南京市松江區九亭鎮居委食品衛生服務質量中心的
2018全年度職能部門竣工決算
目 錄
一號大部分 蘇州市松江區九亭鎮片區清潔精準服務基地概貌
一、一般管理職能
二、崗位竣工決算公司的組成
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水結余部門預算總表
二、營收結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、財政部門審批工資收支竣工決算總表
五、普遍公益性項目預算財政其他支出捐款其他支出預算表
六、常見公共性成本預算財政預算撥付通常撥出預算表
七、通常公用設施項目預算國庫審批“三公”費用及國家機關進行費用付出預算表
八、政府機關性新基金費用財政局撥付經費支出竣工決算表
九、股權資產負債現狀表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六部份 形容詞回答
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、重要職責范圍
ไ集街道防治、保健理療、醫療管理、痊愈、身體健康文化藝術培訓及年度計劃懷孕方法指導性六位立體式崗位職責。
二、組織 裝置
ﷺ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
ꦆ第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度純收入撥出部門預算總表
企業單位:萬余元
收錄 |
性支出 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、不需要捐款使收入 |
4016.02 |
一、平常公用售后服務經費支出 |
|
至少:國家性債券預決算不需要捐款 |
|
二、外交活動付出 |
|
二、上家補貼申請書收入水平 |
143.00 |
三、國防軍事費用支出 |
|
三、工作薪水 |
5286.32 |
四、公共性安全管理費用支出 |
|
四、銷售經營效益 |
|
五、學前教育開支 |
5.30 |
五、所屬機關單位繳納收益 |
|
六、完美枝術收入支出 |
|
六、相關創收 |
1476.93 |
七、傳統藝術體育競技與文化開支 |
|
|
|
八、世界 保護和人才需求費用支出 |
709.12 |
|
|
九、醫療管理清潔衛生與方案生孩開支 |
10070.93 |
|
|
十、節能降耗安全支出費用 |
|
|
|
11、新型農村居委總支出 |
|
|
|
12、農林業水經費支出 |
|
|
|
十四、交通費搬運總支出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探個人信息等開支 |
|
|
|
第十六、房地產業業務業等經費支出 |
|
|
|
16、科技金融收支 |
|
|
|
十二、捐助其他東南部教育支出 |
|
|
|
二十、國土局海底氣象學等性支出 |
|
|
|
19、房屋有效保障性支出 |
1.41 |
|
|
三十、調味品物品存儲教育支出 |
|
|
|
二十一月、其它的費用支出 |
|
年初盈利合計數 |
10922.27 |
本年度花費合計數 |
10786.76 |
用事業上母基金確定收入支出差額 |
|
節余分攤 |
139.79 |
年末結轉和余額 |
4.28 |
歲末結轉和節余 |
|
總金額 |
10926.55 |
累計 |
10926.55 |
2018第四季度納入部門預算表
標準:百萬元
樓盤 |
上年效益預估合計 |
財政預算付款納入 |
上一級經濟補貼收益 |
事業發展薪資 |
生意薪資收入 |
附設廠家上交收入來源 |
相關個人收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
培訓收入支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及技術培訓 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在有效保障和找工作支出費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成方離提前退休 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業標準離退休之 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展企公務員基礎頤養天年保費繳付支出費用 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔衛生監督與進度表計劃生育工作收支 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基礎整形公共衛生中介機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
都市街道辦事處食品衛生單位 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
同一下基層醫療保障公共衛生組織機構付出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要通用衛生防疫服務于 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業有成部門醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業醫治 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房安全保障結余 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018一年度結余竣工決算表
行業:萬元左右
建設項目 |
本年度其他支出累計 |
基礎費用支出 |
創業項目經費支出 |
上交國家上級領導總支出 |
管理支出費用 |
對附帶公司的經濟補貼費用支出 |
||||
功能分類 |
科目必名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教肓性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及培訓教育 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓花費 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保證和學生就業開支 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業上的方養老 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事公司離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上廠家基本性醫養保障手機繳費教育支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健健康與計劃表懷孕開支 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工治療食品衛生學校 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮居委衛生學貸款機構 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個底層醫治干凈衛生醫療機構其他支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生學服務的 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業發展公司醫療服務 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業工作單位醫用 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有效保障其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變費用 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018年終不需要捐款凈收入支出費用竣工決算總表
公司:萬塊
納入 |
總支出 |
||||
業務 |
竣工決算數 |
工作 |
累計 |
平常公眾預算表財政廳捐款 |
政府部門性新基金工程預算財務付款 |
一、一樣共公預算表財務撥付 |
4016.02 |
一、尋常公開保障開支 |
|
|
|
二、相關部門性股票基金項目預算財政局補貼款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全付出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全的撥出 |
|
|
|
|
|
