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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泖港鎮街道辦事處安全衛生保障心中

2018年中單位竣工決算

 

 

 

 


目  錄

 

首大部分 蘇州市松江區泖港鎮社區服務質量核心衛生監督服務質量核心簡介

一、常見管理職能

二、組織 配置

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水付出竣工決算總表

二、效益預算表

三、其他支出預算表

四、財政付出補貼款工資付出結算的時候總表

五、基本共同費用財政資金付款結余預算表

六、尋常公共服務成本預算財政局捐款根本教育支出預算表

七、般通用預結算的時候國庫補貼款“三公”金費及行政單位正常運作金費總支出結算的時候表

八、人民政府性理財產品項目預算財政費用支出 付款費用支出 結算的時候表

九、資本欠債情況報告表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個部份 形容詞回答

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的主要職責

𝓰泖港鎮社群公益性安全衛生間防疫功能公司不是所集醫學、改善、保健養生、康復站、鍵康教育輔導和打算生二胎技術性考核評價為三合一的面層社群醫學公益性安全衛生間防疫功能學校。公司最靠近松江區南部等地,南鄰金山區地帶朱涇鎮,公司承載著泖港鎮的一般醫學、公益性公益性安全衛生間防疫和社群公益性安全衛生間防疫功能工作中。

二、企業設為

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設中介機構,也包括:ཧ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018半年度盈利性支出預算總表

計量單位:萬多

利潤

教育支出

業務

預算數

工程

預算數

一、財政廳付款個人收入

3,991.47

一、應該公眾服務收入支出

 

  在其中:當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳付款

 

二、國際關系花費

 

二、上級領導補帖薪資收入

 

三、飲水機其他支出

 

三、創業收入水平

4,715.75

四、公共服務防護結余

 

四、企業經營年收入

 

五、教肓支出費用

5.32

五、其他工作單位繳納純收入

 

六、物理學技木開支

 

六、其它的利潤

405.80

七、和文化體肓與影視文化收入支出

 

 

 

八、社會化擔保和專業教育其他支出

26.97

 

 

九、醫療保障衛生間與計劃方案孕育結余

9,079.37

 

 

十、節水生態環保費用支出

 

 

 

五一、成鄉平臺收入支出

 

 

 

12、農業水性支出

 

 

 

第十三、道路車輛總支出

 

 

 

十四、資源共享勘察產品信息等經費支出

 

 

 

十八、餐飲業貼心夜場服務等經費支出

 

 

 

第十六、網絡金融經費支出

 

 

 

十六、救助其余省份花費

 

 

 

18、土地淺海氣象臺等性支出

 

 

 

黨的十九、公寓房保障措施經費支出

5.26

 

 

第二十、糧油加工物資采購儲備量收入支出

 

 

 

二五一、某些其他支出

 

本年度工資收入加總

9,113.02

當年度費用自動求和

9,116.92

用事業基金、期貨、現貨、微盤補上收支明細差額

116.59

盈余分派

116.89

年末結轉和余額

4.20

年終結轉和盈余

 

總金額

9,233.81

共計

9,233.81


2018半年度年收入竣工決算表

行業:萬是

活動

本年度薪資總金額

財政部門審批納入

上司補貼申請書凈收入

事業有成利潤

經營的盈利

附帶計量單位上交薪資

另一收入來源

功能分類
科目編碼

會計分類名號

預估合計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教育學校付出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修班及培訓課

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培訓學習撥出

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

中國社會保險和找工作結余

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政部門事業有成公司的離退職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業上企業單位離退職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  行業企業發展行業關鍵醫療保費保費交費總支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  政府機關事業心機關單位網絡職業年金繳納費用性支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫藥環境衛生與行動計劃生孩開支

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基本醫學環保中介機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  中小城市居委會環衛企業

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  其它農村基層醫學健康部門其他支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

服務性清潔

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基本的公眾清潔貼心服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關企業發展企單位醫療衛生

