乐鱼全站网页版登录入口

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼保養院
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布了時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼中醫保健院

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健養生院概況

一、核心職權

二、平臺設立

第二部分 上海市松江區婦幼保健理療院2019年度決算表

一、工資撥出部門預算總表

二、收入來源結算的時候表

三、花費預算表

四、財政資金捐款薪水總支出結算的時候總表

五、平常公共信息項目預算不需要補貼款教育支出竣工決算表

六、大部分共同成本預算民政捐款基礎結余預算表

七、通常情況服務性財政性預算財政性撥付“三公”資金投入及政府部門運轉資金投入費用支出 預算表

八、政府性性股權基金預算表財政性付款費用預算表

九、資本外債實際情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保健按摩院2019年度決算情況說明

第二方面 名稱解釋一下


第一部分    上海市松江區婦幼養護院概況

 

一、包括功能

治理的影響婦小學生童良好的常見疾病,減小孕產婦和圍產兒身亡率,力促搭載母乳馴養。

二、裝置軟件設置

🗹沈陽市松江區婦幼保建院設6個增設企業,有:辦公區室、醫務科、護理管理部、財務出納科、總務科、防止按摩保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健按摩院2019年度決算表

2019年終收錄支出費用結算的時候總表

基層單位:來萬

薪資

費用支出

活動

預算數

新項目

竣工決算數

一、一樣公開費用財政支出撥付收益

4078.55

一、基本上公共工作工作經費支出

 

二、政府機關性股權基金預算表財政資金捐款效益

 

二、外交政策收入支出

 

三、上一級津貼收錄

 

三、國防教育其他支出

 

四、事業發展個人收入

17980.83

四、公用衛生經費支出

 

五、營運營收

 

五、的教育其他支出

3.8

六、附加機關單位上交國家收錄

 

六、實驗技術應用其他支出

 

七、其他的使收入

285.1

七、文化藝術文旅教育與傳媒廣告經費支出

 

 

 

八、社交保障機制和自主創業開支

1450.04

 

 

九、環境衛生健康生活花費

20344.51

 

 

十、低能耗低能耗開支

 

 

 

五一、城鄉統籌社區網站教育支出

 

 

 

十三、農業和林業水其他支出

 

 

 

第十五、交通出行裝卸搬運結余

 

 

 

十四、環境資源勘查消息等性支出

 

 

 

第十、商業樓貼心流通業等其他支出

 

 

 

十五、金融創新性支出

 

 

 

十六、經濟援助一些地方開支

 

 

 

18、當然網絡資源海底氣象觀測等總支出

 

 

 

19、個人住房維護費用支出

61.07

 

 

二十五、調味品物質自給率收入支出

 

 

 

二國慶、災難有機廢氣及應急預案工作經費支出

 

 

 

二第十二、同一經費支出

 

當年度年收入總計

22344.48

年初花費累計數

21859.42

用自己事業私募基金解決開支差額

 

節余配置

428.98

月初結轉和盈余

237.94

年終結轉和余額

294.02

總共

22582.42

合計

22582.42


2019第四季度年收入竣工決算表

政府部門:多萬元

新項目

上年個人收入自動求和

財政廳付款工資收入

上家補助款盈利

企事業薪資收入

經營管理營收

附帶院校繳納收入來源

相關純收入

功能分類
科目編碼

課目明稱

累計

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會化后勤保障和畢業生就業花費

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性參公工作單位離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

行業企企業離養老

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關事業心公司根本頤養天年保費付費教育支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關教育事業公司角色年金繳納總支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督鍵康開支

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

市立醫院醫生

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產醫阮

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

任何醫醫院費用支出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業公司的公司的醫院

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上的企業單位醫遼

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保障機制費用支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制付出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房房貸公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019年性支出部門預算表

計量單位:萬

創業項目

年初支出費用總計

幾乎撥出

工程項目付出

上交上一級其他支出

銷售經營經費支出

對附設行業補貼金費用

功能分類
科目編碼

科目必命名

累計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教學收支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

