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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區九亭鎮平臺衛生情況的服務管理中心

2019本年預算

 


目  錄

 

首局部 昆明市松江區九亭鎮社區居委會安全衛生服務的平臺概述

一、最主要的功能

二、單位設置成

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、效益支出費用部門預算總表

二、收入水平結算的時候表

三、教育支出預算表

四、財政性補貼款營收費用支出 竣工決算總表

五、一般的公眾項目預算財政預算審批結余結算的時候表

六、通常公開工程預算財政性審批大體總支出部門預算表

七、一半公眾成本預算財政部門補貼款“三公”金費及市直機關運動金費撥出結算的時候表

八、地方政府性股票基金費用預算財務補貼款收入支出部門預算表

九、金融資產資產負債情況下表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四部門 詞解說


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要職能部門

集平臺防護、保健品、醫用、復健、安全健康幼兒教育及工作規劃生孩子技術免費指導六位內置式管理職能。

二、機購放置

🅷根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019一年度工資其他支出結算的時候總表

企業單位:萬多

年收入

收支

該項目

結算的時候數

產品

竣工決算數

一、基本上公用設施概預算財務審批盈利

4421.60

一、普通公開的服務收入支出

 

二、市政府性債券概預算財政局補貼款收錄

 

二、外交政策收支

 

三、上一級補貼申請書利潤

 

三、國防安全費用支出

 

四、事業單位純收入

7788.02

四、公用防護結余

 

五、運營薪資

 

五、學前教育費用支出

6.94

六、其他院校上交收入來源

 

六、科學性技巧經費支出

 

七、另一工資

10.55

七、技術 度假旅游體肓與影視傳媒教育支出

 

 

 

八、社會存在保證和就業率經費支出

4.88

 

 

九、環衛身體健康其他支出

12003.32

 

 

十、能效環保節能花費

 

 

 

國慶、村鎮建設社區服務站費用支出

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

第十五、公路交通裝卸搬運教育支出

 

 

 

十四、物資勘測的信息等撥出

 

 

 

第十五、工業貼心服務行業等其他支出

 

 

 

第十六、互聯網金融費用支出

 

 

 

十六、扶持某個國家收入支出

 

 

 

18、自然環境產品海域景象等教育支出

 

 

 

黨的十九、租賃房有效保障性支出

117.46

 

 

二十二、調味品工程材料儲備庫經費支出

 

 

 

二國慶、地震災害防治法及應激監管收支

 

 

 

二第十二、其他教育支出

 

本年度使收入合計數

12220.17

年初費用支出 加總

12132.60

用事業有成母基金處理收支明細差額

 

節余分派

75.70

期初結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

11.87

合計

12220.17

總額

12220.17


2019本年薪資收入預算表

政府部門:萬的大寫

工程

上年年收入總金額

財務捐款收錄

上司津貼薪資收入

行業利潤

經驗使收入

其他公司的繳納工資

其它收入水平

 

功能分類
科目編碼

題目各稱

 
 

自動求和

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

培育總支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

教育培訓及教育培訓

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  陪訓收入支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社會中有效保障了和就業機會經費支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

財政人事政府部門離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業上的計量單位離養老

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

公共衛生身心健康支出費用

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

下基層醫院衛生防疫公司

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  都市居委衛生學構造

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

共公環境衛生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  核心公益性健康服務

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

住宅后勤保障費用支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

居住房改制開支

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  個人公積金貸款

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019第四季度支出費用竣工決算表

組織:萬美金

大型項目

本年度費用合計數

常見費用支出

樓盤收入支出

上交國家上一級花費

運作經費支出

對所屬行業補助金費用

功能分類
科目編碼

科目必名字大全

總計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

學前教育收支

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

規培及培訓學校

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  學習教育支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

世界 擔保和學生就業費用支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政性企業發展標準離提前退休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業有成廠家離養老

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

衛生防疫穩定撥出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基礎整形衛生學部門

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  省份社區衛生服務學衛生學公司

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公益性環保

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  大多公開清潔衛生服務質量

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

自建房維護花費

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

房產創新性支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  自建房公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年末財政預算補貼款收錄支出費用結算的時候總表

政府部門:70萬

利潤

費用支出

新項目

預算數

品牌

累計

正常公用成本預算財政性付款

國家性資金工程預算不需要撥付

一、通常情況下公用設施概算財政部門撥付

4421.60 

一、通常情況提供服務性提供服務撥出

 

 

 

二、當地政府性債券財政性預算財政性撥付

 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、飲水機撥出

 

 

 

 

 

四、公益性安全的付出

 

 

 

 

 

五、教育輔導支出費用

 

 

 

 

 

六、科學有效工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、特色文化出游體肓與影視文化支出費用

 

 

 

 

 

八、的社會保駕護航和就業創業經費支出

4.88

4.88

 

 

 

九、安全衛生正常收支

4299.26

4299.26

 

 

 

