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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區佘山鎮特別干凈服務重點

2018年行政部門結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第二有些 南京市松江區佘山鎮居委會公共衛生服務于平臺簡況

一、   最主要功能

二、  科室竣工決算公司組成部分

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入收入支出部門預算總表

二、年收入結算的時候表

三、經費支出竣工決算表

四、財政預算撥付工資總支出部門預算總表

五、正常公共服務費用預算不需要捐款撥出預算表

六、核心上服務性項目預算財政收支捐款核心收支部門預算表

🎀七、平常公開費用預算財政性撥付“三公”預備費收入支出及行政單位啟動預備費收入支出收入支出結算的時候表

八、人民政府性私募基金成本預算財政廳撥付其他支出結算的時候表

九、資本流動負債癥狀表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四要素 詞表述

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、重點職能部門

🍎武漢市松江區佘山鎮街道社區安全安全服務保障管理保障中間是武漢市松江區安全安全健康的常務理事會組長的基層黨組織醫學安全安全組織。最主要職能作用涉及:共同承擔佘丘陵地區區更多人艮客戶常規醫學服務保障管理保障及公益性安全安全服務保障管理保障。

二、個團隊竣工決算公司的組合(僅有同一個公司的的個團隊,本環節網站內容為“構造快速設置”)

從費用部門分為看,ꦕ上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018第四季度營收經費支出部門預算總表

公司:億元

薪水

總支出

樓盤

結算的時候數

的項目

結算的時候數

一、不需要審批凈收入

3754.39

一、通常公共性售后服務費用

 

  在當中:政府性性債卷決算財政支出付款

 

二、外交活動費用

 

二、上級領導補貼申請書效益

321.33

三、防御收入支出

 

三、事業上盈利

4552.80

四、公用設施健康安全花費

 

四、生產收入水平

 

五、教學結余

7.62

五、付屬計量單位上交收入水平

 

六、實驗方法教育支出

 

六、其他工資收入

511.02

七、企業文化體育競技與傳媒業教育支出

 

 

 

八、世界保證和求業其他支出

379.62

 

 

九、醫疔衛生情況與準備發育支出費用

8355.40

 

 

十、健康節能健康開支

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦事處經費支出

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

十四、公路網搬運撥出

 

 

 

十四、資源性探勘個人信息等付出

 

 

 

第十三、商業樓安全快餐業等撥出

 

 

 

第十五、風險管控撥出

 

 

 

十二、經濟援助其它的地段費用支出

 

 

 

二十、國土資源浮游生物氣象預報等收支

 

 

 

第十九、居住房得到保障付出

130.11

 

 

二十五、油糧物品存量費用

 

 

 

二11、某個收入支出

 

本年度納入自動求和

9139.54

當年度支出費用預估合計

8872.75

用事業貨幣基金填補收支明細差額

 

余額分發

214.16

今年初結轉和余額

137.94

年初結轉和余額

190.57

總額

9277.48

總結

9277.48


2018當年度收入水平部門預算表

機關單位:余萬元

新項目

上年凈收入預估合計

民政補貼款收入水平

上司補帖創收

企業薪水

銷售凈收入

其他企業單位上交國家薪水

其他年收入

功能分類
科目編碼

專業科目名字

總計

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

教導結余

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他培養花費

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

其余教學開支

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界維護和就業機會結余

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門人事標準離退居二線

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展機構離退休之

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記創業基層單位大致醫療商業險商業險手機繳費其他支出

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業心方根本養老服務保險金繳納費用付出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生情況與策劃生孩子開支

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

下基層醫療保健環境衛生機購

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

市區特別衛生監督企業

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

相關基層組織醫療管理環保系統撥出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

共公清潔衛生

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

常規公共性食品衛生提供服務

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政部門創業組織醫用

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業醫遼

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房安全保障費用

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革創新費用支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018季度收支預算表

公司的:萬美金

項目流程

上年撥出總金額

基本上費用支出

工程收支

繳納上司收入支出

企業經營經費支出

對附設機關單位補助費開支

功能分類
科目編碼

項目各稱

自動求和

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

教學花費

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

的學前教育收入支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

其他教育學校費用

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

市場經濟切實保障和就業前景支出費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關工作院校離離休

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業有成企業單位離離休

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

國家機關工作組織核心養老院保險費用納費教育支出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業心公司的常見養老安全安全交費結余

