西安市松江區葉榭鎮區域環衛服務主
2019年終竣工決算
目 錄
最組成部分 杭州市松江區葉榭鎮特別衛生情況服務的中心站概貌
一、通常行政職能
二、設備快速設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收益支出費用竣工決算總表
二、薪資結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、財政廳撥付薪資開支結算的時候總表
五、應該共同預算財政預算撥付結余預算表
六、通常公共信息費用預算財政局補貼款常規性支出竣工決算表
七、平常通用成本預算民政付款“三公”金費開支及機關事業單位開機運行金費開支開支部門預算表
八、國家性股票基金預算表財政預算審批費用預算表
九、資產投資外債現象表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4一部分 名稱描述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、通常工作職責
🔯 以小區環保精準工作保障重點有利于體,全科醫師為后備力量,有效地運行小區網絡資源和最佳技巧,以民眾的安全健康為己任點,普通家庭為單位名稱,小區為使用范圍,市場業務需求為主導性,以中國婦女、小型、老齡人、漫性患者、殘疾證人為己任點,以滿足了小區的核心環保間題,滿足了基本的環保精準工作保障市場業務需求為原則,融應對、整形、保養、復原、的安全健康文化藝術培訓為合一,有效地、區域經濟、方便快捷、總合、連續不斷的基層醫院環保精準工作保障。由總監部門管理會按照三定方法等相關聯暫行規定中含關核心職責范圍填寫信息。
二、中介機構如何設置
🐓上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019季度工資收入支出部門預算總表
方:萬塊人民幣
凈收入 |
付出 |
||
新項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、不需要補貼款收益 |
4160.67 |
一、平常公共信息服務質量支出費用 |
|
中僅:部門性基金投資項目預算財政支出捐款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
二、上司補貼政策利潤 |
|
三、航空航天收入支出 |
|
三、事業使收入 |
5611.50 |
四、公開健康撥出 |
|
四、經營者收入水平 |
|
五、學前教育教育支出 |
|
五、附帶企業上交國家工資收入 |
|
六、實驗的技術付出 |
|
六、的收入來源 |
118.02 |
七、傳統藝術體育教育與影視傳媒撥出 |
|
|
|
八、社會各界得到保障和大學生就業收入支出 |
462.22 |
|
|
九、整形食品衛生與預計生小孩開支 |
8899.43 |
|
|
十、低碳環境保護開支 |
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟區域性支出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用 |
|
|
|
13、交通管理車輛支出費用 |
|
|
|
十四、資源共享探勘信息內容等收入支出 |
|
|
|
第十、商業區提供服務行業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融業開支 |
|
|
|
十八、支援另一國家結余 |
|
|
|
二十、土地海底氣象臺等撥出 |
|
|
|
黨的十九、商品房有效保障了費用支出 |
114.93 |
|
|
二十二、糧油食品工程設備與物資的保障費用支出 |
|
|
|
二五一、任何經費支出 |
|
本年度盈利加總 |
9890.19 |
上年付出預估合計 |
9476.58 |
用事業上的理財產品補上開支差額 |
|
盈余都分配好 |
413.61 |
年終結轉和盈余 |
|
年底結轉和盈余 |
|
總共 |
9890.19 |
總金額 |
9890.19 |
2019一年度營收部門預算表
廠家:億元
項目流程 |
上年收入來源累計數 |
財政部門撥付創收 |
領導補貼政策納入 |
事業性個人收入 |
經營管理凈收入 |
所屬工作單位上交凈收入 |
其他的收入來源 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
的社會安全保障和工作支出費用 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成方離養老 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公基層單位離退休年齡 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記參公機構大多社區養老保障繳付經費支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業發展標準崗位年金繳納費用性支出 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構管理衛生管理與準備生小孩結余 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫院公共衛生單位 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦事處衛生監督學校 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公眾環保工作 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心公司醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事方醫療保健 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障機制費用 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善費用支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019月度費用預算表
部門:W
樓盤 |
本年度經費支出累計數 |
大體經費支出 |
新項目收入支出 |
上交國家上一級收入支出 |
營業收支 |
對附屬企業單位政府補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 服務和就業形勢費用支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業心的單位離養老金 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公方離養老金 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業部門部門差不多健康養老穩妥交費總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校行業院校新職業年金交款教育支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生情況與準備生小孩性支出 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層治療安全貸款機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區特別干凈構造 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公公共衛生服務 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公共服務管理干凈服務管理 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政行業標準整形 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準治療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障撥出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房改善開支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019第四季度財務撥付納入開支竣工決算總表
基層單位:來萬
工資 |
付出 |
||||
內容 |
部門預算數 |
業務 |
累計 |
般共公概預算國庫撥付 |
市政府性股票基金預算表財政性審批 |
一、一樣公共性費用預算財政廳審批 |
4160.67 |
一、通常情況下通用服務的撥出 |
|
|
|
