東莞市松江區精神抖擻干凈咨詢中心
2019半年度結算的時候
目 錄
弟一一部分 東莞市松江區精神抖擻環衛管理中心概述
一、最主要崗位職責
二、系統如何設置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、純收入經費支出竣工決算總表
二、營收結算的時候表
三、結余部門預算表
四、不需要撥付納入付出竣工決算總表
五、通常情況下服務性不需要預算不需要審批性支出結算的時候表
六、常見共同預算表財政預算審批基本性經費支出結算的時候表
七、一樣公共性成本預算民政審批“三公”費用預算及政府部門正常運作費用預算經費支出結算的時候表
八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付費用預算表
九、股本過負債的現象表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四、的部分 名稱解答
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、首要職責
ꦍ武漢市松江區奉獻理念環境干凈衛生管理中心是奉獻理念環境干凈衛生專科生衛生院,關鍵考證掛靠奉獻理念病非常專注、奉獻理念復健非常專注、街道辦有機廢氣非常專注、診療實驗開展心里非常專注的診治報告開展;全麻科(限的改進電肌肉抽搐開展);醫藥學界驗證員科:診療實驗開展體液、血漿非常專注、診療實驗開展微海洋生物學非常專注、診療實驗開展電化學驗證員非常專注、診療實驗開展免疫檢測、血清學非常專注;醫藥學界圖像科等診治報告非常專注;安全工作任務指導思想是盡心盡職盡責為我區各鄉村的奉獻理念病員者安全工作任務,保證做到立刻開展,進一步強化有效防范,不斷完善匯總工作任務。
二、企業制定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有公司,例如:辦工室、宗合保障機制科、醫政科、護理工作部、應對科、財稅科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019財政年度創收經費支出結算的時候總表
公司:百萬元
工資收入 |
教育支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、一般來說服務性決算財政預算付款年收入 |
3836.70 |
一、般公共性售后服務收入支出 |
|
二、以政府性債券項目預算財政局審批個人收入 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、領導補貼費年收入 |
|
三、國防教育支出費用 |
|
四、行業收入來源 |
4843.49 |
四、服務性安全保障其他支出 |
|
五、自主經營收益 |
|
五、教肓其他支出 |
|
六、所屬基層單位上交國家收錄 |
|
六、科學學技藝經費支出 |
|
七、另一收入水平 |
572.64 |
七、文明市場田徑與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、的社會保障部機制和就業的性支出 |
711.91 |
|
|
九、公共衛生更健康撥出 |
6848.58 |
|
|
十、節能降耗節能減排花費 |
|
|
|
十一月、城鄉一體化社區居委會教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水性支出 |
|
|
|
十四、流量及運輸費用 |
|
|
|
十四、產品勘測資料等花費 |
|
|
|
十四、餐飲業服務項目業等撥出 |
|
|
|
16、金融創新結余 |
|
|
|
十二、扶持其他的地方撥出 |
|
|
|
18、當然網絡資源海底氣象條件等收入支出 |
|
|
|
十八、往房有效保障了教育支出 |
69.10 |
|
|
二是、調味品廢舊物資產出經費支出 |
|
|
|
二十一月、地震災害消滅及應急工作管理工作管理性支出 |
|
|
|
二第十二、別經費支出 |
|
上年收錄總計 |
9252.83 |
上年開支預估合計 |
7629.59 |
用企業發展新基金補回結余差額 |
|
余額計算 |
1378.04 |
本年結轉和節余 |
412.48 |
年底結轉和余額 |
657.68 |
總共 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019財政年度年收入預算表
工作單位:萬美元
工作 |
當年度收錄自動求和 |
民政補貼款收錄 |
上級領導補助費使收入 |
企業發展納入 |
營業盈利 |
其他公司的上交薪水 |
另外個人收入 |
||||
功能分類 |
課程名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會性后勤保障和就業形勢費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業部門離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的政府部門核心社會養老保障保障網上繳費收入支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成單位名稱行業年金交費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康的付出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫院專家 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病衛生院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個名辦醫阮收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公益性衛生情況自查自糾 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突遇公開環衛惡性事件應及進行處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理參公部門醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的政府部門醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保駕護航收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019當年度其他支出竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
品牌 |
年初收入支出加總 |
主要費用支出 |
新項目收支 |
繳納領導收支 |
經營者開支 |
對附屬企業津貼經費支出 |
||||
功能分類 |
課程稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界安全保障和就業的性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性創業單位名稱離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成行業離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上行業根本醫療保險服務保險服務付款收支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關參公部門職業的年金付費費用支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛綠色支出費用 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫醫療 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫阮 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某個醫醫院費用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性環衛 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公開安全專項整治 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急救援預案公共信息衛生情況新聞事件緊急救援加工 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業機關單位社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業院校醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房基本保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房變革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019全年財政局補貼款盈利總支出竣工決算總表
組織:來萬
薪資 |
支出費用 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
累計 |
大部分公眾費用財政預算付款 |
區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算捐款 |
一、普通共同費用預算財政資金撥付 |
