濟南市松江區泗涇鎮社群衛生監督工作中央
2018每年單位部門部門預算
目 錄
第一部分 鄭州市松江區泗涇鎮居委安全產品管理中心概述
一、最主要崗位職責
二、企業單位部門竣工決算企業單位具有
第二部分 廣州市市松江區泗涇鎮區域健康功能機構2018年度部門決算表
一、收錄結余結算的時候總表
二、工資收入預算表
三、其他支出部門預算表
四、財政預算審批納入經費支出部門預算總表
五、一半公益性費用財政預算補貼款費用預算表
六、根本公共信息概算財政性補貼款根本付出竣工決算表
七、基本上共同財務預算財務撥付“三公”專項資金及工商登記啟用專項資金結余預算表
八、政府部性投資基金預部門預算財政性補貼款支出費用部門預算表
九、凈資產債務具體情況報告
第三部分 上海市松江區泗涇鎮平臺清潔服務項目中心局2018年度部門決算情況說明
第4一部分 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、注意行政職能
ไ承當承載社區公共環境衛生醫院、綠色教育輔導、公共環境衛生防治、公共環境衛生養身、痊愈、進度表發育科技售后服務等責職。
二、設備放置
給出上面的崗位責任,滬市松江區泗涇鎮片區衛生管理貼心服務管理中心設10♍個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
𝔍第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度收益結余結算的時候總表
政府部門:萬余元
收益 |
經費支出 |
||
品牌 |
部門預算數 |
工程 |
預算數 |
一、財政資金撥付納入 |
3151.54 |
一、基本共公服務保障總支出 |
|
在這當中:政府部門性貨幣基金費用預算財政性補貼款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上司經濟補貼薪資 |
143.91 |
三、國防軍事開支 |
|
三、教育事業納入 |
5238.46 |
四、公眾安全管理收支 |
|
四、管理個人收入 |
|
五、培養花費 |
|
五、附屬醫院計量單位繳納盈利 |
|
六、科學有效高技術教育支出 |
|
六、另一個工資 |
826.71 |
七、文明體育文化與文化傳媒付出 |
|
|
|
八、世界 基本保障和出去上班開支 |
356.08 |
|
|
九、社區醫療干凈衛生與計劃書生孩子開支 |
7759.65 |
|
|
十、節約能源健康開支 |
|
|
|
國慶、城鎮居委會費用 |
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
第十三、交通費及運輸支出費用 |
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察資料等費用支出 |
|
|
|
第十五、工商業服務管理業等性支出 |
|
|
|
第十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
十八、幫扶另一位置費用 |
|
|
|
十九、土地深海天氣等收入支出 |
|
|
|
19、房產有效保障了收支 |
80.70 |
|
|
三十五、調味品武器裝備存量支出費用 |
|
|
|
二11、的支出費用 |
|
本年度薪水總金額 |
9360.62 |
上年費用總金額 |
8196.43 |
用自己事業股權基金化解收入支出表差額 |
|
余額計算 |
1177.27 |
期初結轉和盈余 |
44.69 |
年底結轉和余額 |
31.61 |
總結 |
9405.31 |
總額 |
9405.31 |
2018本年薪資竣工決算表
方:萬多
活動 |
本年度收益預估合計 |
財政部門捐款純收入 |
上司補貼費創收 |
事業薪資 |
生產收入來源 |
附屬醫院方繳納收錄 |
的凈收入 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會的擔保和畢業生就業收入支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的單位離退職 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
人事企行政單位離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位創業企業單位幾乎關于養老地產養老人身險納費經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關部門工作部門職位年金付費支出費用 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫學干凈與準備養育教育支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療服務公共衛生醫院 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站干凈構造 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
某些底層醫治環衛部門付出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公環衛 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性共公公共衛生服務于服務于 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
政府部門行業機關單位醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
人事的單位醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房確保開支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中教育支出結算的時候表
企業:萬多
工程項目 |
年初收入支出總金額 |
最基本教育支出 |
該項目經費支出 |
繳納上級部門收支 |
自主經營付出 |
對其他計量單位補助款費用支出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會保護和人才需求花費 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公工作單位離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展的單位離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門工作機構常規醫療商業保險商業保險激費結余 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業企業單位職業技能年金繳付收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔衛生與年度計劃生孩費用支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健衛生管理企業 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市居委會衛生間貸款機構 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基礎診療衛生防疫部門教育支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般的服務性清潔衛生的服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業企業單位醫療保健 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的企業單位醫療管理 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障措施其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革支出費用 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018年中不需要付款薪資結余部門預算總表
的單位:萬的大寫
薪水 |
總支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
累計 |
應該公用預算表不需要捐款 |
政府性性投資基金概預算財政資金捐款 |
一、常見公眾決算財政資金補貼款 |
3151.54 |
一、一半公益性服務管理費用 |
|
|
|
二、以政府性理財產品項目預算財政廳補貼款 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天經費支出 |
|
|
|
|
|
四、共公防護總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓花費 |
