深圳市松江區葉榭鎮居委會衛生防疫精準服務機構
2018第四季度團隊部門預算
目 錄
一是位置 廣州市松江區葉榭鎮居委干凈服務中心點慨況
一、最主要職能作用
二、平臺如何設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、凈收入總支出結算的時候總表
二、薪資收入預算表
三、性支出結算的時候表
四、財政局審批薪資其他支出預算總表
五、普遍共公工程預算國庫審批總支出預算表
六、應該通用民政預算民政補貼款一般費用結算的時候表
七、通常共公預算表財政開支捐款“三公”費用及單位運營費用開支預算表
八、政府機關性資金費用財務付款費用支出 部門預算表
九、財力流動負債環境表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.這部分 代詞講解
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職權
ꩵ 以街道街道區域的保障管理管理的保障管理機構是以體,全科主任醫師為后備力量,合情合理選擇街道街道區域網絡資源和適當新技術,以市民穩定為機構,家人為的單位,街道街道區域為空間,需要量為指引,以的女人、小孩、60歲人、漫性患兒、傷殘人為本點,以緩解街道街道區域的注意鍵康管理問題,需要滿足幾乎鍵康管理的保障管理需要量為最終目的,融防范、整形、預防保健、治愈、穩定學前教育為一起,管用、金錢、簡單、總體、間斷性的基本鍵康管理的保障管理。由主任部要根據三定設計等重要性法規有關注意主要職責填入。
二、學校設置成
🐷上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度純收入結余預算總表
企業:萬
利潤 |
收支 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政性審批使收入 |
4039.10 |
一、通常公共信息服務性花費 |
|
另外:當地政府性債券決算財政部門補貼款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
二、領導補貼收錄 |
|
三、國防科技費用支出 |
|
三、工作使收入 |
4896.70 |
四、公益性健康安全支出費用 |
|
四、生產經營利潤 |
|
五、教育學校付出 |
|
五、附加廠家上交工資 |
|
六、數學技術教育支出 |
|
六、許多薪資收入 |
|
七、文化水平體育競技與媒體付出 |
|
|
|
八、世界 有效保障和求業性支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療機構環衛與計劃怎么寫生二胎撥出 |
8887.35 |
|
|
十、節能降耗節能付出 |
|
|
|
五一、城鄉經濟街道辦事處撥出 |
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
十五、交通出行運輸管理經費支出 |
|
|
|
十四、成本勘測內容等經費支出 |
|
|
|
十八、餐飲業的服務行業等費用 |
|
|
|
十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
十二、協助相關國家總支出 |
|
|
|
18、土地海洋環境氣象條件等結余 |
|
|
|
19、房產維護經費支出 |
|
|
|
四十、油糧東西保障性支出 |
|
|
|
二五一、的經費支出 |
|
年初利潤加總 |
8935.80 |
年初經費支出累計數 |
9222.11 |
用視野投資基金改正開支差額 |
|
盈余分配原則 |
80.79 |
今年初結轉和節余 |
367.10 |
半年度結轉和盈余 |
|
總共 |
9302.90 |
共計 |
9302.90 |
2018第四季度盈利部門預算表
公司的:萬美元
內容 |
年初凈收入自動求和 |
財政性捐款利潤 |
上級領導補助費收入來源 |
事業上純收入 |
經營管理收入水平 |
所屬部門上交營收 |
同一工資 |
||||
功能分類 |
會計科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會服務和學生就業經費支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業企事業單位考試離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成院校事業有成院校一般社會養老商業險繳納費用總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環保與策劃發育收入支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層診療環境衛生設備 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區街道辦事處安全衛生部門 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它農村基層醫療服務清潔衛生醫院結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用公共衛生服務 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公用設施衛生學保障 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的行業醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業部門醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年終其他支出竣工決算表
機關單位:萬塊人民幣
投資項目 |
本年度費用支出 預估合計 |
基礎收入支出 |
大型項目開支 |
上交上級領導開支 |
企業經營教育支出 |
對附屬院校補貼費收支 |
||||
功能分類 |
考試科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障了和就業的教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成院校離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野工作單位大致社會社會養老保險金保險金繳付費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生系統學衛生學與計劃書生二胎支出費用 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保健衛生監督設備 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社群衛生監督構造 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它底層整形公共衛生學校支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生情況 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本共同健康業務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門行業企業單位醫療管理 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業公司醫學 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年終財政性支出補貼款使收入性支出預算總表
標準:多萬元
收錄 |
費用 |
||||
項目 |
結算的時候數 |
項目 |
總金額 |
一般的公用估算財務付款 |
政府機構性資金概預算財政支出撥付 |
一、尋常公眾不需要預算不需要補貼款 |
4039.10 |
一、一般來說通用保障支出費用 |
|
|
|
二、市政府性股票基金項目預算國庫撥付 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、公益性防護結余 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
|
|
|
|
六、小學科學工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化球場與傳媒業收支 |
|
|
|
|
|
八、社會中得到保障和就業的收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療管理安全與規劃生肓支出費用 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節能技術環保型費用支出 |
|
|
|
|
|