十、能源管理干凈其他支出

 

 

 

 

 

國慶、新農村片區費用

 

 

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

 

 

13、城市交通輸送支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源量勘查資料等總支出

 

 

 

 

 

第十、商業性服務保障業等結余

 

 

 

 

 

第十五、財務結余

 

 

 

 

 

十八、協助各種城市性支出

 

 

 

 

 

18、理所當然能源海洋能景象等花費

 

 

 

 

 

十八、租賃房質量保障撥出

117.46

117.46

 

 

 

第二十、糧油加工油料保障其他支出

 

 

 

 

 

二五一、傷害預防及應急方案管控其他支出

 

 

 

 

 

二十三、一些收支

 

 

 

本年度收入水平總計

4421.60 

當年度經費支出預估合計

4421.60

4421.60

 

期初財政性捐款結轉和節余

 

年尾財務審批結轉和余額

 

 

 

一、似的公共性工程預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

二、地方政府性貨幣基金預算表國庫審批

 

 

 

 

 

合計

4421.60 

合計

4421.60

4421.60

 

 


2019年一般來說公共服務結算的時候財政廳捐款開支結算的時候表

院校:萬多

業務

預估合計

關鍵支出費用

頂目結余

技能類型

課程編碼查詢

科目表簡稱

208

 

 

社會生活安全保障和擇業費用

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政性事業上機關單位離辭職

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業心的單位離退休之

4.88

4.88

 

210 

 

 

安全衛生健康保健總支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

農村基層社區衛生系統情況構造

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  市政街道社區清潔衛生組織機構

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

通用衛生情況

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  基本上公共性公共衛生管理提供服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

租賃房的保障結余

117.46

117.46

 

221 

02 

 

公寓房改革方案總支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  商品房社保公積金

117.46

117.46

 

加總

4421.60

4207.64

213.96

 


2019全年度正常公益性費用預算財政局補貼款總體開支結算的時候表

  企事業單位:千元

項目

累計

成員資金投入

公供專項資金

經濟發展進行分類

課目數字

學科名號

301

 

公司活動經費支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  一般員工工資

527.98

527.98

 

301

02

  救濟款救濟款

246.12

246.12

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

167.62

167.62

 

301

07

  考核年終獎金

1785.14

1785.14

 

301

08

行政方企業方根本養老院商業保險納費

424.20

424.20

 

301

09

專業年金激費

192.92

192.92

 

301

10

機關人員大致醫療管理保障付費

229.20

229.20

 

301

11

國家事業單位醫藥補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

一些社會生活確保網上繳費

30.94

30.94

 

301

13

居住房個人住房公積金

117.46

117.46

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  另一個很大打工族薪資社會福利性支出

201.18

201.18

 

302

 

貨品和安全服務經費支出

280.00

 

280.00

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  登記手交費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理服務保管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)花費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專屬素材費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  使用主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托人金融業務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  公務活動私車執行保護費

 

 

 

302

39

  任何交通線預算

 

 

 

302

40

  稅金及浮動保險費用

 

 

 

302

99

  另外產品和貼心服務收入支出

 

 

 

303

 

對我們和家人的補助款

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補帖

 

 

 

303

07

  醫學費補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

個綠植基地制作補貼款

 

 

 

303

99

  其它對我們和家用的補助款

 

 

 

310

 

資本公司性經費支出

 

 

 

310

02

  商務辦公主設備折舊費

 

 

 

310

03

  專業化機器購置費

 

 

 

310

07

  個人信息微信網絡及應用采購自動更新

 

 

 

310

13

  公務活動租車租賃費

 

 

 

310

19

  某個交通費的工具折舊費

 

 

 

310

21

  歷史文物和商品陳列品購入

 

 

 

310

22

  無形中房產購買

 

 

 

310

99

  任何資產投資性教育支出

 

 

 

累計

4207.64

3927.64

280.00

 


2019全年度一般的公共性概預算民政補貼款“三公”專項經費結余及行政單位加載專項經費結余結余預算表

行業:萬余元

般服務性決算財政部門捐款“三公”預備費

市直機關運作

經費支出結算的時候數

累計

因公出國旅游

(境)費

國家公務公務車購置費及作業費

公務活動接待客人費

小計

公務接待車輛使用

添置費

因公買車

進行費

估算數

預算數

概預算數

竣工決算數

預算表數

預算數

概算數

預算數

工程預算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019一年度人民政府性資金項目預算財政廳補貼款撥出竣工決算表

組織:萬美金

活動

加總

首要結余

大型項目其他支出

職能種類

科目必打碼

會計分類標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019本年股權債務現象表

 

 

數額基層單位:萬美金

 

數據

總價值

本年數

年初數

月初數

年終數

一、股權累計數

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流動量財產

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定不變財產

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

🐻                2.實用系統(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

💞                     另外:(1)車子(輛)

1

1

16.54

16.54

🙈                                 一般的因公車輛使用

 