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  視野基層單位治療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

個人住房服務付出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

租賃房變革結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  往房住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年教育支出部門預算表

單位名稱:萬多

工程項目

年初經費支出合計數

大體其他支出

建設項目經費支出

繳納上一級收入支出

管理花費

對所屬企業補助金總支出

功能分類
科目編碼

考試科目名字

自動求和

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

學校其他支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修班及培訓學校

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  課程培訓收支

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

市場保障措施和找工作總支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政機關參公企業離提前退休

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  視野機構離退體

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  部門工作工作單位基礎給養老人壽保險激費費用支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  機構人事標準工作年金激費性支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫療機構衛生管理與設計生孩性支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基層工作醫療組織 安全組織

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  城市地區區域環境衛生構造

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  某些基礎醫院干凈部門其他支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共性安全衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大多公共信息安全服務于

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

政府部門事業心機關單位醫用

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  工作計量單位社區醫療

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房服務撥出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

公寓房變革總支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  公房房貸公積金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018本年度財政資金捐款收錄付出部門預算總表

部門:70萬

利潤

收支

品牌

部門預算數

品牌

合計數

一半公用設施預算表財政廳付款

政府性性理財產品預算表財政廳撥付

一、基本公益性費用預算財政性補貼款

3,991.47 

一、常見公益性提供服務開支

 

 

 

二、政府機構性股權基金概算財政預算捐款

 

二、外交史付出

 

 

 

 

 

三、民防付出

 

 

 

 

 

四、共同防護性支出

 

 

 

 

 

五、的教育收支

5.32 

5.32

 

 

 

六、小學科學技能費用支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育運動與影視傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟質量保障和就業問題教育支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、治療安全與計劃書二孩其他支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、工業節能節能減排費用

 

 

 

 

 

11、城鄉經濟小區其他支出

 

 

 

 

 

12、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、路網搬運收支

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘察資訊等撥出

 

 

 

 

 

第十、商務功能業等支出費用

 

 

 

 

 

16、網絡金融付出

 

 

 

 

 

十八、協助其余省份費用

 

 

 

 

 

18、國土局海上氣象臺等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房安全保障費用

5.26 

5.26 

 

 

 

二十五、糧油加工東西儲備庫花費

 

 

 

 

 

二十一月、的結余

 

 

 

本年度薪資收入合計數

3,991.47 

上年開支自動求和

3,991.47 

3,991.47 

 

本年財政廳捐款結轉和節余

 

半年度不需要補貼款結轉和節余

 

 

 

      一般來說公開預算表財政預算捐款

 

 

 

 

 

      區政府性資金工程預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

總金額

3,991.47 

總金額

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018季度一般來說通用估算國庫審批費用支出 部門預算表

基層單位:萬美金

投資項目

自動求和

關鍵費用

產品花費

用途類別

科目必編碼查詢

幾個會計科目簡稱

205

 

 

培育花費

5.32

0.00

5.32

205

08

 

規陪及專業培訓

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  課程培訓費用支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

時代保障機制和就業的教育支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

財政自己事業機關單位離退居二線

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

機關機構事業機構機構常見養老險金保險金繳納結余

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  機關行業方行業方崗位年金激費性支出

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫院安全與預計生小孩開支

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

表層醫疔安全中介機構

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  中國城市街道社區清潔衛生結構

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  許多基層醫院醫療服務衛生防疫公司費用支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

共同清潔

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  基本的公共性干凈衛生產品

546.14

505.30

40.84

210

11

 

行政機關企業機構醫用

175.83

175.83

 

210

11

02

人事政府部門醫療服務

175.83

175.83

 

221

 

 

房產有效保障了其他支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

房間改制教育支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  住宅房住房基金

5.26

5.26

0.00

合計數

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018全年通常通用項目預算財政廳審批常見收入支出竣工決算表

