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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上傳的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼保養院

2018財政年度部門竣工決算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 重慶市松江區婦幼預防保健院情況

一、大部分崗位職責

二、個部門竣工決算部門具有

第二部分 上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算表

一、收錄費用支出 竣工決算總表

二、年收入部門預算表

三、開支結算的時候表

四、財政資金付款收入來源收入支出結算的時候總表

五、平常通用成本預算財政資金補貼款性支出部門預算表

六、一般的公益性費用國庫補貼款關鍵總支出結算的時候表

七、通常情況公用費用預算不需要付款“三公”資金及危險機關作業資金開支竣工決算表

八、相關部門性新基金估算國庫審批結余預算表

九、資源債務問題表

第三部分 上海市松江區婦幼養身院2018年度部門決算情況說明

第七局部 形容詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區婦幼預防保健院概況

 

一、通常職責權限

有效預防后果婦小學生童鍵康的病毒,降低了孕產婦和圍產兒死掉率,推動兼容母乳寶寶喂養。

二、學校設有

由機關單位通過三定計劃方案等相關指定有關內部設備設置確認。

通過上述內容崗位責任,西安市松江區婦幼預防保健院設6個組織設置組織,其中包括:辦公區室、醫務科、護理工作部、財稅科、總務科、有效防范調理科。
第二部分    上海市松江區婦幼保健按摩院2018年度部門決算表

2018年效益花費竣工決算總表

企事業單位:萬余元

納入

費用支出

樓盤

結算的時候數

創業項目

預算數

一、財務審批營收

4236.49

一、應該共公貼心服務費用

 

  在這其中:政府辦公室性貨幣基金民政預算民政審批

 

二、外交活動結余

 

二、上級部門補貼盈利

453.34

三、民防教育支出

 

三、人事薪資收入

16167.18

四、公共服務安全保障支出費用

 

四、自主經營收錄

 

五、文化教育收支

12.46

五、付屬公司的上交國家納入

 

六、科學研究枝術經費支出

 

六、其余工資收入

281.97

七、傳統文化教育與影視傳媒撥出

 

 

 

八、市場有保障和擇業花費

1421.43

 

 

九、醫療器械安全衛生與記劃生二胎花費

17768.12

 

 

十、高效環保節能其他支出

 

 

 

十一月、城鎮街道辦經費支出

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

十四、交通管理裝卸搬運教育支出

 

 

 

十四、成本探礦數據等花費

 

 

 

第十五、房地產業服務項目業等其他支出

 

 

 

16、互聯網金融收支

 

 

 

十二、經濟援助許多地方開支

 

 

 

十九、土地海上景象等結余

 

 

 

十八、往房基本保障支出費用

65.28

 

 

二十五、糧油加工工程設備與物資的產出性支出

 

 

 

二11、同一其他支出

 

當年度盈利自動求和

21138.98

年初付出預估合計

19267.29

用事業上基金投資填補出入差額

 

節余分發

1854.35

年末結轉和盈余

220.68

半年度結轉和余額

238.02

總共

21359.66

總共

21359.66


2018年末納入部門預算表

公司的:萬美金

樓盤

年初利潤總金額

民政補貼款薪資

上一級補貼政策個人收入

事業上納入

經驗創收

加盟的單位上交使收入

相關個人收入

功能分類
科目編碼

課目簡稱

總金額

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

中國社會確保和求業費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上的企業離退休工資

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

創業企業離退居二線

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業上的的單位主要頤養天年保險服務繳納總支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關部門參公部門職業的年金交款教育支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生防疫與工作方案孕育總支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公立學校醫生

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產大醫院

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

同一私立醫療經費支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生情況

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大公用安全專題

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性廠家醫遼

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上企業單位醫療衛生

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房基本保障結余

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房深化改革其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年度目標經費支出竣工決算表

企業單位:萬塊

內容

上年費用支出 預估合計

基礎經費支出

頂目花費

上交上級領導總支出

開費用支出

對加盟院校補貼申請書教育支出

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓經費支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

其他培育花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

另外的教學費用支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社會上保險和畢業生就業付出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

