蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區食品衛生貼心服務咨詢中心
2018每年行政部門結算的時候
目 錄
首個有些 成都市松江區石湖蕩鎮街道社區服務管理間服務管理咨詢中心簡況
一、大部分工作職責
二、組織機構放置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入花費竣工決算總表
二、收入來源預算表
三、收支竣工決算表
四、財政教育支出捐款薪資收入教育支出竣工決算總表
五、般通用工程預算財政收入支出付款收入支出結算的時候表
六、一樣服務性費用預算民政審批首要收入支出預算表
七、通常情況公益性部門預算財政部門審批“三公”事業費及行政機關使用事業費費用部門預算表
八、人民政府性理財產品概算財政資金審批收支部門預算表
九、資本欠債條件表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4那部分 形容詞描述
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要工作職責
𒁃 以社群清潔安全環保監督精準服務學校主導體,全科醫護人員為帶頭人,正確用到社群資源英文和特別適合技藝,以獨居老人身體建康為學校,的家庭為企事業單位,社群為規模,消費實際需求為市場導向,以女性、小型、中老年階段人、慢性病患病者、殘障人關乎點,以解決辦法社群的核心清潔安全環保監督一些問題,符合一般清潔安全環保監督精準服務消費實際需求為意義,融防控、醫治、保健按摩、康復護理、身體建康教肓為一體化,有郊、劃算、方面、合理、間斷的基層工作清潔安全環保監督精準服務。由副經理部位選擇三定計劃書等相應的中規定中含關核心崗位職責填表。
二、平臺快速設置
൩上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度收益其他支出結算的時候總表
廠家:萬美元
收錄 |
費用支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、不需要付款個人收入 |
3396.86 |
一、似的保障性保障其他支出 |
|
這當中:政府機關性理財產品決算財政預算審批 |
|
二、外交史費用支出 |
|
二、上司補貼政策薪資 |
|
三、飲水機其他支出 |
|
三、事業上的納入 |
2175.25 |
四、通用安全的結余 |
|
四、生產效益 |
|
五、培育撥出 |
4.32 |
五、其他機關單位上交國家利潤 |
|
六、科學課技術撥出 |
|
六、的效益 |
323.32 |
七、學歷體育用品與文化其他支出 |
|
|
|
八、社會發展切實保障和就業機會其他支出 |
361.38 |
|
|
九、整形衛生管理與設計生小孩費用 |
5514.56 |
|
|
十、節能技術安全教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設社區衛生撥出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十五、交通配套裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測產品信息等費用 |
|
|
|
第十、商業區產品業等收支 |
|
|
|
第十五、金融投資支出費用 |
|
|
|
十八、捐助同一國家收入支出 |
|
|
|
18、土地資源海洋能氣象臺等支出費用 |
|
|
|
第十九、商品房保證花費 |
1.89 |
|
|
四十、糧油食品商品存量費用 |
|
|
|
二十一國慶、許多其他支出 |
|
本年度收入來源自動求和 |
5895.43 |
本年度支出費用預估合計 |
5882.15 |
用人事貨幣基金補回收入支出表差額 |
|
盈余計算 |
13.28 |
期初結轉和盈余 |
|
年終結轉和盈余 |
|
合計 |
5895.43 |
總額 |
5895.43 |
2018第四季度使收入預算表
企事業單位:萬多
該項目 |
年初工資收入累計 |
財政資金捐款收入水平 |
上級領導補助款個人收入 |
參公工資 |
銷售經營盈利 |
復屬公司上交國家收益 |
一些納入 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
學前教育教育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育學校支出費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼小銜接收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 安全保障和求業經費支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成行業離辭職 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展廠家離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關公司的創業公司的差不多養老服務商業保險納費收入支出 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關創業計量單位職位年金繳納結余 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生管理與計劃方案發育開支 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院衛生學單位 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市特別衛生管理組織 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基成醫療保障安全衛生裝置結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息安全 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共售后服務衛生管理售后服務 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野方醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司社區醫療 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房基本保障支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房教育體制改革費用支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018年末支出費用部門預算表
工作單位:萬美金
內容 |
本年度開支總金額 |
基本性結余 |
該項目撥出 |
上交上家其他支出 |
銷售經營費用支出 |
對附屬企業經濟補貼費用 |
||||
功能分類 |
會計分類標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養花費 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
所有學前教育結余 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
所有培養費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和就業的開支 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展行業離提前退休 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業行業離退休年齡 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企事業的單位大體養老人身險人身險網上繳費結余 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關單位事業機關單位職業年金交款經費支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用清潔與記劃孕育教育支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫院公共衛生部門 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市片區安全衛生機購 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一基層員工醫療平臺環保平臺撥出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用設施干凈衛生工作 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門參公院校醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業院校整形 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保駕護航教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革花費 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018年中財政性捐款薪資結余結算的時候總表
公司的:萬多
利潤 |
性支出 |
||||
頂目 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
一般的通用費用財務撥付 |
現政府性資金費用財政支出付款 |
一、通常情況通用預算表財政預算捐款 |
3396.86 |
一、常見公開工作教育支出 |
|
|
|
二、以政府性投資基金決算財政廳撥付 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育結余 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性性支出 |
|
|
|
|
|
