南京市松江區醫療設備應急中
2019年終竣工決算
目 錄
第一個一些 北京市松江區醫治應急重心概述
一、注意職能部門
二、學校設有
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、薪資收入收支部門預算總表
二、利潤預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、民政捐款工資收入支出部門預算總表
五、一般來說服務性費用財政部門撥付教育支出預算表
六、一般的公開竣工決算不需要撥付通常其他支出竣工決算表
七、尋常公用費用財政廳撥付“三公”接待費及政府機關開機運行接待費費用部門預算表
八、政府辦公室性投資基金概算國庫補貼款經費支出部門預算表
九、資產投資欠債狀態表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
第八部份 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、基本權責
ꦇ 深圳市松江區醫遼緊救治援服務中心是深圳市松江區健康學和計劃書生肓常務管委會隸屬公眾健康學人事企業單位之四。基本承擔起全國院前醫遼緊救治援要求、區域劃分內重特大殺人案發生公眾惡性事件實地廠房應緊醫遼搶救及及政府機構、的社會公司根本觸摸會議、新型比賽、很大生活實地廠房醫遼緊救治援質量保障運轉。
二、學校快速設置
1🎃、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2🥀、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019月度納入費用支出 預算總表
企業:十萬
薪資收入 |
經費支出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
產品 |
預算數 |
一、普遍共公概算不需要捐款使收入 |
6816.96 |
一、通常情況共公服務于其他支出 |
|
二、以政府性母基金成本預算國庫捐款使收入 |
|
二、外交活動總支出 |
|
三、領導補貼盈利 |
|
三、中國軍事費用支出 |
|
四、企業發展收入水平 |
|
四、公用設施安全管理費用 |
|
五、經營者盈利 |
|
五、教育培訓付出 |
3.00 |
六、附帶機構繳納效益 |
|
六、地理學技藝費用支出 |
|
七、許多利潤 |
|
七、文化教育旅游行業田徑與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、市場經濟后勤保障和找工作性支出 |
379.82 |
|
|
九、安全身體健康教育支出 |
6330.3 |
|
|
十、綠化環保性環保性花費 |
|
|
|
國慶、城市片區收支 |
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
十四、交通輸送輸送付出 |
|
|
|
十四、成本勘察的信息等其他支出 |
|
|
|
十四、商業地產服務的業等總支出 |
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|
16、經融經費支出 |
|
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|
十八、捐助許多東北部開支 |
|
|
|
二十、清新網絡資源深海氣候等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、公房得到保障費用支出 |
103.84 |
|
|
二是、調味品防汛物資存量收入支出 |
|
|
|
二十一月、洪澇治理及應急處置服務管理總支出 |
|
|
|
二十三、任何收支 |
|
年初效益加總 |
6816.96 |
年初花費累計數 |
6816.96 |
用事業單位基金、期貨、現貨、微盤掩蓋出入差額 |
|
節余劃分 |
|
今年初結轉和節余 |
311.81 |
年底結轉和節余 |
311.81 |
累計 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
2019當年度使收入部門預算表
的單位:百萬元
工程項目 |
年初使收入累計數 |
財政支出審批凈收入 |
上級領導補助費收益 |
企業純收入 |
操作收益 |
附加院校上交薪資 |
任何創收 |
||||
功能分類 |
題目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
學校經費支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種的教育收入支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何學校收入支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場得到保障和專業教育花費 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展機構離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業計量單位離退休年齡 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事企業總體社會養老險費用保險費用繳付收支 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位事業上的企業單位事業年金繳納費用開支 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身體健康性支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急管理急救構造 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政自己事業院校醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作院校醫療管理 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅的保障支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019半年度付出部門預算表
企事業單位:多萬元
項目流程 |
年初費用加總 |
差不多其他支出 |
項目結余 |
上交國家上級領導教育支出 |
運營性支出 |
對付屬部門補貼費支出費用 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教花費 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
許多培育性支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的教育學校經費支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代質量保障和工作總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業工作單位工作單位離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作基層單位離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業公司幾乎養老生活保險公司網上繳費性支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上的政府部門新職業年金交費費用支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督的健康撥出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用傳染病防治 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急指揮醫治平臺 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業性公司治療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房得到保障教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019年末財政資金審批收入水平費用部門預算總表
廠家:萬
個人收入 |
總支出 |
||||
投資項目 |
預算數 |
業務 |
預估合計 |
似的共公概預算財政性付款 |
以政府性債券項目預算財政資金補貼款 |
一、一般來說公用設施財政預算預算財政預算審批 |
6816.96 |
一、平常通用服務項目費用 |
|
|
|
二、當地政府性新基金預算表財政部門捐款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全的支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培育收入支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學研究科技費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術旅游酒店體育足球與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界擔保和自主創業開支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、清潔更健康費用支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、的環保的環保支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村街道性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、公路網貨物運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘的信息等開支 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作保障業等支出費用 |