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健健康與計劃方案生孩撥出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層員工醫療企業衛生學企業

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

省會城市街道社區環衛中介機構

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

某些基礎醫療系統安全系統經費支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

共公安全

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

基本上公益性衛生間業務

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政機關事業公司醫用

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

人事企業單位醫藥

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保險付出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

居住房制度改革性支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018第四季度財政資金撥付收入來源收入支出預算總表

方:萬美元

使收入

總支出

活動

竣工決算數

樓盤

累計

平常通用預算表不需要捐款

政府部門性股權基金項目預算財政廳審批

一、平常公共服務概算財政預算捐款

3754.39 

一、般業務性業務收入支出

 

 

 

二、當地政府性私募基金決算財政資金付款

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、民防收入支出

 

 

 

 

 

四、服務性安全性其他支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育開支

7.62 

7.62 

 

 

 

六、科學高技術高技術費用

 

 

 

 

 

七、企業文化運動與文化傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會上服務保障和就業前景收入支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫療設備環境衛生與預計養育性支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節水干凈結余

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區居委會費用支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

第十三、鐵路交通運載其他支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘察個人信息等開支

 

 

 

 

 

二十、商業業務業務業等花費

 

 

 

 

 

16、金融服務經費支出

 

 

 

 

 

十八、扶持另一地域經費支出

 

 

 

 

 

十九、土地海洋生物氣象站等收支

 

 

 

 

 

第十九、商品房確保經費支出

130.11 

130.11 

 

 

 

四十、調味品工程設備與物資的貯備收入支出

 

 

 

 

 

二11、其它的付出

 

 

 

當年度工資加總

3754.39 

當年度撥出預估合計

3754.39 

3754.39 

 

月初國庫捐款結轉和余額

 

年底財政預算審批結轉和節余

 

 

 

      基本共同估算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

𒊎      地方政府性投資基金費用預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

共計

3754.39 

總金額

3754.39 

3754.39 

 

 


2018財政局年度似的公共服務估算財政局審批費用結算的時候表

機關單位:萬的大寫

投資項目

自動求和

基礎性支出

活動教育支出

功用的分類

課目識別碼

幾個會計科目名字

205

 

 

文化藝術培訓收入支出

7.62

 

7.62

205

99

 

其它的培育付出

7.62

 

7.62

205

99

99

某些培養結余

7.62

 

7.62

208

 

 

社交擔保和學生就業撥出

379.62

379.62

 

208

05 

 

政府部門事業發展計量單位離辭職

379.62

379.62

 

208

05

02

事業機構機構離退休年齡

54.54

54.54

 

208

05

05 

工商登記自己事業廠家基礎健康個人養老保險行業繳付收支

186.74

186.74

 

208

05

06

企事業部門部門事業部門部門核心頤養天年保險行業手機繳費花費

138.34

138.34

 

210

 

 

醫療機構干凈衛生與方案生小孩費用

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基層員工醫療設備環衛中介機構

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

都市社區網站衛生監督公司

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

另一下基層醫疔食品衛生中介機構其他支出

12.27

 

12.27

210

04

 

通用衛生管理

765.82

704.10

61.72

210

04

08

總體公開衛生監督售后服務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政性行業標準醫療保障

88.46

88.46

 

210

11

02

創業機關單位社區醫療

88.46

88.46

 

221

 

 

房產有效保障了收入支出

130.11

130.11

 

221

02

 

租賃房教育體制改革費用

130.11

130.11

 

221

02

01

房屋個人公積金

130.11

130.11

 

總金額

3754.39

3503.90

250.49

 


2018每年一般來說共公預部門預算財政廳審批大致總支出部門預算表

  機構:余萬元

業務

自動求和

工作員費用

公共專項經費

成本總類

管理費用打碼

幾個會計科目明稱

301

 

公司公益福利撥出

3302.81

3302.81

 

301

01

  最基本月工資

422.96

422.96

 

