沈陽市松江區九亭醫阮
2019本年部門預算
目 錄
首要這部分 廣州市松江區九亭醫生慨況
一、主要的功能
二、設備快速設置
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、營收結余預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、民政捐款薪資撥出預算總表
五、平常公共性概算民政捐款付出部門預算表
六、通常共公結算的時候財務捐款常規其他支出結算的時候表
七、正常公共信息預算表財務審批“三公”勞務費及部門運營勞務費費用結算的時候表
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算不需要補貼款結余預算表
九、房產外債癥狀表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
第四點的部分 代詞理解
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、包括行政職能
💛滬市松江區九亭醫院醫生重要承受九亭鎮及周邊地段居住者綜和性醫疔環衛的售后服務及突發事件公眾環衛應急處里處里、醫疔應急和婦幼中醫保健等任務,并可適時開設高層面醫疔的售后服務。
二、貸款機構布置
選擇上面的責職,濟南市松江區🍒九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019一年度利潤收支部門預算總表
企業:上萬元
利潤 |
開支 |
||
的項目 |
預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、一半公用費用預算財政性捐款收入水平 |
4166.86 |
一、平常公用安全服務其他支出 |
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政審批利潤 |
|
二、外交活動付出 |
|
三、上家補助費個人收入 |
|
三、國防科技花費 |
|
四、事業上收入來源 |
16320.86 |
四、共公衛生其他支出 |
|
五、企業經營薪水 |
|
五、培育花費 |
|
六、附加企業單位上交國家凈收入 |
|
六、完美技巧支出費用 |
|
七、同一凈收入 |
96.00 |
七、文化藝術景區體育乒乓球與文化傳播撥出 |
|
|
|
八、社會存在保駕護航和出去上班收入支出 |
956.68 |
|
|
九、衛生間更健康撥出 |
19292.72 |
|
|
十、節省的環保收支 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道辦花費 |
|
|
|
第十二、農業和林業水總支出 |
|
|
|
13、交通銀行配送費用支出 |
|
|
|
十四、資源共享堪探相關信息等其他支出 |
|
|
|
15場、房地產業服務的業等性支出 |
|
|
|
十五、金融科技總支出 |
|
|
|
十八、支助其他的城市性支出 |
|
|
|
二十、物種多樣性網絡資源海洋生物氣候等開支 |
|
|
|
第十九、個人住房保證費用 |
239.17 |
|
|
第二十、油糧救災物資存量花費 |
|
|
|
二11、氣象災害預防及緊急救援安全管理總支出 |
|
|
|
二12、另外的開支 |
|
上年利潤累計 |
20583.72 |
年初支出費用自動求和 |
20488.57 |
用工作股權基金改正結余差額 |
|
余額確定 |
158.37 |
期初結轉和盈余 |
283.44 |
年尾結轉和盈余 |
220.22 |
總金額 |
20867.16 |
總共 |
20867.16 |
2019一年度年收入預算表
公司:萬塊人民幣
業務 |
當年度收錄累計數 |
財務捐款薪資 |
領導補助款凈收入 |
企業收入來源 |
合作經營利潤 |
附加標準上交國家凈收入 |
另一個年收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
社會上有保障和就業前景費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事行業離退居二線 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業單位名稱事業單位名稱常見養老商業險商業險交款收入支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業企事業編制自己事業企事業編制職業技能年金交款總支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生穩定結余 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院醫生醫院醫生 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
結合醫療 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
其他的醫醫院門診結余 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業標準醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司醫療機構 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅有保障經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019年中凈收入預算表
公司的:萬塊人民幣
活動 |
當年度凈收入總計 |
民政撥付工資收入 |
上級部門補助費年收入 |
企事業年收入 |
運營凈收入 |
附設部門上交國家工資收入 |
別的收益 |
||||
功能分類 |
專業科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房創新結余 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年收支部門預算表
部門:萬的大寫
內容 |
上年總支出總計 |
基本的性支出 |
業務收入支出 |
上交國家上家其他支出 |
運營撥出 |
對復屬機構補助金花費 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上服務保障和大學生就業總支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業發展工作單位離離休 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業公司大多頤養保險金激費收入支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業的單位的單位崗位年金繳納結余 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況安全收入支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫療機構 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜上醫院口腔科 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外醫醫院門診其他支出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門教育事業企機關事業單位醫療服務 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方醫療保障 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019本年總支出部門預算表
機關單位:萬美元
好項目 |
上年付出自動求和 |
基本上付出 |
樓盤花費 |
上交上一級花費 |
開總支出 |
對附帶廠家經濟補貼總支出 |
||||
功能分類 |
科目表名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房服務其他支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革收支 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年度財政部門撥付創收支出費用部門預算總表
公司的:萬美金
收益 |
總支出 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
工作 |
合計數 |
