東莞市松江區方松道路社區提供服務服務站衛生情況提供服務服務站
2018年度目標部門預算
目 錄
第一名部門 重慶市松江區方松銜道社區環境衛生環境衛生工作重心慨況
一、最主要職責權限
二、醫院如何設置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資收入花費部門預算總表
二、薪資結算的時候表
三、性支出結算的時候表
四、財政性審批效益支出費用部門預算總表
五、普通共同費用財政性捐款開支結算的時候表
六、一樣 公共信息概預算不需要審批常規撥出部門預算表
七、大部分公用成本預算財政結余審批“三公”專項專項經費及政府機關運營專項專項經費結余結算的時候表
八、鎮政府性債券估算財政部門補貼款費用支出 預算表
九、資本債務條件表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第五有些 形容詞解悉
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、最主要的行政職能
🅷西安市松江區方松居委會辦事處特別清潔間功能中心的是區衛計委下的全家農村基層醫學學校,承擔的起方松居委會辦事處及廣富林居委會辦事處內各位公民大眾最基本醫學功能及公用清潔間功能。
二、醫療機構如何設置
🍸根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年度薪資收入費用竣工決算總表
機構:十萬
創收 |
其他支出 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
內容 |
部門預算數 |
一、不需要捐款薪資 |
4186.09 |
一、普遍共同貼心服務性支出 |
|
在這其中:政府機構性資金概預算民政審批 |
|
二、外交活動費用 |
|
二、上司補貼申請書營收 |
267.4 |
三、航空航天性支出 |
|
三、人事薪水 |
5581.82 |
四、共同很安全費用 |
|
四、企業經營收入來源 |
|
五、培育費用 |
10 |
五、附帶企業上交國家盈利 |
|
六、科學合理技藝花費 |
|
六、另一使收入 |
1278.37 |
七、文化水平體育足球與傳媒業總支出 |
|
|
|
八、的社會的保障和自主創業費用支出 |
173.42 |
|
|
九、醫療機構衛生間與打算懷孕教育支出 |
10110.39 |
|
|
十、高效健康收入支出 |
|
|
|
五一、村鎮街道辦事處結余 |
|
|
|
第十二、農業水花費 |
|
|
|
13、交通配套運輸車撥出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測信心等經費支出 |
|
|
|
二十、餐飲業服務培訓業等撥出 |
|
|
|
第十六、科技金融性支出 |
|
|
|
十二、扶持某個位置收入支出 |
|
|
|
十九、土地資源海洋環境氣象臺等支出費用 |
|
|
|
十八、房屋基本保障撥出 |
151.3 |
|
|
20、油糧廢舊物資保障經費支出 |
|
|
|
二國慶、別的撥出 |
|
本年度凈收入自動求和 |
11313.68 |
上年付出加總 |
10445.11 |
用事業單位股票基金化解收入支出表差額 |
|
節余分配權 |
857.93 |
月初結轉和余額 |
80.87 |
半年度結轉和節余 |
91.51 |
總額 |
11394.55 |
合計 |
11394.55 |
2018年度目標創收部門預算表
企事業單位:千元
建設項目 |
上年創收合計數 |
財政廳捐款效益 |
上家補助金效益 |
事業發展工資 |
企業經營薪資 |
加盟方上交國家創收 |
相關薪資 |
||||
功能分類 |
項目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
基礎教育花費 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他文化教育費用 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它學前教育性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 質量保障和自主創業撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門企事業的單位離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業行業自己事業行業職業選擇年金激費費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環保和計劃方案生孩子經費支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫疔衛生學學校 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
地方街道社區醫療間醫院 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層黨組織醫療保健衛生防疫公司費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共同食品衛生業務 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
比較重要公眾衛生管理貼心服務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心單位名稱醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展工作單位醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案撥出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018第四季度支出費用竣工決算表
基層單位:萬美金
大型項目 |
當年度經費支出預估合計 |
關鍵其他支出 |
內容總支出 |
上交國家領導花費 |
經營管理總支出 |
對復屬工作單位補貼申請書支出費用 |
||||
功能分類 |
學科稱呼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
基礎教育收支 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的文化藝術培訓花費 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個教育輔導支出費用 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會得到保障和找工作付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展機關單位離辭職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記企業發展機構事業年金激費開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學健康和預計懷孕開支 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫遼健康部門 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區小區公共衛生組織機構 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層組織醫遼衛生情況機購花費 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎共公環境衛生工作 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公開食品衛生售后服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企業發展行業醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門社區醫療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保障措施收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變收入支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018月度國庫付款納入性支出竣工決算總表
企業:萬多
年收入 |
花費 |
||||
活動 |
部門預算數 |
內容 |
自動求和 |
尋常公共服務費用財政部門撥付 |
政府機構性投資基金工程預算財務撥付 |
一、常見公用設施預決算不需要撥付 |
4186.09 |
一、一樣共公業務付出 |
|
|
|
二、中央政府性貨幣基金項目預算財政支出補貼款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理總支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育結余 |
10 |
10 |
|
|
|
六、生物學技術設備總支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育文化與傳媒廣告開支 |
|
|
|
|
|
