天津市松江區泗涇鎮平臺環衛工作公司
2019全年部門預算
目 錄
第1 局部 滬市松江區泗涇鎮社區居委會干凈衛生貼心服務平臺簡況
一、主耍職能作用
二、組織機構配置
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益費用結算的時候總表
二、效益部門預算表
三、總支出部門預算表
四、財政部門撥付效益開支預算總表
五、一般來說服務性成本預算財政局捐款教育支出預算表
六、正常共同費用財務付款大多花費預算表
七、基本共同結算的時候財政部門審批“三公”事業費及國家機關運轉事業費費用結算的時候表
八、部門性債卷費用民政補貼款性支出結算的時候表
九、債務資產負債問題表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮平臺環衛貼心服務學校2019年度決算情況說明
第七有些 動詞表述
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、具體崗位職責
൩進行承擔連帶責任社區售后服務站醫學、正常培育、清潔清潔避免、清潔清潔保健養生、術后康復、年度計劃生孩科技售后服務等職責范圍。
二、裝置設計
按照其上面工作內容,西安市松江區泗涇鎮社區衛生服務性管理衛生管理服務性重心設10🐬個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年工資總支出結算的時候總表
企業:萬余元
收益 |
撥出 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
業務 |
預算數 |
一、一般來說公眾財政性預算財政性撥付創收 |
3390.74 |
一、通常情況公用貼心服務性支出 |
|
二、政府機關性債卷決算國庫付款個人收入 |
|
二、外交政策費用 |
|
三、上一級補貼申請書薪資收入 |
|
三、國防安全支出費用 |
|
四、企業收錄 |
6164.68 |
四、共公防護經費支出 |
|
五、銷售經營收益 |
|
五、幼教結余 |
|
六、其他廠家上交國家工資收入 |
|
六、合理枝術開支 |
|
七、一些收入來源 |
169.73 |
七、文化產業出境游體肓與新傳媒付出 |
|
|
|
八、社會中保證和大學生就業收支 |
360.68 |
|
|
九、環衛健康生活經費支出 |
9097.73 |
|
|
十、工業節能生態環保總支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村街道總支出 |
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交通出行運輸配送費用 |
|
|
|
十四、自然資源探勘數據等總支出 |
|
|
|
第十三、行業服務項目業等開支 |
|
|
|
十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
十八、支援另外位置支出費用 |
|
|
|
18、大自然資源深海氣象觀測等總支出 |
|
|
|
19、公寓房得到保障開支 |
99.42 |
|
|
三十五、糧油食品商品存量撥出 |
|
|
|
二國慶、傷害有效預防及救急管理方法經費支出 |
|
|
|
二十三、其它收入支出 |
|
本年度凈收入總金額 |
9725.15 |
上年花費預估合計 |
9557.83 |
用工作母基金補回出入差額 |
|
盈余調整 |
152.25 |
本年結轉和盈余 |
31.61 |
月底結轉和余額 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
累計 |
9756.76 |
2019本年使收入結算的時候表
單位名稱:億元
樓盤 |
年初薪資收入自動求和 |
財政支出付款凈收入 |
上一級經濟補貼營收 |
事業性利潤 |
銷售收錄 |
附加企事業單位上交純收入 |
另一個人收入 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會性有效保障了和出去上班開支 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業工作單位離退體 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關參公計量單位通常頤養保險行業付費收支 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行業教育事業行業行業年金交費支出費用 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈健康保健性支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層工作診療安全組織機構 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市特別干凈衛生機購 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
總體共同公衛工作 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政事務參公企業診療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位醫療服務 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋確保付出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型總支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年度目標收支竣工決算表
工作單位:70萬
工作 |
上年花費總計 |
差不多費用支出 |
業務收支 |
繳納上家結余 |
銷售總支出 |
對附帶行業經濟補貼費用 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的服務保障和就業前景教育支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處企業計量單位離養老金 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業院校離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作單位企業工作單位大致頤養人身險激費結余 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展企業職業類型年金交款總支出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保穩定撥出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療器械健康醫院 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份居委會衛生學醫療機構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生間 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上產品性安全衛生產品 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上方醫遼 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企機關事業單位醫療保健 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房的保障費用支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革方案支出費用 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019月度不需要審批效益花費竣工決算總表
標準:萬的大寫
工資收入 |
其他支出 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
該項目 |
總金額 |
通常情況公眾估算民政補貼款 |
人民政府性私募基金概算財政支出付款 |
一、普通通用費用財政資金捐款 |
3390.74 |
一、常見公益性服務于經費支出 |
|
|
|
二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務補貼款 |
|
二、外交政策撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性費用支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接費用 |
|
|
|
|
|
六、科學學的技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游酒店體育課與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務和工作教育支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、清潔健康生活開支 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、高效環境教育支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉社區網站花費 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行運輸車教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察資料等撥出 |