 

 

 

🧸                                 監察執勤點使用車

 

 

 

 

꧂                                 特總專門水平車輛

 

 

 

 

💟                                 別車輛

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

༺               4.其它的固定好股權

——

——

 

 

꧟        減:合計計提折舊及減值安排

——

——

1977.12

2252.39

   (三)長期性債權進行投資

——

——

 

 

   (四)太久企業債券成本

——

——

 

 

   (五)待建項目

——

——

 

 

   (六)隱匿資金

——

——

 

14.50

🍎        減:累積攤銷

——

——

 

0.48

   (七)另一固定資產

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

920.20

1556.19

三、凈凈資產總金額

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園傷害市松江區九亭鎮社區貼心服務站環境衛生貼心服務重心2019月度創收總支出部門預算整體情況原因分析

濟南市松江區九亭鎮片區健康業務基地2019🔯年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、光于杭州市松江區九亭鎮街道辦安全衛生服務質量機構2019財政年度工資收入結算的時候情況下解釋

年初🥂收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、相關成都市松江區九亭鎮片區環衛服務保障中心的2019全年費用預算現狀說明怎么寫

當年度🥀支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、有關濟南市松江區九亭鎮社區提供服務心中衛生情況提供服務心中2019一年度財政預算審批年收入性支出總體性實際情況說明書怎么寫

沈陽市松江區九亭鎮街道食品衛生服務項目中心局2019ღ年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、針對深圳市松江區九亭鎮居委衛生管理精準服務重心2019年末普遍公用預結算的時候財政廳付款結余結算的時候癥狀描述

(一)常見共同概預算財政付出審批付出結算的時候總體布局現象

北京市松江區九亭鎮社區網站環保功能中心點2019⭕年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)通常事情公共服務預算財政資金捐款花費預算架構事情

武漢市松江區九亭鎮街道辦清潔衛生功能機構2019💫年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)基本公用設施預算表財政局付款經費支出預算主要條件

蘇州市松江區九亭鎮片區環保服務質量主2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2🐬、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、有關天津市松江區九亭鎮區域環衛售后服務公司2019年中通常癥狀下公益性費用預算不需要撥付主要收支結算的時候癥狀原因分析

西安市松江區九亭鎮居委會公共衛生售后服務中間2019🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1ꦛ、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

✃七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

𒊎西安市松江區九亭鎮社區提供服務站安全提供服務平臺2019年末無“三公”專項經費財政其他支出審批其他支出。

八、更多昆明市松江區九亭鎮平臺衛生管理服務保障心中2019一年度部門性新基金概算民政審批花費竣工決算條件申請報告

ꦺ鄭州市松江區九亭鎮社區精準服務核心衛生監督精準服務核心2019本年度無人民政府性基金投資估算不需要付款經費支出。

九、國家股資本投資銷售經營成本預算財政資金捐款現象說明怎么寫

傷害市松江區九亭鎮社區公共衛生公共衛生貼心服務核心2019本年無國家資金加盟項目預算國庫付款撥出。

十、另一核心要點的的情況介紹

(一)危險機關運作事業費結余狀態

深圳市松江區九亭鎮社區干凈干凈保障心中2019季度高分子關操作經費經費支出經費支出。

(二)人民政府企業采購支出費用狀態

滬市ꩲ松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)維修、房層特出負載狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效評價管理工作狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本院校保持了如表工程估算考核方法獎懲制度:松江區九亭鎮區域衛生標準化管理方法的服務主工程估算考核方法做工作機理,全具體步驟考核方法試行環境♍:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

♕一、財政部門資金局廳局補貼款收入水平:指單位名稱當年度目標度從本級財政部門資金局廳局部分授予的財政部門資金局廳局補貼款,屬于一樣公用費用財政部門資金局廳局補貼款和政府辦公室性債卷費用財政部門資金局廳局補貼款。

🧸二、工作凈創收:指工作工作單位進行技術專業金融產品行為簡答輔助性行為作為的凈創收。最主要的是:醫療器械及公用設施衛生防疫凈創收等。

ꦺ三、某些個人薪水水平:指基層單位獲取的除“財政預算補貼款個人薪水水平”、“視野個人薪水水平”、“生意個人薪水水平”等除外的個人薪水水平。

四、當年度結轉和節余:意指上一年度從未進行、結轉到當年度按光于設定堅持使用的的專項資金。

🍸五、年底結轉和節余:指上年或從前年估算制定計劃怎么寫、因直接狀況引發變時未按原計劃怎么寫落實,需廷遲到然后年按有關的標準規定已經利用的的資金。

⛦六、根本性費用支出 :指計量單位為有效保障企業正常的使用、達成每天的工作的世界任務而再次發生的相關性費用支出 。

🌊七、項目流程費用性收入支出 :指政府部門為成功某的財政運作工作或事業心發展要求,在基本性費用性收入支出 認知能力的發生的一項費用性收入支出 。

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