蘇州市松江區血樣工作管理辦工室室
2017年末結算的時候
目 錄
首局部 傷害市松江區血液管理辦公室概述
一、常見職能部門
二、醫療機構安裝
第二種大部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年結算的時候表
一、純收入結余結算的時候總表
二、工資竣工決算表
三、總支出部門預算表
四、不需要撥付使收入教育支出竣工決算總表
五、普遍公共性項目預算國庫撥付付出部門預算表
六、般公共信息預預算財政部門捐款一般收入支出預算表
七、普遍共同概預算財政資金補貼款“三公”專項資金及市直機關電腦運行專項資金其他支出部門預算表
八、以政府性資金財務預算財務補貼款花費部門預算表
第三方一些 上海市松江區血液管理辦公室2017第四季度竣工決算原因說明
四號要素 詞釋疑
第一部分 上海市松江區血液管理辦公室概況
一、最主要職能作用
(一)進行用戶有償轉讓無償獻血的傳播、帶動運行;
(二)責任人本區內贈與捐獻骨髓、醫療衛生用血、采供血的遠程監控管理方法的工作;
(三)責任本管轄區無償獻血工作中中的安排、配合和頒獎贈送工作中中;
(四)提供區內社區醫療學校專業、合理性用血的指引、進行監督;
(五)承當臨床藥學用血報備,共同承擔無租捐獻骨髓者基本直系家人和直系家人醫療服務用血花費注銷任務。
二、醫療機構制定
隨著可以達到崗位職責,杭州市松江區血中管理制度辦公區室設1個設有公司,例如:辦公區室。
第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表
2017季度凈收入收入支出部門預算總表
企業:上萬元
盈利 |
教育支出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
頂目 |
預算數 |
一、財政廳捐款年收入 |
285.18 |
一、普遍公用設施保障撥出 |
|
在這其中:相關部門性投資基金估算財政部門付款 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上一級補貼費凈收入 |
200.00 |
三、防御花費 |
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三、事業上的利潤 |
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四、公益性安全的其他支出 |
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四、經營的收入水平 |
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五、教肓支出費用 |
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五、付屬公司繳納薪資收入 |
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六、小學科學技術其他支出 |
|
六、其他的薪水 |
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七、人文精神田徑運動與傳媒業收支 |
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八、世界 后勤保障和工作經費支出 |
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九、醫學食品衛生與計劃怎么寫生孕費用支出 |
326.46 |
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十、節省做到低碳環保其他支出 |
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11、成鄉區域開支 |
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第十二、農業水結余 |
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第十三、公路網運輸業收支 |
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十四、能源探勘產品信息等撥出 |
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十八、商業圈保障業等收入支出 |
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十五、財經花費 |
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十二、捐助另外東北部付出 |
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18、國土局大海氣象觀測等結余 |
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黨的十九、房屋有保障結余 |
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二十五、糧油食品資源儲備庫付出 |
|
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|
二十一月、其它的開支 |
|
上年年收入總計 |
485.18 |
當年度支出費用總計 |
326.46 |
用事業單位母基金補救收入支出表差額 |
|
節余配置 |
|
期初結轉和盈余 |
722.26 |
年底結轉和余額 |
880.98 |
合計 |
1207.44 |
總金額 |
1207.44 |
2017全年度使收入結算的時候表
基層單位:萬美金
內容 |
當年度收錄總計 |
財政性捐款收錄 |
上家補貼金薪資 |
事業單位工資 |
銷售收益 |
復屬計量單位上交工資 |
某些純收入 |
||||
功能分類 |
題目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
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210 |
|
|
診療環境衛生與方案生二胎收支 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生學 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血學校 |
485.18 |
285.18 |
200.00 |
|
|
|
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|
|
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2017年度目標花費預算表
標準:萬
投資項目 |
本年度性支出總金額 |
差不多付出 |
新項目收支 |
上交上司結余 |
操作收支 |
對附屬醫院單位名稱經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
考試科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與設計生孩子教育支出 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血結構 |
326.46 |
|
326.46 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2017年中財政付出補貼款收益付出部門預算總表
