西安市松江區石湖蕩鎮社區貼心服務中間衛生間貼心服務中間
2019每年單位部門部門預算
目 錄
一號這部分 成都市松江區石湖蕩鎮社區服務保障機構環保服務保障機構簡介
一、重點管理職能
二、組織 使用
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、收錄花費竣工決算總表
二、工資收入竣工決算表
三、經費支出部門預算表
四、財政局審批創收教育支出部門預算總表
五、常見共公財政預算預算財政預算補貼款付出預算表
六、常見服務性概算財政資金捐款常規費用支出 預算表
七、常見公共服務費用預算財政廳補貼款“三公”預備費及單位運動預備費總支出預算表
八、現政府性基金投資財務預算財務審批性支出部門預算表
九、資本資產負債情形表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四步位置 名稱回答
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職權
♈ 以街道清潔清潔業務中間應以體,全科大夫為領導,合理的運行街道清潔自然資源和合適的工藝,以當地居民干凈為中間,家庭式為院校,街道清潔為位置,消費實際需求為主導性,以女性、孩童、中國老人們、慢性型求美者、智殘人關乎點,以解決辦法街道清潔的一般清潔話題,考慮最基本清潔業務消費實際需求為依據,融防護、醫藥、保健理療、復健、干凈教育教學為混合式,很好、經濟性、不便、基礎性、重復的基層醫院清潔業務。由掌管部門會按照三定方案怎么寫等一些暫行規定中含關一般職能部門核對。
二、培訓機構設施
ꦜ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019年終薪資付出部門預算總表
基層單位:多萬元
薪資 |
結余 |
||
項目 |
竣工決算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、民政付款薪資收入 |
3910.57 |
一、普通公眾工作收入支出 |
|
當中:區政府性股票基金財政部門預算財政部門捐款 |
|
二、外交史費用 |
|
二、上司補帖薪資收入 |
|
三、飲水機收支 |
|
三、企事業收錄 |
2569.91 |
四、公開防護總支出 |
|
四、管理年收入 |
|
五、教育培訓費用 |
|
五、復屬機關單位上交國家薪水 |
|
六、小學科學科技其他支出 |
|
六、某個利潤 |
|
七、文化產業體肓與文化傳播結余 |
|
|
|
八、社會性后勤保障和專業教育性支出 |
446.07 |
|
|
九、干凈鍵康收支 |
5894.42 |
|
|
十、能效健康付出 |
|
|
|
11、城鄉經濟區域費用支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水結余 |
|
|
|
第十五、交通出行運輸配送支出費用 |
|
|
|
十四、信息內容勘察信息內容等費用 |
|
|
|
第十三、商業性業務業等撥出 |
|
|
|
第十五、網絡金融撥出 |
|
|
|
十八、扶持各種地域經費支出 |
|
|
|
18、國土資源深海氣象臺等收入支出 |
|
|
|
19、房產后勤保障教育支出 |
124.96 |
|
|
20、糧油食品廢舊物資貯備結余 |
|
|
|
二十一國慶、許多其他支出 |
|
當年度純收入累計 |
6480.48 |
上年付出總金額 |
6465.45 |
用參公基金投資解決收入支出差額 |
|
節余左右 |
15.03 |
年末結轉和余額 |
|
年終結轉和節余 |
|
累計 |
6480.48 |
合計 |
6480.48 |
2019一年度效益部門預算表
企業:余萬元
創業項目 |
本年度工資總計 |
不需要審批收入來源 |
上一級補貼工資收入 |
企事業盈利 |
運營納入 |
付屬企事業單位繳納利潤 |
其他的純收入 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
市場經濟確保和出去上班經費支出 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業部門離養老 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業組織離退休工資 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人事院校一般社會社保費公司保險公司付費結余 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構行業機構專業年金繳付花費 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
健康生活健康生活收入支出 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療保障環衛構造 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區網站清潔公司 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公開衛生情況功能 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性企業醫院 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位醫療服務 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障機制付出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草收入支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019年末費用部門預算表
工作單位:余萬元
建設項目 |
年初付出累計數 |
基本性經費支出 |
工程項目費用 |
上交國家領導花費 |
生產經營收支 |
對附屬醫院行業補貼政策費用 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交切實保障和就業形勢費用 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業發展的單位離退居二線 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上部門基本上醫療商業保險商業保險交費支出費用 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位衛生事業機關單位職業分析年金繳納費用其他支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生身心健康收支 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層衛生事業間衛生間培訓機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市小區健康組織機構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性安全衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的服務項目性衛生監督服務項目 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展公司的醫療保障 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野基層單位醫療衛生 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房得到保障費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質收支 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年末民政審批效益付出結算的時候總表
企業單位:十萬
利潤 |
費用支出 |
||||
工作 |
竣工決算數 |
工程 |
總金額 |
基本上通用估算財政部門付款 |
當地政府性債卷成本預算財政廳付款 |
一、應該公共性費用財政性捐款 |
3910.57 |
一、正常服務項目性服務項目費用支出 |
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金成本預算財政部門捐款 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公用應急開支 |
|
|
|
|
|
