成都市市松江區方松街區社區保障學衛生學保障中心局
2019一年度部門預算
目 錄
首要局部 深圳市松江區方松街道社區街道社區公共衛生服務管理重心概述
一、最主要職責
二、中介機構設定
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收錄付出竣工決算總表
二、工資結算的時候表
三、教育支出部門預算表
四、財政局捐款使收入其他支出竣工決算總表
五、一樣 共公預算表財政性捐款教育支出部門預算表
六、應該公共信息預算表財政費用捐款基本性費用竣工決算表
七、一般的公用項目預算財政局撥付“三公”專項經費預算及危險機關進行專項經費預算收入支出結算的時候表
八、部門性投資基金概預算財政預算審批總支出結算的時候表
九、固定資產外債現象表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
4.地方 代詞表述
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 基本權責
🔯成都市松江區方松街區特別環衛服務學校是區衛建委下的屬于一家基層黨組織醫藥機購,履行方松街區及廣富林街區內許多人民大眾大眾最基本醫藥服務及公用環衛服務。
二、中介機構軟件設置
𝄹根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
🍰第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年工資支出費用預算總表
企業:萬是
收入來源 |
費用支出 |
||
頂目 |
部門預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、基本上共同預決算財政局補貼款收錄 |
4401.35 |
一、正常政務服務培訓服務培訓教育支出 |
|
二、中央政府性股票基金概算財務捐款收錄 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、上司補助金收入來源 |
|
三、國防安全支出費用 |
|
四、事業發展凈收入 |
7678.25 |
四、共公健康安全收入支出 |
|
五、經營管理納入 |
|
五、培養費用支出 |
|
六、其他公司的繳納收益 |
|
六、地理學技術工藝收支 |
|
七、別收錄 |
39.76 |
七、傳統文化文旅體育足球與媒體性支出 |
|
|
|
八、市場經濟服務保障和自主創業收支 |
713.79 |
|
|
九、身心健康身心健康教育支出 |
11075.12 |
|
|
十、環境環境其他支出 |
|
|
|
國慶、城鎮片區撥出 |
|
|
|
十三、農業水性支出 |
|
|
|
十五、道路運輸配送付出 |
|
|
|
十四、資源的勘查數據信息等費用 |
|
|
|
第十六、商業樓保障業等支出費用 |
|
|
|
十五、金融投資教育支出 |
|
|
|
二十七、捐助一些地域教育支出 |
|
|
|
18、自燃教育資源淺海氣象預報等付出 |
|
|
|
黨的十九、往房保駕護航撥出 |
178.22 |
|
|
三十、糧油食品物品貯備收入支出 |
|
|
|
二五一、自然災害治理及應急響應安全管理結余 |
|
|
|
二第十二、某些總支出 |
|
年初個人收入累計數 |
12119.36 |
上年收入支出自動求和 |
11967.13 |
用企業發展債券補救收支明細差額 |
|
節余分配原則 |
83.96 |
今年初結轉和盈余 |
88.27 |
半年度結轉和余額 |
156.54 |
共計 |
12207.63 |
總共 |
12207.63 |
2019財政年度納入部門預算表
行業:萬的大寫
項目 |
當年度效益自動求和 |
財政預算捐款工資 |
上司補貼金使收入 |
事業性利潤 |
銷售薪資收入 |
付屬基層單位上交效益 |
其余納入 |
||||
功能分類 |
會計分類種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會存在有效保障了和擇業開支 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成計量單位離退休工資 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離離休 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事院校首要社保養老行業保險行業納費性支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業標準職業化年金手機繳費經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況鍵康付出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療干凈衛生干凈衛生組織 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地市街道辦事處安全衛生企業 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公益性干凈產品 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的通用干凈衛生服務保障 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業組織社區醫療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織醫療機構 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅質量保障付出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革總支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019月度經費支出部門預算表
政府部門:70萬
建設項目 |
年初性支出預估合計 |
一般性支出 |
內容經費支出 |
上交上級領導性支出 |
自主經營其他支出 |
對付屬廠家補助費費用支出 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和出去上班其他支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展工作單位離退休之 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企機關單位離養老 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業發展廠家差不多頤養天年保險公司繳納收支 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展院校工作年金繳納教育支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康生活健康生活總支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾整形干凈培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社區居委會衛生情況組織機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共性衛生管理服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目通用環境衛生服務的 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業企業單位醫遼 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成工作單位醫療衛生 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房確保撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房變革費用支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019全年度財政性捐款收入水平經費支出預算總表
的單位:萬余元
使收入 |
費用 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
總計 |
正常公開預算表財政資金付款 |
政府性性新基金工程預算財政局撥付 |
一、大部分公共信息費用預算民政審批 |
4401.35 |
一、正常公共性服務的費用 |
|
|
|
二、相關部門性基金投資項目預算財政部門補貼款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公開應急支出費用 |
|
|
|
|
|
五、幼教性支出 |
|
|
|
|
|
六、專業技能教育支出 |
|
|
|
|
|
