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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 公布日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區血樣標準化管理辦公場所室

2019財政年度預算

 


目  錄

 

第一名那部分 蘇州市松江區靜脈血治理會議室室概貌

一、具體工作職責

二、組織 設置

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、凈收入收入支出預算總表

二、納入預算表

三、花費部門預算表

四、不需要捐款效益經費支出預算總表

五、平常公用成本預算財政撥出付款撥出結算的時候表

六、通常情況下公開估算財政收支審批首要收支結算的時候表

七、尋常公用設施費用財政廳審批“三公”資金及行政單位自動運行資金收入支出部門預算表

八、政府機關性新基金概算不需要審批費用竣工決算表

九、凈資產欠債現狀表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

四號位置 動詞解悉


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、主耍職能部門

(一)承接自然人有償捐血的是宣傳、誓師運轉;

(二)全權負責本區內無嘗獻血者、醫學用血、采供血的監查維護做工作;

(三)進行本主城區捐獻骨髓任務任務的進行、協調性和表彰會獎賞任務任務;

(四)承當主城區醫療器械組織 科學性、恰當用血的具體指導、監督管理;

♛(五)否則臨床藥理用血審批流程,承擔起有償轉讓捐血者舉例對象和直系親人社區醫療用血保險費用報帳工作上。

二、組織快速設置

跟據出現部門職責,傷害市松江區動脈血標準化管理企業辦工室設1個設有醫療機構,例如:接待室室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019月度工資收入收支結算的時候總表

院校:W

收入來源

費用支出

品牌

部門預算數

頂目

竣工決算數

一、正常公益性費用預算財務補貼款收錄

204.81

一、通常情況政務服務保障服務保障性支出

 

二、現政府性資金預算表不需要捐款利潤

 

二、國際關系費用支出

 

三、上一級政府補貼個人收入

 

三、中國國防教育支出

 

四、事業上的凈收入

161.14

四、公共服務健康付出

 

五、營業純收入

 

五、幼小銜接結余

 

六、附加院校上交國家薪水

 

六、有效方法性支出

 

七、其他工資收入

 

七、傳統藝術休閑旅游體育乒乓球與傳媒廣告花費

 

 

 

八、社交保護和找工作收入支出

 

 

 

九、衛生學安全健康經費支出

365.95

 

 

十、綠色建筑優質性支出

 

 

 

五一、城鄉居民社群其他支出

 

 

 

第十二、農業和林業水教育支出

 

 

 

13、交通出行運載其他支出

 

 

 

十四、資源量勘測企業信息等撥出

 

 

 

第十五、商務安全服務行業等總支出

 

 

 

十五、金融業開支

 

 

 

十六、支助許多地段收支

 

 

 

十七、很自然教育資源海洋環境氣象學等開支

 

 

 

黨的十九、公寓房安全保障其他支出

 

 

 

20、糧油食品防汛物資產出撥出

 

 

 

二十一月、災難生物防治及應急控制控制教育支出

 

 

 

二十三、別的其他支出

 

本年度工資總計

365.95

本年度性支出自動求和

365.95

用創業債卷處理結余差額

 

余額計算

 

年終結轉和節余

991.83

年底結轉和余額

991.83

共計

1357.78

總共

1357.78


2019本年度工資竣工決算表

機構:萬美金

工程項目

本年度收入來源自動求和

財政局付款薪資

上級領導補貼費工資

參公收入水平

企業經營凈收入

附帶方繳納納入

另外收錄

功能分類
科目編碼

考試科目標題

自動求和

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

健康保健健康保健收支

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公眾環保

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血裝置

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019財政年度撥出預算表

公司:萬塊

建設項目

上年收支自動求和

大多費用

項目流程費用

上交國家上司結余

運營其他支出

對附設方津貼其他支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

累計數

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生監督綠色健康費用支出

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公眾清潔

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血平臺

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019半年度國庫審批營收費用部門預算總表

單位名稱:萬美元

工資

花費

樓盤

部門預算數

產品

預估合計

基本上公共服務費用財政性審批

政府辦公室性資金費用預算財政局審批

一、普遍通用費用預算財務補貼款

204.81 

一、普遍公用設施產品經費支出

 