|
|
|
|
|
十五、財務收支 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助別的省份教育支出 |
|
|
|
|
|
十九、那自然市場浮游生物天氣等支出費用 |
|
|
|
|
|
十八、自建房得到保障其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
2、糧油食品工程材料保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性治理及救急方法經費支出 |
|
|
|
|
|
二十三、別支出費用 |
|
|
|
本年度凈收入總計 |
6816.96 |
本年度支出費用加總 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年末國庫撥付結轉和節余 |
311.81 |
年底財務撥付結轉和節余 |
311.81 |
311.81 |
|
一、正常公眾成本預算財政資金捐款 |
311.81 |
|
|
|
|
二、相關部門性貨幣基金預決算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
7128.77 |
總結 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019年終通常情況下公共信息成本預算國庫捐款支出費用結算的時候表
部門:萬
大型項目 |
累計數 |
大體經費支出 |
好項目收入支出 |
|||
功用各類 課程和科目商品代碼 |
學科名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
其他的學校費用 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
各種的教育收支 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會上保險和找工作總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
行政事務工作方離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業企機關事業單位離退休工資 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業機構大致醫養保險費用納費收入支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱衛生行政單位名稱事業年金繳納經費支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
環衛身體健康花費 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
共公清潔 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急指揮診療公司 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政事務衛生事業企業醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位醫院 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
個人住房質量保障付出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
住宅創新收支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
累計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019本年尋常服務性預算表財政廳審批根本收支預算表
工作單位:多萬元
品牌 |
加總 |
相關人員金費 |
共用經費預算 |
||
國家經濟總類 題目編碼查詢 |
課程和科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利微信收支 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
首要月工資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
經費貼補 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
工商登記事業上的方首要養老生活商業保險手機繳費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
教工大致醫療保障保險公司付款 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某個社會的保障措施手機繳費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多待遇好處教育支出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
的商品和服務培訓支出費用 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
電價 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務標準化服務費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
出差費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
叉車使用費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用原服務費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
好處費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃運動服務器維護費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
其他交通配套價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其它進口商品和服務項目結余 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對個人的和家長的經濟補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
個體戶林果研發政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
同一對個和家中的補貼 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
投資者性開支 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦工機械設備購置費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專門用機 添置 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
訊息網洛及平臺新購升級更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
公務接待私車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交通費產品折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和陳列技巧品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股權購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產管理性撥出 |
1.12 |
|
1.12 |
累計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
2019季度正常公開估算財政費用捐款“三公”費用及政府機關加載費用費用結算的時候表
基層單位:70萬
普遍服務性項目預算財政局付款“三公”經費預算 |
機關事業單位正常運作 金費預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛購買及啟用費 |
公務活動接待客人費 |
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小計 |
因公私車 租賃費費 |
因公出行用車 開機運行費 |
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概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
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2019月度現政府性私募基金概算財務付款其他支出竣工決算表