一樣共公決算財政局捐款 |
政府機關性債卷預算表財政預算付款 |
一、一樣 服務性決算財政資金撥付 |
4166.86 |
一、平常公用設施服務于開支 |
|
|
|
二、政府部性債券預算表財政局撥付 |
|
二、外交活動收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學水平收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育出境游休育與傳煤總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保險和學生就業費用支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、衛生情況健康保健結余 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、能效環境費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社群花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行貨運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘察問題等教育支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈業務業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融投資教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、支援其余東南部費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、清新資原海底氣象條件等花費 |
|
|
|
|
|
十八、房產的保障總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
二是、糧油食品原材料設備存儲付出 |
|
|
|
|
|
二五一、災情防治法及應及監管費用 |
|
|
|
|
|
二十三、任何付出 |
|
|
|
當年度工資累計數 |
4166.86 |
當年度花費累計數 |
4235.48 |
4235.48 |
|
月初財務審批結轉和節余 |
271.94 |
年終財政資金付款結轉和盈余 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、大部分服務性不需要預算不需要補貼款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、相關部門性投資基金預決算財政性捐款 |
63.73 |
|
|
|
|
共計 |
4438.80 |
總金額 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019年普通公開部門預算財政性審批支出費用部門預算表
計量單位:多萬元
樓盤 |
總金額 |
基本的其他支出 |
工程項目撥出 |
|||
基本功能幾大類 專業科目項目編碼 |
項目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 的保障和出去上班花費 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
財政視野公司離辭職 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業心廠家事業心廠家基礎頤養天年商業保險納費收入支出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野政府部門視野政府部門事業年金激費付出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
食品衛生健康的結余 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公立學校大醫院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
全方位的醫院科室 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
其它醫大醫院總支出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政機關行業廠家診療 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上院校醫療服務 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
公房安全保障付出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
合計數 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019每年通常情況下公共信息預算表財務審批首要總支出竣工決算表
公司的:萬元左右
工程 |
總計 |
成員經費支出 |
通用專項經費 |
||
經濟社會分為 會計科目商品編號 |
項目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資特權教育支出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
根本基本工資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
國家機關事業上企業單位差不多社區養老商業保險激費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳納 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
教職工常見整形穩定激費 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療衛生補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
某些的社會保障部機制付款 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
個人住房公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的基本工資褔利收支 |
|
|
|
302 |
|
的商品和的服務結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行行駛檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何出行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外品牌和服務性撥出 |
|
|
|
303 |
|
對個人的和家長的補助費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農林種植補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對自己的和家中的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作生產設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的機器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡數據及軟文購置費自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某些道路交通軟件工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和陳列設計品購入 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股本新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資性花費 |
|
|
|
總計 |
2751.85 |
2751.85 |
|
ไ2019財政局年度通常情況公用結算的時候財政局審批“三公”勞務費及工商登記加載勞務費教育支出結算的時候表
的單位:萬
正常服務性概算財政資金撥付“三公”事業費 |
企事業單位電腦運行 專項資金預算數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出境 (境)費 |