財政參公企業單位離退體

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

創業公司的離退休工資

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關創業廠家核心醫養保險行業繳納費用性支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政工作單位創業工作單位職業選擇年金納費支出費用

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環境衛生與規劃孕育費用支出

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公校大醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產大醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

別名辦青島博士整形醫院醫院收支

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公眾衛生學

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重大項目公眾衛生間專項督查

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性公司醫藥

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

行業公司的醫用

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

房屋保險經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

住宅房行政體制改革結余

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018全年度財政局補貼款工資付出部門預算總表

行業:70萬

凈收入

開支

工程

預算數

項目

自動求和

一樣共同財政資金預算財政資金付款

相關部門性基金投資概算財務撥付

一、普遍公共服務預決算財政部門捐款

4236.49 

一、基本公用設施安全服務開支

 

 

 

二、政府辦公室性母基金費用財政支出捐款

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、共公可靠結余

 

 

 

 

 

五、幼兒教育性支出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、合理技藝收入支出

 

 

 

 

 

七、文明體育乒乓球與影視傳媒收支

 

 

 

 

 

八、當今社會切實保障和就業問題撥出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫治清潔衛生與預計計劃生育政策撥出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、高效健康開支

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌社群總支出

 

 

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通及運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、產品探礦資料等撥出

 

 

 

 

 

二十、行業工作業等支出費用

 

 

 

 

 

16、金融投資收入支出

 

 

 

 

 

十八、支助各種地收支

 

 

 

 

 

二十、國土局海洋生物氣象預報等費用

 

 

 

 

 

第十九、租賃房擔保開支

65.28 

 65.28

 

 

 

二是、油糧廢舊物資存儲收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其余撥出

 

 

 

上年工資累計

4236.49 

本年度結余預估合計

4220.61 

4220.61 

 

期初財政支出補貼款結轉和余額

206.30 

年尾財政支出付款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      正常公用成本預算財務捐款

206.30 

 

 

 

 

      部門性母基金估算民政捐款

 

 

 

 

 

累計

4442.79 

總結

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年度目標通常公共信息概預算財政資金捐款支出費用結算的時候表

公司的:萬余元

內容

預估合計

基本性費用支出

工程性支出

功用定義

管理費用識別碼

考試科目名字

205

 

 

文化教育收支

12.46

 

12.46

205

99

 

一些學前教育收支

12.46

 

12.46

205

99

99

的教育培訓開支

12.46

 

12.46

208

 

 

當今社會有保障和大學生就業花費

1421.43

1421.43

 

208

05

 

政府部門工作企業單位離養老

1421.43

1421.43

 

208

05

02

自己事業公司的離離休

9.85

9.85

 

208

05 

05 

市直機關視野機關單位基礎頤養天年保險公司繳納結余

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

廠家事業有成廠家行業年金繳納費用經費支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療設備衛生管理與年度計劃生孩子收入支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

私立醫院門診

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產三甲醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

相關公立三甲醫院醫院撥出

10.00

 

10

210

04

 

服務性干凈

0.60

 

0.60

210

04

09

非常大的公共服務干凈專項計劃

0.60

 

0.60

210

11

 

行政機關事業上的公司的醫療衛生

88.59

88.59

 

210

11

02

衛生事業工作單位醫疔

88.59

88.59

 

221

 

 

房產有效保障了結余

65.28

65.28

 

221

02

 

房屋改草其他支出

65.28

65.28

 

221

02 

01 

租賃房北京公積金

65.28

65.28

 

自動求和

4220.61

3813.06

407.55

 


2018月度通常情況公益性概預算財政部門付款基礎支出費用竣工決算表

  單位名稱:萬

項目

總計

工人資金投入

通用事業費

國家經濟分類別

題目標識號

考試科目明稱

301

 

待遇發福利費用支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  總體月工資

185.37

185.37

 

301

02

  津貼費補肋

137.19

137.19

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費費

 

 

 

301

07

  績效評價的薪資

637.07

637.07

 

301

08

政府機關事業心標準通常養老生活保費費

1336.98

1336.98

 

