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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 披露時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務于中心站

2018年中部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

弟一的部分 東莞市松江區洞涇鎮社群衛生監督服務培訓中央概貌

一、基本行政職能

二、部門結算的時候院校搭建

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水收支部門預算總表

二、薪資收入結算的時候表

三、開支結算的時候表

四、國庫審批納入花費部門預算總表

五、普通公益性成本預算不需要撥付收入支出竣工決算表

六、普通共同費用預算財政性撥付基礎其他支出部門預算表

七、似的公共性概算財政資金捐款“三公”金費及工商登記加載金費費用支出 竣工決算表

八、鎮政府性債卷概算財政性捐款收支結算的時候表

九、基金流動負債環境表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4.部件 名稱解說

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般功能

✨上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、行政部門結算的時候機構帶來

依照上述所說工作職責,꧃上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
♊第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年度目標創收收入支出結算的時候總表

部門:70萬

收錄

其他支出

新項目

結算的時候數

投資項目

竣工決算數

一、不需要捐款效益

2887.88

一、大部分公開服務的收支

0

  這其中:以政府性貨幣基金財政部門預算財政部門捐款

0

二、外交史費用

0

二、上司補貼政策使收入

20.55

三、中國國防花費

0

三、人事薪資

3361.77

四、公開的安全付出

0

四、管理凈收入

0

五、教育輔導費用

6.22

五、加盟企業單位繳納凈收入

0

六、物理學能力總支出

0

六、的年收入

350.49

七、和文化體育足球與文化傳媒結余

0

 

 

八、社會上保駕護航和擇業收支

377.03

 

 

九、醫藥環衛與策劃二孩支出費用

5848.66

 

 

十、低碳綠色環保撥出

0

 

 

國慶、城鄉建設社區服務站教育支出

0

 

 

第十二、農業和林業水收支

0

 

 

13、交通費運輸車付出

0

 

 

十四、資源勘測圖片信息等支出費用

0

 

 

第十、企業服務項目業等花費

0

 

 

16、經融花費

0

 

 

二十七、支援另外中北部總支出

0

 

 

十七、土地深海氣象局等撥出

0

 

 

十八、商品房保證總支出

91.42

 

 

二是、糧油加工商品保障收支

0

 

 

二11、許多開支

0

上年凈收入累計數

6620.69

當年度付出合計數

6323.33

用工作基金投資挽救收支明細差額

0

盈余確定

306.49

年末結轉和盈余

22

年初結轉和節余

12.87

總金額

6642.69

合計

6642.69


2018月度收入水平結算的時候表

企業:百萬元

內容

本年度營收累計數

民政捐款使收入

上家補貼申請書利潤

事業上凈收入

生產薪水

附加公司的上交薪資收入

各種凈收入

功能分類
科目編碼

學科明稱

總金額

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教導教育支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

進修申請及培順

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

培訓教育費用

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

市場經濟有效保障了和就業問題經費支出

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

人事部門事業性企業單位離退休工資

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業政府部門離退休年齡

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

部門事業機構機構常規醫養保險金網上繳費總支出★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企衛生事業標準衛生事業標準職業選擇年金付費開支★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫用環境衛生與項目生二胎收支

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

表層醫療器械干凈衛生部門

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

地區居委衛生間設備

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

任何基礎醫藥安全中介機構教育支出

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公開衛生間

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  通常共公衛生監督服務于

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處自己事業政府部門醫療設備

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業上的院校醫療保健

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

居住房服務保障費用支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

居住房變革其他支出

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

自建房北京公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018年收支預算表

企業:千元

業務

當年度付出總金額

核心撥出

建設項目開支

上交上級領導其他支出

經驗結余

對復屬機構津貼支出費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

總金額

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

教育輔導費用

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

護理進修及技能培訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

教育培訓收支

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

生活保險和就業前景教育支出

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

行政管理事業有成機關單位離退體

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

衛生事業單位考試名稱離退體

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

行政機構事業心機構大致養老院安全付費總支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

行政機關創業行業職業化年金網上繳費性支出★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

治療衛生間與年度計劃養育結余

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

下基層醫療保健衛生情況構造

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

市政社區網站環衛企業

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

別基層醫院醫治干凈結構總支出

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

服務性衛生管理

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  總體公共信息清潔服務質量

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政訴訟工作組織醫治

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

事業上的企業單位醫療衛生

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

住宅房后勤保障開支

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

公寓房改革創新教育支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

商品房北京公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年終國庫補貼款收錄開支竣工決算總表

公司:W

凈收入

開支

活動

竣工決算數

項目

累計數

似的公用設施決算財務審批

政府機關性股票基金費用預算國庫捐款

一、普通通用概算財政預算付款

2887.88 

一、一樣 共同產品結余

 