11、縣域街道辦事處費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、鐵路交通運輸業管理經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘查信心等開支 |
|
|
|
|
|
十四、商業性服務質量業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持另外的地區劃分費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋生物天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、房間服務保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧廢舊物資產出教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余收入支出 |
|
|
|
當年度工資合計數 |
4039.10 |
年初收入支出合計數 |
4039.10 |
4039.10 |
|
期初財務補貼款結轉和余額 |
|
年初財政支出捐款結轉和余額 |
|
|
|
一般的公眾成本預算國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
現政府性股票基金預算表國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4039.10 |
累計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018月度一樣 公共信息概預算不需要捐款付出結算的時候表
的單位:萬余元
工程 |
總金額 |
關鍵費用支出 |
產品費用支出 |
|||
系統類型 課程和科目打碼 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活擔保和擇業收支 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業的單位離辭職 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業標準基本上給養老金公司繳納教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫遼清潔與工作方案計劃生育政策付出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫用安全企業 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
成市片區衛生管理中介機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
另一基本醫藥公共衛生系統經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共服務質量衛生間服務質量 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
政府部門教育事業政府部門醫療保障 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業方醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
總金額 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年度基礎上共公成本預算財政局補貼款基礎撥出竣工決算表
部門:萬的大寫
頂目 |
預估合計 |
員工勞務費 |
共公費用 |
||
區域經濟分類別 考試科目識別碼 |
幾個會計科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪福利待遇費用 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
基本上月薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
業績考核的薪資 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
政府機關企事業企業單位首要社會養老保險費用用保險費用用費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金網上繳費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
人關鍵醫院穩妥納費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫治補助費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些生活保險交費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房公積金貸款 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪資公益福利支出費用 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量收支 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電費繳費 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理標準化管理費用 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
出差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
委派金融產品費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
商會費用 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公小二租車程序運行維持費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
各種交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另外商品信息和貼心服務經費支出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對自己的和人家的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己種植業加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
一些本人和小家庭的補帖其他支出 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性教育支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公樓設備購進 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專門設施購買 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊無線網絡及圖片軟件折舊費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公用車的購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一出行方法采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其它基金性撥出 |
|
|
|
總金額 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018全年度通常情況下公共性費用財政預算補貼款“三公”費用及企事業單位加載費用其他支出部門預算表
公司的:多萬元
般公開概算財政局捐款“三公”專項資金 |
行政單位加載 金費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動私家車置辦及啟動費 |
因公迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 新購費 |
公務接待私家車 自動運行費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018不需要年度人民政府性母基金估算不需要付款總支出部門預算表
方:多萬元
樓盤 |
預估合計 |
最基本支出費用 |
好項目結余 |
|||
用途歸類 課目簡碼 |
課目品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度債務流動負債條件表 |
