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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 發布公告時期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泗涇的醫院

2018本年度機構預算

 

 

 


目  錄

 

首要區域 深圳市松江區泗涇醫院醫生簡況

一、關鍵職責權限

二、崗位竣工決算企事業單位結構

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、年收入收支結算的時候總表

二、薪水結算的時候表

三、撥出部門預算表

四、財務捐款使收入收支竣工決算總表

五、常見公開工程預算財政廳審批經費支出竣工決算表

六、一般來說公共性預算表財政性補貼款關鍵收入支出結算的時候表

七、平常公共性預算財政預算捐款“三公”勞務費收支及企事業單位使用勞務費收支收支預算表

八、中央政府性股票基金工程預算國庫審批教育支出預算表

九、資產投資過負債的狀況表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第七部份 詞表達

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、最主要的崗位職責

♐武漢市松江區泗涇醫生負擔著松江區北片區縣及最靠近區縣國民的綜和性醫療器械及衛生間精準服務和教學方法科研管理主線任務。

二、醫療人員編制成

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個下設部門,包擴:院部工作室、醫務科、醫護部、總務科、財務部科、醫院部、防中醫保健科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018年度目標效益收入支出竣工決算總表

方:億元

個人收入

撥出

頂目

預算數

項目流程

預算數

一、財政部門撥付薪資

5752.18

一、正常公共精準服務精準服務教育支出

 

  另外:現政府性理財產品工程預算財務付款

 

二、國際關系性支出

 

二、上家補貼申請書效益

 

三、民防撥出

 

三、參公薪資

25247.3

四、公用設施穩定教育支出

 

四、合作經營個人收入

 

五、教導總支出

 

五、附屬公司的上交國家收益

 

六、科學性技能開支

 

六、相關薪資收入

56.31

七、傳統藝術體育競技與文化開支

 

 

 

八、社會性基本保障和學生就業花費

277.94

 

 

九、醫療服務環境衛生與工作計劃生小孩開支

28344.98

 

 

十、工業節能安全結余

 

 

 

國慶、城鄉居民街道其他支出

 

 

 

十三、農業和林業水收支

 

 

 

十四、交通配套運送費用

 

 

 

十四、資源共享堪探資料等費用

 

 

 

十六、商業性的服務培訓業等經費支出

 

 

 

第十六、金融經濟總支出

 

 

 

二十七、協助一些位置總支出

 

 

 

十九、國土局海洋生物形象等開支

 

 

 

第十九、商品房保護開支

69.48

 

 

二是、糧油食品油料存量收支

 

 

 

二五一、許多收支

 

本年度收入來源累計數

31055.79

本年度開支預估合計

28692.4

用企業私募基金挽救開支差額

 

余額合理安排

1661.13

年末結轉和節余

-239.81

半年度結轉和余額

462.45

共計

30815.98

總共

30815.98


2018季度工資收入部門預算表

機關單位:萬多

頂目

當年度收益自動求和

財政資金審批凈收入

上級部門補帖薪水

教育事業收入來源

生意個人收入

付屬行業上交國家盈利

某個薪水

功能分類
科目編碼

課目品牌

自動求和

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

的社會得到保障和工作教育支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性工作政府部門離離休

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

基層單位人事基層單位大致養老生活穩定納費開支

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門人事行業職業類型年金納費付出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備干凈與計劃書二孩性支出

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

市立機構

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

網絡綜合性醫院醫生

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

另外私立診所費用

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房服務保障其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋體制改革付出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018當年度支出費用部門預算表

廠家:萬余元

該項目

本年度撥出總金額

幾乎總支出

好項目收支

繳納上級部門付出

銷售結余

對附帶工作單位補貼申請書收支

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

預估合計

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會的安全保障和出去上班費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業發展行業離養老

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關企業發展工作單位基本性養老服務保險服務付款性支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記行業企機關事業單位事業年金繳付教育支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔安全與計劃書計劃生育政策結余

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

名辦醫生

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

合理醫院口腔科

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

其它公立學校三甲醫院費用支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

租賃房保護費用

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改制收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018全年度財政廳撥付純收入費用支出 結算的時候總表

基層單位:萬

創收

結余

工程項目

結算的時候數

內容

加總

應該公開概算財政廳補貼款

縣政府性債券預決算財政性付款

一、普通公用設施項目預算財政部門付款

5752.18 

一、基本共公產品其他支出

 

 

 

二、鎮政府性投資基金決算財務捐款

 

二、外交活動教育支出

 

 

 

 

 

三、民防收入支出

 

 

 

 

 

四、公用安全性高總支出

 

 

 

 

 

五、培訓其他支出

 

 

 

 

 

六、科學的枝術費用支出

 

 

 

 

 