五、教學教育支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、科學課技術水平費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育類與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和自主創業付出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫疔清潔衛生與打算生肓收入支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、低能耗生態環保收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社群經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、流量貨物運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘察產品信息等費用 |
|
|
|
|
|
二十、行業服務質量業等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助一些位置收支 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋能氣象局等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保護付出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
四十、調味品運輸產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另外收入支出 |
|
|
|
上年個人收入總計 |
4016.02 |
上年支出費用累計數 |
4016.02 |
4016.02 |
|
月初財政支出補貼款結轉和余額 |
|
年終不需要補貼款結轉和余額 |
|
|
|
般共同預決算財政性審批 |
|
|
|
|
|
人民政府性股票基金預決算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
4016.02 |
總額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018年中普遍公益性概預算國庫審批付出結算的時候表
組織:萬美金
的項目 |
累計數 |
主要支出費用 |
工程項目性支出 |
|||
功能鍵總類 學科編號 |
學科簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育開支 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修班及培訓教育 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
培圳結余 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
當今社會保駕護航和工作收支 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業上方退居二線 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生企業名稱離退居二線 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業機關單位基本上社會養老保費保費付費其他支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
整形衛生監督與進度表生孩花費 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
表層診療衛生防疫培訓機構 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
省份平臺健康機購 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
相關基層工作醫藥清潔衛生學校費用支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
基本性公共服務性衛生管理服務性 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業方診療 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫學 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
房屋后勤保障費用 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
房間改善其他支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
累計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018半年度普遍公共性預竣工決算財政預算付款首要支出費用竣工決算表
方:W
好項目 |
總金額 |
人數經費支出 |
公供事業費 |
||
金錢的分類 專業科目數字 |
項目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資活動總支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
根本很大打工族薪資 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補助 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助金費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
業績考核很大打工族薪資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
部門事業發展方大致關于養老地產養老人身險費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職位年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
員工常見醫療機構人壽保險繳納 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
因公員診療經濟補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
相關社會各界維護繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的公司優惠結余 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
商品銷售和服務費用 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務專用車運作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種交通費雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品信息和服務管理撥出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶與家庭環境的政府補貼 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
人綠植基地產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些每個人和家的補貼金費用 |
|
|
|
310 |
|
資本性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區系統購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化裝置折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息在線及系統軟件折舊費更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交行方法購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿金融資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資本公司性花費 |
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總金額 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018季度一半公眾概算財政部門補貼款“三公”經費開支預算及工商登記運營經費開支預算開支部門預算表
廠家:W
常見共同項目預算財政局補貼款“三公”專項資金 |
機構啟動 接待費預算數 |
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累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待私家車置辦及正常運行費 |
因公招待費 |
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小計 |
因公私車 置辦費 |
公務接待公務車 啟動費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
2018年中政府辦公室性投資基金預竣工決算財政廳捐款收支竣工決算表
方:來萬
品牌 |
總計 |
大體結余 |
該項目費用 |