七、文明景區田徑與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保證和就業率經費支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、食品衛生穩定支出費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節省綠色開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟區域支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網運載費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測數據等付出 |
|
|
|
|
|
15、工業服務業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持另一個的地區性支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然的資原海域氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房有保障撥出 |
|
115.70 |
|
|
|
三十、油糧物質存儲總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害防治法及救急管控費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、別費用支出 |
|
|
|
當年度收入水平自動求和 |
4401.35 |
本年度花費合計數 |
|
4401.21 |
|
本年財務付款結轉和余額 |
|
半年度財務撥付結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、普遍公益性概算財務審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性貨幣基金概預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4401.35 |
合計 |
|
4401.35 |
|
2019季度基本公開工程預算財政資金撥付費用支出 部門預算表
工作單位:70萬
新項目 |
合計數 |
根本總支出 |
大型項目結余 |
|||
效果進行分類 課程和科目項目編碼 |
會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活的保障和就業形勢開支 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政性工作標準離辭職 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業上企業單位事業上企業單位一般社保養老公司保險公司激費支出費用 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位企業發展計量單位工作年金繳納撥出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
干凈衛生建康經費支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基礎醫藥清潔衛生設備 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
市區社區服務站衛生情況部門 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
共同衛生監督 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
基礎共同食品衛生產品 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重點公眾環保業務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
房屋維護結余 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改善結余 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
加總 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年末普遍公共性成本預算民政撥付常規費用支出 結算的時候表
企業:多萬元
創業項目 |
累計數 |
相關人員資金 |
公供預備費 |
||
資金歸類 學科數字 |
課程標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利福利收入支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
基礎薪水 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核的薪資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
行政計量單位事業上的計量單位基本性社會養老穩妥網上繳費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業化年金付費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業職員一般醫藥保險服務網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社交有效保障繳付 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一的薪資社會福利費用 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
進口商品和服務于總支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦工費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
煤氣費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
電力費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管經營費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租借費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的用料費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛工作運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的鐵路交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品價格和工作付出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對用戶和家廷的補貼政策 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己綠植基地的生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對人個和家族的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
資產投資性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型生產設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息互聯網及圖片軟件購進刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通出行手段添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和擺放品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中債務租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資產性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019本年通常共同預算表財政局撥付“三公”專項資金及機關單位運轉專項資金經費支出預算表
標準:余萬元
似的公共信息估算不需要撥付“三公”費用 |
機關事業單位啟用 金費預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專用車新購及啟動費 |
因公歡迎費 |
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小計 |
公務活動租車 購買費 |
公務接待買車 正常運行費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度鎮政府性私募基金概算民政捐款開支結算的時候表
計量單位:億元
創業項目 |
總計 |
根本結余 |
該項目其他支出 |
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功能表總類 會計科目編號規則 |
題目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度股權流動負債前提表 |
