目 錄
首個部位 佛山市松江區勞作質量保障監督大隊長簡況
一、主耍崗位職責
二、系統軟件設置
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、工資收支預算總表
二、收入來源部門預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政部門補貼款薪資經費支出部門預算總表
五、通常情況公用設施費用財政局撥付收支結算的時候表
六、尋常公共信息概預算民政撥付幾乎結余預算表
七、一般的公共信息預算財政部門補貼款“三公”接待費及市直機關啟用接待費其他支出預算表
八、國家性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政性捐款付出結算的時候表
九、債務流動負債條件表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
最后方面 動詞表示
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、基本主要職責
ꦺ(一)宜傳《勞功法》及國家的和市內有關勞功基本保障法律解釋、法律和制度,并檢查督促用人之長公司的貫徹制定制定;
💮(二)開展對選人用人方的內部勞作者的有效保證了地方性相關法律法規機制、遵從勞作者的有效保證了法律條文、相關法律法規和地方性相關法律法規等情況下施工勞作者的有效保證了督察;
ꦜ(三)受案對違法習慣規定勞功有服務社會道德、法律解釋也許制度的現象的舉報人和匿名舉報,行政機關避免和依法查處違法習慣規定勞功有服務社會道德、法律解釋也許制度的現象;
(四)落實有關民事法律、法律規范規定的其余勞動就業保障機制監督方式方法;
(五)籌辦上級領導機構交辦的某些事由。
二、組織設定
⛎根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019年中工資收入撥出部門預算總表
機構:W
薪水 |
結余 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
結算的時候數 |
一、般公共信息費用預算財政資金付款工資收入 |
1066.36 |
一、通常共公安全服務費用支出 |
|
二、地方政府性投資基金決算財政廳捐款效益 |
|
二、國際關系結余 |
|
三、上司補帖盈利 |
|
三、防御費用 |
|
四、事業發展使收入 |
|
四、公共性的安全總支出 |
|
五、生產經營薪資 |
|
五、教育學校其他支出 |
|
六、附設方上交使收入 |
|
六、合理技術性費用 |
|
七、許多收益 |
|
七、文化產業度假旅游軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
八、世界 保障機制和擇業經費支出 |
870.80 |
|
|
九、衛生情況身體健康結余 |
26.66 |
|
|
十、低能耗低能耗費用支出 |
|
|
|
11、城市街道辦費用 |
|
|
|
第十二、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
13、流量車輛結余 |
|
|
|
十四、資源量勘測新信息等費用 |
|
|
|
十四、商業樓服務培訓業等教育支出 |
|
|
|
第十五、銀行業付出 |
|
|
|
十二、支助任何國家性支出 |
|
|
|
18、清新資原海洋能氣象臺等經費支出 |
|
|
|
十八、住宅房后勤保障費用支出 |
165.53 |
|
|
四十、糧油加工物資供應儲備量開支 |
|
|
|
二11、洪澇有效預防及應急預案管理制度撥出 |
|
|
|
二第十二、許多總支出 |
|
本年度使收入累計 |
1066.36 |
當年度費用自動求和 |
1062.99 |
用自己事業資金補上收入支出表差額 |
|
盈余計算 |
|
本年結轉和節余 |
|
年底結轉和節余 |
3.37 |
合計 |
1066.36 |
累計 |
1066.36 |
2019年中工資預算表
機構:千元
活動 |
當年度薪資總金額 |
不需要審批薪資 |
上級部門補帖薪資 |
衛生事業盈利 |
經營管理效益 |
所屬機構繳納盈利 |
的營收 |
||||
功能分類 |
科目表名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 的保障和學生就業教育支出 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力成本市場和社會存在擔保管控事務管理 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞功保駕護航督查 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展院校離提前退休 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政訴訟企業單位離退休工資 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離退休工資 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業發展企業單位大體醫養保障付款費用支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上的院校網絡職業年金付款費用 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
綠色健康綠色健康花費 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企事業政府部門醫療管理 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政處政府部門醫遼 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房維護付出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改制其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
選房津貼 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019第四季度支出費用結算的時候表
政府部門:上萬元
大型項目 |
上年總支出累計 |
常見結余 |
工作花費 |
上交國家上家費用 |
合作經營開支 |
對附帶院校經濟補貼性支出 |
||||
功能分類 |
題目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有保障和出去上班開支 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
勞務資原和社會上保駕護航管理制度事務處理 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞功質量保障督察 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理衛生事業基層單位離退休工資 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口的管理的行政性工作單位離辭職 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事公司的離提前退休 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家企事業廠家基本性社區養老安全繳納開支 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業上企業單位職業年金繳納總支出 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學干凈衛生與計劃方案生孩子花費 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟教育事業行業診療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政部門的單位醫療保障 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保結余 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新開支 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
首套房補帖 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019第四季度財政局付款營收支出費用竣工決算總表
企事業單位:千元
凈收入 |
經費支出 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
業務 |
自動求和 |
應該服務性費用財政局審批 |
市政府性股權基金概算財政資金捐款 |
一、一半公用估算財政資金捐款 |
1066.36 |
一、正常公眾產品費用 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金費用預算財政預算付款 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、航空航天撥出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安會支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性枝術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化市場教育與傳媒業開支 |
|
|
|
|
|
八、社會化的保障和就業問題收支 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、衛生防疫綠色健康收入支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、節能公司環境保護費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、縣域街道花費 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