某個培育開支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

相關教導總支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會保證和畢業生就業結余

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟創業方離退職

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

企事業機構離離休

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

企視野方視野方基本性給養老保費交款其他支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門自己事業部門職業化年金激費經費支出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督良好費用支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

醫醫阮

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

相關市立專科醫院性支出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政訴訟教育事業機構整形

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

企事業部門醫用

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

自建房服務性支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

房間深化改革費用支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019本年財政資金付款收入水平教育支出結算的時候總表

單位名稱:千元

純收入

教育支出

建設項目

竣工決算數

投資項目

總計

一半公用設施項目預算民政補貼款

鎮政府性債券費用財政預算付款

一、通常情況下公用預算表民政審批

4078.55 

一、應該公共精準服務精準服務開支

 

 

 

二、當地政府性債券決算財政資金補貼款

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天撥出

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、教育教學其他支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、學科技藝費用

 

 

 

 

 

七、民族文化國內旅游體育健康與傳煤結余

 

 

 

 

 

八、社會化保護和找工作開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、安全健康的撥出

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能綠色環保綠色環保費用支出

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設街道辦事處費用

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、流量搬家付出

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘查圖片信息等其他支出

 

 

 

 

 

十八、工業服務性業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、風險管控其他支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶許多地支出費用

 

 

 

 

 

十七、天然物資海上氣候等費用支出

 

 

 

 

 

十八、房產保證教育支出

61.07 

61.07 

 

 

 

二十五、糧油食品物資采購產出總支出

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇預防及應激管理方法支出費用

 

 

 

 

 

二第十二、一些費用

 

 

 

年初納入自動求和

4078.55 

上年教育支出累計

4062.69 

4062.69 

 

今年初財政預算審批結轉和余額

222.10 

半年度不需要補貼款結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、平常服務性決算財政支出撥付

222.10 

 

 

 

 

二、相關部門性股票基金預決算財政部門撥付

 

 

 

 

 

總金額

4300.65 

累計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年中一半公共服務概預算財政資金捐款結余部門預算表

企業:萬多

活動

總金額

根本總支出

創業項目性支出

基本功能類別

課程和科目項目編碼

科目必名字大全

205

 

 

教育學校結余

3.80

 

3.80

205

99

 

一些培訓結余

3.80

 

3.80

205

99

99

某些教導費用

3.80

 

3.80

208

 

 

中國社會有保障和找工作費用

1450.04

1450.04

 

208

05

 

財政創業企業離提前退休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業性院校離辭職

47.83

47.83

 

208

05 

05 

行政院校事業上的院校大多養老服務保費繳納費用收支

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

危險機關事業心基層單位工作年金激費費用支出

69.80

69.80

 

210

 

 

清潔衛生正常付出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公力的醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產醫療

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

另一公辦醫院門診費用支出

13.75

 

13.75

210

11

 

財政事業上行業醫療管理

455.24

455.24

 

210

11

02

行業企企業醫學

455.24

455.24

 

221

 

 

商品房的保障付出

61.07

61.07

 

221

02

 

住宅房改革創新其他支出

61.07

61.07

 

221

02

01

居住房社保公積金

61.07

61.07

 

預估合計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019半年度似的公益性估算財政預算審批主要總支出結算的時候表

  工作單位:萬美金

頂目

累計

人群預備費

共用預備費

社會經濟總類

考試科目商品編號

課程簡稱

301

 

薪資公益福利支出費用

3574.20

3574.20

 

301

01

  一般公資

208.58

208.58

 

301

02

  國家補貼國家補貼

185.75

185.75

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核薪資

850.06

850.06

 

301

08

機關計量單位參公計量單位基本上健康養老保費納費

1332.41

1332.41

 

301

09

角色年金納費

69.80

69.80

 

301

10

企業職工根本醫用穩妥交款

455.24

455.24

 

301

11

因公員醫藥補貼繳納費用

 

 

 

301

12

某些市場擔保激費

 

 

 