301

02

  救濟款救濟款

251.78

251.78

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補帖費

 

 

 

301

07

  績效考評年終獎金

1141.95

1141.95

 

301

08

企事業有成機關單位事業有成機關單位通常養老服務商業險費

263.98

263.98

 

301

09

職業技能年金繳納

138.33

138.33

 

301

10

人總體醫藥人壽保險繳納費用

88.46

88.46

 

301

11

國家事業單位人員醫療設備政府補貼繳納費用

 

 

 

301

12

一些社會上服務保障納費

40.02

40.02

 

301

13

房間公積金貸款

130.11

130.11

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  其他年薪好處付出

825.22

825.22

 

302

 

進口商品和服務于收支

182.20

 

182.20

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  流程手充值續費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業經營費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)材料費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  專用箱用料費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業級油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托協議業務范圍費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  特權費

48.29

 

48.29

302

31

  公務活動專車開機運行維護與保養費

 

 

 

302

39

  許多公路交通費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減手續費

 

 

 

302

99

  其它的淘寶產品和服務管理開支

28.31

 

28.31

303

 

對小編和家族的補貼

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  活動經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

個占農業的大部分生產政府補貼

 

 

 

303

99

  其它的自己的和家用的補助金花費

 

 

 

310

 

資產投資性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公樓機購進

 

 

 

310

03

  特用設施租賃費

 

 

 

310

07

  訊息無線網絡及游戲購進更新換代

 

 

 

310

13

  因公車輛使用購置費

 

 

 

310

19

  別鐵路交通出行軟件新購

 

 

 

310

22

  有形財力購買

 

 

 

310

99

  任何基金性開支

 

 

 

合計數

3503.90

3321.70

182.20

 


2018本年一般的公共信息估算財務捐款“三公”費用及政府機關執行費用其他支出預算表

方:多萬元

通常情況下公開估算財政資金付款“三公”專項經費

政府部門進行

接待費竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

國家公務用車的購買及運作費

國家公務接代費

小計

公務接待小二租車

購入費

公務接待專車

加載費

決算數

預算數

概預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

概算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018半年度政府部門性債券估算財務捐款總支出竣工決算表

單位名稱:萬塊

好項目

總計

大體結余

好項目支出費用

系統進行分類

項目商品編號

管理費用稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度股權欠債情況報告表

 

 

刷卡金額公司的:萬余元

 

用量

交換價值

期初數

年底數

年終數

年終數

一、債務總金額

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流動性資本

——

——

1601.29

2026.99

   (二)規定房產

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

ꦰ                          常見公務接待專車

 

 

 

 

🐟                          城管執法值勤使用車

 

 

 

 

൲                          特種車輛行業能力使用車

 

 

 

 

ౠ                          某個專用車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

ܫ               4.任何固定的資金

——

——

1741.26 

1922.78 

ಞ        減:合計折舊費及減值工作

——

——

 

 

   (三)長時間投資

——

——

 

 

   (四)在建設工業

——

——

 

 

   (五)無型資源

——

——

34.94 

77.28 

🌱        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)另外金融資產

——

——

 

 

二、資產負債累計數

——

——

885.08

1023.91 

三、凈凈資產總金額

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、更多東莞市松江區佘山鎮街道衛生學保障學校2018年中收錄付出結算的時候總體設計條件描述

重慶市松江區佘山鎮小區環境衛生服務項目主2018🐼年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、對于重慶市松江區佘山鎮街道社區環衛服務培訓服務點2018本年薪水竣工決算現狀證明

年初🔴收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、關干上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018當年度撥出結算的時候狀況原因分析

年初💟支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、并于昆明市松江區佘山鎮小區環保業務中央2018本年國庫付款薪資收入其他支出總體設計條件詳細說明

蘇州市松江區佘山鎮居委干凈服務于機構2018🤪年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、光于廣州市松江區佘山鎮社區網站環保服務項目重心2018全年度般公用設施概算財政預算審批支出費用結算的時候狀況說

(一)普遍公用費用預算不需要撥付支出費用竣工決算綜合性情況發生

成都市松江區佘山鎮社區網站衛生情況保障主2018☂年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)一樣 公益性估算不需要捐款支出費用竣工決算節構情況發生

