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上海市松江區法律援助中心2018年度單位決算公開
信息來源: 分享周期:2020-08-19 閱讀次數:

 

 

第一個地方 昆明市松江區法律法規扶持重點簡介

一、首要權責

二、組織機構軟件設置

第二部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

一、創收其他支出結算的時候總表

二、創收竣工決算表

三、總支出竣工決算表

四、國庫撥付利潤費用預算總表

五、正常通用預竣工決算民政審批撥出竣工決算表

六、普通通用概預算民政補貼款核心總支出部門預算表

七、通常共同成本預算財政資金付款“三公”事業費及企事業單位操作事業費性支出部門預算表

八、當地政府性資金工程預算財政預算撥付經費支出預算表

九、基金外債時候表

第三部分 上海市松江區法律援助中心2018年度決算情況說明

第四個組成部分 詞解悉

 


一、部門   佛山市松江區法條經濟援助主簡況

 

一、一般工作職責

🐭管理、指導本區法律援助工作和“12348”法律服務等工作,受理、審核法律援助申請案件并作出是否給予援助的決定;組織、指派法律援助人員承辦援助案件。

二、貸款機構設備

本基層機構是濟南市松江區司法機關局直屬參公事業基層機構,無設有部門。

 

 

其二環節   上海市松江區法律援助中心2018年度決算表

2018本年收益費用支出 部門預算總表

公司:萬塊人民幣

收錄

花費

工程項目

竣工決算數

內容

部門預算數

一、財政支出撥付薪資

780.59

一、應該產品性產品性支出

 

在這當中:地方政府性投資基金費用財政廳審批

 

二、外交史支出費用

 

二、領導補貼費工資

 

三、中國軍事其他支出

 

三、參公薪資收入

 

四、公共服務安全性高支出費用

671.68

四、銷售經營薪水

 

五、育兒教育撥出

6.97

五、付屬公司繳納利潤

 

六、科學合理技巧收支

 

六、的純收入

137.00 

七、藝術體育足球與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

八、世界 擔保和找工作撥出

42.92

 

 

九、醫療器械清潔與計劃書計生支出費用

8.16

 

 

十、節水的環保其他支出

 

 

 

十一月、城鄉居民社區服務站支出費用

 

 

 

第十二、農業水支出費用

 

 

 

十五、交通銀行運輸業收入支出

 

 

 

十四、自然資源勘測相關信息等開支

 

 

 

十八、商業運作服務培訓業等開支

 

 

 

十五、風險管控總支出

 

 

 

十六、支助其它的東南部費用支出

 

 

 

18、國土局海底氣象局等收支

 

 

 

黨的十九、房屋安全保障費用

187.87

 

 

20、糧油食品廢舊物資存儲教育支出

 

 

 

二11、另外的總支出

 

當年度個人收入合計數

917.59

當年度總支出合計數

917.59

用事業單位債卷化解開支差額

 

盈余分配比例

 

年終結轉和節余

0.69

年終結轉和盈余

0.69

累計

918.28

合計

918.28



2018當年度年收入部門預算表

組織:萬余元

 

頂目

上年個人收入自動求和

不需要付款收入來源

上級部門補助金薪水

企事業年收入

經驗收入水平

其他的單位上交國家利潤

另一薪資收入

功能分類
科目編碼

題目英文名稱

預估合計

    917.59

780.59

 

 

 

 

    137.00

204

 

 

共同衛生支出費用

    671.68

671.68

 

 

 

 

𝓀          -  

204

06

 

行政訴訟法

    671.68

671.68

 

 

 

 

🥃          -  

204

06

01

政府部門自動運行

    194.92

194.92

 

 

 

 

🐼          -  

204

06

04

法條支助

    476.76

476.76

 

 

 

 

⛎          -  

205

 

 

教育培訓付出

       6.97

6.97

 

 

 

 

♋          -  

205

05

 

進修班及教育培訓

       6.97

6.97

 

 

 

 

🃏          -  

205

05

03

培訓課收入支出

       6.97

6.97

 

 

 

 

💛          -  

208

 

 

的社會服務保障和專業教育開支

     42.92

42.92

 

 

 

 

🃏          -  

208

05

 

人事部門事業有成組織離退休工資

     42.92

42.92

 

 

 

 

꧟          -  

208

05

05

的單位事業心的單位基本的健康養老金行業繳付開支

     17.17

17.17

 

 

 

 

ဣ          -  

208

05

06

政府機關事業機關單位機關單位新職業年金納費收入支出

     25.74

25.74

 

 

 

 

♍          -  

210

 