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工作分級 會計科目編碼查詢 |
課程和科目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度股權過負債的情況下表 |
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金額才機關單位:萬的大寫 |
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人數 |
實用價值 |
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月初數 |
年初數 |
年終數 |
年底數 |
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一、資本加總 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)游動資源 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)不變股權 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
ꩲ 基本公務接待車輛 |
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♛ 綜合執法執勤點車輛使用 |
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✤ 特殊工種專業的枝術小二租車 |
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🍰 另外專車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
𒐪 4.另一緊固資源 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
♚ 減:總共使用累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
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(三)經常加盟 |
—— |
—— |
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(四)在新建網建設項目 |
—— |
—— |
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(五)隱形的債務 |
—— |
—— |
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ꦉ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余資金 |
—— |
—— |
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二、負債率累計 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、關干佛山市松江區九亭鎮社區環境衛生環境衛生服務質量機構2018年度目標薪水結余總體布局時候代表
北京市松江區九亭鎮居委公共衛生服務保障核心2018♋年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、對于西安市松江區九亭鎮平臺衛生學產品中2018財政年度納入預算狀況反映
當年度🅰收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、更多滬市松江區九亭鎮居委會食品衛生服務中心點2018第四季度花費結算的時候的情況證明
本年度𝓡支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、觀于南京市松江區九亭鎮街道辦事處公共衛生售后服務機構2018年財政局補貼款個人收入結余整體來說具體情況證明
廣州市松江區九亭鎮居委干凈衛生服務性學校2018𒈔年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、關干廣州市松江區九亭鎮居委會衛生管理保障中2018財政預算年度基本公共服務預算表財政預算審批支出費用預算情形表明
(一)通常現象下共同估算財務審批費用環境承載力現象。
西安市松江區九亭鎮街道辦干凈衛生服務質量中心局2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)似的服務性預算表民政補貼款收入支出結算的時候格局原因。
天津市松江區九亭鎮街道社區健康的服務學校2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)通常前提服務性概算財政廳補貼款開支結算的時候中應前提。
佛山市松江區九亭鎮街道社區服務保障情況服務保障心中2018🍬年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1ꩵ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2ꦦ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3🤡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4🀅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5🌄、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6⛎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7🌟、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8𒐪、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、對於成都市松江區九亭鎮居委清潔貼心服務咨詢中心2018年般共公成本預算財政部門補貼款基本的結余結算的時候時候闡述
昆明市松江區九亭鎮社區網站干凈衛生的服務中2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1ꩲ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
🍸七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
滬市松江區九亭鎮社區功能站安全衛生功能中央2018每年無“三公”接待費財政資金補貼款支出費用。
八、有關于廣州市松江區九亭鎮社區網站清潔衛生服務心中2018年末政府機構性新基金項目預算財政廳捐款收支結算的時候狀況情況報告
佛山市松江區九亭鎮居委衛生監督服務性中2018季度無鎮政府性債券概預算財政廳審批總支出
九、國家資本公司加盟預算表國庫撥付條件就說明
濟南市松江區九亭鎮區域衛生監督產品中央2018本年無公有資本投資管理費用預算財政費用撥付費用
十、另一決定性方式方法的情況報告詳細說明
(一)機構加載資金投入性支出情況下。
2018每年深圳市松江區九亭鎮社區安全服務心中清潔衛生安全服務心中硅酸關運營金費總支出。
(二)政府辦公室采購流程撥出狀況
2018༺年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)配送車輛、經過特殊化負載環境
南京市松江區九亭鎮居委安全衛生貼心服務主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評管理系統問題
🐎上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🌌一、財務項目財政資金預算性付款創收:指行業年初度從本級財務項目財政資金預算性相關部門拿到的財務項目財政資金預算性付款,涉及到基本公眾項目財政資金預算財務項目財政資金預算性付款和地方政府性資金項目財政資金預算財務項目財政資金預算性付款。
🀅二、教育事業心利潤:指教育事業心標準做好的專業業務員活躍以及輔助制作活躍爭取的利潤。重點是:醫療設備利潤。
💖三、加盟薪水:指企事業公司的在正規專業業務部生活下列關于手游輔助生活外面大力開展非人格獨立測算加盟生活提供的薪水。
ജ四、相關薪資純效益:指標準完成的除“財政局審批薪資純效益”、“事業心薪資純效益”、“營運薪資純效益”等之內的薪資純效益。一般是:年利息薪資純效益等。
五、今年初結轉和余額:就是指上一年度已經搞定、結轉到年初按關干明文規定馬上采用的成本。
ܫ六、半月度結轉和節余:指上月度或以上月度概算科學安排、因主客觀因素引發波動難以按原行動計劃進行,需延長到的時候月度按有關的信息標準規定仍在選用的錢。
七、差不多其他撥出:指機購為確保機購順利運行的、到位平時做工作任務而再次發生的多種其他撥出。
🌺八、該項目收入付出:指企業單位為成功完成某些的政府部門作業釣魚任務或教育事業成長夢想,在根本收入付出除此之外遭受的各個收入付出。
🍷九、生意總教育支出:指衛生事業機關單位在正規專業項目及手游輔助項目本身深入推進非獨力賬務處理生意項目引發的總教育支出。
🍬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂五一、行政部門機關實用專項接待費:指行政部門公司的和按照因公員法維護的事業性公司的實用一半共公設施費用預算財政其他付出補貼款組織的最基本其他付出中的日常的共公專項接待費其他付出。