十五、城市客運業結余 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘察信息查詢等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十六、商業運作服務的業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、財富管理付出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另一的地方開支 |
|
|
|
|
|
十九、大自然資原淺海天氣等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間后勤保障支出費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
四十、糧油加工工程設備與物資的存儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇防控及應急經營經營收支 |
|
|
|
|
|
二第十二、其他的收支 |
|
|
|
本年度收入水平總計 |
1066.36 |
本年度付出預估合計 |
1062.99 |
1062.99 |
|
年末財政部門補貼款結轉和節余 |
|
歲末財政預算付款結轉和盈余 |
3.37 |
3.37 |
|
一、一樣共同工程預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
二、國家性資金項目預算財政預算撥付 |
|
|
|
|
|
總額 |
1066.36 |
合計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019本年度常見公共性工程預算財政預算捐款經費支出結算的時候表
基層單位:萬多
工程 |
預估合計 |
常規其他支出 |
該項目費用 |
|||
工作劃分 科目必識別碼 |
課程和科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保險和畢業生就業撥出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人力成本資源和的社會保險機制操作公共事務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞動者維護督查 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政部門行業公司離辭職 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的人事部門計量單位離養老 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業行業離退休之 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業行業基本的關于養老地產養老商業保險交款總支出 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業方職業角色年金納費開支 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
衛生間正常總支出 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業發展企事業編制醫治 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政性的單位醫藥 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
商品房確保付出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
房間改善費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補貼費 |
93.60 |
93.60 |
|
自動求和 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019年中一般來說公益性工程預算財政廳補貼款主要教育支出預算表
的單位:W
該項目 |
合計數 |
人資金 |
共用金費 |
||
區域經濟等級分類 專業科目識別碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金員工福利其他支出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
總體的薪資 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
經費補帖 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
績效工資 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
業績考核工薪 |
|
|
|
301 |
08 |
政府機關人事院校幾乎醫療安全安全網上繳費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
角色年金交費 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
教工關鍵醫藥穩妥交款 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫遼補助金付款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一生活保障機制繳納 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余的薪資好處總支出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
餐品和服務管理其他支出 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手充值續費費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經營經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議銷售費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
福利福利費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
因公私車正常運行維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它貨品和提供服務教育支出 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對每個人和小家庭的補助費 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農產品加工生育補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對小編和婚姻的補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
資本管理性結余 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
辦公區生產設備購進 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
轉用設施設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網絡數據及游戲購買發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的鐵路交通方法置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和展示品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資產投資購買 |
|
|
|
310 |
99 |
的股權投資性付出 |
|
|
|
總計 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
2019年似的公益性預算表不需要付款“三公”費用及單位運轉費用撥出部門預算表
企業單位:萬是
一樣 公共信息項目預算國庫捐款“三公”經費預算 |
單位加載 經費支出預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車購入及使用費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務活動公務車 購進費 |
公務接待使用車 運轉費 |
||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
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2019財務年度鎮政府性私募基金費用預算財務捐款教育支出預算表
公司的:萬元左右
項目 |
預估合計 |
基礎性支出 |
新項目結余 |
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的功能的分類 學科項目編碼 |
題目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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別的性支出 |
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229 |
08 |
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時時彩上幣消售單位國際業務費規劃的撥出 |