||||
|
|
刷卡金額企業:萬元左右 |
||
|
占比 |
的價值 |
||
月初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)還是流動性資本 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)確定資產投資 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦛ 似的因公專用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
💧 辦案值崗使用車 |
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♌ 特種作業正規科技公務車 |
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🅰 另外租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
ಞ 4.任何放置固定資金 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
🍸 減:累記攤銷及減值備好 |
—— |
—— |
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(三)暫時投資者 |
—— |
—— |
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(四)在建設公程 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)隱約股權 |
—— |
—— |
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🃏 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另外財力 |
—— |
—— |
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二、資產負債總計 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈債務累計數 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於重慶市松江區葉榭鎮社群衛生間安全服務核心2018每年盈利支出費用竣工決算總體設計情況報告表示
傷害市松江區葉榭鎮街道辦清潔保障管理中心2018🐻年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、介紹傷害市松江區葉榭鎮社群衛生間服務公司2018第四季度利潤竣工決算狀態解釋
上年♔收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、介紹南京市松江區葉榭鎮社群衛生監督提供服務核心2018年終支出費用部門預算癥狀反映
年初🐓支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、關與沈陽市松江區葉榭鎮居委會安全衛生業務服務管理平臺2018每年財政總支出付款盈利總支出總體目標原因表明
沈陽市松江區葉榭鎮特別清潔服務培訓中間2018🍃年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、管于杭州市市松江區葉榭鎮片區干凈提供服務學校2018第四季度平常服務性工程預算財政預算捐款支出費用預算實際情況代表
(一)一半服務性工程預算財政資金付款總支出結算的時候總體目標具體情況
東莞市松江區葉榭鎮社區功能站安全衛生功能中2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)一半公共性預算表財政資金付款費用預算構成原因
深圳市松江區葉榭鎮片區環衛保障中2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)一般的公用設施工程預算財政性撥付收入支出部門預算特定現實情況
濟南市松江區葉榭鎮特別環衛提供服務中心2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2👍、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、針對深圳市松江區葉榭鎮小區清潔衛生服務性基地2018季度通常公共信息估算財政費用審批首要費用部門預算環境就說明
佛山市松江區葉榭鎮居委衛生監督精準服務基地2018🍷年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦉ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🌠、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𝔉七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政資金審批結余部門預算總體性情況發生講解。
天津市松江區葉榭鎮居委會食品衛生工作中心站2018✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”專項資金財政部門審批費用支出 部門預算實際的具體情況描述。
2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。❀公務接待車輛使用電腦運行保護撥出0.52十萬。首要應用于避免保險行業。2018年,蘇州市松江區葉榭鎮平臺衛生防疫服務的中經濟類型各估算政府部門支出民政審批的公務活動小二租車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關羽蘇州市松江區葉榭鎮街道社區食品衛生服務保障管理中心2018當年度政府性性投資基金項目預算財政廳付款撥出結算的時候環境詳細說明
武漢市松江區葉榭鎮社區居委會食品衛生服務保障核心2018每年無國家性股權基金費用預算民政撥付花費。
九、國有化投資基金自主經營概預算國庫補貼款現象反映
ꦏ南京市松江區葉榭鎮社區服務站衛生監督服務核心2018一年度無國家股金融資本生產概算財政預算付款收支。
十、另外的必要注意事項的情形代表
(一)部門使用預備費性支出問題
蘇州市松江區葉榭鎮社群衛生學功能中2018一年度三聚氰胺樹脂關運動資金投入撥出。
(二)市政府購進收入支出具體情況
西安市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生管理精準服務中2018𒀰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車子、住房特殊化霸占情況下
截止期2018年12月31日,沈陽市松江區葉榭鎮社區服務管理防疫衛生防疫服務管理重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考核工作具體情況
꧙上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ဣ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
༒一、民政支出付款使收入:指企事業單位年初度從本級民政支出監管部門有的民政支出付款,具有一樣 共同概算民政支出付款和政府機構性貨幣基金概算民政支出付款。
♔二、視野薪水:指視野機構深入開展的專業渠道活動以至于輔助器活動得到的薪水。最主要的是:整形薪水、otc藥品薪水、別薪水等。
✱三、企業開收錄:指企事業公司在職業金融產品移動簡述氧化硅移動除此之外抓好非孤立計算企業開移動獲取的收錄。
四、其它的盈利:指計量單位確認的除“國庫捐款盈利”、“企業盈利”、“企業經營盈利”等外的盈利。
五、月初結轉和節余:意指去年度還沒做完、結轉到本年度按有關系規定標準以后用的財政資金。
🔯六、年尾結轉和節余:指上當年度目標目標或很久以前當年度目標目標概算布置、因事實生活條件發生的變化無非按原預計頒布,需時間延遲到過后當年度目標目標按有關約定仍然安全使用的資本。
七、基礎總收支:指方為保證單位正確持續運行、完整臺賬任務卡任務卡而遭受的四項總收支。
🦋八、的項目費用其他性支出 :指企衛生事業單位為到位計劃的行政處運轉任何或衛生事業發展計劃,在基本性費用其他性支出 外面形成的各個費用其他性支出 。
九、管理收支:指事業心機構在職業行動及配套行動之余實施非獨特核算成本管理行動會出現的收支。
ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༒五一、企企業政府部門程序運行費用:指行政事務政府部門和參照物公務活動員法管理方法的企業政府部門應用大部分公眾估算財政局補貼款籌劃的常規收入性支出中的平日共用費用收入性支出。