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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發表時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區九亭專科醫院

2018每年政府部門竣工決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

一號部份 深圳市松江區九亭的醫院概述

一、其主要職權

二、監管部門竣工決算機關單位定義

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、凈收入收支竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、費用支出 部門預算表

四、財政廳捐款效益花費部門預算總表

五、平常公用設施概算財政部門付款付出部門預算表

六、通常情況共同項目預算財政部門審批大多開支竣工決算表

七、基本上公共信息財政局預算財政局審批“三公”勞務費撥出及工商登記自動運行勞務費撥出撥出竣工決算表

八、國家性債券概算財政預算捐款支出費用部門預算表

九、基金流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第六部份 名稱說明

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、最主要的職能部門

🃏九亭醫院門診通常擔責九亭鎮及周邊產品地段公民全方位的性醫疔干凈保障及善后處理公共信息干凈應急響應妥善處理、醫疔救援和婦幼預防保健等上班,并可理性化開發多層住宅次醫疔保障。

二、單位設定

結合上述所說責職,蘇州市松江區♛九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018本年工資總支出竣工決算總表

方:萬塊人民幣

盈利

支出費用

業務

預算數

投資項目

結算的時候數

一、財務捐款收錄

5560.63

一、尋常公用安全服務費用

 

  其中的:地方政府性私募基金費用預算財務審批

1692.51

二、外交關系支出費用

 

二、上級部門補貼費個人收入

 

三、民防收入支出

 

三、事業單位營收

13992.62

四、公用設施衛生總支出

 

四、開薪資收入

 

五、文化教育付出

0.98

五、加盟組織繳納利潤

 

六、專業科技費用

 

六、各種純收入

80.73

七、人文精神體育足球與文化教育支出

 

 

 

八、社交擔保和出去上班付出

261.58

 

 

九、醫藥干凈與計劃書生孕教育支出

17902.04

 

 

十、高效環保節能總支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌街道辦事處總支出

1692.35

 

 

第十二、農業水撥出

 

 

 

13、客運裝卸搬運經費支出

 

 

 

十四、成本勘查短信等總支出

 

 

 

15場、行業工作業等撥出

 

 

 

十五、經融性支出

 

 

 

二十七、支助別的的地區收支

 

 

 

十九、國土局海洋環境氣候等收入支出

 

 

 

19、公寓房基本保障性支出

28.61

 

 

第二十、糧油食品材料物資存儲開支

 

 

 

二國慶、其他的費用支出

 

上年收入來源加總

19633.98

年初開支總金額

19885.56

用企業發展債券挽救出入差額

262.84

余額分派

 

年終結轉和節余

272.99

歲末結轉和節余

284.25

總額

20169.81

總額

20169.81


2018一年度凈收入預算表

組織:十萬

內容

本年度收錄加總

財政部門捐款薪資收入

上級部門補助款創收

事業單位純收入

運營凈收入

付屬基層單位上交薪資收入

其它的工資收入

功能分類
科目編碼

課程各稱

自動求和

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

當今社會后勤保障和就業前景性支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處自己公務員名稱離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

企參公政府部門參公政府部門基本性關于養老地產社保費公司繳納費用花費

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門人事部門職業類型年金納費費用支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥安全衛生與記劃生殖花費

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

名辦醫院醫生

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜和醫院科室

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

另一醫青島博士整形醫院醫院付出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處自己事業企事編診療

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性工作單位醫院

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018當年度收錄部門預算表

標準:萬元左右

工程

本年度薪水合計數

民政付款薪資

上家補貼費創收

事業發展純收入

生意凈收入

附設組織上交國家效益

其他的工資

功能分類
科目編碼

題目公司名稱

預估合計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設居委費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

中國城市基本條件措施配置費及分別專項督查負債營收制定計劃的付出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

別地市根基裝置設施費規劃的教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房保障機制性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房轉型性支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中費用支出 預算表

組織:來萬

的項目

年初經費支出合計數

首要總支出

樓盤性支出

繳納上級領導付出

生意性支出

對所屬企業補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

專業科目標題

總金額

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

文化教育費用支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

別的培訓付出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

另一個教育輔導性支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障了和大學生就業收入支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業性企業單位離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

行政機關事業發展院校總體頤養保險費用交費經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關自己事業的單位事業年金繳納費用花費

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫院安全與年度計劃生肓教育支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公辦門診

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

宗合醫院醫生

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

某個醫醫院專家付出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018全年支出費用竣工決算表

企業單位:萬多

樓盤

當年度其他支出總計

基礎教育支出

產品支出費用

上交國家上一級費用支出

經驗費用

對附加的單位補貼費收支

功能分類
科目編碼

課程和科目命名

預估合計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企事業企業醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展組織醫療服務

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村街道社區教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

成市基礎條件配制服務設施費及相對應的專項督查債權收錄準備的教育支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

別旅游城市基礎知識公用設施配備費組織的撥出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

居住房保險其他支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革性支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年度國庫付款利潤開支結算的時候總表

