重慶市松江區永豐片區片區健康服務性機構
2018財政年度單位結算的時候
目 錄
首有些 北京市松江區永豐社區居委會服務于中心點社區居委會衛生學服務于中心點慨況
一、最主要的職權
二、的單位部門部門預算的單位組成部分
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平花費預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、結余部門預算表
四、民政補貼款營收結余部門預算總表
五、通常公眾概預算財務捐款性支出預算表
六、大部分公共性估算財政廳補貼款常見撥出部門預算表
七、普通公用設施費用預算財務付款“三公”專項資金投入及工商登記執行專項資金投入總支出預算表
八、地方政府性理財產品費用預算財政預算捐款收支預算表
九、財產過負債的具體情況報告
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四點一些 動詞釋意
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、具體管理職能
🐟保駕護航網上區的總體醫療管理、常考病多見病的照護、恢復用途期患兒的復健調理與照護、公用衛生防疫避免與健康用途。
二、培訓機構設制
🗹要根據綜上所述職能,武漢市松江區永豐街鎮特別衛生情況產品咨詢中心設含有構造,涵蓋:辦公裝修室、醫務科、和預防保建科、財務出納科、門診部、住院部及6個清潔服務質量站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018每年科室結算的時候表
2018全年收入水平其他支出竣工決算總表
工作單位:萬元左右
納入 |
費用 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
該項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門付款凈收入 |
3265.85 |
一、普遍共同服務質量總支出 |
|
進來:相關部門性債卷費用財政局撥付 |
|
二、外交活動費用 |
|
二、上家補貼金創收 |
158.47 |
三、飲水機其他支出 |
|
三、教育事業工資收入 |
2570.23 |
四、公用設施平安撥出 |
|
四、經營者創收 |
|
五、教導撥出 |
3.82 |
五、附屬醫院企事業單位繳納年收入 |
|
六、科學有效技術支出費用 |
|
六、另外的個人收入 |
625.35 |
七、文化課田徑運動與文化傳媒結余 |
|
|
|
八、中國社會保證和出去上班開支 |
521.27 |
|
|
九、醫療清潔衛生清潔衛生與方案生殖花費 |
5700.48 |
|
|
十、綠色建筑壞保費用支出 |
|
|
|
11、新農村街道辦費用 |
|
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
十五、出行運載收支 |
|
|
|
十四、資源性探礦消息等結余 |
|
|
|
十八、業務精準服務業大頭等其他支出 |
|
|
|
第十六、財經其他支出 |
|
|
|
十二、支助另一個地方教育支出 |
|
|
|
十七、土地資源海洋環境氣象臺等費用支出 |
|
|
|
第十九、個人住房有效保障了付出 |
122.08 |
|
|
四十、調味品工程材料儲備庫收入支出 |
|
|
|
二五一、相關教育支出 |
|
當年度薪資收入加總 |
6619.90 |
上年費用支出 累計數 |
6347.65 |
用自己事業理財產品補充結余差額 |
|
余額配置 |
272.25 |
年終結轉和盈余 |
|
年初結轉和節余 |
|
累計 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018年中創收竣工決算表
標準:萬的大寫
投資項目 |
上年盈利預估合計 |
財政廳撥付納入 |
上級部門政府補貼使收入 |
創業使收入 |
操作使收入 |
其他行業上交凈收入 |
另一個營收 |
||||
功能分類 |
課程標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
培育開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個教育輔導費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教學開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展保證和出去上班付出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門教育事業標準離辭職 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離提前退休 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業有成企業差不多醫養保險行業繳納費用費用★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關工作機構職業技能年金手機繳費其他支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生學與工作方案二孩開支 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療干凈衛生干凈衛生設備 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社區網站環保醫療機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
其他基層黨組織醫用公共衛生裝置費用支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本通用環境衛生貼心服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業行業醫療保健★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業行業診療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保障機制撥出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改善其他支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018季度收支竣工決算表
計量單位:萬塊
創業項目 |
本年度開支預估合計 |
常見性支出 |
業務撥出 |
繳納上家撥出 |
自主經營經費支出 |
對附設的單位津貼費用 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓開支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的幼兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些文化教育其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活后勤保障和就業問題教育支出 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上的基層單位離養老 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業的單位離退休年齡 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關機構工作機構總體給養老人壽保險付費撥出★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工作單位行業工作單位角色年金繳納結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學環衛與年度計劃二孩其他支出 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療保健衛生監督中介機構 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區平臺健康組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另外的基層人員醫藥衛生管理平臺撥出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性環境衛生服務的 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業企公務員企公務員社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位工作單位整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間有保障支出費用 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革的實質經費支出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018年終財政結余付款收錄結余預算總表
公司的:萬多
收入來源 |
花費 |
||||
工程項目 |
竣工決算數 |
工作 |
總金額 |
通常情況公眾概預算財政廳捐款 |
人民政府性債卷決算財政局審批 |
一、一樣 共同費用不需要撥付 |
3265.85 |
一、一樣公開服務管理開支 |
|
|
|