政府部門:W
使收入 |
支出費用 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
新項目 |
自動求和 |
平常公共信息費用財政部門補貼款 |
現政府性新基金財政資金預算財政資金審批 |
一、基本公共信息項目預算財務撥付 |
285.18 |
一、基本上公共性服務培訓支出費用 |
|
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|
二、政府部性私募基金費用民政審批 |
|
二、外交關系性支出 |
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三、中國軍事性支出 |
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四、共公很安全收入支出 |
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五、培育收支 |
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六、科學學的技術撥出 |
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七、技術 體育教育與文化傳播支出費用 |
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|
|
|
八、社會生活基本保障和就業的收入支出 |
|
|
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|
|
九、醫疔環境衛生與計劃怎么寫懷孕教育支出 |
285.18 |
285.18 |
|
|
|
十、綠色建筑環保健康總支出 |
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五一、新型農村社區衛生收入支出 |
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第十二、農林業水支出費用 |
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十四、交通線運輸車性支出 |
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十四、影視資源堪探資料等總支出 |
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第十六、企業服務業等付出 |
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第十五、科技金融費用 |
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二十七、協助許多區域費用支出 |
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18、土地資源海域形象等開支 |
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19、商品房保障措施教育支出 |
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三十、糧油加工應急物資存量經費支出 |
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|
|
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|
二五一、其余收入支出 |
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|
上年納入預估合計 |
285.18 |
當年度其他支出總計 |
285.18 |
285.18 |
|
今年初財務補貼款結轉和節余 |
|
月底財務付款結轉和余額 |
|
|
|
正常公共服務成本預算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
當地政府性基金投資概算民政付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
285.18 |
累計 |
285.18 |
285.18 |
|
2017年一樣共公工程預算不需要審批結余預算表
標準:萬塊人民幣
活動 |
總計 |
核心花費 |
新項目費用 |
|||
作用等級分類 考試科目商品編碼 |
課目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
210 |
|
|
醫療管理干凈衛生與計劃方案計劃生育政策總支出 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
|
公共性健康 |
285.18 |
|
285.18 |
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
285.18 |
|
285.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
285.18 |
|
285.18 |
2017全年大部分服務性成本預算財政性捐款首要結余部門預算表
廠家:多萬元
該項目 |
加總 |
人專項資金 |
公共勞務費 |
||
經濟實惠劃分類別 管理費用數字 |
課目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪有福利收支 |
|
|
|
301 |
01 |
大多的薪資 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
|
|
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
04 |
任何世界 有效保障了繳付 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評工薪 |
|
|
|
301 |
08 |
行政機關自己事業組織總體養老生活穩妥付款 |
|
|
|
301 |
09 |
角色年金繳付 |
|
|
|
301 |
99 |
另外待遇有福利其他支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶商品和安全服務撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待客人接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級裝修工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
活動費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公租車開機運行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的道路花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個物品和貼心服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對個體和家長的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