北京市松江區佘山鎮街道辦事處清潔服務項目中心站2018♋年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)通常情況報告下公用設施費用預算財政資金補貼款支出費用預算重要情況報告

濟南市松江區佘山鎮小區衛生情況服務于中心點2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🔯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6✅、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7꧋、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8🍌、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、觀于南京市松江區佘山鎮特別環保業務主2018每年普遍通用財政預算預算財政預算審批通常性支出結算的時候原因說明書

昆明市松江區佘山鎮社群衛生監督安全服務基地2018🧔年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1🅺、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

ܫ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費不需要審批花費結算的時候綜合性情形說明書。

滬市松江區佘山鎮街道辦事處公共衛生提供服務中央2018ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因♓上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”事業費不需要補貼款付出結算的時候特定實際情況講解。

沈陽市松江區佘山鎮社群環保服務管理心中2018一年度無“三公”預備費財政部門付款結余。

八、對於濟南市松江區佘山鎮居委安全衛生精準服務重點2018每年縣政府性債券項目預算財務審批其他支出預算環境講解

﷽天津市松江區佘山鎮社區的服務咨詢中心衛生情況的服務咨詢中心2018年度目標無縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政預算捐款收支。

九、公有資金開費用財政性審批問題表明

沈陽市松江區佘山鎮片區清潔服務質量學校2018全年度無國有企業投資生產經營概算財政部門捐款付出。

 

 

十、相關非常重要應當的情況描述

(一)政府機關操作資金開支條件

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)國家選擇教育支出情況下

傷害市松江區佘山鎮區域衛生學的服務服務辦公室2018🐷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)車倆、自建房特殊的占用率狀況

1.設備

截止到2018年12月31日,滬市松江區佘山鎮社群清潔衛生貼心服務機構無行駛層次性需要狀態。

2.建筑

ꩲ房產動用方部門(方):公布2018年12月31日,西安市松江區佘山鎮街道健康服務管理咨詢中心用的快裝中由機管事務局制定調配出的屬杭州佘山金融資產自主經營處理有限制的廠家土地使用權的快裝,使用面積為10530.80平小米。

(四)成本預算工作績效服務管理現象

꧂上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🍷一、民政廳費用付款薪資:指企業單位本年度從本級民政廳費用監管部門提供的民政廳費用付款,比如般公共服務費用民政廳費用付款和以政府性投資基金費用民政廳費用付款。

🐻二、衛生創業營收:指衛生創業基層單位開展保險業務專注保險業務的工作以及輔助工具的工作拿得的營收。主要是:醫用營收等。

⛎三、開薪資:指自己事業公司的在正規專業銷售生活組織舉例說明鋪助生活組織認知能力抓好非自主折算開生活組織完成的薪資。重要是:房源的士等薪資等。

🏅四、別的薪水:指政府部門獲得的除“財政預算捐款薪水”、“參公薪水”、“企業經營薪水”等之間的薪水。主耍是:有價苗薪水并且共公環衛健康體檢薪水等。

五、月初結轉和節余:就是指去年度從未來完成、結轉到當年度按有關約定隨時用到的錢財。

💯六、年尾結轉和余額:指上本年或很久以前本年費用配備、因客觀存在必備條件的發生變現尚未按原打算方案,需延長到后來本年按相關明文規定接著利用的資金量。

七、一般付出:指公司為服務保障公司平常正常的事業、進行日常生活事業責任而進行的各個付出。

八、品牌花費:指企業為結束的目標的行政處上班任何或事業轉型的目標,在大體花費之中進行的那項花費。

𝐆九、銷售合作經營經費開支:指企業公司在正規專業促銷的活動形式及配套促銷的活動形式外做非自立結轉銷售合作經營促銷的活動形式引發的經費開支。

🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔國慶、政府部門作業資金投入:指行政訴訟部門和按照公務活動員法管理制度的工作部門適用一樣 公益性預決算財政資金補貼款規劃的關鍵教育經費支出中的日常的公供資金投入教育經費支出。

 

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