301

09

專職年金激費

74.60

74.60

 

301

10

在職員工差不多醫療保障保險行業交款

90.37

90.37

 

301

11

因公員醫疔補助金納費

 

 

 

301

12

另外社會化保險付費

9.04

9.04

 

301

13

租賃房個人公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  某些底薪福利性收支

2.26

2.26

 

302

 

品牌和服務項目支出費用

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公區費

4.60

 

4.60

302

02

  印上費

5.8

 

5.8

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  辦理手續訂

 

 

 

302

05

  有水費

9.50

 

9.50

302

06

  電價

100

 

100

302

07

  郵電通信費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業公司監管費

18.00

 

18.00

302

11

  出差補貼

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國工作(境)價格

 

 

 

302

13

  處理(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  開會費

0.65

 

0.65

302

16

  學習培訓費

2.60

 

2.60

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  專業建材費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專用液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

10.60

 

10.60

302

27

  授權委托書業務部費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

5.64

 

5.64

302

29

  特權費

6.13

 

6.13

302

31

  因公專車使用運營維護費

 

 

 

302

39

  各種道路交通成本

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及額外添加費

 

 

 

302

99

  別的物品和服務培訓費用

8.3

 

8.3

303

 

對自己和企業的補貼費

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  辭職費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  生活方式政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療保障費津貼

88.59

88.59

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

一個人農產品加工工作救濟款

 

 

 

303

99

  某些個人賬戶和企業的補貼費結余

 

 

 

310

 

資本管理性撥出

 

 

 

310

02

  辦公場所生產設備租賃費

 

 

 

310

03

  專業的設備置辦

 

 

 

310

07

  信息查詢在線及游戲購進更行

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車租賃費

 

 

 

310

19

  別的交通配套交通出行采購

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產添置

 

 

 

310

99

  其它投資性收支

 

 

 

累計

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018每年通常情況下公用設施概預算財務補貼款“三公”預備費及國家機關工作預備費費用預算表

工作單位:億元

正常公開估算財政性捐款“三公”預備費

行政機關操作

資金投入部門預算數

自動求和

因公出國留學

(境)費

因公小二租車添置及啟動費

公務客服客服費

小計

國家公務專用車

折舊費費

公務活動車輛使用

加載費

成本預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

概算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018每年部門性理財產品成本預算財務審批結余結算的時候表

單位名稱:來萬

該項目

合計數

通常總支出

的項目總支出

職能進行分類

管理費用數字

課程名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度股本流動負債情況發生表

 

 

費用公司的:十萬

 

用量

使用價值

年終數

月底數

年終數

月底數

一、金融資產合計數

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流量資源

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)進行固定凈資產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

💞                          一般來說國家公務小二租車

 

 

 

 

🔴                          交通執法交警執法租車

 

 

 

 

ౠ                          勞動防護的技術資格水平買車

 

 

 

 

♓                          另外的小二租車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

꧅               4.其它的不變股本

——

——

 580.91

 344.75

꧒        減:累積折舊費及減值做準備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)繼續交易

——

——

 

 

   (四)在新建網工業

——

——

 

 

   (五)隱形金融資產

——

——

226.78 

 226.78

🎐        減:累積攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)另一個財力

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈固定資產自動求和

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、光于北京市松江區婦幼健康院2018年中收益總支出竣工決算總體布局情況發生原因分析

重慶市松江區婦幼調理院2018꧃年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關羽佛山市松江區婦幼保健理療院2018每年盈利結算的時候情況發生反映

年初𝄹收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、介紹傷害市松江區婦幼保健理療院2018季度其他支出部門預算的情況報告書

當年度🐟支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、關于幼兒園西安市松江區婦幼按摩保健院2018本年度財政性撥付利潤性支出總體設計情況說

天津市松江區婦幼養護院2018🦩年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、有關于東莞市松江區婦幼健康保健院2018月度一半公眾概預算財政廳付款支出費用結算的時候環境說明怎么寫

(一)大部分公用設施概算民政補貼款開支部門預算總體性狀態

北京市市松江區婦幼保養院2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常癥狀通用預竣工決算財政部門補貼款經費支出竣工決算空間結構癥狀