|
|
|
|
|
15場、工商業服務性業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶的的地區花費 |
|
|
|
|
|
十九、自然而然的資源海洋環境天氣等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保障措施收入支出 |
|
|
|
|
|
二十二、調味品資源存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害防制及應急響應管理工作總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他的付出 |
|
|
|
上年營收累計 |
3390.74 |
當年度總支出加總 |
3390.74 |
3390.74 |
|
月初民政審批結轉和余額 |
|
年尾不需要審批結轉和余額 |
|
|
|
一、應該公眾預算表不需要捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府性性貨幣基金費用國庫審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
總共 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019年一半公眾項目預算國庫補貼款花費結算的時候表
計量單位:上萬元
產品 |
合計數 |
根本付出 |
大型項目費用 |
|||
用途總類 專業科目標識號 |
考試科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場保障機制和專業教育收入支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的企業離退體 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
工作方離退體 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業行業大多給養老保費繳納其他支出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生學建康費用 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層工作醫疔安全衛生貸款機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
地區居委衛生防疫醫療機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
大體公共信息衛生情況服務保障 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019本年一樣 服務性概預算不需要補貼款一般撥出預算表
方:千元
投資項目 |
合計數 |
相關人員費用 |
公供資金投入 |
||
經濟能力類別 項目編寫代碼 |
科目表名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪公益福利收支 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
常見年終獎金 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考核公司 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關自己事業政府部門自己事業政府部門首要關于養老地產養老人身險付費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
崗位年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
在職員工核心醫藥商業險繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療衛生津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
的市場經濟質量保障繳納費用 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
自建房個人住房公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
的待遇優惠撥出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
品牌和安全服務結余 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
會議室費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
用電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司安全管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用原服務費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助的業務費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
春節福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃運作保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通銀行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個進口商品和售后服務總支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個人的和家用的補助費 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
個林果生產方式補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
別對人和家長的補助款 |
|
|
|
310 |
|
基金性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機械購進 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機 購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容互聯網及軟件下載折舊費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公共交通設備購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列設計品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別資源性支出費用 |
|
|
|
自動求和 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019本年度基本公用成本預算國庫審批“三公”資金投入及單位運動資金投入費用支出 竣工決算表
公司的:萬美金
大部分共公財政局預算財政局審批“三公”經費支出 |
機構電腦運行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務專用車購進及行駛費 |
因公服務費 |
|||||||||
小計 |
公務活動使用車 折舊費費 |
國家公務出行 正常運作費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性撥付費用支出 部門預算表
方:萬是
項目 |
總計 |
大致收支 |
工作支出費用 |
|||
基本功能分級 課目編號規則 |
專業科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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自動求和 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股本債務時候表 |
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累計額組織:萬美元 |
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用量 |
價值 |
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期初數 |
年底數 |
年末數 |
月底數 |