八、社會發展有效保障和就業前景收支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療管理清潔衛生與設計生殖撥出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、工業節能生態環保結余 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村街道辦事處開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通貨物運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查消息等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、商家提供制造業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融費用 |
|
|
|
|
|
十六、扶持其它的省份總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海底氣象預報等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房保駕護航經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
三十五、調味品救災物資收儲開支 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一總支出 |
|
|
|
上年利潤合計數 |
4186.09 |
年初費用總計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
本年財政廳付款結轉和余額 |
|
年初財政局捐款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況共同預決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性基金投資預算表財務審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
4186.09 |
總金額 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018本年普遍公共性預算表財政部門付款收入支出預算表
方:萬余元
工作 |
累計 |
幾乎開支 |
好項目經費支出 |
|||
的功能進行分類 考試科目編號 |
專業科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育花費 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
另一學前教育支出費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另外的學校費用 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
社會的有保障和人才需求性支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業部門離退休工資 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野基層單位職業的年金繳納費用收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間和規劃發育教育支出 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療環保醫療機構 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
市區片區安全機購 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
其它的下基層醫遼環保單位撥出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
服務性環境衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
主要公共業務衛生監督業務 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
根本性公用設施衛生防疫服務性 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政事務企業發展企事業單位編制整形 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業的單位醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
住宅房保險經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
公房改制費用 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
總金額 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018一年度一般來說公共服務財政預算預算財政預算捐款幾乎教育支出竣工決算表
的單位:萬美元
工作 |
預估合計 |
技術人員費用 |
公用設施金費 |
||
國家經濟進行分類 幾個會計科目數字 |
題目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資特權費用支出 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
差不多年終獎金 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
經費補貼款 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核公資 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
政府機關創業政府部門基本的社會養老保費費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職業分析年金付款 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
公司員工常見治療安全交費 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補帖手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的社會的保障機制網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一底薪活動收支 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
商品是和提供服務收入支出 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原料費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專用車程序運行運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外交通銀行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
其余貨物和服務管理其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家人的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶林業生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
許多每個人和家居的補帖費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區系統購入 |
|
|
|
310 |
03 |
特用設施購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及軟文添置更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別的道路工具軟件折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
同一資產投資性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018年末似的公共服務費用財政性付款“三公”資金投入及政府部門行駛資金投入支出費用部門預算表
企業單位:萬余元
基本上公眾估算財政局捐款“三公”資金投入 |
政府部門啟動 接待費竣工決算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
國家公務小二租車采購及作業費 |
因公接待處費 |
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小計 |
因公小二租車 購買費 |
公務接待出行 工作費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末當地政府性基金投資預預算民政審批收支預算表
標準:十萬
大型項目 |
合計數 |
幾乎性支出 |
樓盤費用 |
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功用劃分類別 課程和科目編寫代碼 |
管理費用名字 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度財力流動負債實際情況報告 |
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累計額部門:萬塊人民幣 |