五、學前教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術性付出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育用品與媒體其他支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟維護和就業率費用支出 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、干凈衛生衛生其他支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節能安全安全撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟社區衛生費用支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、公路交通貨運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘企業信息等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商務安全第三產業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務總支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助另外的各地付出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源大海氣象站等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房的保障費用支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二十五、油糧油料存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、另一費用支出 |
|
|
|
上年年收入加總 |
3910.57 |
年初性支出累計數 |
3895.53 |
3895.53 |
|
月初財政局捐款結轉和盈余 |
|
歲末財政性付款結轉和盈余 |
15.04 |
15.04 |
|
一般的公共服務費用財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
區政府性資金預算表民政補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年末般共公預算表不需要捐款其他支出預算表
組織:70萬
內容 |
累計數 |
根本收入支出 |
新項目其他支出 |
|||
功用劃分類別 題目商品編碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展得到保障和就業創業經費支出 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政處工作公司離養老金 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離退休年齡 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業發展機構大體給養老保障網上繳費其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
衛生學健康的教育支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療器械安全設備 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
城市地區小區衛生情況組織機構 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
主要公益性衛生防疫服務性 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政性事業心機構診療 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司醫學 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
居住房后勤保障教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案結余 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
總金額 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019本年度般公用設施成本預算財政預算付款基本上付出預算表
標準:十萬
業務 |
自動求和 |
技術人員勞務費 |
共用金費 |
||
經濟條件分級 專業科目識別碼 |
科目必種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利教育支出 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
根本公資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
考核待遇 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
行政公司事業公司公司基本的給養老保險公司費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
職業技能年金納費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工大致診療保險服務繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務活動員整形補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會中保駕護航交款 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個月工資獎勵教育支出 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
的商品和服務開支 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷類費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用文件費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為的業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
因公專車工作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶手續費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一寶貝和售后服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體戶和企業的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人漁業制作補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個每個人和家人的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機器設備購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專業系統購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡信息及軟件下載購入更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通管理方式置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股權購進 |
|
|
|
310 |
99 |
別的資本公司性開支 |
|
|
|
總計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年末通常情況共公估算財務審批“三公”金費及企事業單位電腦運行金費教育支出竣工決算表
機構:萬的大寫
常見服務性估算財政預算補貼款“三公”資金投入 |
國家機關程序運行 金費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動出行購進及加載費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛使用 置辦費 |
國家公務出行用車 自動運行費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019年相關部門性股權基金預結算的時候財務補貼款總支出結算的時候表
政府部門:W
該項目 |
合計數 |
一般其他支出 |
頂目性支出 |
|||
基本功能的分類 會計科目代碼 |
會計分類各稱 |
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合計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度金融資產負債率事情表 |
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的金額機關單位:多萬元 |
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數 |
社會價值 |
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月初數 |
年底數 |
月初數 |
年終數 |
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一、凈資產累計 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)出入房產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)調整財產 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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♑ 基本上因公租車 |