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229 |
08 |
04 |
福利待遇幸運飛艇銷售業務員組織的業務員費支出費用 |
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… |
… |
… |
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預估合計 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資金流動負債狀態表 |
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的金額的單位:萬塊人民幣 |
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用戶 |
商業價值 |
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本年數 |
歲末數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、基金預估合計 |
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18.98 |
21.08 |
(一)游動財力 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)進行固定股本 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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ꦏ 2.統一系統(臺/套/輛) |
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ಌ 在這其中:(1)運輸車輛(輛) |
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🌳 一般的國家公務小二租車 |
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💝 執法檢查巡邏出行 |
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𝐆 勞動防護專門技藝車輛租賃 |
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🅰 同一專車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦡ 4.許多比較長期待攤費用投資 |
—— |
—— |
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ꩲ 減:顯示器折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)長時間債權投資項目 |
—— |
—— |
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(四)常年企業債券資金 |
—— |
—— |
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(五)在建設工程施工 |
—— |
—— |
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(六)隱匿股權 |
—— |
—— |
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💮 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(七)一些債務 |
—— |
—— |
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二、欠債加總 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、相對于重慶市松江區工作的保障督察總隊2019全年度薪資其他支出竣工決算整體來說條件說明書怎么寫
🍒上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、相關東莞市松江區勞動就業有效保障了監督檢查刑警隊2019本年盈利部門預算情況報告闡述
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、針對昆明市松江區勞作保險監督特警隊2019年總支出預算的情況闡述
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年ಞ支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、管于廣州市市松江區勞作質量保障督察中隊2019年度目標民政撥付使收入教育支出總體設計前提代表
🅠上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、相對于東莞市松江區工作后勤保障監督交警隊2019年末普遍服務性預結算的時候民政補貼款結余結算的時候前提反映
(一)常見公共性概算財政部門付款教育支出結算的時候總體設計問題
♒上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)通常服務性工程預算財政資金補貼款費用支出 竣工決算成分情況報告
𝓡上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)通常共公費用預算不需要付款結余結算的時候特定情形
🍒上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1🗹、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2𝐆、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3ܫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5꧟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6ไ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、相關傷害市松江區勞動就業質量保障監督刑警隊2019當年度尋常公共服務概預算財政部門補貼款大體其他支出部門預算具體情況說
ও上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1𒆙、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🍸、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政收支付款收支預算總的問題就說明。
𒁏上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019♛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”專項經費財政部門審批教育支出部門預算中應狀態表示。
廣州市松江區勞動者安全保障督察支隊長2019年無“三公”勞務費財務補貼款性支出。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
杭州市市松江區勞動者得到保障督察中隊2019全年無當地政府性理財產品預決算財政廳付款支出費用。
九、國有土地資金加盟概算財政支出審批時候描述
南京市松江區勞動力保護監督檢查分隊2019全年無國企資產管理銷售經營預決算財政局捐款收支。
十、另外的比較重要要點的時候說明書
(一)部門行駛費用開支具體情況
✨上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)縣政府銷售結余事情
傷害市꧒松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、房子比較特殊占存情況報告
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算效績管控情況
𝓀上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐠一、不需要概算廳概算支出捐款創收:指工作單位上半年度從本級不需要概算廳概算支出部門乃至每一位員工達成的不需要概算廳概算支出捐款,是指應該公共信息概算不需要概算廳概算支出捐款和政府機構性股權基金概算不需要概算廳概算支出捐款。
二、人事收錄:指人事工作單位開設專科項目游戲行為以至于輔助制作游戲行為確認的收錄。
♏三、開收益:指事業心政府部門在專科國際業務游戲生活舉例說明輔助軟件游戲生活模版開始非獨特記帳開游戲生活作為的收益。
💙四、另一個薪資收益:指計量單位得到的除“民政捐款薪資收益”、“事業薪資收益”、“銷售薪資收益”等意外的薪資收益。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度還未到位、結轉到本年度按相關歸定以后運行的信貸資金。
♏六、年終結轉和盈余:指當全半一年度或很多年全年費用設置、因客觀性的水平形成的變化是無法按原工作規劃制定,需延緩到今后全年按光于標準規定堅持施用的專項資金。
七、關鍵花費:指機關單位為得到保障組織機構平常行駛、做完每天運作神器任務而情況的每項花費。
✱八、工程項目撥出:指方為達成指定區域的行政機關任務任務或事業心不斷發展對象,在通常撥出模版的發生的那項撥出。
♒九、經驗總費用:指視野公司的在專業的促銷過程及輔助軟件促銷過程之中做非獨立性測算經驗促銷過程發生的的總費用。
𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൩十一國慶、行政性機構行駛專項資金概預算:指行政性機構和按照國家公務員考試法工作管理的事業有成機構的使用般通用概預算財政預算審批布置的基本性其他經費支出中的日常任務通用專項資金概預算其他經費支出。