|
|
|
|
|
六、實驗系統付出 |
|
|
|
|
|
七、文化產業體育文化與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務和就業問題花費 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療器械干凈與計劃方案生殖支出費用 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、節能減排優質其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮街道社區支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網物流運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘察的信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、金融業服務質量業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、支助另外的地域收支 |
|
|
|
|
|
二十、國土局海洋生物形象等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅保障措施經費支出 |
|
80.70 |
|
|
|
2、調味品材料物資保障收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一總支出 |
|
|
|
當年度效益累計數 |
3151.54 |
本年度性支出自動求和 |
|
3151.54 |
|
期初財政資金撥付結轉和盈余 |
|
年終財政局捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 公開項目預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
♍ 以政府性貨幣基金財政部門預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3151.54 |
總金額 |
|
3151.54 |
|
2018月度通常情況下服務性預算表財政性付款經費支出部門預算表
行業:萬美金
業務 |
累計數 |
通常費用支出 |
內容支出費用 |
|||
模塊的分類 項目打碼 |
題目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活保駕護航和出去上班性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門教育事業計量單位離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政機關單位事業心機關單位基礎頤養商業險繳納付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政工作單位參公工作單位行業年金網上繳費花費 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫用環境衛生與打算生孩子支出費用 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層員工診療衛生監督組織 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
成市居委會衛生監督企業 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
另外的表層醫院環保部門收入支出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
大致公開衛生間服務保障 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業機構診療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
衛生事業基層單位醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅房確保收入支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
房屋機構改革總支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
加總 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018本年基本上上服務性費用財政局審批基本上費用支出 預算表
廠家:上萬元
工程項目 |
總計 |
人群資金投入 |
共用資金 |
||
經濟社會進行分類 考試科目簡碼 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資副利性支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
根本薪資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核年終獎金 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
行政企業單位事業發展企業單位通常養老生活保險行業費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金付款 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
企業職員大多社區職工醫療保險費用付款 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展保駕護航激費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外工薪公益福利撥出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
物品和保障性支出 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
會議室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司標準化服務費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
用素材費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務接待私車啟用定期維護費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
其他的路網資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的淘寶商品和工作撥出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對個人的家庭環境的補貼政策 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
個體水產業產出補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
某個自己家庭關系式的補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網格及系統折舊費更行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某些城市交通APP添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
別基金性性支出 |
|
|
|
總計 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018年末通常情況公開工程預算國庫捐款“三公”勞務費及國家機關執行勞務費撥出預算表
政府部門:萬美金
一樣公用設施預決算國庫審批“三公”預備費 |
政府機關自動運行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
因公私家車購入及自動運行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私車 購置費費 |
公務活動私車 運動費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018月度縣政府性股權基金財政總支出預算財政總支出付款總支出結算的時候表
政府部門:十萬
投資項目 |
累計 |
幾乎收支 |
大型項目結余 |
|||
功用進行分類 考試科目數字 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中股權資產負債狀況表 |