二、部門性投資基金工程預算不需要付款 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全的其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓總支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、地理學技術應用性支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育乒乓球與媒體教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場質量保障和求業結余 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫學干凈與計劃書生肓性支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節水壞保總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設社區服務站其他支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通運載運載花費 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察個人信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業安全服務安全夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業結余 |
|
|
|
|
|
十八、協助別的中南部結余 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海上氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
19、房屋質量保障結余 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
20、油糧工程設備與物資的收儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、另一付出 |
|
|
|
當年度收入水平總金額 |
3265.85 |
當年度結余預估合計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
期初財政預算捐款結轉和節余 |
|
年底財政局補貼款結轉和余額 |
|
|
|
常見服務性財政性預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
相關部門性基金投資概算民政付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3265.85 |
累計 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018本年常見公共服務概算財政廳審批開支結算的時候表
計量單位:百萬元
內容 |
總計 |
大致其他支出 |
的項目性支出 |
|||
作用細分 管理費用項目編碼 |
學科公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育輔導收入支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
同一教育教學結余 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
另外文化教育教育支出 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會各界有效保障和自主創業其他支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業發展的單位離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
事業企業企業離辭職 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業上企業單位大多頤養天年保險費用繳納費用性支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
機關參公企業單位參公企業單位網絡職業年金付款結余★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈衛生與項目生小孩教育支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
底層醫療服務健康單位 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道辦環境衛生部門 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
一些表層診療衛生間組織 費用支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公共性安全服務性 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政性事業心部門社區醫療★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企業院校整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
自建房保障機制收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
商品房機構改革開支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
12.11 |
12.11 |
|
累計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年一樣公共服務項目預算財政部門付款最基本收支部門預算表
方:萬余元
業務 |
自動求和 |
工作員事業費 |
公用設施事業費 |
||
市場經濟等級分類 幾個會計科目編號規則 |
幾個會計科目標題 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資活動收入支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基本的薪資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工薪 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
政府機關參公院校基本上社區養老穩妥費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金納費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員主要診療穩定納費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補帖交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會存在維護交費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
個人住房房貸公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些年終獎金最新福利經費支出 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
進口商品和服務于撥出 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
接待室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手交費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
有水費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用建筑雜費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
申請銷售費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
公會經費預算 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
有福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務出行操作服務器維護費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
別交通管理資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外品牌和功能費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對個人賬戶和家中的補貼金 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
生命補貼 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農耕生產加工補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
別的自己的和中國家庭的政府補貼支出費用 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
投資基金性費用 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
工作裝置添置 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專用型生產設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺網絡信息及app置辦升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的道路方式采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資源性開支 |
|
|
|
累計數 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年終基本上公開工程預算國庫補貼款“三公”資金及部門正常運作資金教育支出部門預算表