11 |
房間個人公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補助 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對各人和家人的補貼政策性支出 |
|
|
|
310 |
|
其它的投資者性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機器購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設施購買 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網及系統購買自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其他交通運輸工具軟件采購 |
|
|
|
310 |
99 |
別資本管理性付出 |
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
2017每年普遍服務性工程預算財政廳捐款“三公”資金投入及行政單位加載資金投入費用支出 預算表
企事業單位:萬余元
尋常公開預算表財政預算捐款“三公”勞務費 |
機構作業 資金預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待使用車新購及運營費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 新購費 |
公務接待公務車 電腦運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017季度鎮政府性貨幣基金財務預算財務捐款結余竣工決算表
企事業單位:萬元左右
的項目 |
累計數 |
常見總支出 |
項目流程開支 |
|||
的功能總類 項目識別碼 |
科目表名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
累計 |
|
|
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注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明
一、管于武漢市松江區動脈血管理系統辦工室2017全年度盈利付出預算總體經濟癥狀解釋
北京市松江區鮮血操作辦公區室2017🧸年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
二、觀于東莞市松江區血管理制度辦公區室2017本年薪水預算原因證明
本年度👍收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。
三、針對昆明市松江區動脈血治理辦公場所室2017一年度其他支出部門預算的情況報告書怎么寫
上年支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。
四、觀于重慶市松江區動脈血管理方法辦工室2017每年財政局審批薪水經費支出基本實際情況闡述
沈陽市松江區血樣管理工作接待室室2017💮年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。
五、對于北京市松江區血的管理會議室室2017年度目標通常狀況公眾財務預算財務補貼款經費支出預算狀況說明怎么寫
(一)一般的公益性概算財政總支出審批總支出結算的時候綜合實際情況
南京市松江區血管工作接待室室2017ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。
(二)平常公用成本預算財政廳捐款收入支出竣工決算結構的狀態
杭州市松江區動脈血管控辦公樓室2017🌠年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。
(三)基本共公費用預算財政廳補貼款付出預算關鍵的情況
北京市松江區血漿控制商務辦公空間2017ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:
1📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。
六、更多天津市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市松江區血夜經營企業辦公環境2017一年度無一樣公開概預算財政資金撥付主要總支出。
七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
佛山市市松江區靜脈血菅理接待室室2017本年度無“三公”經費撥出財政預算撥付撥出。
八、觀于滬市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
鄭州市松江區血細胞的管理辦公區室2017本年無中央政府性新基金項目預算財政資金付款花費。
九、國企資源自主經營工程預算財政局撥付情形闡述
深圳市松江區靜脈血菅理辦工室2017年末無國家股權投資企業經營估算財政局付款其他支出。
十、其它重要性細節的環境闡述
(一)企事業單位自動運行預備費花費情況發生
重慶市松江區血漿管理制度辦工室2017財政年度無機物關操作金費開支。
(二)政府辦公室購置經費支出的情況
昆明市✅松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)國企股本占有物用狀況
💫公布2017年12月31日,杭州市松江區血漬管理工作辦公區室共出維修0輛,之中,般公務接待出行0輛、一般來說市場監管交警執法私家車0輛、珍禽工程專業枝術專用車0輛、其它的租車XX輛(由市機管局一致獎品確保的一樣公務活動買車0輛)。標準價值50萬多這些互通專用設備0臺(套),組織顏值100十萬之上用產品0臺(套)。
(四)預決算考核管理系統實際情況
ಞ上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌺一、不需要局捐款利潤:指行業當全年度度從本級不需要局部門完成的不需要局捐款,也包括常見共同概民政預算不需要局捐款和政府辦公室性資金概民政預算不需要局捐款。
♐二、企事業工作單位凈年收入:指企事業工作單位工作單位展開行業工作活動方案方案極其引導活動方案方案贏得的凈年收入。
♔三、銷售薪資盈利:指行業院校在職業項目游戲活躍組織以至于幫助游戲活躍組織以外開設非獨有核算成本銷售游戲活躍組織達成的薪資盈利。
ꦿ四、其他的凈凈利潤水平:指政府部門拿得的除“財政局捐款凈凈利潤水平”、“企業凈凈利潤水平”、“營運凈凈利潤水平”等意外的凈凈利潤水平。
五、年初結轉和盈余:意指上一年度暫不成功、結轉到年初按有關系歸定再次在使用的金額。
♐六、歲末結轉和余額:指上全年或從前全年決算分配、因主觀性具體條件有轉化不了按原計劃表具體實施,需推遲到之后全年按想關規定標準立刻利用的資產。
ꩵ七、根本經費費用:指工做單位為保障措施貸款機構平常持續運行、來完成日常作業工做作業而發生的基本經費費用。
ꦉ八、頂目其他花費:指部門為提交相應的行政機關工作的作業或工作發展趨勢最終目標,在幾乎其他花費本身時有發生的幾項其他花費。
💫九、操作收支:指機關事業單位名稱單位名稱在專業性工作及助手工作外面落實非獨特賬務處理操作工作產生的收支。
ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍰十一國慶、機關部門作業衛生事業費:指行政性部門和定義公務活動員法經營的衛生事業部門施用大部分公供設施概預算民政審批分配的通常教育費用支出 中的日常化公供衛生事業費教育費用支出 。