||||
|
|
累計額標準:百萬元 |
||
|
占比 |
的價值 |
||
年終數 |
半年度數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、資金合計數 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)出入股本 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定位置資本 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🍃 普通公務活動小二租車 |
|
|
|
|
𝐆 行政執法交警執法出行用車 |
|
|
|
|
🥀 特別專業課程技術設備車輛 |
|
|
|
|
🌟 某些出行用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
𒉰 4.任何比較固定金融資產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
𒀰 減:累加計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期性的融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿財產 |
—— |
—— |
|
47.54 |
💯 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于武漢市松江區泗涇鎮特別環境衛生產品心中2018年純收入收支部門預算環境承載力情況這說明
杭州市松江區泗涇鎮街道社區環境衛生服務保障主2018ꦉ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、更多天津市松江區泗涇鎮特別環境衛生業務平臺2018當年度薪水部門預算情況下證明
北京市松江區泗涇鎮居委會衛生情況保障重點2018🍸年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、更多沈陽市松江區泗涇鎮區域公共衛生服務質量重點局2018年收支預算癥狀詳細說明
天津市松江區泗涇鎮街道社區食品衛生的服務基地2018ꦐ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關于幼兒園廣州市松江區泗涇鎮片區環衛安全服務主局2018年中財政部門補貼款營收支出費用總體布局環境代表
北京市松江區泗涇鎮平臺干凈服務保障主2018🎶年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、相對于武漢市松江區泗涇鎮片區安全服務性平臺2018年中基本公用設施費用預算不需要審批費用結算的時候現象說
(一)一半共公概預算民政付款花費結算的時候總體經濟情形
佛山市松江區泗涇鎮小區食品衛生服務保障中心局2018💯年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常情況報告下共同項目預算財政預算付款付出部門預算空間結構情況報告
蘇州市松江區泗涇鎮居委衛生學貼心服務重心2018♚年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)平常服務性概預算財政教育支出捐款教育支出結算的時候實際現象
西安市松江區泗涇鎮街道辦環境衛生貼心服務中間2018♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:企事業單位離養老職工補貼金ꦏ。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4ꦑ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6💟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7꧙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、關于幼兒園滬市松江區泗涇鎮社區安全衛生安全衛生功能平臺2018季度般通用成本預算財政部門補貼款總體費用支出 預算情形闡明
蘇州市松江區泗涇鎮居委會環境衛生提供服務中間2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1ও、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2ꦛ、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
🃏七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政資金撥付支出費用竣工決算基本情況講解。
北京市松江區泗涇鎮街道辦安全衛生的服務重點2018🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018💞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”費用不需要付款性支出竣工決算具體的原因說明書。
2018﷽年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🍸國家公務私家車作業保養花費0.25萬余元。主要的適用于2018本年度國家公務專車穩妥費的采購。2018年,廣州市松江區泗涇鎮街道辦食品衛生安全服務重點分屬各概算機關單位開銷財政支出審批的公務接待小二租車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對重慶市松江區泗涇鎮區域環境衛生產品中間2018民政年度中央政府性基金投資預預算民政補貼款教育支出預算事情講解
鄭州市松江區泗涇鎮特別食品衛生工作中央2018半年度無政府性性基金投資費用預算財政部門付款費用。
九、集體所有制投資合作經營估算財政部門補貼款情形表明
♍滬市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況服務培訓重點2018年無國家股權投資開費用預算財政資金撥付費用支出 。
十、其它主要問題的情況發生闡明
(一)危險機關正常運行費用教育支出實際情況
鄭州市松江區泗涇鎮街道辦事處安全業務咨詢中心2018年中有機物關工作費用結余。
(二)政府機構銷售總支出狀況
沈陽市松江區泗涇鎮特別干凈服務項目平臺2018🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018༒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)維修、房產特別侵占現象
1.車子
ꦉ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一性食品安全保障的一般的國家公務私車為1輛。
2.建筑
💜房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房層。
(四)財政預算工作績效方法事情
💯上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ও一、國庫捐款盈利:指組織當年度從本級國庫個部門完成的國庫捐款,涉及到通常情況公共服務財務預算表國庫捐款和政府部門性基金投資財務預算表國庫捐款。
二、創業工資:指創業機關單位展開專業性業務流程過程還有幫助過程完成的工資。主要的是醫遼工資等
💙三、開使純收入:指事業院校院校在行業服務活動組織下列不屬于配套活動組織認知能力大力開展非獨立性賬務處理開活動組織爭取的使純收入。
🉐四、別利潤:指標準具有的除“不需要性捐款利潤”、“教育事業性利潤”、“生產利潤”等其他的利潤。指標準具有的除“不需要性捐款利潤”、“教育事業性利潤”、“生產利潤”等其他的利潤。核心是:有價預防針利潤、放射性藥品盤盈利潤等。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度未能達成、結轉到當年度按有關歸定接著選擇的現金。
♉六、年底結轉和余額:指上財政年末或很多年財政年末項目預算準備、因直接必備條件引發變幻不能按原項目實行,需延時到而后財政年末按有關系要求繼讀食用的資源。
七、常規花費:指業務單位為得到保障貸款機構順利持續運行、到位此外生活中業務作業而遭受的那項花費。
𒁏八、投資項目總其他撥出:指機關單位為完整單一的行政機關做工作級任務或事業有成發展學習目標,在幾乎總其他撥出以外引發的相關總其他撥出。
൩九、運營經費費用:指事業發展基層單位在專業課程運動及助手運動除此之外推進非自立計算成本運營運動時有發生的經費費用。
♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳國慶、行業運營接待費花費:指行政機關行業和圖案填充因公員法服務管理的事業上行業選用常見共同決算財務捐款擬定的基本性花費中的每天共公接待費花費花費。