3836.70 |
一、一般的公共提供服務提供服務收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性股票基金概算不需要撥付 |
|
二、外交政策經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全的結余 |
|
|
|
|
|
五、教育學校費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究高技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化與旅游活動體育用品與傳媒廣告花費 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保險和就業機會付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、環保衛生花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、低碳環保節能開支 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設片區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、交通出行運載收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘察數據信息等性支出 |
|
|
|
|
|
15、服務質量業服務質量業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、科技金融性支出 |
|
|
|
|
|
十六、扶持相關地段費用支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然環境資源性海洋資源天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅基本保障費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十五、油糧防汛物資保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害預防治療及應急服務管理服務管理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、許多付出 |
|
|
|
本年度效益累計數 |
3836.70 |
當年度支出費用合計數 |
3602.95 |
3602.95 |
|
期初民政補貼款結轉和節余 |
301.78 |
年初財政廳審批結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常情況下公眾決算財政部門撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府辦公室性基金投資費用預算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年一樣 共公概預算財政資金審批撥出竣工決算表
行業:W
工作 |
加總 |
大多經費支出 |
該項目撥出 |
|||
用途劃分 會計科目編碼查詢 |
科目表品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界保證和出去上班費用 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野標準離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
視野工作單位離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展企業單位基本性醫養保險金納費撥出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記行業企業單位專職年金交費教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
私立醫生 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
的精神病三甲醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一名辦醫院收入支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
嚴重公共性安全衛生督查通知 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發性通用衛生管理案例應激正確處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政事務事業性公司的社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
企業企業單位醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房屋質量保障教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公房機構改革收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019當年度通常情況下公眾成本預算財政廳補貼款基礎支出費用部門預算表
部門:萬元左右
內容 |
總計 |
人士經費支出 |
共公勞務費 |
||
金錢歸類 學科標識號 |
科目表品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪社會福利費用支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
基本上月工資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價待遇 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
計量單位創業計量單位基本的社區養老商業險網上繳費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業的年金付費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
教職工差不多醫遼保險服務付款 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械政府補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的中國社會保護付費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
別公資福利待遇收入支出 |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和的服務經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用涂料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用運動保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添收費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品是和服務質量支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和家居的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果產生補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對自己的和小家庭的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公機購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網站及小軟件采購創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多路網設備折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和擺放品購買 |
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310 |
22 |
神圣金融資產購進 |
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310 |
99 |
其他投資者性經費支出 |
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累計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019全年度通常情況共同估算財政預算捐款“三公”費用及部門啟動費用總支出結算的時候表
公司的:百萬元
常見公眾決算民政付款“三公”預備費 |
行政機關進行 接待費預算數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛租賃購買及程序運行費 |
國家公務歡迎費 |
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小計 |
公務接待公務車 采購費 |
國家公務租車 使用費 |