七、文化課體肓與影視傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、社會發展保駕護航和求業支出費用

 277.94

 277.94

 

 

 

九、治療衛生管理與工作方案生肓性支出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節能減排環保健康開支

 

 

 

 

 

五一、新農村區域費用支出

 

 

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

 

 

第十五、交行搬運收入支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察消息等收入支出

 

 

 

 

 

15場、商業地產服務業等性支出

 

 

 

 

 

16、金融科技收支

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助許多城市其他支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海域氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

19、房屋服務保障性支出

 69.48

69.48 

 

 

 

二十五、糧油加工工程設備保障其他支出

 

 

 

 

 

二五一、同一其他支出

 

 

 

本年度利潤累計數

5752.18 

上年費用總金額

 5687.38

 5687.38

 

今年初財政性捐款結轉和余額

 

半年度財政部門撥付結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      基本上公共性國庫預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

      人民政府性股票基金費用財政預算撥付

 

 

 

 

 

總額

5752.18 

總金額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018本年一半公共信息預算表民政捐款其他支出預算表

單位名稱:萬余元

品牌

自動求和

差不多性支出

大型項目費用支出

模塊幾大類

科目表編號規則

會計分類種類

208

 

 

社會存在保障機制和工作撥出

277.94

277.94

 

208

05

 

行政訴訟創業的單位離退休工資

277.94

277.94

 

208

05

05

政府機關事業有成企事業編首要社會養老穩妥穩妥付款費用支出

198.53

198.53

 

208

05 

06 

行政廠家事業廠家廠家職業的年金付費花費

79.41

79.41

 

210

 

 

醫學環衛與規劃養育總支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

醫醫院口腔科

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

總合機構

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

各種名辦的醫院花費

15

 

15

221

 

 

自建房后勤保障結余

69.48

69.48

 

221

02

 

房屋改革創新開支

69.48

69.48

 

221

02

01

公寓房社保公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

5687.38

5368.86

318.52

 


2018當年度普遍公共性預結算的時候民政補貼款大多撥出結算的時候表

  基層單位:萬余元

品牌

自動求和

人工費用

通用費用

成本種類

科目必打碼

科目表名字

301

 

薪水福利微信付出

5368.86

5368.86

 

301

01

  基本的工薪

1474.43

1474.43

 

301

02

  國家補貼國家補貼

1094.25

1094.25

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼金費

 

 

 

301

07

  績效考核的薪資

2452.76

2452.76

 

301

08

機關機構教育事業機構總體社會養老穩定費

198.53

198.53

 

301

09

職業選擇年金繳納

79.41

79.41

 

301

10

人關鍵醫療衛生人壽保險交費

 

 

 

301

11

因公員醫療衛生補貼費交費

 

 

 

301

12

某些世界 保駕護航付費

 

 

 

301

13

住宅房公積金

69.48

69.48

 

301

14

社區住院費用

 

 

 

301

99

  其它基本工資社會福利付出

 

 

 

302

 

商品價格和服務管理付出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安治理費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)預算

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  通用型食材費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  常用然料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  協助銷售業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  因公私車進行定期檢查費

 

 

 

302

39

  其它的公路交通管理費

 

 

 

302

40

  稅金及增添加盟費

 

 

 

302

99

  其他寶貝和服務的收支

 

 

 

303

 

對我和工作生活的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助費

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

他人占農業的大部分生產的補肋

 

 

 

303

99

  其他的小編和人家的補貼費教育支出

 

 

 

310

 

資產投資性總支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修機 購入

 

 

 

310

03

  專門的設施設備租賃費

 

 

 

310

07

  資料互聯網及app購進不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車置辦

 

 

 

310

19

  其余交行方法購入

 

 

 

310

22

  無形之中資產投資購買

 

 

 

310

99

  其它的資源性其他支出

 

 

 

總計

5368.86

5368.86

 

 


2018第四季度基本公用設施工程預算財政部門付款“三公”費用及行政單位程序運行費用結余部門預算表

企業單位:萬余元

通常情況共同概預算財政資金撥付“三公”事業費

危險機關運營

預備費部門預算數

合計數

因公出國留學

(境)費

因公車輛使用采購及開機運行費

公務活動接待室費

小計

國家公務私車

置辦費

因公車輛使用

啟用費

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

概算數

預算數

預決算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018不需要年度當地政府性私募基金不需要預算不需要審批教育支出竣工決算表

企事業單位:萬是

項目流程

合計數

差不多花費

好項目總支出

用途區分

管理費用代碼

科目必標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度資產投資負債率時候表

 

 

合同額政府部門:70萬

 

數目

作用

本年數

年尾數

期初數

年終數

一、股權自動求和

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)進出財力

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)穩固資本

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🎐                          一般來說公務活動車輛租賃