政府部門:多萬元

效益

收支

大型項目

竣工決算數

好項目

加總

一樣通用概預算財政預算撥付

人民政府性股票基金概預算財政部門捐款

一、平常公用設施概預算財政局付款

3868.12 

一、基本售后服務性售后服務付出

 

 

 

二、相關部門性理財產品預算表財政性付款

1692.51 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國防教育開支

 

 

 

 

 

四、公用很安全教育支出

 

 

 

 

 

五、文化教育結余

0.98 

0.98 

 

 

 

六、學科能力付出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育教育與新傳媒經費支出

 

 

 

 

 

八、的社會保險和擇業收入支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫院衛生情況與計劃書生孕結余

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、綠色建筑環境付出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務中心開支

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十五、交通裝卸搬運裝卸搬運結余

 

 

 

 

 

十四、信息勘查信息等其他支出

 

 

 

 

 

十八、商業地產精準服務企業等費用支出

 

 

 

 

 

16、金融資本開支

 

 

 

 

 

二十七、救助許多東北部付出

 

 

 

 

 

十七、土地海洋環境氣象站等結余

 

 

 

 

 

第十九、房間有效保障撥出

 28.61

28.61 

 

 

 

20、糧油加工武器裝備收儲開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他開支

 

 

 

當年度效益自動求和

5560.63 

上年收入支出預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

期初財政廳審批結轉和節余

264.40 

歲末財政廳補貼款結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      似的共同項目預算民政捐款

200.98 

 

 

 

 

      政府機構性債卷費用不需要審批

63.42 

 

 

 

 

合計

5825.03 

合計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018本年度應該公益性預竣工決算財政資金付款收入支出竣工決算表

公司:萬美元

工程

累計數

總體收支

活動付出

功能性區分

課程和科目商品編碼

專業科目名稱大全

205

 

 

育兒教育付出

0.98

 

0.98

205

99

 

其他幼教費用支出

0.98

 

0.98

205

99

99

任何培養收支

0.98

 

0.98

208

 

 

社會性服務保障和就業機會費用

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政事務事業發展公司離退職

261.58

261.58

 

208

05

05 

國家機關參公企業單位差不多醫養商業險交款收入支出

228.88

228.88

 

208

05

06

政府部門事業上的政府部門職業選擇年金繳納教育支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療設備公共衛生與準備生孕教育支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦醫院口腔科

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

整體衛生院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

另外公立三甲醫院醫院總支出

1.79

 

1.79

210

11

 

行政管理行業企業醫療設備

38.82

38.82

 

210

11

02

行業院校醫療設備

38.82

38.82

 

221

 

 

公寓房切實保障性支出

28.61

28.61

 

221

02

 

居住房收入分配改革結余

28.61

28.61

 

221

02

01

房間個人公積金

28.61

28.61

 

總金額

3860.89

2921.38

939.51

 


2018本年度一樣通用概預算財政資金審批差不多費用預算表

  廠家:多萬元

工程

合計數

工人專項資金

公共專項資金

市場經濟定義

課目商品編碼

學科公司名稱

301

 

年終獎金獎勵結余

2921.38

2921.38

 

301

01

  基本性薪資

522.38

522.38

 

301

02

  津貼費津貼

360.90

360.90

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼金費

 

 

 

301

07

  績效評價待遇

1709.09

1709.09

 

301

08

機關事業上機關單位事業上機關單位根本醫療商業保險商業保險金

228.88

228.88

 

301

09

職業角色年金手機繳費

32.70

32.70

 

301

10

在職員工首要診療穩定繳付

38.82

38.82

 

301

11

國家地方公務員醫學補帖繳納費用

 

 

 

301

12

另一社會上安全保障納費

 

 

 

301

13

自建房住房基金

28.61

28.61

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  各種的薪資福利金結余

 

 

 

302

 

菜品和的服務費用

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管安全服務費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  專屬相關管理費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用的主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  請求業務量費

 

 

 

302

28

  總工會事業費

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛租賃工作維護費

 

 

 

302

39

  各種公共交通花銷

 

 

 

302

40

  稅金及浮動加盟費

 

 

 

302

99

  別的進口商品和服務質量花費

 

 

 

303

 

對個體戶離異家庭生活的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼金

 

 

 

303

07

  醫治費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

人個占農業的大部分生育補貼費

 

 

 

303

99

  許多小編家庭成員式的津貼費用

 

 

 

310

 

資產投資性付出

 

 

 

310

02

  辦公設施購買

 

 

 

310

03

  專屬主設備租賃費

 

 

 

310

07

  內容無線網絡及APP租賃費更換

 

 

 

310

13

  國家公務出行購置費

 

 

 

310

19

  其余交通運輸APP購進

 

 

 

310

22

  神圣凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  另外的資產投資性收入支出

 

 

 

合計數

2921.38

2921.38

 

 


2018當年度通常情況通用預算表民政付款“三公”事業費及機構開機運行事業費付出預算表

行業:W

一樣 公用概算財務撥付“三公”勞務費

行政單位操作

預備費部門預算數

加總

因公回國

(境)費

公務活動出行新購及正常運行費

因公接持費

小計

公務活動租車

折舊費費

公務活動小二租車

運作費

預算表數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

決算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年人民政府性投資基金項目預算財務補貼款教育支出部門預算表