 

醫療設備環保與籌劃計劃生育工作費用

       8.16

8.16

 

 

 

 

♈          -  

210

11

 

財政企業部門醫遼

       8.16

8.16

 

 

 

 

ౠ          -  

210

11

01

行政性公司的醫學

       8.16

8.16

 

 

 

 

꧙          -  

221

 

 

自建房保險性支出

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

 

居住房創新結余

    187.87

50.87

 

 

 

 

    137.00

221

02

01

房間公積金貸款

     20.98

20.98

 

 

 

 

ꦡ          -  

221

02

03

房產買賣補貼標準

    166.89

29.89

 

 

 

 

    137.00


2018一年度花費竣工決算表

行業:億元

 

樓盤

年初其他支出累計數

最基本收支

活動經費支出

繳納上級部門總支出

經營者付出

對付屬方補助金經費支出

功能分類
科目編碼

課目公司名稱

加總

 917.59

 433.86

 483.73

 

 

 

204

 

 

公共性安會開支

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

 

司法行政

 671.68

 194.92

 476.76

 

 

 

204

06

01

財政加載

 194.92

 194.92

 -  

 

 

 

204

06

04

規律支助

 476.76

 -  

 476.76

 

 

 

205

 

 

育兒教育撥出

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

 

訪學及培訓課

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

205

05

03

培訓班支出費用

 6.97

 -  

 6.97

 

 

 

208

 

 

的社會切實保障和找工作教育支出

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

 

人事部門事業性標準離提前退休

 42.92

 42.92

 -  

 

 

 

208

05

05

部門事業有成機關單位大致健康養老人身險繳納費用費用支出

 17.17

 17.17

 -  

 

 

 

208

05

06

危險機關參公院校職業角色年金繳納費用結余

 25.74

 25.74

 -  

 

 

 

210

 

 

醫院健康與預計生殖性支出

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業發展的單位醫藥

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

210

11

01

行政管理計量單位醫學

 8.16

 8.16

 -  

 

 

 

221

 

 

往房有保障其他支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

 

公房改革方案總支出

 187.87

 187.87

 -  

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

 20.98

 20.98

 -  

 

 

 

221

02

03

買房補助費

 166.89

 166.89

 -  

 

 

 


2018第四季度財政部門付款創收教育支出部門預算總表

單位名稱:萬元左右

薪水

撥出

業務

部門預算數

的項目

預估合計

似的公共信息成本預算財政資金補貼款

地方政府性資金預算表財政局補貼款

一、基本上服務性財政性預算財政性付款

780.59 

一、常見公用設施功能花費

 -  

 -  

 

二、現政府性資金財政局預算財政局補貼款

 

二、國際關系支出費用

 -  

 -  

 

 

 

三、國防軍事其他支出

 -  

 -  

 

 

 

四、公益性安會付出

 671.68

 671.68

 

 

 

五、教育教學總支出

 6.97

 6.97

 

 

 

六、科學性新技術收支

 -  

 -  

 

 

 

七、藝術體育類與影視傳媒開支

 -  

 -  

 

 

 

八、世界得到保障和自主創業經費支出

 42.92

 42.92

 

 

 

九、治療環衛與預計生孩收入支出

 8.16

 8.16

 

 

 

十、能效環保性其他支出

 -  

 -  

 

 

 

國慶、城鄉統籌小區教育支出

 -  

 -  

 

 

 

12、畜牧業水開支

 -  

 -  

 

 

 

十五、路網物流運輸花費

 -  

 -  

 

 

 

十四、材料勘察個人信息等性支出

 -  

 -  

 

 

 

十八、服務性業服務性業等花費

 -  

 -  

 

 

 

第十六、風險管控支出費用

 -  

 -  

 

 

 

二十七、捐助的省份經費支出

 -  

 -  

 

 

 

二十、國土資源浮游生物氣象站等費用

 -  

 -  

 

 

 

十八、住宅房的保障結余

 50.87

 50.87

 

 

 

三十、糧油加工東西自給率收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它的其他支出

 

 

 

當年度純收入合計數

780.59

上年花費累計

780.59

780.59

 

年終不需要補貼款結轉和余額

0.69

月底財政廳付款結轉和余額

0.69

0.69

 

 正常共同預算表財政廳補貼款

0.69

 

 

 

 

 政府辦公室性理財產品費用預算財政預算捐款

 

 

 

 

 

累計

781.28

總結

781.28

781.28

 


2018月度似的公開預算民政捐款性支出預算表

機關單位:萬余元

項目流程

預估合計

關鍵結余

業務撥出

模塊細分

課程和科目編碼查詢

會計分類稱謂

204

 