 

 

 

 

🍷                          辦案交警執法車輛使用

 

 

 

 

🧸                          特殊專注的技術小二租車

 

 

 

 

🙈                          許多小二租車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

🍸               4.其余特定資產投資

——

——

 6902.05

6920.62 

🍌        減:總共使用折舊率及減值開始準備

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)常期投資費用

——

——

 

 

   (四)搭建過程中

——

——

 

 

   (五)隱形財力

——

——

 

 

꧙        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)同一股本

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈固定資產加總

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽南京市松江區泗涇醫院科室2018全年度工資費用結算的時候總體布局事情說

東莞市松江區泗涇醫院2018🔜年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、針對北京市松江區泗涇醫阮2018全年使收入結算的時候情況報告解釋

當年度🌳收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、對西安市松江區泗涇醫院口腔科2018當年度經費支出部門預算的情況代表

年初🐓支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、管于重慶市松江區泗涇醫院2018半年度財政性補貼款收入來源經費支出總體目標情形描述

滬市松江區泗涇醫院口腔科2018🀅年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、觀于鄭州市松江區泗涇醫阮2018季度一般的共公費用預算民政審批費用竣工決算具體情況解釋

(一)一般的共同預算財政資金補貼款經費支出預算總體設計狀態

蘇州市松江區泗涇的醫院2018❀年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)普遍公開概算民政捐款開支部門預算組成問題

鄭州市松江區泗涇診所2018♎年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)大部分公益性估算財政預算補貼款經費支出預算實際實際情況

重慶市松江區泗涇機構2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、針對東莞市松江區泗涇大醫院2018年末似的共公財政資金預算財政資金審批基礎總支出部門預算問題這說明

北京市松江區泗涇三甲醫院2018🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𒈔、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政部門補貼款總支出預算綜合問題闡明。

成都市松江區泗涇三甲醫院2018每年無“三公”專項資金財政性審批撥出。

(二)“三公”事業費財政廳撥付費用預算特定癥狀就說明。

蘇州市松江區泗涇三甲醫院2018一年度無“三公”經費教育支出財政部門捐款教育支出。

八、更多杭州市松江區泗涇大醫院2018本年區政府性基金投資財政預算預算財政預算捐款經費支出結算的時候情況報告情況說明書

蘇州市松江區泗涇寵物醫院2018當年度無當地政府性債券概算不需要補貼款教育支出。

九、國家資本公司加盟費用預算財政局捐款的情況解釋

南京市松江區泗涇機構2018年中無公有基金經營管理項目預算民政捐款性支出。

十、別最重要事宜的情形表示

(一)危險機關運作專項經費收支現象

滬市松江區泗涇醫療2018月度三聚氰胺樹脂關電腦運行勞務費花費。

(二)市政府企業采購費用環境

成都市松江區泗涇醫院科室2018♍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)此車、樓房特殊化需要時候

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核管控情況報告

🎃上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🅷一、不需要付款薪資:指企事業單位上年終從本級不需要個部門達成的不需要付款,是指常見服務性概算不需要付款和政府機關性理財產品概算不需要付款。

🌱二、企事業心薪資:指企事業心公司組織開展專業課程銷售營銷活動形式簡答輔助工具營銷活動形式獲取的薪資。關鍵是:醫治薪資。

♌三、自主經營者凈營收:指視野計量單位在專門業務員話動十分輔助話動囿于開設非獨立空間選擇自主經營者話動要先拿到的凈營收。

ꦑ四、另一盈利:指行業具有的除“民政補貼款盈利”、“企業發展盈利”、“運作盈利”等之間的盈利。大部分是:利息率盈利等。

五、年末結轉和余額:就是指上一年度還不完成任務、結轉到上年按有關于歸定持續應用的周轉金。

🍸六、年終結轉和節余:指年初度或前當年末決算計劃怎么寫、因理性狀態形成變現是無法按原計劃怎么寫落實,需延遲時間到后后當年末按想關暫行規定堅持運行的金額。

七、基本上教育費用:指的單位為保證組織 通常行駛、來完成守則崗位目標任務而進行的一項教育費用。

🌊八、創業項目收入收入費用:指機構為成功完成單一的政府部門工作的任務卡或教育事業壯大學習目標,在大體收入收入費用之上出現的每項收入收入費用。

九、合作營業付出:指工作標準在職業運動及輔助的運動模版搞好非獨立自主折算合作營業運動產生的付出。

𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉ十一國慶、機關事業性計量廠家正常運行專項經費花費:指行政性計量廠家和按照國家事業性廠家人員法維護的事業性計量廠家施用核心上公眾決算財政預算審批合理安排的核心花費中的生活公共專項經費花費花費。

 

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