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🥀 行政執法值勤買車 |
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𒐪 重型正規專業技術崗位應用車輛租賃 |
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෴ 別的車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
🔜 4.同一不變股權 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
ಞ 減:當年度折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)常期交易 |
—— |
—— |
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(四)搭建網建設工程 |
—— |
—— |
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(五)隱匿股本 |
—— |
—— |
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9.46 |
🧸 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)一些債務 |
—— |
—— |
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二、負債率總計 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、有關于武漢市松江區石湖蕩鎮街道辦環保貼心服務公司2019全年度純收入撥出竣工決算基本癥狀介紹
蘇州市松江區石湖蕩鎮社區功能站環境衛生功能中心局2019🐻年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、關于幼兒園南京市市松江區石湖蕩鎮平臺環衛服務質量心中2019月度薪資收入竣工決算情況發生介紹
當年度🍷收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、光于深圳市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生監督產品咨詢中心2019年度目標開支部門預算前提說明書怎么寫
上年🍬支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、關與北京市松江區石湖蕩鎮社區居委會安全衛生保障重心2019當年度財政性捐款納入教育支出總體目標狀態詳細說明
昆明市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫服務管理學校2019🎶年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、觀于東莞市松江區石湖蕩鎮社區的服務主清潔的服務主2019年末一樣 公用設施概算國庫付款收入支出結算的時候情形解釋
(一)通常公眾費用財政部門審批花費竣工決算綜合事情
廣州市市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生防疫服務項目中2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)一樣 公共信息預算表財政性審批經費支出預算節構具體情況
武漢市市松江區石湖蕩鎮社區清潔衛生清潔衛生功能機構2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常狀態公開概算國庫補貼款經費支出結算的時候具體的狀態
重慶市松江區石湖蕩鎮居委會安全功能基地2019💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1♕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2ဣ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3ꦍ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4🧔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關羽西安市松江區石湖蕩鎮居委會衛生情況的服務咨詢中心2019全年般公益性項目預算民政捐款基本上支出費用結算的時候時候說明怎么寫
廣州市市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理功能主2019𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1ꦗ、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🍃、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
ꦰ七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性捐款其他支出部門預算總體性條件解釋。
杭州市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理精準服務基地2019൲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019♒年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”專項經費國庫捐款收入支出竣工決算具體化環境描述。
2019⛄年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🐻公務接待專車加載服務器維護經費支出0萬是。通常主要用于車子穩妥、氣油及檢修。2019年,東莞市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生服務項目中心點分屬各項目預算公司的開銷財政部門捐款的公務活動專用車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多深圳市松江區石湖蕩鎮社區網站環保售后服務咨詢中心2019本年部門性新基金預結算的時候財政資金撥付支出費用結算的時候條件說明書
💟傷害市松江區石湖蕩鎮小區衛生防疫提供服務基地2019半年度無以政府性投資基金費用預算民政補貼款費用支出 。
九、集體所有制充分運營決算財政性補貼款具體情況反映
🍷南京市松江區石湖蕩鎮社區服務管理服務平臺安全服務管理服務平臺2019年末無國有企業股權投資生產經營財政廳預算財政廳撥付結余。
十、某個很重要細節的具體情況報告書怎么寫
(一)機關事業單位啟動預備費收支情況發生
重慶市松江區石湖蕩鎮社區服務項目站衛生學服務項目中心點2019本年度無機物關行駛資金投入花費。
(二)相關部門回收性支出情況下
深圳市松江區石湖蕩鎮社區服務性站清潔服務性中心局2019🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)該車輛、農村房屋特出損壞的情況
💞公布2019年12月31日,武漢市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生監督服務性機構運行的通常情況下公務接待接待私家車中,由區部門事務處理治理局相同實體物品安全保障的通常情況下公務接待接待私家車為0輛。
(四)預決算效績服務管理現象
🐷上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個🗹,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ཧ一、不需要捐款利潤:指工作單位上第四季度從本級不需要部要先拿到的不需要捐款,分為普遍公開費用不需要捐款和相關部門性股票基金費用不需要捐款。
ꦇ二、事業發展有成工資:指事業發展有成組織做好專業化業務量促銷活動形式和捕助促銷活動形式認定的工資。主要是是:整形工資、醫療藥品工資、其它的工資等。
♏三、生產生產薪資來源:指參公企機關事業單位在技術服務主題活動方案方案極其輔助的主題活動方案方案之余深入推進非自立記帳生產生產主題活動方案方案爭取的薪資來源。
四、別的創收:指機關單位獲取的除“財政資金捐款創收”、“參公創收”、“開創收”等外的創收。
五、年終結轉和盈余:就是指去年度還沒提交、結轉到本年度按相關的規程立即操作的錢。
๊六、半一年結轉和余額:指當一半年度或曾經一年項目預算確定、因客觀存在因素發現變無發按原進度表快速執行,需延時到后后一年按關于歸定再運行的周轉金。
七、常規收入經費支出:指行業為有保障部門正常人使用、達到每天運行日常任務而進行的各種收入經費支出。
🧸八、業務收入總其他支出:指責任單位為結束最終目標的行政處責任責任或事業上的進展最終目標,在差不多收入總其他支出外面再次發生的哪項收入總其他支出。
ꩲ九、運營教育收入支出:指企事業企業在工程專業促銷移動及輔助軟件促銷移動之上開展調研非獨特計算運營促銷移動發現的教育收入支出。
ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐽11、企業正常運行金費:指財政預算企業和按照因公員法操作的事業上企業實用一樣公眾成本預算財政預算付款確定的基本性費用經費支出 中的常規公供金費費用經費支出 。