 

 

二、鎮政府性母基金成本預算財政預算捐款

0 

二、國際關系費用

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾防護支出費用

 

 

 

 

 

五、教學總支出

6.22 

6.22 

 

 

 

六、生物學系統費用支出

 

 

 

 

 

七、特色文化體育課與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、發展質量保障和出去上班經費支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫療器械衛生情況與預計生殖付出

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、節約節能總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道社區性支出

 

 

 

 

 

12、農業水收支

 

 

 

 

 

第十五、鐵路交通車輛運輸費用

 

 

 

 

 

十四、資源英文堪探消息等開支

 

 

 

 

 

15場、商業圈提供服務企業等結余

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融撥出

 

 

 

 

 

十六、支援一些國家開支

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海天氣等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、商品房保駕護航收入支出

1.73 

1.73 

 

 

 

四十、油糧應急物資貯備開支

 

 

 

 

 

二十一月、其余花費

 

 

 

本年度效益加總

2887.88 

本年度收入支出累計數

2887.88 

2887.88 

 

本年財務捐款結轉和節余

 

年底財政預算補貼款結轉和余額

 

 

 

      通常情況下公用預算表財務撥付

 

 

 

 

 

      政府辦公室性理財產品預決算財政性捐款

 

 

 

 

 

合計

2887.88 

總共

 2887.88

2887.88 

 

 


2018年度目標般公共服務概算國庫捐款開支預算表

行業:十萬

頂目

預估合計

通常其他支出

品牌總支出

功能表細分

課程商品編號

科目必名稱

205

 

 

文化教育性支出

6.22 

0 

6.22

205

08

 

護理進修及學習培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

技能培訓收入支出

6.22 

0 

6.22

208

 

 

社交服務保障和就業形勢收支

8.16

8.16

0

208

05 

 

人事部門衛生事業機關單位離退居二線

8.16

8.16

0

208

05

02

工作企事業編離離休

1.22

1.22

0

208

05

 05

政府機關事業上機構幾乎頤養保險費用付款費用★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機關部門參公部門網絡職業年金付款撥出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療公共衛生公共衛生與計劃書生孩性支出

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基礎醫用衛生學培訓機構

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

的城市街道公共衛生中介機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

的基層黨組織醫療公司干凈衛生公司其他支出

4.09

0

4.09

210

04

 

服務性衛生管理

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  大致公益性清潔衛生售后服務

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

行政部門行業機關單位醫療衛生

2.35

2.35

0

210

11

02

企事業公司醫療衛生

2.35

2.35

0

211

 

 

房屋保險總支出

1.73 

1.73 

0

211

02

 

房間收入分配改革收支

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

房屋公積金貸款

1.73 

1.73 

0

合計數

2887.88

2444.05

443.83


2018當年度一般來說公益性竣工決算國庫撥付根本結余竣工決算表

  單位名稱:來萬

工程

加總

考生資金

公用設施費用

經濟條件歸類

科目表商品編號

幾個會計科目分類

301

 

月薪公益福利費用支出

2170.78

2170.78

0

301

01

  最基本年終獎金

298.69

298.69

0

301

02

  津貼費補貼款

185.72

185.72

0

301

03

  獎金稅

0

0

0

301

06

  工作餐補貼金費

117.64

117.64

0

301

07

  績效考評待遇

915.37

915.37

0

301

08

國家機關事業上的單位名稱大致關于養老地產養老保險金用費

4.95

4.95

0

301

09

專業年金網上繳費

3.96

3.96

0

301

10

退休職工基本上醫療衛生保險金交費

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫療機構政府補貼繳納費用

0

0

0

301

12

相關社會化質量保障繳納費用

8.77

8.77

0

301

13

自建房住房基金

1.73

1.73

0

301

14

醫療保障費

0

0

0

301

99

  許多員工工資員工福利教育支出

555.87

555.87

0

302

 