二、政府部性私募基金工程預算財政廳撥付 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務平安性支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技術性收入支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷田徑與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在后勤保障和專業教育總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫用干凈與計劃方案計劃生育工作總支出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、節約能源的環保結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道辦結余 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
13、交通線運送付出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦內容等撥出 |
|
|
|
|
|
第十、商業性提供制造業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、經濟援助一些位置收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海底氣象條件等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房確保結余 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
三十、油糧救災物資儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二11、相關費用 |
|
|
|
年初收入來源合計數 |
4160.67 |
上年收入支出總計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
今年初財政資金審批結轉和盈余 |
|
歲末財政局補貼款結轉和余額 |
20.18 |
20.18 |
|
一般的公共性費用預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
鎮政府性債卷財務預算財務付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4160.67 |
總額 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019本年正常公用設施預算表財政局補貼款費用竣工決算表
組織:萬元左右
工作 |
累計 |
根本性支出 |
建設項目性支出 |
|||
性能分級 科目必數字 |
課程公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活確保和工作費用 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的公司離提前退休 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關企業方一般給養老安全繳付開支 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫疔安全與方案生肓收支 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層員工公共衛生情況衛生情況醫療機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處衛生監督企業 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生情況保障 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
政府部門事業性工作單位整形 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企業醫療機構 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅得到保障經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
加總 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019本年般公用費用預算財政資金審批關鍵性支出預算表
方:萬元左右
樓盤 |
總金額 |
考生經費預算 |
共用經費預算 |
||
經濟性種類 學科編寫代碼 |
幾個會計科目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇獎勵性支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
首要公司 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼政策費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
政府機關企業政府部門基本性養老院人身險費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金繳納 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
企業職員根本醫療保健保險行業繳納 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院經濟補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會中保障措施激費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余員工薪資福利待遇收入支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
餐品和工作教育支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
交電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租費費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用裝修工費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
下令讓業務部門費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
商會勞務費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
福利微信費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
因公私車電腦運行維修費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
同一交行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的的商品和售后服務撥出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個人賬戶和家居的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編林果種植補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的自己和中國家庭的政府補貼收支 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機 購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機器設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
服務網格及手機app購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務租車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通管理道具折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股權置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的基金性開支 |
|
|
|
總計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019本年度通常情況公共性概預算財務審批“三公”費用及政府部門運營費用支出費用結算的時候表
院校:千元
似的公眾決算財務捐款“三公”接待費 |
機關事業單位進行 專項資金結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務小二租車采購及電腦運行費 |
公務商務接待商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 采購費 |
公務接待買車 正常運作費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019年中地方政府性貨幣基金費用預算不需要付款費用支出 部門預算表
企事業單位:萬塊
大型項目 |
總計 |
總體花費 |
項目流程總支出 |
