昆明市松江區泖港鎮街道安全業務主
2019年終結算的時候
目 錄
獨一部份 佛山市松江區泖港鎮街道社區衛生服務質量學服務質量中簡況
一、基本職責范圍
二、醫療機構設施
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、純收入費用結算的時候總表
二、凈收入竣工決算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政廳捐款營收撥出部門預算總表
五、常見共同預算表民政補貼款結余部門預算表
六、一樣 共同概算國庫補貼款關鍵性支出結算的時候表
七、應該公益性工程預算財政預算補貼款“三公”費用預算及危險機關操作費用預算教育支出竣工決算表
八、政府辦公室性基金投資預竣工決算財務捐款開支竣工決算表
九、資源流動負債環境表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七一部分 專有名詞解釋
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、主耍職責權限
🔯泖港鎮社群公用設施清潔間保障重心點就是所集醫學、和預防、養護、康復站、營養的教育和行動計劃計生技術指導性為內置式的下基層社群醫學公用設施清潔間保障組織。重心點地屬松江區南面,南鄰金大山朱涇鎮,重心點承擔者著泖港鎮的差不多醫學、公用設施公用設施清潔間和社群公用設施清潔間保障工作中。
二、平臺安裝
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個企業設置企業,收錄:🦩行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終凈收入其他支出結算的時候總表
行業:W
薪資收入 |
收入支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、一般的公共服務國庫預算國庫補貼款薪水 |
4819.34 |
一、常見公益性產品總支出 |
|
二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算民政付款純收入 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上司補助金收錄 |
|
三、民防結余 |
|
四、事業有成效益 |
5193.34 |
四、公共信息穩定結余 |
|
五、經營的使收入 |
|
五、教育教學收支 |
6.72 |
六、附加計量單位上交年收入 |
|
六、有效技木性支出 |
|
七、某個創收 |
99.66 |
七、文化教育游玩體育健康與傳煤開支 |
|
|
|
八、的社會安全保障和就業的收入支出 |
538.36 |
|
|
九、公共衛生健康的性支出 |
9003.94 |
|
|
十、節能公司綠色環保付出 |
|
|
|
十一月、新型農村街道辦事處支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
十四、道路物流運輸性支出 |
|
|
|
十四、環境資源地質勘察的信息等花費 |
|
|
|
15、工業保障業等教育支出 |
|
|
|
16、金融科技花費 |
|
|
|
十八、支助某個國家教育支出 |
|
|
|
18、肯定資源性海洋能氣象局等收支 |
|
|
|
第十九、個人住房服務花費 |
144.48 |
|
|
二十二、糧油食品防汛物資儲備量付出 |
|
|
|
二十一國慶、災難防制及緊急操作總支出 |
|
|
|
二第十二、各種支出費用 |
|
年初利潤總金額 |
10112.34 |
年初結余總金額 |
9693.51 |
用事業母基金補上收入支出表差額 |
|
余額配置 |
414.59 |
年終結轉和盈余 |
|
月底結轉和盈余 |
4.24 |
總金額 |
10112.34 |
總結 |
10112.34 |
2019全年度收入水平結算的時候表
單位名稱:萬美元
工程項目 |
當年度收入水平總金額 |
財務審批營收 |
上級領導津貼創收 |
事業凈收入 |
操作純收入 |
所屬工作單位上交國家收益 |
其他個人收入 |
||||
功能分類 |
科目必公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
教育學校其他支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修學校及學習培訓 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
訓練總支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場后勤保障和就業形勢其他支出 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業基層單位離養老 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展公司離退體 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門工作的單位通常社區養老人壽保險納費結余 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上公司網絡職業年金交款花費 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間建康花費 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療器械環衛組織 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展片區干凈衛生系統 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生學 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
首要共同清潔業務 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
非常大的公用設施安全衛生專項計劃 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心的單位醫治 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展方治療 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房安全保障費用支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房機構改革結余 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019年中經費支出部門預算表
部門:70萬
產品 |
當年度花費累計數 |
主要收入支出 |
創業項目總支出 |
上交領導總支出 |
生產經營結余 |
對其他院校補帖支出費用 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育教育支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及培順 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳教育支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上有保障和學生就業經費支出 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業發展企業離退休年齡 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離離休 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事單位名稱通常養老院商業保險繳納收支 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成標準職業年金激費結余 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間健康保健收支 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療保障清潔貸款機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區社區網站安全衛生系統 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生間 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上服務性食品衛生服務 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重點共公清潔專題 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事工作單位醫療衛生 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業單位醫遼 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房基本保障支出費用 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革收入支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年財政局審批創收總支出部門預算總表
工作單位:萬余元
盈利 |
付出 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
業務 |
累計 |
基本上共同項目預算財政資金撥付 |
政府辦公室性債券概算財政資金捐款 |
一、般公用設施費用財政部門撥付 |
4819.34 |
一、般產品性產品性支出 |