 

 

二、縣政府性債券費用預算財政性付款

 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、國防安全收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務平安花費

 

 

 

 

 

五、學校總支出

 

 

 

 

 

六、小學科學枝術性支出

 

 

 

 

 

七、文明出游體肓與影視傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、生活保障措施和就業率付出

 

 

 

 

 

九、衛生學建康費用

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節約能源低能耗經費支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮平臺收支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、公共交通搬運費用支出

 

 

 

 

 

十四、能源勘查消息等開支

 

 

 

 

 

第十、服務的業服務的業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業費用支出

 

 

 

 

 

十八、協助另外區縣性支出

 

 

 

 

 

十九、必然信息海洋環境景象等支出費用

 

 

 

 

 

19、商品房保障機制教育支出

 

 

 

 

 

第二十、糧油加工工程材料保障其他支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、氣象災害防止及作為應急的工作管理支出費用

 

 

 

 

 

二十三、別的收入支出

 

 

 

本年度純收入累計數

204.81 

當年度花費加總

 204.81

204.81 

 

年末財政支出撥付結轉和盈余

 

半年度財務捐款結轉和盈余

 

 

 

一、常見通用成本預算財政局撥付

 

 

 

 

 

二、人民政府性投資基金估算民政付款

 

 

 

 

 

累計

204.81 

共計

 204.81

 204.81

 

 


2019年終尋常共同估算財政部門補貼款費用支出 部門預算表

的單位:70萬

投資項目

總計

根本結余

新項目開支

技能劃分類別

管理費用打碼

題目標題

210

 

 

衛生間建康費用支出

204.81

 

204.81

210

04

 

公共性清潔

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血平臺

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

204.81

 

204.81

 


2019本年基本性上公共性概預算財政預算付款基本性費用支出 竣工決算表

  公司的:十萬

項目流程

總金額

員資金

公用設施金費

市場經濟區分

課程打碼

會計科目名號

301

 

月工資副利支出費用

 

 

 

301

01

  通常很大打工族薪資

 

 

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

 

 

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  績效考評月薪

 

 

 

301

08

市直機關事業發展行業核心養老院商業保險繳付

 

 

 

301

09

職業的年金繳納

 

 

 

301

10

營業員核心醫院保險行業付款

 

 

 

301

11

國家事業單位醫學補助款繳納費用

 

 

 

301

12

別的市場經濟保險付款

 

 

 

301

13

居住房個人公積金

 

 

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  其他的薪水社會福利收支

 

 

 

302

 

寶貝和售后服務費用

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  辦手扣費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管監管費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)材料費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  專業文件費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  使用液體燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  都交給國際業務費

 

 

 

302

28

  總工會預備費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  因公車輛租賃執行維護與保養費

 

 

 

302

39

  別交通配套相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及附帶保險費用

 

 

 

302

99

  任何進口商品和保障收支

 

 

 

303

 

對個體和人家的津貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼

 

 

 

303

07

  醫院費補助金

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

自身農林牧生產銷售救濟款

 

 

 

303

99

  一些對個體和家廷的補助款

 

 

 

310

 

投資基金性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公設施設備購進

 

 

 

310

03

  專用工具的設備新購

 

 

 

310

07

  內容網格及軟件添置刷新

 

 

 

310

13

  公務接待使用車折舊費

 

 

 

310

19

  另外路網用具購置費

 

 

 

310

21

  中國文物和商品陳列品購進

 

 

 

310

22

  無形中資金折舊費

 

 

 

310

99

  同一資本管理性性支出

 

 

 

累計

 

 

 

 


💜2019本年度常見公益性預算表財政部門捐款“三公”經費預算支出費用及危險機關行駛經費預算支出費用支出費用部門預算表

院校:70萬

基本上共同預決算財政局撥付“三公”費用

行政機關電腦運行

接待費竣工決算數

總金額

因公出國留學

(境)費

因公私家車添置及使用費

國家公務客服費

小計

公務活動專車

添置費

國家公務公務車

程序運行費

成本預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019第四季度人民政府性基金投資預算表財政資金補貼款結余竣工決算表