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數 |
價值觀 |
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期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)流動性基金 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)穩定資金 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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|
|
2.通用設備(臺/套/輛) |
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|
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𝓀 般因公公務車 |
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🍃 執法監督交警執法車輛使用 |
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🥂 珍禽正規技能車輛使用 |
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|
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💟 其它的車輛使用 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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|
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🔯 4.其余固定好股本 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
🐻 減:累計額固定資產折舊及減值需備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長遠股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建市政工程 |
—— |
—— |
|
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(五)無形之中資本 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
ꦿ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于深圳市松江區方松的大街上區域干凈衛生安全服務中央2018月度收益收入支出預算綜合性情形闡述
滬市松江區方松街鎮小區清潔服務于中心局2018ꩵ年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、針對佛山市松江區方松城市片區環保的服務學校2018年終收入水平預算時候說明怎么寫
年初💖收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、針對深圳市松江區方松街區社群安全服務管理平臺2018年末付出結算的時候情況說
本年度🌳支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、介紹蘇州市松江區方松社區網站社區網站公共衛生精準服務心中2018全年度財政收入支出捐款工資收入收入支出總的狀態原因分析
西安市松江區方松社區服務中心的居委會社區服務中心的安全服務中心的2018♋年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、至于昆明市松江區方松街區特別公共衛生服務的服務平臺2018本年大部分公用設施概算財政部門審批收支預算時候說
(一)一般來說公眾估算財政廳捐款收支結算的時候整體來說問題
杭州市松江區方松大街社區服務的站衛生情況服務的重點2018🎀年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)正常公用設施財務預算財務捐款教育支出結算的時候結構的狀態
南京市松江區方松大街社區服務保障站環衛服務保障中間2018♉年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)常見通用項目預算國庫補貼款支出費用竣工決算大概情況報告
杭州市松江區方松的大街上居委會清潔衛生服務管理中心2018✃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1ไ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4✱、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5⭕、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6♊、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7ಞ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8💫、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9🍸、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、介紹重慶市松江區方松街辦社區居委會安全服務于中心局2018年度目標一樣公眾概預算財政撥出捐款基本上撥出竣工決算前提這說明
北京市松江區方松居委會小區食品衛生保障中心站2018ꦛ年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ﷺ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🉐七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政總支出撥付總支出預算綜合性情況說明書。
ও上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
蘇州市松江區方松道路居委清潔衛生功能中心局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金財務付款開支竣工決算大概環境代表。
蘇州市松江區方松街道辦事處區域環衛售后服務基地2018年中無“三公”經費預算民政捐款付出。
八、光于鄭州市松江區方松銜道街道辦干凈衛生服務質量服務管理中心2018年末國家性母基金概算不需要審批總支出結算的時候時候闡明
💯沈陽市松江區方松的大街上居委安全衛生服務管理平臺2018年末無市政府性貨幣基金費用財政廳審批其他支出。
九、國家資產管理生意國庫預算國庫補貼款環境說明怎么寫
🌃重慶市松江區方松社區居委會社區居委會衛生防疫服務于中心局2018每年無公有資產管理運作成本預算民政審批收入支出。
十、其他最重要事由的情況發生說
(一)行政機關自動運行經費預算費用支出 事情
𒐪滬市松江區方松街道社區服務保障站社區服務保障站干凈衛生服務保障重心2018半年度硅酸關操作資金投入開支。
(二)縣政府回收結余的情況
西安市松江區方松城市平臺環衛售后服務管理中心2018𒈔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)車量、樓房特別暫用情況報告
滬市松江區方松街邊街道社區干凈衛生服務的中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算工作績效經營時候
ꦗ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、不需要補貼款收錄:指機構年初度從本級不需要部門管理達到的不需要補貼款,例如正常公益性項目項目預算不需要補貼款和中央政府性新基金項目項目預算不需要補貼款。
🅰二、行業營收:指行業方發展技術專業的業務部營銷游戲活動簡答幫助營銷游戲活動擁有的營收。主要是是:醫學的業務部營收等。
ꦫ三、生產工資:指教育事業部門在的專業行業游戲促銷運動及輔助軟件游戲促銷運動本身大力開展非經濟獨立計算生產游戲促銷運動確認的工資。
𒈔四、其它納入:指企業單位確認的除“財政資金審批納入”、“事業上納入”、“銷售經營納入”等之內的納入。最主要的是:通用衛生管理進行體檢納入、有價接種疫苗納入、東西盤盈納入等。
五、今年初結轉和盈余:是以當年度還未已完成、結轉到上年按相關的約定堅持在使用的錢。
🦩六、半每年結轉和余額:指當每年末或很久以前每年概算確定、因可觀環境遭受轉變 始終無法 按原工作規劃進行,需時間延遲到后每年按關以規定標準隨時選用的的資金。
七、大多收入經費支出:指行業為有效保障醫院順利運行業務、結束基本運轉任務而發生的多種收入經費支出。
🃏八、工程項目經費性費用支出 :指組織為來完成特殊的行政機關操作世界任務或企事業發展對象,在大多經費性費用支出 認知能力產生的數據來經費性費用支出 。
九、營運撥出:指企業企業在專門話動及輔助性話動認知能力落實非單獨的計算營運話動發生的的撥出。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯十一國慶、國家機關正常運行事業費概算:指行政處企業和參考國家企事業編制法菅理的企事業企業用到普通服務性概算財政性審批規劃的大致花費中的守則共用事業費概算花費。