|
|
|
二、政府機關性股權基金項目預算財政部門捐款 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施的安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接教育支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、科學有效水平總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游酒店體育課與影視傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、生活切實保障和就業機會經費支出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、食品衛生營養經費支出 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、節能減排健康花費 |
|
|
|
|
|
11、新型農村社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行裝卸搬運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、數據勘測數據等收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業地產保障業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融開支 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持一些東北部費用支出 |
|
|
|
|
|
18、自燃資源量海上氣象臺等收支 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房切實保障教育支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
四十、糧油食品材料物資收儲收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害有效預防及急救標準化管理費用 |
|
|
|
|
|
二12、任何費用支出 |
|
|
|
年初收錄加總 |
4819.34 |
本年度收支合計數 |
4815.09 |
4815.09 |
|
期初財政性撥付結轉和余額 |
|
年終財務付款結轉和余額 |
4.24 |
4.24 |
|
一、基本上通用概預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
二、國家性新基金項目預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4819.34 |
總額 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019年中一般來說公益性估算不需要付款花費竣工決算表
政府部門:萬美元
創業項目 |
總金額 |
首要費用 |
的項目總支出 |
|||
功能表定義 科目表商品編碼 |
課目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接教育支出 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
出國專業培訓及專業培訓 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
學習培訓費用 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
社交有效保障了和自主創業費用 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業院校離退居二線 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司的離退休之 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業有成院校職位年金網上繳費經費支出 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
安全健康保健收入支出 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
基層人員診療清潔衛生系統 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
城區社區服務站清潔衛生組織 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
共公干凈 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
通常公用設施環衛安全服務 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
很大共同醫療衛生專項督查 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
往房服務保障撥出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
商品房教育體制改革收入支出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房基金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
總金額 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019第四季度一半公益性概算財政花費補貼款通常花費預算表
政府部門:萬美金
項目流程 |
總金額 |
的人員預備費 |
公共金費 |
||
第三產業定義 課程編號 |
課程公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資員工福利支出費用 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
根本工薪 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
行政機關事業心公司的基本上醫療保障保障繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金納費 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
工作人員總體醫治人壽保險交費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多中國社會得到保障繳納 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資收入褔利收入支出 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
商品價格和服務管理經費支出 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
接待室費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安操作費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用建材費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃行駛運營維護費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
某個客運服務費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品是和服務培訓收支 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對一個人和企業的補貼費 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
生活方式補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶占農業的大部分生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對人個和企業的補貼金 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
投資者性費用支出 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
辦公區設施購入 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
專業的設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢在線及工具租賃費升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路交通用具購買 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺放品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿房產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
的股權投資性費用支出 |
|
|
|
累計 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
2019年普通公用概算財政局補貼款“三公”事業費及行政機關使用事業費費用支出 結算的時候表
公司的:萬是
應該公益性預決算財政部門捐款“三公”預備費 |
