松江區血站2019當年度收錄收支竣工決算綜合現象就說明
滬市松江區血站2019♑年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、觀于天津市松江區血站2019月度盈利部門預算具體情況介紹
本年度收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、有關鄭州市松江區血站2019本年教育支出結算的時候情況報告說明書怎么寫
上年🦹支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、至于重慶市松江區血站2019一年度財政部門捐款工資開支綜合情形闡明
北京市松江區血站2019🌌年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、介紹武漢市市松江區血站2019全年似的公開成本預算財政預算補貼款費用竣工決算原因表明
(一)平常共公成本預算不需要審批開支部門預算整體來說事情
重慶市松江區血站2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)一樣服務性財政廳預算財政廳撥付經費支出竣工決算結構類型前提
西安市松江區血站2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)通常公用概預算國庫捐款教育支出竣工決算實際事情
傷害市松江區血站2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1☂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、中國社會服務和就業的性支出(類)政府部門事業上的公司的離退休年齡(款)
ꦬ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、社會發展確保和就業機會收入支出(類)行政訴訟事業公司的離退休年齡(款)
𝓡機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5♉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、管于武漢市松江區血站2019一年度通常的情況下公共服務費用財政局付款最基本總支出結算的時候的情況反映
杭州市松江區血站2019♈年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1♍、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2ꦦ、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門撥付總支出結算的時候綜合性事情證明。
杭州市松江區血站2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”接待費財政局審批收入支出預算到底狀況說明書。
2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
🐻公務活動私家車電腦運行運營維護性支出20.42十萬。主耍用在車保險服務、維修保養、染料費和在街上過路的進出費等。2019年,昆明市松江區血站工作單位隸屬各預算表工作單位花銷財政支出補貼款的因公用車的保證量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
昆明市松江區血站2019年度目標無市政府性基金投資項目預算財政性捐款費用。
九、國有企業充分企業經營估算不需要付款狀況表明
蘇州市松江區血站2019季度無國企投資者企業經營概算不需要補貼款支出費用。
十、另外的關鍵事宜的情況報告闡明
(一)機關事業單位運轉專項經費花費情況下
天津市松江區血站2019全年三聚氰胺樹脂關啟動資金費用。
(二)政府辦公室采購招標撥出條件
西安市松江區血站2019🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、建筑非常規占地現象
北京市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核維護原因
成都市松江區血站2019🐭年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💛一、財政支出局局概算資金審批凈收入:指機關單位年初度從本級財政支出局局概算資金職能部門擁有的財政支出局局概算資金審批,也包括正常通用概算財政支出局局概算資金審批和市政府性投資基金概算財政支出局局概算資金審批。
二、人事工資收益:指人事公司的進行專門國際業務的活動方案和氧化硅的活動方案爭取的工資收益。
⛎三、生產收益:指行業企業在專業的項目游戲營銷過程非常輔助性游戲營銷過程之下開發非單獨的統計生產游戲營銷過程達成的收益。
ജ四、一些純凈盈利:指政府部門擁有的除“財務付款純凈盈利”、“視野純凈盈利”、“生意純凈盈利”等意外的純凈盈利。
五、今年初結轉和節余:意指上一年度已經完整、結轉到上年按關于的規定重新適用的的資金。
ꦓ六、年終結轉和節余:指年初度或之前全年目標預算表準備、因直接環境情況變化無常是無法按原工作方案施行,需推遲了到而后全年目標按有關系規程一直食用的金額。
🔯七、基本的開支:指企事業單位為安全保障設備普通 日常任務卡運轉、成功完成日常任務卡運轉任務卡而遭受的各種開支。
꧅八、品牌收入付出:指標準為做完對應的政府部門崗位學習目標或事業壯大壯大學習目標,在首要收入付出之下情況的數據來收入付出。
九、加盟者開支:指自己事業政府部門在技術過程及配套過程模版做非自己折算加盟者過程的發生的開支。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍒十一國慶、機構正常運行資金投入:指行政處機關機構和基準因公員法管控的視野機關機構選擇通常情況下公共性概算民政補貼款科學安排的常見收入付出中的日常化公共資金投入收入付出。