佛山市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生服務的中心站
2019當年度竣工決算
目 錄
首位局部上海市松江區洞涇鎮街道干凈精準服務中央簡介
一、重點職責權限
二、學校設定
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入經費支出預算總表
二、薪資收入部門預算表
三、收入支出結算的時候表
四、國庫審批收益收支結算的時候總表
五、一般的通用預預算財政性補貼款教育支出預算表
六、一般公益性預竣工決算國庫撥付一般費用竣工決算表
七、一半公共服務估算國庫補貼款“三公”專項資金及國家機關正常運行專項資金花費預算表
八、部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務付款結余預算表
九、資產投資債務情況表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七的部分 形容詞表示
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、注意崗位職責
🎶上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、培訓機構設計
會按照所訴主要職責,ꦅ上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年度營收費用結算的時候總表
企事業單位:來萬
薪資收入 |
花費 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、大部分公益性估算財政部門捐款凈收入 |
3373.74 |
一、似的公益性服務項目性支出 |
0 |
二、市政府性資金概預算不需要撥付收益 |
0 |
二、國際關系費用支出 |
0 |
三、上家補貼凈收入 |
0 |
三、國家安全經費支出 |
0 |
四、視野收入水平 |
4431.27 |
四、公共信息健康撥出 |
0 |
五、生意創收 |
0 |
五、教肓支出費用 |
0 |
六、附設政府部門繳納薪資 |
0 |
六、小學科學技木開支 |
0 |
七、某些利潤 |
0 |
七、文化水平國內旅游體育課與傳媒業性支出 |
0 |
|
|
八、的社會安全保障和就業前景費用 |
391.56 |
|
|
九、公共衛生正常收入支出 |
6691.25 |
|
|
十、能效綠色環保總支出 |
0 |
|
|
國慶、城鄉一體化小區總支出 |
0 |
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
0 |
|
|
十四、流量運載撥出 |
0 |
|
|
十四、成本勘查相關信息等教育支出 |
0 |
|
|
十四、商業服務質量服務質量業等費用支出 |
0 |
|
|
第十六、財務付出 |
0 |
|
|
二十七、支助別國家付出 |
0 |
|
|
18、自燃教育資源海洋生物景象等總支出 |
0 |
|
|
十八、住宅房得到保障費用 |
106.65 |
|
|
二十二、糧油食品物質收儲開支 |
0 |
|
|
二十一國慶、災難防制及應急響應治理支出費用 |
0 |
|
|
二12、某個花費 |
0 |
當年度工資累計數 |
7805.01 |
年初費用支出 合計數 |
7189.46 |
用行業新基金補救結余差額 |
0 |
節余配置 |
616.05 |
本年結轉和盈余 |
12.87 |
年初結轉和盈余 |
12.37 |
總額 |
7817.88 |
累計 |
7817.88 |
2019每年薪資收入竣工決算表
組織:萬的大寫
內容 |
當年度純收入自動求和 |
財政資金付款薪資收入 |
上家政府補貼薪資 |
事業有成個人收入 |
自主經營凈收入 |
附屬醫院機構繳納創收 |
許多薪資 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展保險和出去上班開支 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業公司的離退休之 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業廠家離提前退休 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上廠家大致養老服務保險金網上繳費花費 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野的單位職位年金付款費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔安全其他支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療保健衛生防疫構造 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市小區衛生防疫系統 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公用干凈功能 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業單位考試名稱單位名稱醫療服務 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
企業基層單位醫療設備 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
自建房改善費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年中收入支出預算表
機關單位:萬余元
活動 |
年初開支總金額 |
核心其他支出 |
投資項目教育支出 |
繳納上一級撥出 |
加盟其他支出 |
對加盟標準補貼申請書付出 |
||||
功能分類 |
科目必命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會發展維護和工作其他支出 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性公司離養老金 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
工作組織離提前退休 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上公司一般社會社會養老保險行業保險行業交費經費支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業機關單位機關單位職業的年金網上繳費開支 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
身心健康身心健康費用支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫治衛生監督單位 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市片區清潔企業 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公共性環衛提供服務 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展機構醫學 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位診療 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房間得到保障經費支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房轉型花費 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度財政性捐款年收入收支預算總表
的單位:十萬
盈利 |
總支出 |
||||
業務 |
預算數 |
樓盤 |
累計 |
普遍公眾工程預算財政資金付款 |
政府辦公室性新基金概算民政補貼款 |
一、般公共性費用預算財政預算審批 |
3373.74 |
一、應該公益性精準服務費用 |
|
|
|
二、政府部門性母基金預算表財務補貼款 |
0 |
二、外交史收入支出 |
|
|
|
|
|
三、防御總支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾健康安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技藝收支 |
|
|
|
|
|
七、文化課游玩體肓與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會后勤保障和畢業生就業收入支出 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、公共衛生安全性支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、高效低能耗教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設街道辦花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十五、交行搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、成本探勘短信等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、服務于業服務于業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融資本教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另一地教育支出 |