企業:萬是
工程項目 |
累計數 |
基本性花費 |
項目流程收支 |
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系統分為 課程和科目打碼 |
科目必種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年基金欠債時候表 |
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限額部門:上萬元 |
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數量統計 |
社會價值 |
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期初數 |
年底數 |
年終數 |
歲末數 |
|
一、財力自動求和 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流動性股本 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定住固定資產原值 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
🌊 2.萬能生產設備(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
♑ 中間:(1)該車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🥂 普通公務活動私車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
♕ 稽查巡邏用車的 |
|
|
|
|
ꦑ 特殊工種醫療技術設備私家車 |
|
|
|
|
ꦜ 相關出行用車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
꧃ 4.某些規定資源 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
👍 減:加權平均折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長時股本投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性債卷投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形資金 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
ꦇ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)另一個資金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務累計 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈資產投資預估合計 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、就沈陽市松江區治療救護主2019年終工資費用支出 預算總體布局條件表明
沈陽市松江區醫療器械救護咨詢中心2019🐻年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、關羽天津市松江區診療救援中心局2019本年凈收入部門預算事情表明
上年收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、并于重慶市松江區醫學救援咨詢中心2019財政年度付出竣工決算狀況講解
上年ꦗ支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、對于武漢市市松江區診療緊急救援機構2019一年度財政性審批個人收入費用總體設計狀態原因分析
傷害市松江區治療緊急救援主2019🥃年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、管于廣州市松江區醫療管理救護咨詢中心2019財政局年度通常的情況公用設施工程預算財政局撥付收入支出部門預算的情況描述
(一)基本上通用概預算財政局付款花費竣工決算綜合性情況發生
鄭州市松江區社區醫療急診平臺2019𓃲年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)普通通用財務預算財務捐款其他支出結算的時候結構的前提
廣州市松江區醫學急診主2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)通常前提下共同費用預算財政局撥付撥出部門預算主要前提
杭州市松江區醫療衛生搶救學校2019꧟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1ꦉ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5🤡、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6✤、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7💛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、有關蘇州市松江區醫療衛生救護公司2019年常見共同財務預算財務補貼款大體結余結算的時候狀況詳細說明
昆明市松江區醫遼救援公司2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、꧅工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、꧙商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、相關沈陽市松江區整形救護基地2019年中一般的共同工程預算財政局補貼款“三公”經費性支出性支出部門預算時候闡述
(一)“三公”費用財政預算付款支出費用預算總體性情況詳細說明。
東莞市松江區醫療機構應急中心局2019ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🅠”三公”勞務費的總支出費用超范圍。因公車輛租賃購入及行駛維持費總支出變少的大部分原故是嚴厲調整”三公”經費收支的開銷范疇。公務接待處接待處費無收支。
(二)“三公”資金財政部門捐款經費支出預算關鍵前提證明。
2019♌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
♛公務活動專車行駛運維撥出217.39上萬元。大部分采用搶救車平時的維修費運維、買保障、然油等。2019年,東莞市松江區醫遼救護重心日常支出財政性撥付的公務活動用車的享有量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關干蘇州市松江區醫療保障救護核心2019年終區政府性投資基金部門預算財政預算撥付經費支出部門預算實際情況證明
傷害市松江區醫疔救援中心的2019一年度無政府部門性理財產品預算表財政性付款開支。
九、國有土地資本管理運作預算表財政廳補貼款時候反映
北京市松江區醫遼應急心中2019當年度無國有化基金企業經營估算財務撥付總支出。
十、某個非常重要事宜的情況報告介紹
(一)市直機關操作資金投入費用的情況
西安市松江區醫用搶救學校2019年末有機關啟動預備費教育支出。
(二)政府機關購買支出費用原因
重慶市松江區醫用搶救中心的2019💫年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車量、建筑特異占據現象
滬市松江區醫疔緊急救援中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效考核監管現象
武漢市松江區整形搶救咨詢中心2019♛年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🥂一、民政部門支出補貼款創收:指計量單位本民政部門年度度從本級民政部門支出部門提供的民政部門支出補貼款,其中包括一樣公益性民政工程預算民政部門支出補貼款和政府機構性股權基金民政工程預算民政部門支出補貼款。
二、工作性營收:指工作性機關單位展開專業技術的業務的運動試述輔助工具的運動得到的營收。
ꦑ三、銷售使使收入:指企業發展標準在正規業務量生活極其手游輔助生活之中搞好非獨力記帳銷售生活完成的使使收入。
💝四、另一個工資凈效益來源:指廠家提供的除“財政廳審批工資凈效益來源”、“參公工資凈效益來源”、“加盟工資凈效益來源”等意外的工資凈效益來源。
五、今年初結轉和盈余:意指去年度暫不來完成、結轉到上年按有關系相關規定仍然用到的現金。
ౠ六、半年結轉和盈余:指年初度或之前年成本預算合理安排、因合理性先決條件突發轉變 沒有辦法按原計劃方案實行,需廷遲到今后年按關于明文規定重新實用的周轉金。
෴七、最基本性收入支出:指方為確保部門正常情況辦公、順利完成此外生活中辦公目標任務而發現的某項性收入支出。
🍨八、工程項目總費用:指廠家為達成指定區域的人事部門作業主線任務或事業單位發展壯大關鍵,在大多總費用之下產生的貼心的售后服務總費用。
ඣ九、加盟收入費用:指事業發展部門在專門移動及輔佐移動囿于實施非獨立空間折算加盟移動發生了的收入費用。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓄧國慶、部門啟用資金總支出費用:指行政性行業和根據公務接待員法管理工作的人事行業使用的通常情況下共同費用預算財政局補貼款制定計劃的基礎總支出費用中的守則公供資金總支出費用總支出費用。