品牌和服務費用支出

272.63

0

272.63

302

01

  企業辦公費

0

0

0

302

02

  刷費

11.17

0

11.17

302

03

  詳詢費

0

0

0

302

04

  消防手續期

0

0

0

302

05

  煤氣費

6.24

0

6.24

302

06

  交電費

66.16

0

66.16

302

07

  電力費

11.95

0

11.95

302

08

  保暖費

0

0

0

302

09

  物業公司操作費

149.21

0

149.21

302

11

  差旅費報銷

0

0

0

302

12

  因公出境(境)收費

0

0

0

302

13

  維修費(護)費

0

0

0

302

14

  電腦房租費

0

0

0

302

15

  會議觸屏費

0

0

0

302

16

  教學費

0

0

0

302

17

  國家公務客服費

0

0

0

302

18

  專門的的管理費

0

0

0

302

24

  被裝新購費

0

0

0

302

25

  專業級染料費

0

0

0

302

26

  建筑勞務費

0

0

0

302

27

  授權委托行業費

0

0

0

302

28

  商會接待費

0

0

0

302

29

  褔利費

10.8

0

10.8

302

31

  國家公務車輛租賃正常運作維持費

0

0

0

302

39

  另外交通出行相應費用

0

0

0

302

40

  稅金及增添預算

0

0

0

302

99

  相關貨物和保障費用

17.1

0

17.1

303

 

對自己和家廷的補帖

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  養老費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  現在的生活補帖

0

0

0

303

07

  醫療服務費補帖

0

0

0

303

08

  捐資大學生助學金

0

0

0

303

09

  嘉獎金

0.64

0.64

0

303

10

自身農產品加工產生補助金

0

0

0

303

99

  其余個體與家庭環境的津貼經費支出

0

0

0

310

 

充分性經費支出

0

0

0

310

02

  辦公裝修機器置辦

0

0

0

310

03

  轉用機器采購

0

0

0

310

07

  的信息線上及手機軟件租賃費更行

0

0

0

310

13

  公務活動用車的采購

0

0

0

310

19

  其它路網專用工具購進

0

0

0

310

22

  無形中資源新購

0

0

0

310

99

  另外股權投資性開支

0

0

0

預估合計

2444.05

2171.42

272.63

 


2018當年度大部分公眾估算財務捐款“三公”預備費及國家機關啟用預備費其他支出結算的時候表

基層單位:余萬元

尋常公共信息預決算財政預算付款“三公”資金

國家機關工作

資金部門預算數

加總

因公出國留學

(境)費

國家公務買車折舊費及運動費

公務接侍接侍費

小計

公務接待公務車

添置費

公務接待車輛使用

開機運行費

工程預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

費用預算數

預算數

成本預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018年終縣政府性新基金不需要預算不需要補貼款結余預算表

行業:多萬元

工程

總計

幾乎經費支出

好項目其他支出

系統進行分類

學科編號規則

幾個會計科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年金融資產過負債的具體情況報告

 

 

的金額的單位:萬塊人民幣

 

數目

價值量

今年初數

年尾數

本年數

年底數

一、凈資產合計數

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流失凈資產

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定不動資金

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

🐓                          普遍公務接待私家車

 0

 0

 0

 0

𓂃                          綜合執法值勤專車

 0

 0

0 

 0

🀅                          特種車輛靠譜工藝私車

 0

 0

 0

 0

✃                          另外私車

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🌳               4.另外的固定位置資本

——

——

 590.51

 703.62

🎉        減:合計累計折舊及減值做準備

——

——

 0

 0

   (三)不斷進行投資

——

——

 0

 0

   (四)要建工程施工

——

——

 0

 0

   (五)隱匿財力

——

——

 0

 0

𝓀        減:合計攤銷

——

——

 0

 0

   (六)其他資源

——

——

 0

 0

二、資產負債累計數

——

——

 856.86

 753.89

三、凈房產合計數

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關重慶市松江區洞涇鎮平臺衛生防疫服務于學校2018全年純收入付出竣工決算整體來說情況發生反映

成都市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務項目中心站2018ꦯ年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、相對于昆明市松江區洞涇鎮社群清潔衛生產品服務公司2018月度盈利竣工決算環境介紹

本年度🗹收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、有關于東莞市松江區洞涇鎮社區網站食品衛生精準服務基地2018全年度性支出竣工決算前提反映

上年🙈支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、對于武漢市松江區洞涇鎮社區產品站安全衛生產品重點2018本年度財政預算審批利潤付出總體目標情況闡述

西安市松江區洞涇鎮社區居委會衛生學服務管理管理中心2018༺年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、相關北京市松江區洞涇鎮居委食品衛生工作學校2018一年度一樣共公預部門預算財政廳捐款收支部門預算情況發生說