  企事業單位:萬的大寫

投資項目

總金額

人士專項經費

公供接待費

劃算分級

項目編寫代碼

科目必品牌

301

 

員工工資獎勵總支出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  最基本薪水

405.84

405.84

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

238.12

238.12

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼申請書費

125.24

125.24

 

301

07

  工作績效很大打工族薪資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

工商登記自己事業基層單位常規醫養保險服務費

19.26

19.26

 

301

09

職業化年金網上繳費

7.71

7.71

 

301

10

人關鍵醫遼保險金手機繳費

175.83

175.83

 

301

11

因公員醫療服務補助款交款

 

 

 

301

12

其他的社會性服務交款

31.91

31.91

 

301

13

自建房公積金貸款

5.26

5.26

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  另外的底薪有福利付出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

設備和產品收入支出

141.11

 

141.11

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)學費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  年會費

0.12

 

0.12

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  專業化的雜費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業級助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  受托服務費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  福利待遇費

 

 

 

302

31

  因公使用車運動維護保養費

1.65

 

1.65

302

39

  另外出行資金

 

 

 

302

40

  稅金及疊加資金

 

 

 

302

99

  相關物品和功能總支出

 

 

 

303

 

對自己和人的補助款

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼

 

 

 

303

07

  醫學費津貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

私人農林業生產的補助

 

 

 

303

99

  另一個個和小家庭的補助費撥出

 

 

 

310

 

資本性教育支出

 

 

 

310

02

  工作主設備添置

 

 

 

310

03

  專業機器設備添置

 

 

 

310

07

  資訊手機網絡及PC軟件購進刷新

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃采購

 

 

 

310

19

  一些城市交通產品購入

 

 

 

310

22

  無形中資源租賃費

 

 

 

310

99

  其它資本管理性總支出

 

 

 

合計數

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018年末一般來說公益性成本預算財政預算撥付“三公”預備費及部門加載預備費費用竣工決算表

公司的:上萬元

普遍公眾概預算國庫撥付“三公”專項經費

政府機關工作

接待費結算的時候數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公專車租賃費及工作費

公務服務服務費

小計

國家公務私車

添置費

公務接待使用車

運營費

預決算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

費用數

預算數

成本預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018月度以政府性理財產品財政性預算財政性審批教育支出預算表

機關單位:萬多

項目流程

總計

差不多性支出

工作花費

功能性分級

課程和科目數字

科目表名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度金融資產負債率時候表

 

 

刷卡金額單位名稱:萬是

 

數量

意義

年末數

歲末數

期初數

年底數

一、股本總計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)進出資金

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)確定資金

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

😼                          基本上國家公務專車

 

 

 

 

ꦍ                          稽查巡邏私家車

 

 

 

 

𓃲                          特殊專業課程能力買車

 

 

 

 

🌟                          的買車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

ꦆ               4.別的緊固凈資產

——

——

 1804.11

 1859.01

🔜        減:當年度固定資產折舊及減值需備

——

——

 

 

   (三)長時間股權投資

——

——

 

 

   (四)修建中項目

——

——

 

 

   (五)無形中財力

——

——

 

 

𒊎        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)某些凈資產

——

——

 

 

二、資產負債合計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈基金自動求和

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關干北京市松江區泖港鎮街道辦事處衛生監督產品中間2018每年年收入性支出竣工決算總體性現狀這說明

鄭州市松江區泖港鎮社區醫療學衛生學業務基地2018💦年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍掛診客流量比去年增大,醫療藥品等公供經費支出增大。

二、光于南京市松江區泖港鎮平臺干凈產品中心的2018每年薪水部門預算前提表示

年初▨收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、管于杭州市松江區泖港鎮社群衛生監督業務重點2018半年度費用結算的時候情形解釋

當年度𓂃支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、針對杭州市松江區泖港鎮社區居委會食品衛生保障平臺2018本年度財政局捐款創收總支出總的實際情況表示