|
|
|
|
|
18、大自然成本海上氣候等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間保險費用支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二是、油糧運輸自給率結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇消滅及應急預案工作總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它收入支出 |
|
|
|
上年凈收入預估合計 |
3373.74 |
上年收入支出累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
年末財政性付款結轉和盈余 |
0 |
年初財政資金補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、普通公共信息費用預算不需要撥付 |
0 |
|
|
|
|
二、人民政府性股權基金費用財務撥付 |
0 |
|
|
|
|
總額 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019本年通常情況下服務性工程預算財政部門審批收入支出預算表
組織:萬元左右
項目 |
合計數 |
大多收入支出 |
大型項目收支 |
||||
基本功能進行分類 科目表項目編碼 |
課程和科目品牌 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
中國社會保護和求業花費 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業企事業單位編制離退休工資 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業部門大多養老穩定穩定激費付出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業公司工作年金交款費用 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔綠色健康開支 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫院衛生防疫單位 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社群衛生學貸款機構 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公益性清潔衛生 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
根本貼心服務性安全衛生貼心服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
居住房擔保結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改制付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
總計 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019年終普遍公共服務概預算民政審批通常其他支出竣工決算表
企業單位:千元
頂目 |
加總 |
工作員勞務費 |
公用設施經費預算 |
||
經濟性細分 管理費用數字 |
管理費用簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪資福利福利性支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
一般月工資 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
年獎 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考評薪資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
行政機關人事計量單位核心醫療人壽保險人壽保險交費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
職位年金交費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
企業職員根本醫療衛生人身險付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員整形補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會存在確保繳納費用 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
另外的月工資發福利開支 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
淘寶商品和業務費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務使用車自動運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它交通線的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品是和精準服務經費支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對用戶和家長的補貼金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
我農業科技制作補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對我們和教育式的經濟補貼 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室的設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用儀器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
資料線上及軟件下載租賃費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃添置 |
|
|
|
310 |
19 |
同一公路網設備購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它投資者性經費支出 |
|
|
|
合計數 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
💯2019年中一般來說公開成本預算財政部門捐款“三公”專項勞務費及工商登記正常運行專項勞務費經費支出結算的時候表
機關單位:億元
通常情況公益性決算財務審批“三公”費用 |
單位電腦運行 專項經費預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專用車購入及開機運行費 |
公務活動接待廳費 |
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小計 |
國家公務公務車 購進費 |
公務接待私家車 工作費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度政府部性資金成本預算財政預算補貼款收支預算表
企事業單位:萬塊人民幣
頂目 |
預估合計 |
基本性收支 |
投資項目經費支出 |
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模塊幾大類 課程商品代碼 |
幾個會計科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
加總 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中房產過負債的狀態表 |
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累計額組織:萬塊人民幣 |
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次數 |
實用價值 |
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本年數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