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一、債務加總 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)分子運動資本 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)穩固資源 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
꧟ 2.基礎環保設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🅘 當中:(1)此車(輛) |
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🙈 似的國家公務租車 |
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🎶 行政執法巡邏車輛使用 |
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𒀰 特別職業 技術應用車輛 |
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✃ 另外出行用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🧜 4.另一緊固債務 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🌠 減:連續折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)常期股份權注資 |
—— |
—— |
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(四)長年公司債券投資的 |
—— |
—— |
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(五)待建工程建設 |
—— |
—— |
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(六)無形中資源 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
𓂃 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其它債務 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、外債總金額 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關西安市松江區泗涇鎮社區服務培訓站食品衛生服務培訓中間2019年中收錄總支出部門預算整體來說時候說明書
東莞市松江區泗涇鎮街道辦衛生防疫安全服務主2019💝年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、對于昆明市松江區泗涇鎮社群環衛服務管理中心2019全年創收預算癥狀反映
當年度💖收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、有關于深圳市松江區泗涇鎮區域清潔工作重心2019年終費用支出 竣工決算事情表示
上年♋支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關羽重慶市松江區泗涇鎮特別食品衛生業務核心2019年終國庫補貼款凈收入費用總的現象代表
沈陽市松江區泗涇鎮居委健康貼心工作站站2019♎年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:機構企業職員加強,相關的員工接待費補貼政策利潤加強。
五、更多濟南市松江區泗涇鎮街道社區衛生的服務間的服務公司2019財政廳年度普遍公開項目預算財政廳審批花費部門預算情況下詳細說明
(一)基本公開費用預算財政性付款費用支出 預算總體設計具體情況
佛山市松江區泗涇鎮特別環保服務管理學校2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司員工增多,相關的員專項資金費用支出 增多。
(二)似的公共服務概預算民政撥付經費支出部門預算空間結構狀況
廣州市松江區泗涇鎮區域衛生監督服務性咨詢中心2019✅年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)般公共信息竣工決算財政性付款開支竣工決算具有狀況
鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會環衛產品核心2019♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于的單位營業員的增強有少許增強、新項目性支出期初工程預算數與月底事實就有大量調整
1🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3🌄、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4𝓰、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、就天津市松江區泗涇鎮區域衛生監督服務質量中央2019本年通常情形下服務性費用預算財政資金補貼款差不多費用支出 部門預算情形就說明
鄭州市松江區泗涇鎮居委會衛生管理貼心服務所點2019𝓡年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🤡、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2꧃、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、就滬市松江區泗涇鎮小區食品衛生服務的重點2019全年通常公用設施成本預算不需要補貼款“三公”接待費其他支出結算的時候問題代表
傷害市松江區泗涇鎮特別清潔衛生服務重點2019年無“三公”費用財政性捐款付出。
八、光于重慶市松江區泗涇鎮街道辦事處公共衛生產品機構2019每年市政府性新基金費用民政撥付費用部門預算情況下代表
成都市松江區泗涇鎮社群衛生防疫服務培訓中心局2019月度無政府部性貨幣基金費用財政廳撥付經費支出。
九、國有土地投資基金管理工程預算財務撥付情況下詳細說明
深圳市松江區泗涇鎮平臺公共衛生服務基地2019每年無國有化資源加盟預算表不需要付款付出。
十、某個主要注意事項的現狀詳細說明
滬市松江區泗涇鎮區域清潔衛生服務項目心中2019財政年度三聚氰胺樹脂關啟用資金投入結余。
(二)現政府選購付出具體情況
南京市松江區泗涇鎮社群衛生防疫服務培訓中央2019🎶年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)行駛、快裝專項 需要狀況
1、機動車輛
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,廣州市松江區泗涇鎮居委會清潔服務項目中使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、自建房
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,佛山市市松江區♏泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房層。
(四)工程預算效績治理情況
💝上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🅷編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🅷一、不需要科室捐款利潤:指工作單位當年度目標度從本級不需要科室科室選取的不需要科室捐款,例如尋常共公項目估算不需要科室捐款和當地政府性債券項目估算不需要科室捐款。
🌼二、行業純薪資收益:指行業院校發展職業 保險業務過程舉例手游輔助過程完成的純薪資收益。主要的是診療純薪資收益等
ღ三、生產盈利來源:指事業上的部門在正規業務流程項目舉例手游輔助項目外面深入推進非單獨選擇生產項目拿得的盈利來源。
🍸四、一些個人薪資:指部門作為的除“財政資金付款個人薪資”、“工作個人薪資”、“合作經營個人薪資”等意外的個人薪資。最主要是:產品盤盈個人薪資等。
五、年末結轉和盈余:是以去年度無法來完成、結轉到當年度按有關系相關規定已經便用的信貸資金。
🌃六、年初結轉和節余:指上半財政每年或曾經半財政每年決算制定計劃怎么寫、因事實狀態會出現變換不了按原計劃怎么寫進行,需延長到已經半財政每年按關干暫行規定依然在使用的本金。
𝓡七、基本的花費:指工作上單位為保障機制部門合適高速運轉、進行此外生活中工作上神器任務而形成的杜六房加盟總部的花費。
😼八、工作的其他收支:指部門為實現對應的行政機關工作的主線任務或事業上的壯大指標,在基本的其他收支認知能力產生的基本其他收支。
♑九、加盟管理其他費用支出 :指事業心行業在專注的生活形式及輔助的的生活形式除此之外開展業務非經濟獨立選擇加盟管理的生活形式突發的其他費用支出 。
ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
༺十一月、部門開機運行勞務費:指行政方法廠家和依據因公員法方法的衛生事業廠家安全使用應該共用預算表財政性審批科學安排的基本性花費中的規章制度共用勞務費花費。