行業:萬元左右
尋常公共服務決算民政付款“三公”專項資金 |
機關事業單位運轉 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公買車購進及使用費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專用車 采購費 |
公務接待租車 加載費 |
||||||||||
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年度目標現政府性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算財務捐款費用支出 竣工決算表
政府部門:多萬元
活動 |
累計 |
幾乎結余 |
大型項目費用支出 |
|||
特點劃分類別 科目表標識號 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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加總 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度房產過負債的癥狀表 |
||||
|
|
累計額機關單位:萬塊人民幣 |
||
|
總數量 |
市場價值 |
||
期初數 |
歲末數 |
期初數 |
半年度數 |
|
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流通資產投資 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)確定金融資產 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💮 通常情況下因公出行用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
🎶 監察值勤車輛租賃 |
|
|
|
|
♑ 特種工藝方法專業方法專車 |
|
|
|
|
🌸 的買車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
🐼 4.同一確定房產 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🅠 減:累記累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投資者 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中凈資產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
💃 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多股本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、相對于鄭州市松江區永豐平臺貼心服務核心平臺衛生管理貼心服務核心2018一年度納入開支竣工決算基本前提說明書
成都市松江區永豐城市街道安全衛生業務中心局2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、觀于廣州市松江區永豐街街道社區安全衛生服務質量咨詢中心2018一年度創收竣工決算事情證明
上年🐻收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、對于昆明市松江區永豐大街區域食品衛生服務性中心點2018年費用支出 竣工決算情況下闡明
上年ꦯ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、有關于重慶市松江區永豐街區街道辦衛生間服務質量重點2018半年度財政性審批收入來源開支總體布局狀況就說明
濟南市松江區永豐區域居委會區域衛生管理服務培訓中心的2018年度財政撥款💎收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、更多沈陽市松江區永豐居委會區域清潔服務管理公司2018半年度大部分公眾費用國庫付款費用結算的時候問題說
(一)通常情況報告公用設施成本預算財政局審批付出預算總體目標情況報告
成都市市松江區永豐居委售后服務基地居委環衛售后服務基地2018꧂年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)常見公用設施竣工決算財政經費支出補貼款經費支出竣工決算節構事情
成都市松江區永豐街辦居委公共衛生精準服務中2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一樣公共性工程預算民政審批付出結算的時候實際的情況
重慶市松江區永豐銜道區域環境衛生產品基地2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1𝕴、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5𒊎、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6𝄹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7🌺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9🅘、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、關干東莞市松江區永豐街辦社區居委會衛生監督服務性中間2018年中般共公概預算財政局審批根本總支出竣工決算實際情況就說明
昆明市松江區永豐居委會小區環保的服務基地2018⛎年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1ཧ、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2💧、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🏅七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳審批費用結算的時候總體性事情闡明。
廣州市松江區永豐街片區環保貼心服務機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”專項資金財政部門審批費用支出 預算明確條件代表。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦復雜在編,并實行發表,本單位名稱從不再行重疊發表。
2、♑上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、因公接待廳費付出無
八、相對于滬市松江區永豐大街區域環保服務質量管理中心2018本年地方政府性股權基金竣工決算不需要捐款支出費用竣工決算癥狀介紹
天津市松江區永豐銜道片區衛生學工作心中2018年中無中央政府性投資基金國庫預算國庫審批費用。
九、國有土地投資基金運作決算財政資金補貼款狀況詳細說明
༒東莞市松江區永豐街邊居委衛生監督貼心服務心中2018年末無國有控股資產投資運營預算表財政部門審批支出費用。
十、同一決定性要點的情形反映
(一)行政機關加載經費預算費用狀態
傷害市松江區永豐街邊區域環保服務質量平臺2018月度硅化物關加載接待費其他支出。
(二)國家招標采購教育支出問題
成都市松江區永豐街鎮社群衛生管理服務的基地2018季度市政府采購項目招標收入額(以借款合同簽定來算)🔥為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🌺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)運輸車輛、屋房特種侵占具體情況
1.車量
🥀到2018年12月31日,北京市松江區永豐平臺居委會平臺安全衛生服務的重心在使用的通常情況國家公務活動車輛中,由區企事業單位事務處理治理局制定商品有效保障了的通常情況國家公務活動車輛為1輛。
2.農村房屋
💦直到2018年12月31日,鄭州市松江區永豐街道小區小區干凈衛生服務主使用的的建筑中由區機關事業單位工作工作局相同配比的傷害市松江區永豐居委會辦事人處不動產證的建筑為7600萬平方米。
(四)費用預算績效評價管控情況報告
💜上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎉一、民政局預決算性付款工資:指公司的當一年度度從本級民政局預決算性崗位贏得的民政局預決算性付款,涉及到通常情況下公用設施預決算民政局預決算性付款和政府辦公室性股權基金預決算民政局預決算性付款。
🔯二、事業薪資工資收入水平:指事業院校大力開展專業技術銷售移動十分輔助軟件移動作為的薪資工資收入水平。一般是:醫院薪資工資收入水平等。
ไ三、生產效益:指事業院校在非常專業服務項目十分配套項目之上發展非經濟獨立核算成本生產項目作為的效益。主要是:出租車效益等。
💯四、其它的盈利:指企業爭取的除“財政性捐款盈利”、“工作盈利”、“經營管理盈利”等意外的盈利。最主要是:小學醫考盈利等。
五、月初結轉和余額:是以去年度未能達成、結轉到上年按有關的規定隨時操作的現金。
𒅌六、半本期結轉和節余:指上本期或過去本期成本預算確定、因客觀性能力會出現波動沒法按原項目執行,需時間延遲到往后本期按相關的英文規則再運用的流動資金。
七、一般經費付出:指企事業單位為保險醫療機構普通行駛、達到日常性操作人物而引發的多種經費付出。
🎃八、投資項目教育開支:指廠家為達到單一的人事部門崗位人物或事業上成長 夢想,在根本教育開支外出現的哪項教育開支。
🐻九、經驗費用支出費用 :指事業性機關單位在靠譜活動及輔助軟件活動模版搞好非獨立性測算經驗活動發生了的費用支出費用 。
💝十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐽五一、行政訴訟廠家進行專項資金:指行政訴訟廠家和圖案填充公務接待員法監管的事業發展廠家選用正常通用財政部門預算財政部門付款規劃的基本的費用中的每天共用專項資金費用。