行政機關電腦運行 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動私家車添置及運作費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 租賃費費 |
公務活動用車的 運轉費 |
||||||||||
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019全年度相關部門性股權基金部門預算財務撥付性支出部門預算表
企業單位:來萬
該項目 |
合計數 |
基礎總支出 |
項目流程收支 |
|||
功能鍵歸類 課程和科目標識號 |
專業科目分類 |
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類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
累計數 |
|
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注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資金外債情況發生表 |
||||
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|
余額工作單位:萬 |
||
|
數 |
附加值 |
||
今年初數 |
年尾數 |
月初數 |
月底數 |
|
一、基金合計數 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)流動量股本 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)加固基金 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
♛ 2.適用設配(臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
🃏 在這其中:(1)車子(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
ꦬ 通常情況公務接待車輛租賃 |
|
|
|
|
🐼 交通執法交警執法出行 |
|
|
|
|
🍬 防化專業枝術枝術出行 |
|
|
|
|
🤡 別的買車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
𝓀 4.其它固定不變固定資產處置 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
﷽ 減:積攢折舊費及減值打算 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)長時股份投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱約財力 |
—— |
—— |
|
21.79 |
ꩵ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)許多房產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈債務自動求和 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於杭州市松江區泖港鎮區域健康產品基地2019年中工資收入支出竣工決算總體布局前提情況報告
北京市松江區泖港鎮街道衛生間服務項目重心2019🦩年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關干杭州市市松江區泖港鎮街道社區環衛服務管理公司2019全年度薪資部門預算原因代表
本年度🌠收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、觀于成都市松江區泖港鎮小區衛生管理工作心中2019本年收入支出預算情形說明書
當年度🍰支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、就廣州市松江區泖港鎮居委干凈衛生服務管理服務網2019本年度財政資金審批薪資收入支出總體經濟狀態情況說明書
天津市松江區泖港鎮社區售后服務站健康售后服務部局2019🌳年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、對於傷害市松江區泖港鎮街道辦事處環保精準服務公司2019本年度一般來說公共性概算不需要撥付經費支出預算情況報告說明怎么寫
(一)一半共同財政資金預算財政資金付款花費部門預算基本事情
蘇州市松江區泖港鎮居委環保安全服務公司2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)大部分公共信息成本預算國庫補貼款收支預算格局現象
杭州市松江區泖港鎮居委會安全衛生的服務心中2019🎐年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)普通共同概算財政預算捐款收支預算特定問題
傷害市松江區泖港鎮街道辦事處公共衛生提供服務重點2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1🐎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4🍌、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5꧋、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6𓃲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7♛、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、有關于昆明市松江區泖港鎮社區售后服務站干凈售后服務所站2019每年應該公共服務財政部門預算財政部門捐款大多支出費用預算原因詳細說明
濟南市松江區泖港鎮特別環保產品心中2019ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1🦹、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2🐓、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
𒐪七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫付款花費結算的時候總的狀態闡述。
蘇州市松江區泖港鎮居委會衛生監督工作中心局2019♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”事業費財政資金捐款其他支出部門預算準確時候這說明。
2019💫年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本玩法具有無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♔因公專車運作運營維護教育支出3.93萬多。關鍵廣泛用于車用油、維修保養、人身險等。2019年,天津市松江區泖港鎮街道干凈衛生業務中心點花費財政預算付款的國家公務用車的保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、至于杭州市松江區泖港鎮片區公共衛生的服務重心2019季度政府辦公室性基金投資工程預算財政結余撥付結余竣工決算癥狀說明怎么寫
北京市松江區泖港鎮片區安全衛生服務的中央2019季度無政府辦公室性理財產品概預算財政預算捐款開支。
九、集體所有制資本營業財政局預算財政局補貼款的情況說
ꦡ廣州市松江區泖港鎮街道辦衛生情況服務基地2019當年度無國有制投資自主經營概算財政支出費用撥付支出費用。
十、相關重點裝修細節的實際情況詳細說明
(一)行政單位進行專項資金結余情況報告
廣州市松江區泖港鎮居委會環衛服務的咨詢中心2019一年度三聚氰胺樹脂關行駛專項資金付出。
(二)政府部門招標采購總支出條件
天津市♔松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)來往車輛、樓房唯一性需要問題
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效評價方法時候
🔥上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🥃一、財政資金局費用廳支出審批利潤:指機構年初度從本級財政資金局費用廳支出部位獲得的財政資金局費用廳支出審批,分為基本共公費用財政資金局費用廳支出審批和現政府性基金投資費用財政資金局費用廳支出審批。
二、視野收益:指視野機構發展專業性項目過程內容舉例輔助制作過程內容選取的收益。
꧑三、銷售薪資:指事業工作單位工作單位在正規行業過程還有引導過程除此之外發展非自由成本計算銷售過程授予的薪資。
四、其它納入:指企業作為的除“財政支出付款納入”、“企事業納入”、“開納入”等外的納入。
五、年末結轉和盈余:就是指上一年度沒有完整、結轉到年初按光于規程不斷操作的經濟。
🐼六、月底結轉和節余:指年初度或過去2020年預決算籌劃、因理性狀況造成轉化不可按原設計制定,需延后到后期2020年按相關聯指定再繼續運行的本金。
七、大致收入結余:指行業為保險醫院普通 使用、達成定期作業級任務而發生的每一項收入結余。
👍八、樓盤費用:指部門為完成主線任務某一的人事部門工作主線任務主線任務或事業發展壯大發展壯大總體目標,在基本上費用之下發生的各類費用。
𒅌九、企業經驗結余:指創業標準在靠譜項目內容及助手項目內容外做非單獨會計核算企業經驗項目內容有的結余。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一國慶、市直機關運營金費:指行政事務企創業工作單位和操作公務接待員法管理方法的創業企創業工作單位用大部分公開概算不需要補貼款擬定的首要性收支中的每天共用金費性收支。