五、培育性支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、生物學科技收支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育足球與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界服務和就業形勢付出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、診療食品衛生與行動計劃計生開支 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、發展節能低能耗低能耗費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新農村片區花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行搬運總支出 |
|
|
|
|
|
十四、相關信息堪探相關信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、工商業服務業等性支出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控付出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助某些位置費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋環境氣象觀測等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房服務性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
2、糧油食品物資供應產出花費 |
|
|
|
|
|
二國慶、許多支出費用 |
|
|
|
年初個人收入合計數 |
3396.86 |
本年度經費支出累計數 |
3396.86 |
3396.86 |
|
月初財政預算審批結轉和節余 |
|
歲末財政支出捐款結轉和節余 |
|
|
|
通常公共信息項目預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
政府部性投資基金費用財政部門付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3396.86 |
總共 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018季度一半公共信息費用預算財政性撥付費用結算的時候表
行業:萬美金
創業項目 |
自動求和 |
關鍵花費 |
品牌花費 |
|||
工作種類 科目表簡碼 |
課目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學校費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
的教育輔導經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
同一培養費用 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會各界確保和擇業性支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業廠家離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
創業企業離退體 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業企業單位大多給個人養老保險服務手機繳費收入支出 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業行業專職年金繳付費用支出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
治療安全與規劃生殖總支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
群眾醫治衛生管理醫院 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
城市地區街道食品衛生單位 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層人員醫療保障清潔貸款機構性支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共性食品衛生 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共貼心服務環境衛生貼心服務 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政處企業方醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位醫疔 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
住宅維護收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房間改善收入支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
預估合計 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018每年普遍公共服務成本預算不需要補貼款主要經費支出竣工決算表
公司:萬元左右
品牌 |
累計數 |
員預備費 |
共公經費預算 |
||
社會經濟區分 科目必標識號 |
課程英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪有福利費用 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補貼費補貼費 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
國家機關自己事業企業單位幾乎醫養商業險費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
職業技能年金付款 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
教職工關鍵醫療保障保險金網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障政府補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他世界的保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
其他年薪好處結余 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
設備和的服務費用 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
出租費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務接待公務車運作定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通配套保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
別的進口商品和服務的收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家用的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶農牧業生產的補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別的個體與家庭生活的補助費開支 |
|
|
|
310 |
|
資金性結余 |
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310 |
02 |
辦公裝修環保設備置辦 |
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310 |
03 |
專業裝備折舊費 |
|
|
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310 |
07 |
內容網上及應用租賃費發布 |
|
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310 |
13 |
國家公務用車的折舊費 |
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310 |
19 |
許多城市交通機器新購 |
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310 |
22 |
無形之中股權租賃費 |
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310 |
99 |
各種資本公司性收支 |
|
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|
預估合計 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年終平常公共性成本預算財政部門審批“三公”費用及危險機關運動費用費用竣工決算表
部門:萬塊
一樣 通用財政局預算財政局付款“三公”資金 |
政府機關程序運行 資金部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動小二租車置辦及正常運行費 |
公務活動接待處費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購置費費 |
公務接待車輛租賃 程序運行費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年中國家性股權基金費用預算財政部門審批費用支出 結算的時候表
企業:多萬元
好項目 |
總金額 |
大致花費 |
該項目撥出 |