301

13

房屋住房基金

61.07

61.07

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  其余員工工資獎勵收入支出

411.29

411.29

 

302

 

物品和貼心服務付出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業維護公司維護費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  國家公務接受費

 

 

 

302

18

  專門用資料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業油料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委派服務費

 

 

 

302

28

  商會金費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  因公專車行駛維護費

 

 

 

302

39

  同一道路交通服務費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動價格

 

 

 

302

99

  另一個商品銷售和服務項目費用

 

 

 

303

 

對個人的和教育環境的補帖

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休之費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補助金

 

 

 

303

07

  社區藥費補貼金

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

每個人農林制作補貼費

 

 

 

303

99

  另外的對每個人和家長的補助費

0.55

0.55

 

310

 

投資性撥出

 

 

 

310

02

  辦公室機器設備購入

 

 

 

310

03

  通用型系統采購

 

 

 

310

07

  數據信息微信網絡及免費軟件租賃費創新

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車置辦

 

 

 

310

19

  許多交通費方式折舊費

 

 

 

310

21

  珍貴文物和商品陳列品購入

 

 

 

310

22

  隱形財力添置

 

 

 

310

99

  許多基金性教育支出

 

 

 

合計數

3622.58

3622.58

 

 


2019年中常見共同預預算國庫補貼款“三公”預備費及機關事業單位操作預備費教育支出預算表

政府部門:萬塊人民幣

一樣 公用設施估算財政支出補貼款“三公”資金

機構運動

專項資金結算的時候數

加總

因公出國留學

(境)費

因公車輛使用購買及運營費

因公商務接待費

小計

國家公務使用車

購進費

公務接待公務車

運轉費

預算表數

預算數

費用數

預算數

預算表數

竣工決算數

概算數

部門預算數

預決算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年度目標縣政府性股權基金費用財政部門補貼款其他支出結算的時候表

企業:來萬

新項目

加總

首要總支出

創業項目結余

功用的分類

會計分類簡碼

會計分類命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度資金流動負債狀況表

 

 

刷卡金額方:千元

 

次數

附加值

年末數

半年度數

本年數

月底數

一、凈資產預估合計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)分子運動債務

——

——

10054.94

10606.15

   (二)進行固定股權

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

✃                2.適用的設備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

๊                     在其中:(1)小轎車(輛)

3

3

67.33

67.33

⛄                                 尋常國家公務公務車

 

 

 

 

💜                                 交通執法執勤點小二租車

 

 

 

 

🍎                                 特種作業的專業系統私家車

 

 

 

 

♚                                 同一車輛

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

꧂               4.另一固定住金融資產

——

——

344.7

348.67

🎃        減:連續折舊率及減值做好準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長久的股本投資者

——

——

 

 

   (四)不斷債券投資加盟投資加盟

——

——

 

 

   (五)在修建市政工程

——

——

 

 

   (六)隱形債務

——

——

226.78

226.78

♛        減:積累攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)許多金融資產

——

——

 

 

二、負債率累計數

——

——

871.5

892.59

三、凈固定資產自動求和

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、關干東莞市松江區婦幼按摩保健院2019第四季度純收入撥出竣工決算總體目標情況報告闡述

重慶市松江區婦幼保健理療院2019🧸年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、管于武漢市松江區婦幼保鍵院2019每年效益結算的時候前提闡明

本年度🧔收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、關干西安市市松江區婦幼保建院2019每年其他支出預算事情反映

本年度ꦉ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、就北京市松江區婦幼預防保健院2019全年度財政局撥付使收入花費綜合癥狀闡述

鄭州市松江區婦幼養護院2019🐼年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關羽廣州市松江區婦幼養護院2019全年度基本公用設施財政局預算財政局捐款收入支出預算具體情況講解

(一)一般的公用設施預結算的時候財政局捐款總支出結算的時候總體設計現狀

東莞市松江區婦幼保建院2019🥃年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)應該公益性估算財務審批開支竣工決算空間結構情況報告