 

公益性平安性支出

671.68

194.92

476.76

204

06

 

行政訴訟法

671.68

194.92

476.76

204

06

01

行政訴訟操作

194.92

194.92

 

204

06

02

一樣財政方法事宜

0.00

 

 

204

06

04

農村基層司法機關金融產品

0.00

 

 

204

06

05

普法宣傳畫

0.00

 

 

204

06

04

法律規范協助

476.76

 

476.76

205

 

 

教育教學結余

6.97

 

6.97

205

05

 

訪學及課程培訓

6.97

 

6.97

205

05

03

專業培訓結余

6.97

 

6.97

208

 

 

社會性有效保障了和就業的性支出

42.92

42.92

 

208

05

 

行政機關衛生事業部門離退居二線

42.92

42.92

 

208

05

01

歸口監管的行政處機關單位離退體

0.00

 

 

208

05

05

基層單位人事基層單位常見社會養老商業保險商業保險納費開支

17.17

17.17

 

208

05

06

部門事業上政府部門角色年金手機繳費支出費用

25.74

25.74

 

210

 

 

醫院環衛與計劃方案生孕結余

8.16

8.16

 

210

11

 

行政性參公機關單位醫治

8.16

8.16

 

210

11

01

行政部門組織治療

8.16

8.16

 

221

 

 

公房保駕護航結余

50.87

50.87

 

221

02

 

房間深化改革性支出

50.87

50.87

 

221

02

01

居住房住房基金

20.98

20.98

 

221

02

03

買房補貼費

29.89

29.89

 

合計數

780.59

296.86

483.73


 

2018不需要年度普通共同結算的時候不需要捐款通常收入支出結算的時候表

  的單位:W

 

大型項目

加總

者經費支出

公用設施專項資金

區域經濟分類管理

課程商品代碼

課目各稱

301

 

月福利待遇金其他支出

 276.20

 276.20

 

301

01

  基礎月薪

 29.64

 29.64

 

301

02

  津貼補助補助

 134.72

 134.72

 

301

03

  獎金稅

 37.09

 37.09

 

301

06

  工作餐補貼費費

 -  

 -  

 

301

07

  績效考評薪水

 -  

 -  

 

301

08

機關企事業政府部門企事業政府部門幾乎頤養商業險費

 17.17

 17.17

 

301

09

網絡職業年金繳納費用

 25.74

 25.74

 

301

10

員工常見醫療服務商業險繳納費用

 8.16

 8.16

 

301

11

國家國家公務員醫療管理補貼申請書激費

 -  

 -  

 

301

12

其他社會中維護付費

 2.70

 2.70

 

301

13

住宅房社保公積金

 20.98

 20.98

 

301

14

醫療保障費

 -  

 -  

 

301

99

  另一個基本福利待遇性收入支出

 -  

 -  

 

302

 

貨物和服務管理開支

 20.52

 

 20.52

302

01

  辦公室費

 6.52

 

 6.52

302

02

  印費

 -  

 

 -  

302

03

  咨詢公司費

 -  

 

 -  

302

04

  手交費費

 -  

 

 -  

302

05

  煤氣費

 -  

 

 -  

302

06

  商業用電

 -  

 

 -  

302

07

  郵電局費

 0.36

 

 0.36

302

08

  保暖費

 -  

 

 -  

302

09

  物業保安治理費

 -  

 

 -  

302

11

  出差費

 0.66

 

 0.66

302

12

  因公出國工作(境)費

 -  

 

 -  

302

13

  維護(護)費

 0.16

 

 0.16

302

14

  租費

 -  

 

 -  

302

15

  會儀費

 -  

 

 -  

302

16

  教學費

 -  

 

 -  

302

17

  公務活動客服費

 -  

 

 -  

302

18

  專用型的原管理費

 -  

 

 -  

302

24

  被裝購置費費

 

 

 -  

302

25

  用鍋爐燃料費

 -  

 

 -  

302

26

  勞務派遣公司費

 -  

 

 -  

302

27

  委派業務流程費

 -  

 

 -  

302

28

  工會組織經費預算

 2.38

 

 2.38

302

29

  優惠費

 10.45

 

 10.45

302

31

  國家公務專用車正常運作定期維護費

 -  

 

 -  

302

39

  另外交通線加盟費

 -  

 

 -  

302

40

  稅金及扣除收費

 -  

 

 -  

302

99

  某些各種商品和服務開支

 -  

 

 -  

303

 