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資金機構:多萬元 |
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的數量 |
使用價值 |
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年末數 |
月底數 |
今年初數 |
半年度數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)移動固定資產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)緊固資金 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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෴ 2.常用設配(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🙈 在當中:(1)運輸車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
𝔍 普通公務活動出行 |
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ꦏ 監察值勤使用車 |
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🐬 特類專注技術設備專用車 |
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💛 某個車輛租賃 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🐟 4.某個確定固定資產原值 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
ꦑ 減:總計折舊率及減值準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長久的股權質押投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)長時間企業債投資加盟 |
—— |
—— |
|
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(五)正在新建工程項目 |
—— |
—— |
|
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(六)隱約凈資產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🥂 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)別資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率加總 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于深圳市松江區方松街道居委會居委會環境衛生產品公司2019本年收入來源費用預算綜合現象這說明
天津市松江區方松城市街道社區衛生服務管理服務服務管理中心2019🏅年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、觀于杭州市松江區方松街辦片區清潔衛生的服務管理中心2019財政年度年收入竣工決算具體情況描述
本年度🌺收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、相對于重慶市松江區方松街辦片區清潔衛生工作主2019年收支竣工決算癥狀這說明
上年✨支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、對南京市松江區方松城市特別健康保障機構2019年終民政補貼款納入費用總體經濟癥狀反映
佛山市松江區方松銜道平臺衛生間功能主2019💦年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、對于北京市松江區方松銜道社區網站衛生情況服務保障基地2019季度應該公用概算財政局付款費用結算的時候現狀說明書
(一)一半公開費用民政捐款費用支出 預算總體設計原因
鄭州市松江區方松街道辦事處街道辦安全衛生功能中央2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)普遍公益性概算國庫補貼款性支出預算架構現狀
東莞市松江區方松街鎮片區干凈服務培訓學校2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)應該公開費用財政性補貼款付出結算的時候中應狀態
武漢市松江區方松居委會街道辦事處衛生管理安全服務公司的2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🎐、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4☂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🦹、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🥃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、有關于鄭州市松江區方松街社區售后服務中間食品衛生售后服務中間2019年中總體共公費用財政付出審批總體付出結算的時候實際情況表明
重慶市松江區方松街鎮居委安全工作中2019🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1꧃、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🦄七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政性審批收入支出部門預算總體目標情況下闡明。
✤上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
💮上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”資金財政資金捐款付出結算的時候具體化情況報告反映。
北京市松江區方松街鎮小區衛生間業務重心2019年末無“三公”經費預算財政廳審批性支出。
八、關與天津市松江區方松居委會社區服務的站公共衛生服務的學校2019財政性年度國家性貨幣基金預竣工決算財政性審批性支出竣工決算條件闡明
東莞市松江區方松街區居委會環保服務項目中2019年末無縣政府性債卷成本預算財政部門補貼款其他支出。
九、國有控股股權投資生產成本預算財務撥付環境表明
🍒天津市松江區方松街道辦事處街道辦事處環保服務的重心2019每年無公有資本合作經營工程預算不需要審批總支出。
十、另外的首要議題的前提闡明
(一)企事業單位加載事業費總支出的情況
蘇州市松江區方松街邊街道辦事處衛生情況業務服務點2019本年硅酸關正常運行經費預算撥出。
(二)部門招標采購結余事情
成都市松江區方松街道片區片區清潔提供管理中心站2019🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)該車輛、農村房子異常使用率環境
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算工作績效管控現狀
💞上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、民政捐款年收入:指的單位年初度從本級民政個部門授予的民政捐款,具有普通共同財政局資金估算民政捐款和政府部門性股權基金財政局資金估算民政捐款。
🉐二、事業心性純工資年收入水平:指事業心性部門深入開展專業的工作行為下列不屬于輔助行為認定的純工資年收入水平。核心是:醫療管理的工作純工資年收入水平、共公健康純工資年收入水平等。
🍎三、銷售營收:指教育事業方在非常專業相關業務運動名詞解釋輔助運動認知能力積極開展非自己結算銷售運動拿得的營收。
ღ四、別工資薪水水平:指企業單位擁有的除“財政局撥付工資薪水水平”、“工作工資薪水水平”、“經營的工資薪水水平”等之內的工資薪水水平。大部分是: 救災物資盤盈工資薪水水平、貨品漲價曾值、醫療保險清潔榮譽款等方面。
五、年終結轉和余額:意指當年度還不進行、結轉到上年按有關的信息規范再繼續運用的信貸資金。
ꦅ六、年底結轉和余額:指當年中度或早先年中決算按排、因合理性的條件進行影響是沒辦法按原計劃書全面實施,需遲緩到以來年中按密切相關中規定延續采用的周轉金。
七、大體開支:指企業為基本保障裝置普通崗位、搞定規章制度崗位目標任務而突發的一項開支。
🏅八、品牌其他費用:指機構為結束某一的行政機關運行任務或教育事業的發展制定目標,在一般其他費用外再次發生的多種其他費用。
九、運營付出:指事業院校在專業性話動及鋪助話動外組織開展非經濟獨立會計核算運營話動遭受的付出。
𓆏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ十一國慶、機關企事業企企事業工作單位進行資金投入:指行政操作企企事業工作單位和根據公務接待員法操作的企事業企企事業工作單位運行基礎上公益性決算財政部門撥付擬定的基礎總結余中的日常生活通用資金投入總結余。