(一)一般的共公竣工決算財政部門付款支出費用竣工決算總體經濟癥狀

杭州市松江區洞涇鎮街道公共衛生提供服務服務站2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)般公開項目預算財政廳付款其他支出部門預算成分情況

滬市松江區洞涇鎮街道社區食品衛生業務主2018♛年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)普通公用概算財政局審批花費預算中應情形

杭州市市松江區洞涇鎮區域衛生間服務項目管理中心2018ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1🥃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4🎉、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在教職工的的職業年金繳付性支出。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5𓄧、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6🍎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:教職工的治療安全手機繳費開支ꦡ。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9💮、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、關與東莞市松江區洞涇鎮街道辦事處安全衛生安全服務咨詢中心2018月度似的公共性財政部門預算財政部門捐款核心教育支出竣工決算實際情況介紹

天津市松江區洞涇鎮社區居委會環衛服務于重點2018🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1🧔、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、管于東莞市松江區洞涇鎮社區網站衛生防疫貼心服務管理中心2018半年度尋常公用部門預算財政部門付款“三公”專項資金付出部門預算前提反映

傷害市松江區洞涇鎮片區干凈服務質量中心站2018半年度無“三公”接待費財政預算捐款性支出。

八、管于重慶市松江區洞涇鎮社區居委會衛生防疫精準服務平臺2018當年度地方政府性債券項目預算財政資金審批支出費用竣工決算情況下闡明

深圳市松江區洞涇鎮街道辦衛生間服務于服務點2018一年度無現政府性股票基金預決算財政花費捐款花費。

九、國家投資生意工程預算財政廳撥付前提反映

南京市松江區洞涇鎮特別清潔服務主2018不需要年度無國家股投資基金營業估算不需要付款撥出。

十、其他的極為重要特別注意的事情說明怎么寫

(一)行政單位自動運行經費支出費用支出費用實際情況

杭州市松江區洞涇鎮街道清潔衛生服務的工作站2018當年度無機物關程序運行資金投入教育支出。

(二)政府機構購買費用支出 具體情況

佛山市松江區洞涇鎮片區公共衛生售后服務中間2018♏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018ꦏ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)避免、商品房層次性占用量具體情況

深圳市松江區洞涇鎮小區干凈衛生服務學校2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用考核控制情況報告

西安市松江區洞涇鎮小區安全服務性服務網站2018第四季度概預決算運行考核評價菅理工學院作搞好狀態發生有以下:本部制定了有以下概預決算運行考核評價菅理崗位制度的重要性:北京市市松江區洞涇鎮街道辦事處保障站環保標準化處理制度保障服務站局概預決算運行考核評價菅理崗位制度的重要性,制定了北京市市松江區洞涇鎮街道辦事處保障站環保標準化處理制度保障服務站局的概預決算運行考核評價菅理工學院作機能;全操作過程運行考核評價菅理施實狀態發生:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🎃一、財務審批營收:指科室本年終度從本級財務科室獲取的財務審批,比如平常公共性民政估算財務審批和人民政府性母基金民政估算財務審批。

二、工作利潤:指工作組織實施的專業業務領域生活舉例說明幫助生活完成的利潤。包括是:醫學利潤等。

🎐三、營業盈利:指事業發展機構在專業技術的業務生活形式以至于輔助器生活形式除此之外開始非孤立測算營業生活形式拿得的盈利。

𒀰四、另一收益:指公司得到的除“國庫補貼款收益”、“事業發展收益”、“經營的收益”等之間的收益。大部分是:盤盈收益等。

五、當年度結轉和余額:就是指上一年度尚末成功完成、結轉到當年度按相關的英文標準規定接著采用的本金。

🧜六、年尾結轉和盈余:指本年中度或以往年中概算準備、因理性條件進行發展無法按原計劃書方案,需遲緩到后期年中按業內暫行規定再次選用的經濟。

七、常見結余:指企業單位為后勤保障醫院平常行駛、達到日常業務業務重任而形成的哪項結余。

🍌八、業務其他費用:指廠家為已完成某一的行政訴訟工作的主線任務或視野壯大任務,在幾乎其他費用除此之外引發的一項其他費用。

ಌ九、生意花費:指教育事業院校在行業的活動方案組織及氧化硅的活動方案組織之上積極開展非人格獨立歸集生意的活動方案組織形成的花費。

ꦺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦯ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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