對自己的和家族的補貼費

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼金

 

 

 

303

07

  醫疔費補貼費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

個人的林果制造國家補貼

 

 

 

303

99

另一用戶和普通家庭的經濟補貼收入支出

0.14

0.14

 

310

 

資本投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公裝修機械購置費

 

 

 

310

03

  通用型裝備購入

 

 

 

310

07

  企業信息平臺及電腦軟件購入提升

 

 

 

310

13

  國家公務租車折舊費

 

 

 

310

19

  的出行軟件工具租賃費

 

 

 

310

22

  隱約債務折舊費

 

 

 

310

99

  別資產管理性收支

 

 

 

預估合計

296.86

276.34

20.52



2018全年基本上公開概預算財政廳付款“三公”預備費結余及行政單位運動預備費結余結余竣工決算表

廠家:千元

應該通用成本預算財政性撥付“三公”金費

工商登記作業

金費預算數

合計數

因公回國

(境)費

國家公務私車折舊費及作業費

因公接待客人費

小計

公務接待車輛購入費

因公出行運作費

概預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

20.52

1.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.00

 



2018本年政府部門性私募基金竣工決算財政付出付款付出竣工決算表

政府部門:萬塊人民幣

品牌

累計

首要撥出

的項目撥出

職能區分

課程和科目代碼

會計科目名字大全

229

 

 

另一費用支出

 

 

 

229

08

 

體彩上市消售公司保險業務費制定的收支

 

 

 

229

08

04

福利金彩票網銷售人員醫療機構的業務部費撥出

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度債務負債率情況發生表

 

 

票額標準:億元

 

使用量

價值觀

年末數

月底數

年末數

半年度數

一、固定資產加總

——

——

95.95 

 43.73

   (一)流入房產

——

——

83.79 

 31.57

   (二)緊固股本

——

——

12.16

 12.16

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

🧜                          通常情況下國家公務私車

 

 

 

 

𒉰                          市場監管交警執法出行用車

 

 

 

 

🅠                          特種車科技科技買車

 

 

 

 

ꦦ                          另一個買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

♒               4.的調整房產

——

——

12.16

 12.16

🔯        減:積累攤銷及減值注意

——

——

 

 

   (三)長年投資人

——

——

 

 

   (四)正在新建工作

——

——

 

 

   (五)有形股權

——

——

 

 

ꦫ        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個財產

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

83.10

 27.56

三、凈金融資產自動求和

——

——

12.85

 16.17

 


第三步地方 上海市松江區司法局法律援助中心2018年度決算情況說明

 

一、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入支出決算總體情況說明

𒀰上海市松江區法律援助中心2018年度收入總計為918.28萬元、支出總計為918.28萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加315.78萬元。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元、發放公務員住房解困補貼137萬元。

二、關于上海市松江區法律援助中心2018年度收入決算情況說明

本年收入合計917.59萬元,其中:財政撥款收入780.59萬元,占85.07%。

三、關于上海市松江區法律援助中心2018年度支出決算情況說明

꧂本年支出合計917.59萬元,其中:基本支出433.86萬元,占47.28%;項目支出483.73萬元,占52.72%。

四、關于上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

꧃上海市松江區法律援助中心2018年度財政撥款收入總計為781.28萬元、支出總計為781.28萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加178.78萬元,增長29.67%,主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

五、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)通常情況共公項目預算財務補貼款付出預算整體來說情況

ꦬ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,占本年支出合計的85.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.30萬元,增長30.91%。主要原因:2018年度項目經費支出比2017年增加153.14萬元。

(二)一樣 公益性預算表財政部門補貼款經費支出竣工決算架構情況

⛦上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出780.59萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)671.68萬元,占86.05%;教育支出(類)6.97萬元,占0.89%;社會保障和就業支出(類)42.92萬元,占5.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.16萬元,占1.05%;住房保障支出(類)50.87萬元,占6.52%。

(三)大部分公用工程預算財政局撥付支出費用結算的時候實際上現象

🗹上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為678.02萬元,支出決算為780.59萬元,完成年初預算的115.13%。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。其中:

1𝕴、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)194.92萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金以及辦公經費和福利費等。年初預算為179.36萬元,支出決算為194.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:工資、津貼等經費的增加。

2ཧ、公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)476.76萬元。主要用于:法律援助等方面的項目支出。年初預算為408.57萬元,支出決算為476.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:辦案補貼決算數比預算數增加65.28萬元。

3🍃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)6.97萬元。主要用于:法律援助業務培訓。年初預算為8.00萬元,支出決算為6.97萬元。決算數與預算數基本持平。

4🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.17萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費。年初預算為17.44萬元,支出決算為17.17萬元。決算數與預算數基本持平。

5♑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費的支出。年初預算為0,支出決算為25.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳歷年職業年金。

6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.16萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為8.28萬元,支出決算為8.16萬元,決算數與預算數基本持平。

7♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.98萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為25.29萬元,支出決算為20.98萬元。決算數小于預算的主要原因:人員變動,減少辭職人員的公積金。

8♋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)29.89萬元。主要用于:在職職工住房補貼。年初預算為31.08萬元,支出決算為29.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:減少辭職人員的住房補貼。

六、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦡ上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出296.86萬元,包括人員經費276.34萬元,公用經費20.52萬元。基本支出中:

1、工資福利支出276.20萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

2💮、商品和服務支出20.52萬元,主要用于:辦公費、水費、郵電費、維修(護)費、公務接待費、工會經費、福利費、其它交通費用等。

3、對個人和家庭的補助支出0.14萬元,主要用于:幼托費。

七、關于上海市松江區法律援助中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費民政補貼款支出費用竣工決算綜合前提說明怎么寫。

🌳上海市松江區法律援助中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規則”心理和厲行避免浪費規定,進步嚴治調控“三公”專項資金支出費用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2017年度相同,沒有發生“三公經費”支出。

🔯公務用車購置及運行維護費支出為0萬元,2018年,松江區法律援助中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”預備費財政預算撥付其他支出結算的時候大概情況下申請報告。

2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、        因公出國(境)費支出0.00萬元。因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、        ও上海市松江區法律援助中心公務用車購置支出為0元。2018年,上海市松江區法律援助中心無公務用車,公務用車保有量為0輛。

3、        因公接受費開支0.00萬美元。至少:

൲內部國家公務客服花費0.00萬(含外賓客服收支0.00萬)。通常在迎送跨省廠家來松多方位考察,共0批號、0萬人次,這當中:接持外賓0生產批號、0游客量。

八、關于上海市松江區法律援助中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區法律援助中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股資本操作估算財政部門撥付具體請示報告書

上海市松江區法律援助中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外的重要性問題的具體情況講解

(一)行政機關操作勞務費支出費用現象

🥂上海市松江區法律援助中心2018年度機關運行經費支出20.52萬元,比2017年度增加6.07萬元,增長42.01%。主要原因是日常公用經費支出增加。

(二)國家采購招標性支出情況報告

上海市松江區法律援助中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元。

(三)汽車、房產特殊化使用率實際情況

1、運輸車輛

東莞市松江區發律支援心中無國家公務活動車輛使用,國家公務活動車輛使用存有量為零。

2、經過

📖截至2018年12月31日,上海松江區法律援助中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為90平方米。

(四)費用績效考核管理工作環境

上海市松江區法律援助中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:

ꦚ完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區法律援助中心開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額429.19萬元。2018年度無績效評價項目。


第六部件   名稱講解

 

🐎一、民政付款利潤:指單位名稱當年終度從本級民政崗位獲得的民政付款,涵蓋通常情況下服務性費用費用預算民政付款和政府部性新基金費用費用預算民政付款。

二、人事納入:指人事公司的進行專業化業務領域活躍以及其輔助軟件活躍爭取的納入。

ꩲ三、運作盈利來源:指視野的單位在專業課程業務量生活形式形式以至于外掛生活形式形式之上推進非獨力測算運作生活形式形式達成的盈利來源。

四、的薪水:指廠家認定的除“不需要捐款薪水”、“事業發展薪水”、“經驗薪水”等范圍內的薪水。

五、年末結轉和余額:是以當年度已經已完成、結轉到上年按密切相關法規再繼續安全使用的現金。

✃六、年初結轉和余額:指上年或現在年成本預算讓、因客觀事實要求產生變換不了按原計劃怎么寫全面實施,需遲緩到日后年按管于規定標準立刻的使用的信貸資金。

七、大體開支:指基層單位為保駕護航企業正常值轉動、結束常規工作中級任務而出現的一項開支。

八、上班付出:指企業為結束某一的財政上班每日任務或工作提升要求,在通常付出模版發生的各種付出。

九、管理花費:指事業有成方在工程專業話動及手游輔助話動囿于做好非經濟獨立統計管理話動會發生的花費。

🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐎五一、行政部門院校運轉金費:指行政部門院校和圖案填充公務活動員法方法的視野院校操作似的公共服務概算不需要補貼款具體安排的基本性總費用支出 中的平時共用金費總費用支出 。

 

 

 


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