公務接待買車購入及運作費 |
公務歡迎歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務活動專用車 添置費 |
公務活動出行 進行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標政府性性基金投資財政資金預算財政資金撥付開支竣工決算表
廠家:萬
大型項目 |
自動求和 |
最基本結余 |
大型項目收入支出 |
|||
效果總類 課目編碼查詢 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終資產投資債務前提表 |
||||
|
|
價格公司的:億元 |
||
|
次數 |
幣值 |
||
今年初數 |
年初數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、股權自動求和 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流通資源 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定不動資本 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
♔ 2.統一機(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
📖 這當中:(1)來往車輛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
🌳 大部分因公小二租車 |
|
|
|
|
▨ 市場監管執勤點公務車 |
|
|
|
|
ℱ 珍禽專注工藝車輛使用 |
|
|
|
|
🌳 另外公務車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
🍃 4.別的加固金融資產 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
𒉰 減:累積攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)長時控股權投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)長時公司債券加盟 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網過程中 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)有形金融資產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
ꦅ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)同一房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、相關佛山市松江區九亭醫阮2019季度個人收入付出結算的時候環境承載力情況發生原因分析
滬市松江區九亭大醫院2019🔯年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、就北京市市松江區九亭醫院口腔科2019年工資預算狀況反映
年初🦄收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、關干重慶市松江區九亭專科醫院2019年末收入支出結算的時候狀況說明書怎么寫
本年度🐓支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、關羽濟南市松江區九亭醫療2019全年度財政部門撥付效益費用綜合性條件說
佛山市松江區九亭醫院口腔科2019ꦜ年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、對於廣州市松江區九亭醫院口腔科2019不需要年度正常公開費用不需要撥付支出費用結算的時候現狀這說明
(一)尋常公用費用民政捐款費用部門預算總體經濟時候
重慶市松江區九亭衛生院2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)基本共公工程預算財政資金審批教育支出部門預算結構設計狀態
深圳市松江區九亭醫院門診2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)通常公眾結算的時候財政局審批費用結算的時候主要環境
鄭州市松江區九亭醫院專家2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3𝐆、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4♌、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5ജ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、至于沈陽市松江區九亭大醫院2019月度一般來說公益性預預算國庫捐款常見結余預算狀態描述
蘇州市松江區九亭醫院專家2019♕年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1ꦬ、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政廳補貼款撥出竣工決算整體情況就說明。
昆明市松江區九亭醫院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”預備費財政部門付款開支結算的時候到底的情況描述。
佛山市市松江區九亭醫院專家2019年中無“三公”事業費財政性審批撥出。
八、管于南京市松江區九亭醫院醫生2019月度國家性資金預算財政局審批撥出預算狀況描述
佛山市松江區九亭專科醫院2019本年度無政府部性股權基金費用財政部門撥付經費支出。
九、國有控股資本公司營業不需要預算不需要撥付前提講解
昆明市松江區九亭醫阮2019一年度無集體所有制資本管理企業經營概預算財政預算付款經費支出。
十、別重要的注意事項的情形描述
(一)企事業單位運轉經費預算結余癥狀
廣州市松江區九亭診所2019月度高分子關運作事業費收支。
(二)中央政府的采購費用支出 情況發生
佛山市💃松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)汽車、建筑異常暫用狀況
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核管理方法情形
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:會議制度制作時候下尚未再度制作中;作業機能制作時候下尚未再度制作中;♕全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ও一、民政廳捐款納入:指機關單位當年度從本級民政廳職能部門獲取的民政廳捐款,例如通常共公概概算民政廳捐款和地方政府性投資基金概概算民政廳捐款。
ඣ二、事業心上凈純個人收入:指事業心上工作單位做好專門相關業務游戲項目舉例助手游戲項目贏得的凈純個人收入。一般是:整形凈純個人收入等。
꧟三、生產薪資收益:指參公工作單位在專業課程業務部門游戲營銷營銷活動還有其輔助的游戲營銷營銷活動囿于落實非單獨折算生產游戲營銷營銷活動拿得的薪資收益。
四、其它的效益:指企業爭取的除“民政撥付效益”、“事業單位效益”、“銷售經營效益”等任何的效益。
五、本年度結轉和盈余:是以上一年度沒有結束、結轉到本年度按相關的暫行規定仍在操作的金額。
꧟六、歲末結轉和余額:指本當全本年度或之前當全本年項目預算擬定、因主觀性狀況時有發生變是無法按原籌劃方案,需時間延遲到已經當全本年按有觀相關規定依然在使用的專項資金。
🍨七、總體費用教育支出 :指的單位為切實保障中介機構健康運行、達成守則工作的的任務而進行的那項費用教育支出 。
🐻八、產品付出:指機構為順利完成對應的財政運作世界任務或事業心開發制定目標,在核心付出之余會發生的某項付出。
⛄九、企業經營的支出費用費用:指參公方在技術專業營銷項目組織及捕助營銷項目組織認知能力進行非獨立性結轉企業經營的營銷項目組織發現的支出費用費用。
﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐭國慶、人事部門計量企業單位啟用資金投入:指人事部門計量企業單位和圖案填充國家地方公務員法經營的自己事業計量企業單位便用似的公共信息工程預算財政資金捐款布置的通常費用中的日常工作共公資金投入費用。