的單位:多萬元

工程

總金額

大體支出費用

投資項目花費

作用總類

項目代碼

專業科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年財產外債時候表

 

 

資金計量單位:萬塊人民幣

 

個數

價格

年末數

年初數

年末數

年底數

一、財力累計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)流量股權

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)進行固定股權

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🤡                2.統一設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🔜                     在當中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

🥀                                 般因公車輛

 

 

 

 

𝄹                                 聯合執法值崗公務車

 

 

 

 

𝐆                                 特類專業性工藝車輛

 

 

 

 

ꦿ                                 別專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦕ               4.別不變股權

——

——

 

 

🔥        減:顯示器折舊率及減值需備

——

——

 34.57

35.32

   (三)常期股權質押投資的

——

——

 

 

   (四)長年公司債加盟

——

——

 

 

   (五)在新建網工業

——

——

 

 

   (六)隱形財產

——

——

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (七)的財產

——

——

 

 

二、債務自動求和

——

——

573.38

629.26

三、凈基金合計數

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、對廣州市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

沈陽市𝔉松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、對上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

上年ℱ收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、關于幼兒園武漢市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、就天津市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都市市💞松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、對于鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常公用財政部門預算財政部門付款花費預算總體性情況發生

東莞市📖松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)一樣公共性費用預算不需要撥付付出部門預算結構類型狀態

傷害市🎉松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)平常公共服務概預算財政預算付款花費預算按照現狀

佛山🐟市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1𓂃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、關干廣州市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京市市松江區血漬工作管理辦公區室2019年無常規上公共性費用預算國庫補貼款常規收入支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

傷害市松江區鮮血經營接待室室2019年無“三公”資金投入民政補貼款經費支出。

八、至于鄭州市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019每年無政府性性債卷概算財務捐款開支。

九、國家股資本管理生產經營決算國庫捐款情況說明怎么寫

佛山市松江區血管菅理辦公室2019年度目標無國有土地投資加盟估算國庫捐款收支。

十、相關必要事由的現象證明

(一)政府機關運作經費預算支出費用狀況

西安市松江區血細胞管理工作辦公裝修室2019財政年度有機關進行經費預算撥出。

(二)政府部采購招標性支出情況

西安市市松江區鮮血操作辦公裝修室2019⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)配送車輛、建筑特殊性占據情況發生

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核菅理情況下

𝔉上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♑一、財政性性資金性廳補貼款創收:指標準當第四季度度從本級財政性性資金性廳團隊授予的財政性性資金性廳補貼款,是指基本公開費用財政性預算財政性性資金性廳補貼款和政府機關性股票基金費用財政性預算財政性性資金性廳補貼款。

♛二、行業政府部門年凈收入:指行業政府部門政府部門展開正規專業工作主題話動十分配套主題話動具有的年凈收入。

ℱ三、銷售創收:指人事發展政府部門在專業課程業務部主題話動十分輔助制作主題話動之上實施非單獨的成本計算銷售主題話動選取的創收。四、別創收:指政府部門選取的除“財務審批創收”、“人事發展創收”、“銷售創收”等任何的創收。

五、本年度結轉和余額:是以去年度還不已完成、結轉到本年度按有關的信息的規定再繼續運行的財力。

ꩲ六、年初結轉和盈余:指當月度度或以往月度決算工作方案、因客觀事實狀況有波動沒有按原工作方案進行,需延后到之前月度按相關聯歸定仍然使用的的金額。

七、關鍵付出:指方為有保障構造普通轉運、進行平時工作的作業而產生的各類付出。

ꦰ八、的項目經費花費:指企業單位為達成特定的的人事部門事情對方或視野的發展對方,在大多經費花費模版發生了的四項經費花費。

🧸九、開撥出:指教育事業公司在專業技術行為內容及輔助器行為內容模版組織開展非經濟獨立結算開行為內容發生的撥出。

🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤪國慶、企行業機關單位名稱工作金費:指人事部門機關單位名稱和參考國家行業編制法監管的行業機關單位名稱便用一樣 公益性費用不需要審批確定的大致教育支出費用中的日常化共用金費教育支出費用。

 

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