昆明市松江區婦幼養生院2018൩年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)通常情況公用預算表不需要補貼款費用部門預算具體情況情況

西安市松江區婦幼保健按摩院2018ꦚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1൲、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🦹、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦿ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、至于天津市松江區婦幼保健按摩院2018年度目標一半服務性費用預算財政性支出付款總體性支出竣工決算環境說明怎么寫

傷害市松江區婦幼養身院2018🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1𒉰、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🎐、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、就濟南市松江區婦幼保建院2018季度一樣公共信息概預算財政局付款“三公”資金投入撥出部門預算原因表明

(一)“三公”經費性支出財政資金補貼款性支出部門預算綜合性條件代表。

天津市松江區婦幼中醫保健院2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🐽年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”資金財政局付款其他支出部門預算詳細環境介紹。

佛山市松江區婦幼健康保健院2018年中無“三公”費用財政開支審批開支。

八、光于南京市松江區婦幼預防保健院2018本年縣政府性私募基金概算財務補貼款撥出部門預算環境表示

滬市松江區婦幼調理院2018本年度無國家性理財產品工程預算不需要付款經費支出。

九、國有企業資金管理決算國庫審批的情況表明

蘇州市松江區婦幼保健養生院2018當年度無國有控股資產企業經營費用財政結余補貼款結余。

十、某些必要項目的前提解釋

(一)政府機關作業資金投入費用具體情況

濟南市松江區婦幼保建院2018月度無機物關運轉專項經費費用。

 

 

(二)當地政府招標采購收入支出情形

沈陽市松江區婦幼調養院2018ඣ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)行駛、房子專項 占地情況下

松江區婦幼健康院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算工作績效操作情況

濟南市松江區婦幼保健理療院2018年末費用業務效績考核考核維護操作大力開展環境下面的圖所示:本部門組建了下面的圖所示費用業務效績考核考核維護處理制:松江區婦保院費用業務效績考核考核維護處理制,組建了完好的費用業務效績考核考核維護操作機制化;全期間業務效績考核考核維護制定環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🍸,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🀅一、不需要局補貼款收錄:指廠家本年末度從本級不需要局部分擁有的不需要局補貼款,收錄普通公用費用預決算不需要局補貼款和地方政府性基金投資費用預決算不需要局補貼款。

🎉二、企業發展收益:指企業發展機關單位開始的專業業務部門工作舉例輔助工具工作得到的收益。主要的是:醫療保健收益等。

🌟三、銷售盈利:指事業心工作單位在正規業務量工作形式下列不屬于輔助的工作形式外進行非獨立空間計算成本銷售工作形式贏得的盈利。

🧸四、一些工資來源:指企業單位達成的除“財政性審批工資來源”、“事業單位工資來源”、“自主經營工資來源”等在內的工資來源。其主要是:中國銀行日息工資來源、餐館食堂菜工資來源等。

五、月初結轉和余額:意指上一年度還未達成、結轉到上年按光于指定堅持利用的流動資金。

ꦍ六、年初結轉和余額:指上當本月度或之前當本月度成本預算擬定、因客觀存在情況發生轉變沒有辦法按原方案進行,需廷遲到日后當本月度按關干相關規定立刻適用的周轉金。

ꦉ七、首要費用收入支出 :指公司為有效保障學校合適運轉、實現日常運轉運轉成就而造成的各種費用收入支出 。

𝐆八、的項目性結余:指部門為進行相關的行政部門崗位任何或教育事業成長 受眾,在總體性結余除此之外出現的杜六房加盟總部的性結余。

ꦬ九、運作經費支出費用:指教育事業公司的在專門活躍及輔助工具活躍認知能力實施非獨立空間成本核算運作活躍造成的經費支出費用。

💜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏五一、機構正常運行費用:指人事部門企業和依據國家自己事業編制法處理的自己事業企業使用的一樣公用設施財政部門預算財政部門審批制定計劃的首要其他費用中的臺賬公用設施費用其他費用。

 

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