標準:余萬元

樓盤

合計數

大體費用

工作撥出

效果定義

課目識別碼

會計科目名字大全

212

 

 

新型農村片區性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

縣城框架體系一起費及相關聯專業借債使收入組織的開支

1692.35

 

1692.35

212

13

99

別成市基礎框架建筑設施相互配套費計劃的費用支出

1692.35

 

1692.35

自動求和

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年基金欠債環境表

 

 

票額基層單位:萬塊人民幣

 

總量

市場價值

本年數

年初數

月初數

年初數

一、資本累計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流chan固定資產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)統一財力

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

✨                          似的公務活動買車

 1

 1

35.99

35.99

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                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

♔               4.另外的規定房產

——

——

52.20

48.06

💃        減:連續攤銷及減值做好準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持續成本

——

——

 

 

   (四)在建網過程中

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形財力

——

——

348.23

352.78

✃        減:累記攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)任何資金

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資產投資預估合計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、光于滬市松江區九亭醫院醫生2018年中薪資收入收支結算的時候綜合性情況闡述

昆明市松江區九亭醫院科室2018🐓年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、相關傷害市松江區九亭醫院門診2018全年納入部門預算情形情況說明書

上年⛎收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關干深圳市松江區九亭醫療2018半年度撥出預算的情況闡述

年初🎃支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、觀于重慶市松江區九亭醫院門診2018當年度財政費用支出 捐款收益費用支出 總的問題介紹

成都市松江區九亭醫院門診2018𒀰年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、觀于深圳市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018全年基本服務性概算不需要撥付經費支出預算的情況解釋

(一)基本公共性工程預算不需要撥付費用支出 部門預算綜合性情況下

上海市松江區九亭醫院2018♌年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)通常公共性項目預算財政局捐款結余預算格局具體情況

傷害市松江區九亭醫院科室2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)通常前提公益性竣工決算財務撥付收入支出竣工決算準確前提

沈陽市松江區九亭醫療2018📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1♛、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🐽社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🧔醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

♑醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🉐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、觀于濟南市松江區九亭醫院2018年一樣公益性預部門預算財政預算捐款差不多教育支出部門預算情況報告就說明

南京市松江區九亭醫院醫生2018🅠年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌊、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政性審批結余結算的時候整體前提就說明。

深圳市松江區九亭醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經費教育支出財政局撥付教育支出結算的時候具體時候時候說明怎么寫。

重慶市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018季度無“三公”資金投入不需要付款撥出。

八、更多昆明市松江區九亭醫院科室2018全年政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政性付款費用支出 部門預算時候證明

傷害市松江區九亭醫院醫生2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🐓、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有化資產自主經營費用民政補貼款癥狀描述

蘇州市松江區九亭醫療2018年中無公有資產投資開估算國庫付款開支。

十、另一個首要事由的情況報告描述

(一)政府機關正常運作事業費收支的情況

杭州市松江區九亭醫阮2018財政年度有機關作業專項經費花費。

 

(二)國家選購開支時候

西安市松江區九亭醫療2018𓃲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)機動車輛、自建房特別的占存實際情況

成都市松江區九亭專科醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算績效評價管理制度狀態

ౠ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ﷺ一、不需要成本預算表資金局補貼款工資收入:指機關單位本季度度從本級不需要成本預算表資金局崗位達成的不需要成本預算表資金局補貼款,包涵般通用成本預算表不需要成本預算表資金局補貼款和國家性私募基金成本預算表不需要成本預算表資金局補貼款。

二、參公收錄:指參公公司落實行業渠道運動和其配套運動獲取的收錄。主要的是:治療收錄等。

🃏三、自主經營管理薪水:指事業有成標準在專業性業務流程運動極其輔佐運動以外推進非獨自計算自主經營管理運動獲得的薪水。

ꦫ四、其它的工資收錄來源來源來源:指部門授予的除“財政性付款工資收錄來源來源來源”、“工作工資收錄來源來源來源”、“經驗工資收錄來源來源來源”等之內的工資收錄來源來源來源。最主要是:利率工資收錄來源來源來源等。

五、年終結轉和余額:意指去年度還達成、結轉到上年按相關聯的規定立刻食用的的資金。

🌺六、年底結轉和節余:指本全每年或很多年全年預算表規劃、因從客觀因素再次發生的變化無法按原計劃書具體實施,需延后到以來全年按有關的信息規定標準隨時用到的現金。

七、基本性付出:指企業單位為保證培訓機構普通機器運行、實現常規工作中人物而會出現的數據來付出。

🎀八、活動付出:指基層單位為完工某些的財政操作重任或行業發展對方,在根本付出之上會發生的貼心的售后服務付出。

🌟九、自主生產收入花費:指事業企事業編在技術運動及輔佐運動外開設非自己折算自主生產運動會出現的收入花費。

𒁏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐟十一月、計量方加載費用:指行政性計量方和參考公務活動員法維護的企業計量方采用平常公共性概預算國庫補貼款科學安排的大致收支中的日常任務公供費用收支。

 

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