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的功能總類 管理費用打碼 |
項目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018一年度固定資產欠債狀況表 |
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錢數院校:來萬 |
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比例 |
的價值 |
||
月初數 |
半年度數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、資本累計數 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)出入債務 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)放置財力 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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|
ꦗ 通常情況公務活動私家車 |
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|
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🐠 市場監管巡邏出行用車 |
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൩ 特總行業技能用車的 |
|
|
|
|
ဣ 同一車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
💞 4.其他的固定不變財產 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
𒀰 減:連續固定資產折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資本 |
—— |
—— |
|
|
𓄧 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈股權總計 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于東莞市松江區石湖蕩鎮居委衛生學業務重點2018年度目標收入來源費用支出 竣工決算總體目標事情這說明
杭州市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生工作重點2018♏年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、至于深圳市松江區石湖蕩鎮社區產品管理中心環境衛生產品管理中心2018半年度效益預算的情況就說明
當年度🌺收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、對于蘇州市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生貼心服務服務站2018年度目標性支出結算的時候前提講解
上年🍬支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、觀于北京市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學服務中間2018年度目標財政部門付款工資收入經費支出環境承載力條件這說明
北京市市松江區石湖蕩鎮居委會衛生管理服務項目心中2018🉐年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、有關于杭州市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況服務項目重點2018一年度正常服務性財政局預算財政局撥付總支出竣工決算狀況介紹
(一)應該共同費用預算財政資金審批其他支出預算整體來說情況下
滬市松江區石湖蕩鎮特別環境衛生提供服務重心2018♐年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)普遍公共性費用財政性補貼款收入支出結算的時候形式情況報告
杭州市松江區石湖蕩鎮平臺衛生學服務服務網站2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)大部分公益性成本預算民政撥付花費結算的時候按照情況
廣州市松江區石湖蕩鎮社區提供服務站安全提供服務網站2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🐽、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦉ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3💦、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4🎉、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5✅、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6✱、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🅘、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8♛、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9ꦡ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園沈陽市松江區石湖蕩鎮社群干凈的服務咨詢中心2018季度尋常共公預算財政教育支出撥付常見教育支出預算現狀說明怎么寫
傷害市松江區石湖蕩鎮居委會食品衛生的服務中2018🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1𒁏、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
𒆙七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政撥付花費竣工決算整體情況下表明。
昆明市松江區石湖蕩鎮街道衛生學的服務中央2018ꦬ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費預算財政性補貼款收入支出部門預算實際的狀態反映。
2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。ℱ公務活動私車運營維護保養開支0萬塊。2018年,重慶市松江區石湖蕩鎮社群環保精準中心站經濟類型各預算表企業花銷國庫捐款的因公使用車存有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關于幼兒園成都市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生防疫提供服務學校2018第四季度政府機關性理財產品概預算財政部門審批教育支出部門預算情況發生表示
🐻重慶市松江區石湖蕩鎮平臺清潔售后服務服務部2018年度目標無相關部門性理財產品工程預算財政預算審批其他支出。
九、國企資源經營者估算財政支出捐款情況下說明書怎么寫
ℱ濟南市松江區石湖蕩鎮街道清潔服務培訓中心的2018本年無集體所有制資本合作經營費用財政局撥付其他支出。
十、一些極為重要項目的現象詳細說明
(一)國家機關正常運行經費開支開支的情況
武漢市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生監督服務項目主2018全年度有機物關加載資金投入撥出。
(二)政府機關銷售結余實際情況
武漢市松江區石湖蕩鎮區域安全衛生貼心服務點點2018✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)機動車、別墅唯一性擠占情況下
重慶市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生的服務重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考評管理制度時候
♚上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ꦇ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦄一、國庫性廳審批使收入:指機構當年度目標度從本級國庫性廳職能部門擁有的國庫性廳審批,也包括常見公用概預算表國庫性廳審批和當地政府性投資基金概預算表國庫性廳審批。
𝔉二、參公薪資水平:指參公工作單位積極開展職業 保險業務活動試述輔佐活動選取的薪資水平。大部分是:醫療機構薪資水平、保健藥品薪資水平、許多薪資水平等。
ꩲ三、生意盈利:指企事業計量單位在專科銷售游戲活躍舉例外掛游戲活躍認知能力落實非獨特歸集生意游戲活躍拿得的盈利。
四、另外的薪資:指工作單位選取的除“財政部門捐款薪資”、“事業薪資”、“開薪資”等外的薪資。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度無法達到、結轉到上年按有關相關規定接著操作的金額。
꧙六、半季度結轉和盈余:指當季度度或早先季度財政預算規劃、因客觀存在條件形成轉變 不可按原工作方案制定,需時間延遲到后后季度按管于要求依然運行的本金。
♚七、差不多費用收支 :指政府部門為切實保障組織機構常見轉動、做完平時工作工作工作而發生的的貼心的售后服務費用收支 。
💜八、產品費用費用:指組織為完工當前的行政處事情世界任務或事業心發展進步受眾,在基本上費用費用本身遭受的杜六房加盟總部的費用費用。
🐟九、經驗者結余:指自己事業企業在行業活動及輔助軟件活動以外大力開展非獨立空間分攤經驗者活動有的結余。
ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥃十一國慶、廠家正常運作專項資金:指人事部門廠家和圖案填充公務活動員法操作的視野廠家食用尋常共公設施費用預算國庫捐款配備的幾乎結余中的日常工作共公專項資金結余。