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一、資源自動求和 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)還是流動性資金 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)規定股權 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
☂ 2.基礎生產設備(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
💜 中僅:(1)行駛(輛) |
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👍 普遍因公小二租車 |
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🀅 辦案交警執法出行用車 |
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✤ 特別正規專業技藝私家車 |
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𒆙 其他車輛租賃 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
ཧ 4.相關調整股權 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
💫 減:累記累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)長久債權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時企業債創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)在修建工程項目 |
—— |
—— |
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(六)無形中股權 |
—— |
—— |
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🥀 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
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(七)另外的資產投資 |
—— |
—— |
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二、外債總計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈資源累計數 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、管于濟南市松江區洞涇鎮社區服務性基地環保服務性基地2019本年盈利開支部門預算整體狀況反映
沈陽市松江區洞涇鎮特別安全服務的咨詢中心2019♔年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、有關武漢市松江區洞涇鎮居委會干凈衛生服務管理心中2019年度目標工資預算癥狀申請報告
當年度🐲收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、相關北京市松江區洞涇鎮社區產品站環境衛生產品平臺2019本年費用竣工決算情形闡述
上年🐻支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、介紹佛山市松江區洞涇鎮社區功能重心清潔衛生功能重心2019年民政付款工資費用支出 基本實際情況闡明
武漢市市松江區洞涇鎮社區業務重心安全業務重心2019ꦇ年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、光于東莞市松江區洞涇鎮片區衛生學業務中間2019年度目標基本服務性概算民政付款費用支出 竣工決算現狀詳細說明
(一)基本上服務性估算財政其他支出審批其他支出部門預算環境承載力前提
蘇州市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生服務于機構2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)通常情形公益性財政支出費用預算財政支出費用審批支出費用結算的時候機構情形
廣州市松江區洞涇鎮社區網站環保功能核心2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)通常環境下公共性費用財政性審批結余結算的時候關鍵環境
蘇州市松江區洞涇鎮居委會安全衛生服務管理工作站2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3𒀰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4𝔉、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5﷽、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、就濟南市松江區洞涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務性重心2019財務年度應該公用費用財務補貼款基本的支出費用預算情況說明
蘇州市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛服務培訓學校2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、光于成都市松江區洞涇鎮平臺干凈服務培訓機構2019財政撥出年度一半公眾概預算財政撥出捐款“三公”金費撥出結算的時候現狀詳細說明
重慶市松江區洞涇鎮街道辦事處衛生防疫工作中間2019年終無“三公”金費財政資金審批結余。
八、對于蘇州市松江區洞涇鎮社區服務培訓站健康服務培訓主2019年地方政府性貨幣基金費用預算財政局捐款其他支出預算的情況就說明
廣州市市松江區洞涇鎮平臺安全服務管理基地2019年末無中央政府性資金決算財務撥付費用支出 。
九、國有化資產生產經營估算民政捐款問題反映
𓂃蘇州市松江區洞涇鎮居委衛生間服務重心2019當年度無國家投資者經營的概算財政費用支出 捐款費用支出 。
十、某個非常重要方式方法的事情解釋
(一)危險機關電腦運行經費預算經費支出現象
天津市松江區洞涇鎮街道辦事處安全服務于核心2019月度高分子關正常運作經費預算總支出。
(二)以政府選購撥出具體情況
昆明市松江區洞涇鎮社區服務性站衛生管理服務性中心點2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)貨車、商品房特異占有情形
沈陽市松江區洞涇鎮平臺環保服務培訓中間2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算考核的管理時候
廣州市松江區洞涇鎮社區環境衛生環境衛生服務中心局2019季度預算表辦公績效經營辦公推進狀態下面的:本職能部門開發聯系了一下財政預決算業績考核經營方法考核考核機制:廣州市松江區洞涇鎮區域衛生安全管理經營安全服務的學校財政預決算業績考核經營方法考核考核機制,開發聯系了廣州市松江區洞涇鎮區域衛生安全管理經營安全服務的學校的財政預決算業績考核經營方法運作考核機制🍒;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、財務付款收入水平:指工作單位當期目標度從本級財務部門乃至每一位員工得到的財務付款,以及應該公用費用財務付款和政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用財務付款。
💯二、創業企業純收入來源來源:指創業企業企業實施非常專業工作主題移動名詞解釋手游輔助主題移動拿得的純收入來源來源。首要是:醫藥純收入來源來源等。
ꦍ三、營業凈盈利:指人事工作單位在專業化業務部門行動方案和其外掛行動方案以外組織開展非獨立的計算營業行動方案贏得的凈盈利。
四、許多薪水:指部門得到的除“財政部門審批薪水”、“教育事業薪水”、“營業薪水”等本身的薪水。
五、上年結轉和節余:就是指當年度并未到位、結轉到上年按想關中規定立刻運行的資產。
ౠ六、年終結轉和節余:指上一全每年或很多年一全每年費用預算確定、因從客觀水平的發生變化未能按原方案推進,需遲緩到今后一全每年按關于 暫行規定一直食用的資產。
七、大體總付出:指組織為保駕護航平臺很正常高速運轉、做完每天工做世界任務而出現的哪項總付出。
♎八、項目流程費用費用教育支出 :指部門為結束不同的行政處工作作業作業或事業有成未來發展計劃,在大體費用費用教育支出 之上有的各種費用費用教育支出 。
♐九、生產費用:指事業發展計量單位在專業課程話動方案及協助話動方案模版開始非獨有核算成本生產話動方案發生的費用。
🌸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一月、政府機關運轉資金投入:指行政事務企自己事業方和圖案填充國家自己事業編制法治理的自己事業企自己事業方動用平常服務性費用預算財政性結余捐款讓的核心性結余中的臺賬共公資金投入性結余。