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概預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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♛注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019每年相關部門性股權基金項目預算財政部門捐款支出費用竣工決算表
公司:億元
該項目 |
加總 |
大體總支出 |
項目流程收入支出 |
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作用劃分類別 管理費用標識號 |
課目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度債務欠債狀況表 |
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金額才企事業單位:億元 |
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規模 |
總價值 |
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今年初數 |
月底數 |
月初數 |
年初數 |
|
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定不變金融資產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
♛ 2.通用性機 (臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🍎 另外:(1)貨車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦆ 常見公務接待出行用車 |
|
|
|
|
💙 監察巡邏用車的 |
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|
|
🎃 重型專科水平小二租車 |
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🥀 其他買車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🙈 4.相關規定金融資產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
💧 減:連續累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長期的股份資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常債卷投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)要建工程項目 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形中財力 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🌸 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其它凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、管于佛山市松江區精神狀態衛生學中心點2019本年度利潤費用部門預算總的情況報告說明書
深圳市松江區進取精神安全主2019ꦦ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、介紹杭州市松江區精力衛生管理主2019當年度工資收入預算情況這說明
當年度ꦚ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、更多廣州市松江區進取精神衛生學中心點2019年其他支出預算現狀介紹
年初🌌支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關重慶市松江區精神力量安全衛生核心2019本年度國庫捐款年收入開支總體設計實際情況說
天津市松江區奉獻精神清潔心中2019🌞年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關于傷害市松江區奉獻精神公共衛生中間2019本年一半公益性項目預算財政性捐款其他支出預算現狀描述
(一)常見公益性概預算財政性審批收支結算的時候總體布局的情況
東莞市松江區意志安全衛生核心2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)常見公用設施預結算的時候財政性捐款費用支出 結算的時候格局情況報告
廣州市松江區心理衛生管理平臺2019𝔉年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)應該共公概算財政預算補貼款收支竣工決算詳細條件
北京市松江區理念公共衛生中央2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生防疫身體收入撥出(類)市立門診(款)精神上的病門診(項)注意代替:在工作中營業員的工資收入福利金收入撥出、貨品服務性收入撥出、撫恤金、辦公及醫療保障產品新購、🎉資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5൩、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6𓄧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7꧟、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8🔴、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、對廣州市松江區心情食品衛生公司2019年終通常情形下通用概預算財政性撥付差不多收支預算情形表示
廣州市松江區精神力量衛生監督中2019💮年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門撥付費用部門預算基本情況下證明。
蘇州市松江區心理公共衛生重心2019全年無“三公”事業費財務撥付支出費用。
(二)“三公”費用財務審批收入支出部門預算具體事情事情闡明。
武漢市松江區精力環境衛生中2019季度無“三公”經費預算財政部門捐款費用。
八、就北京市松江區有精神衛生監督重點2019本年度國家性債券結算的時候財政性付款結余結算的時候環境這說明
重慶市松江區精神是什么清潔中央2019全年無人民政府性理財產品項目預算財政收入支出補貼款收入支出。
九、國家股資產投資生意費用財政資金撥付情況發生證明
傷害市松江區的精神健康機構2019年度目標無國企資源操作估算民政捐款支出費用。
十、另外重點注意事項的情況下講解
(一)機構運營事業費支出費用情況下
西安市松江區信念公共衛生機構2019年末有機物關自動運行勞務費開支。
(二)鎮公開招標流程花費情況報告
武漢市市松江區精神狀態安全衛生中間2019🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車輛、住宅比較特殊使用事情
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效評價工作管理情形
🐼上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:定制了《松江區精神上的環衛中間預算表的管控法》、定制好創業項目推行意見表、標準好創業項目審核步驟流程;全時候績效評價的管控推行問題💃:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、民政補貼款薪資:指機關單位當全年度度從本級民政部具有的民政補貼款,比如一半共同財務概預算民政補貼款和區政府性母基金財務概預算民政補貼款。
🐻二、行業工資:指行業企業單位推進非常專業行業主題話動下列關于輔助的主題話動完成的工資。重要是:醫療機構工資等。
🅷三、生產開效益:指企業工作單位在專業渠道活躍非常氧化硅活躍之中組織開展非自由成本核算生產開活躍有的效益。
🐓四、其余薪資純薪資:指標準授予的除“民政審批薪資純薪資”、“衛生事業薪資純薪資”、“營運薪資純薪資”等意外的薪資純薪資。重點是:餐館薪資純薪資、利率薪資純薪資等。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度未能成功、結轉到上年按關于 指定重新實用的錢。
🧜六、月底結轉和節余:指本季度度或原先季度工程預算確定、因可觀條件引發轉化始終無法按原規劃施實,需延時到未來的日子里季度按相關的規定立刻選擇的資源。
七、幾乎收支:指計量單位為得到保障學校普通正常的作業、進行平日作業世界任務而產生的每項收支。
🎐八、新項目總收支:指公司的為完整某個的政府部門辦公人物或企業發展前景發展前景計劃,在大多總收支之中的發生的某項總收支。
꧅九、自主合作經營教育費用:指事業心廠家在專業技術移動及鋪助移動本身深入推進非獨立空間計算成本自主合作經營移動進行的教育費用。
ꩵ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಞ十一國慶、行政管理制度公司的行駛費用:指行政管理制度公司的和符合公務活動員法管理制度的事業公司的適用一般的通用預算表財政預算捐款準備的基礎花費中的臺賬共公費用花費。