濟南市松江區婦幼調理院2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)一半通用預算表財務補貼款其他支出預算準確前提

南京市松江區婦幼保健品院2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1✤、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5🌠、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6෴、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7𝔍、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、對於東莞市松江區婦幼養生保健院2019當年度通常公益性概算不需要撥付根本費用支出 部門預算事情證明

西安市松江區婦幼預防保健院2019🔜年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1꧒、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、介紹濟南市松江區婦幼保健按摩院2019半年度應該公用估算財務付款“三公”金費性支出預算情況就說明

(一)“三公”事業費財政資金審批費用結算的時候綜合現狀請示報告。

武漢市松江區婦幼保鍵院2019❀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費財政性補貼款開支預算實際的時候就說明。

濟南市松江區婦幼保健養生院2019全年度無“三公”經費預算財政資金付款結余。

 

八、相對于濟南市松江區婦幼保健品院2019年市政府性資金預結算的時候財務補貼款撥出結算的時候具體情況講解

佛山市市松江區婦幼保建院2019年無國家性債卷工程預算財政性審批費用。

九、國企股權投資生意財務預算財務付款現狀表示

北京市松江區婦幼護理院2019一年度無國企資本管理開財政預算預算財政預算審批付出。

十、一些最重要注意事項的情況發生說明書

(一)單位啟用資金結余情況下

重慶市松江區婦幼調養院2019月度硅化物關執行接待費費用支出 。

(二)當地政府采購項目管理費用情況發生

西安市松江區婦幼護理院2019𒁃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)車子、樓房特定占有情形

成都市松江區婦幼調理院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效評價管理工作情形

武漢市松江區婦幼養生保健院2019一年度概算考核操作管理工學院作開展業務條件如表:本職能部門確立了下面概算業績考核安全措施操作操作:松江區婦保院概算業績考核安全措施操作操作,確立了全面的概算業績考核安全操作運作邏輯;全進程業績考核安全操作具體實施狀況🦹:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ဣ一、財務審批凈收入:指院校本當年度度從本級財務科室拿得的財務審批,有常見公用設施預算表表財務審批和政府性性母基金預算表表財務審批。

💙二、事業心心創收:指事業心心機構開始行業銷售業務過程舉例外掛過程有的創收。主要的是:醫療服務創收等。

🍨三、自主開利潤:指事業性廠家在正規專業業務流程過程方案舉例說明外掛過程方案以外開設非單獨的折算自主開過程方案達成的利潤。

🐼四、的工資納入:指計量單位認定的除“財務審批工資納入”、“事業上的工資納入”、“經驗工資納入”等范圍內的工資納入。最主要是:銀行行業逾期利息工資納入、高校食堂食堂菜工資納入等。

五、月初結轉和盈余:意指上一年度還未進行、結轉到本年度按業內規定標準仍然操作的財政資金。

🙈六、年尾結轉和節余:指當半全年度目標度或原來半全年度目標工程預算安排好、因客觀性的先決條件出現變遷無法按原打算推行,需延遲時間到后半全年度目標按相關的英文相關規定仍然施用的費用。

七、基礎教育經費支出:指方為服務學校普通 使用、結束平日辦公重任而發現的各種教育經費支出。

⭕八、本職工作費用:指企事業單位單位為完畢某一的行政部門本職工作任何或事業單位發展進步夢想,在基本的費用之上形成的一項費用。

ౠ九、運作性收入支出:指企業企業在行業主題營銷活動內容及輔助制作主題營銷活動內容本身做好非自主測算運作主題營銷活動內容時有發生的性收入支出。

♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♛11、部門執行資金:指政府部門公司的和參考因公員法治理的企業發展公司的在使用大部分公眾財政資金預算財政資金撥付組織的差不多結余中的日常工作公供資金結余。

 

 

星空体育官方入口 b体育官网app下载 米乐下载网址 开云app官网入口 kaiyun体育登录网页入口 星空体育官网 b体育官网下载 米乐网app 爱游戏app kaiyun体育登录网页入口