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能力分級 課程和科目識別碼 |
項目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資本債務環境表 |
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價格行業:千元 |
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數據 |
價值觀 |
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年末數 |
月底數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、房產累計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)外溢資產投資 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)穩定凈資產 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌜 一樣 國家公務公務車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦉ 市場監管值崗買車 |
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|
🌠 持種專業化技術出行 |
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|
🐼 另外的出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
🔥 4.許多固定好資金 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🌠 減:總計折舊率及減值需要準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)不斷交易 |
—— |
—— |
|
|
(四)現建項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的基金 |
—— |
—— |
|
38.50 |
ౠ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、更多武漢市松江區葉榭鎮社區居委會干凈衛生服務于平臺2019年中收錄開支竣工決算總的具體情況說明書怎么寫
杭州市松江區葉榭鎮居委環衛安全服務中間2019ꦇ年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、介紹成都市松江區葉榭鎮街道辦干凈衛生提供工作站局2019全年度工資收入結算的時候事情說
上年𒆙收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、對於鄭州市松江區葉榭鎮街道辦安全的服務重點2019財政年度教育支出結算的時候情況下說明怎么寫
本年度𝔉支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、并于沈陽市松江區葉榭鎮社區網站干凈衛生業務重心2019年末財務撥付薪資其他支出綜合情況發生解釋
佛山市市松江區葉榭鎮居委會安全服務性管理中心2019๊年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、并于深圳市松江區葉榭鎮社群清潔的服務主2019年中一半共同概預算財政性審批付出部門預算條件代表
(一)通常通用項目預算財政資金審批收入支出預算總體經濟條件
南京市松江區葉榭鎮區域衛生情況工作基地2019൩年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的公共信息費用預算財政部門付款支出費用竣工決算節構具體情況
北京市松江區葉榭鎮居委會清潔衛生售后服務主2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)一般的通用概算國庫付款經費支出預算實際上問題
昆明市松江區葉榭鎮社區服務性站清潔衛生服務性心中2019♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𝕴、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4♔、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對北京市松江區葉榭鎮片區公共衛生服務性中心的2019本年度平常共公費用國庫審批大多開支竣工決算的情況報告書
重慶市松江區葉榭鎮居委清潔衛生服務于咨詢中心2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1▨、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2꧂、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
𓆏七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政支出費用捐款支出費用結算的時候總體經濟前提講解。
西安市松江區葉榭鎮街道干凈服務的工作站2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019ও年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”金費財政部門撥付結余部門預算詳細狀態說明。
2019🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。⭕國家公務私家車作業運維支出費用2.04百萬元。其主要采用此車人壽保險、氣油及修理。2019年,武漢市市松江區葉榭鎮社區居委會清潔服務中歸屬各預算表組織花銷財務撥付的公務活動出行用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多深圳市松江區葉榭鎮街道環衛服務培訓機構2019年政府性性股票基金概預算不需要審批費用支出 竣工決算環境說
🐓鄭州市松江區葉榭鎮區域干凈衛生服務保障重心2019全年無政府部門性貨幣基金項目預算財務補貼款總支出。
九、國家股投資者營業預算表財政支出審批環境解釋
鄭州市松江區葉榭鎮特別干凈精準服務機構2019本年無國家股投資基金自主經營預算表財政性審批撥出。
十、其余關鍵重大事項的情況下反映
(一)行政單位工作接待費付出具體情況
成都市松江區葉榭鎮社區干凈衛生干凈衛生精準服務心中2019年度目標有機物關運轉資金支出費用。
(二)地方政府進貨付出時候
蘇州市松江區葉榭鎮社區的服務主干凈的服務主2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)貨車、樓房特殊性侵占情況發生
🌟截止期2019年12月31日,武漢市市松江區葉榭鎮居委會健康提供服務中安全使用的基本上公務活動活動私車中,由區行政機關行政監察控制局中央集權食物保險的基本上公務活動活動私車為1輛。
(四)預算表效績標準化管理前提
ꦜ上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個ꦛ,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝐆一、財政性支出支出資金概預算表捐款收入來源:指機關單位當年度從本級財政性支出支出資金概預算表職能部門達到的財政性支出支出資金概預算表捐款,具有平常公共服務概預算表財政性支出支出資金概預算表捐款和地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算表財政性支出支出資金概預算表捐款。
♛二、參公純凈利潤:指參公機構做好專業技術業務部促銷促銷活動舉例說明輔助的促銷促銷活動要先拿到的純凈利潤。常見是:醫療服務純凈利潤、藥物純凈利潤、其它純凈利潤等。
ജ三、運作管理工資年收入:指事業上的的單位在靠譜項目活動以及輔助的活動以外實施非獨立自主賬務處理運作管理活動贏得的工資年收入。
四、的效益:指組織達成的除“財政資金捐款效益”、“創業效益”、“經營的效益”等之外的效益。
五、當年度結轉和盈余:意指當年度并未進行、結轉到當年度按相關的歸定仍在選用的經濟。
🍌六、年尾結轉和節余:指本季度目標度或前半年度目標目標工程預算制定工作方案、因客觀事實標準出現波動沒有辦法按原工作方案施工,需廷遲到已后半年度目標目標按業內指定立即在使用的成本。
七、基本上花費:指工作上單位為后勤保障學校順利旋轉、完全規章制度工作上責任而會發生的每一項花費。
🌳八、產品經費費用花費 :指機關單位為成功完成某個的行政處工做成就或事業單位開發計劃,在總體經費費用花費 之余進行的四項經費費用花費 。
൩九、營業性支出費用:指視野公司在行業活動及輔助工具活動模版積極開展非獨立性計算成本營業活動進行的性支出費用。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃11、機構工作事業上的費:指行政處企業企業和定義因公員法治理的事業上的企業企業適用般共同預算表財政局補貼款分配的基本上性支出費用中的臺賬共公事業上的費性支出費用。