濟南市松江區泖港鎮小區環境衛生服務保障管理中心2018🔥年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關干蘇州市松江區泖港鎮街道辦環境衛生工作中央2018本年度一般的公用估算不需要審批收入支出部門預算時候闡述

(一)基本公共信息預算表財政廳付款撥出預算整體來說的情況

重慶市松江區泖港鎮居委環境衛生精準服務基地2018🅘年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)正常公開費用預算國庫撥付收支結算的時候格局原因

沈陽市松江區泖港鎮社區清潔清潔服務于中2018ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)正常公用民政預算民政捐款支出費用部門預算準確情況發生

武漢市松江區泖港鎮區域食品衛生服務于機構2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1𝓡、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3🍌、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4൩、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5𝓀、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6ꦑ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🐻、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🌼七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政性捐款收入支出竣工決算整體來說時候講解。

蘇州市松江區泖港鎮區域干凈衛生安全服務核心2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018💞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”費用財務補貼款結余結算的時候具有情況發生說明書怎么寫。

2018𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𝓡公務活動租車運轉定期檢查付出1.65余萬元。具體用到保修然油保修商業險等。2018年,鄭州市松江區泖港鎮社區精準服務主環境衛生精準服務主成本財務撥付的因公公務車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關羽北京市松江區泖港鎮居委衛生防疫的服務主2018年終相關部門性股權基金成本預算財政廳補貼款其他支出部門預算原因證明

༒東莞市松江區泖港鎮小區食品衛生服務質量中心局2018本年無地方政府性投資基金工程預算財政性捐款開支。

九、國家股資產管理營運費用預算財政支出審批現象說明書

武漢市市松江區泖港鎮街道社區醫療防疫服務性中2018季度無國有企業投資基金管理概預算國庫付款開支。

十、各種關鍵注意事項的事情說明書怎么寫

(一)機關單位加載資金投入收入支出情況

滬市松江區泖港鎮片區安全的服務中心2018一年度硅酸關行駛金費支出費用。

 

(二)以政府選擇總支出的情況

蘇州市松江區泖港鎮社區網站衛生學售后服務部站2018⛦年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018♔年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)貨車、住房特有負載情況報告

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效評價治理現象

🥀上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018本年發展的工作績效評議內容6個ꦐ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𒀰一、國庫撥付創收:指基層單位上每年從本級國庫單位部門贏得的國庫撥付,涉及到一般來說公共性估算國庫撥付和部門性債卷估算國庫撥付。

꧒二、行業個人薪資利潤水平:指行業組織深入開展技術專業相關業務過程十分捕助過程達成的個人薪資利潤水平。一般是:醫療管理個人薪資利潤水平、通用清潔個人薪資利潤水平等。

🐼三、開薪資凈收入:指教育事業的單位在技術專業銷售生活以至于輔助的生活之中發展非經濟獨立計算開生活有的薪資凈收入。

𓂃四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、今年初結轉和余額:就是指去年度暫時無法完畢、結轉到年初按有關標準規定仍在用到的資本。

ও六、年尾結轉和節余:指當第四季度目標度或很久以前第四季度目標費用預算準備、因直接標準出現轉變 難以按原工作計劃開展,需推遲了到往后第四季度目標按關于中規定重新動用的財力。

七、通常花費:指政府部門為保護平臺正常情況運行的、達成常規辦公世界任務而造成的各種花費。

🌠八、樓盤其他付出:指任務卡單位為搞定相關的行政性任務卡任務卡或事業上的提升的目標,在首要其他付出除此之外發生的四項其他付出。

九、生產花費:指教育事業政府部門在工程專業話動及助手話動之上搞好非單獨統計生產話動會發生的花費。

♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦓ五一、行政機關公司自動運行費用:指行政機關公司和定義公務接待員法監管的視野公司運行應該通用預決算財務撥付布置的根本付出中的日常化通用費用付出。

 

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